2006-12-28 | 2007-07-26 |
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія V скликання
РІШЕННЯ
N 530/587 від 28.12.2006
Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік згідно з додатком 1.
2. З метою фінансування об'єктів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік, відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та для забезпечення введення в експлуатацію цих об'єктів доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до зазначеної Програми в межах загальних асигнувань спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів.
3. Для забезпечення дієвого контролю за використанням бюджетних коштів встановити, що включення об'єктів в Програму капітальних вкладень за рахунок зарезервованих асигнувань здійснюється розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після виконання головним розпорядником коштів умов, передбачених при затвердженні Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік.
Виконання робіт та їх фінансування за рахунок зарезервованих асигнувань без включення в Програму капітальних вкладень забороняється.
4. Внести зміни та доповнення до додатка 2 до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами і доповненнями) і викласти Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в редакції згідно з додатком 2.
5. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) при оформленні дозвільних документів на виконання проектних робіт та на будівництво житлових будинків передбачати здійснення розрахунків щодо забезпеченості населення об'єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об'єкти охорони здоров'я тощо) та щодо їх розміщення і будівництва одночасно із спорудженням житлових будинків.
6. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) оформляти правоустановчі документи на право власності на об'єкти нерухомого майна виключно за наявності довідки Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.
7. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):
7.1. Видавати дозволи на будівництво (реконструкцію) за умов оформлення замовниками з Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) договорів щодо сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.
7.2. Акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів реєструвати виключно за наявності довідок Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.
8. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):
8.1. Доручити районним у м. Києві державним адміністраціям:
- у своїх розпорядженнях на перепланування та перепрофілювання об'єктів виробничого та невиробничого призначення, що спричиняє зміни функціонального призначення цих об'єктів, передбачати умови щодо перерахування пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва за нормативами, затвердженими цим рішенням;
- розробити і затвердити в I кварталі 2007 року заходи щодо недопущення забудови житлових мікрорайонів та кварталів житловими будинками без одночасного спорудження об'єктів соціально-побутового призначення.
8.2. Заборонити районним у м. Києві державним адміністраціям приймати в експлуатацію об'єкти без наявності довідок Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.
8.3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.
9. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Київський міський голова Л.Черновецький
Додаток 1
до рішення Київради
від 28.12.2006 N 530/587
Виконавчий орган київської міської ради
(київська міська державна адміністрація)
Головне управління економіки та інвестицій
Програма
соціально-економічного та
культурного розвитку м. Києва на 2007 рік
Список скорочень
ГУЕІ - Головне управління економіки та інвестицій
ГУЖГ - Головне управління житлового господарства
ГУЖЗ - Головне управління житлового забезпечення
ГУЗР - Головне управління земельних ресурсів
ГУКВ - Головне управління комунальної власності м. Києва
ГУКМ - Головне управління культури та мистецтв
ГУМАДМС - Головне управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища
ГУМВС - Головне управління Міністерства внутрішніх справ
України в м. Києві
ГУНС - Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
ГУОЗ та МЗ - Головне управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення
ГУОКС - Головне управління охорони культурної спадщини
ГУОН - Головне управління освіти та науки
ГУПВЗМІЗГ - Головне управління з питань взаємодії з засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю
ГУПВП - Головне управління з питань внутрішньої політики
ГУПЕЕ - Головне управління палива, енергетики та
енергозбереження
ГУПЗ - Головне управління праці та зайнятості
ГУПЗПС - Головне управління з питань захисту прав споживачів
ГУПНІП - Головне управління промислової, науково-технічної
та інноваційної політики
ГУПРПП - Головне управління з питань регуляторної політики
та підприємництва
ГУСЗН - Головне управління соціального захисту населення
ГУССМ - Головне управління у справах сім'ї та молоді
ГУТГГ - Головне управління туризму, готельного господарства
ГУТЗІ - Головне управління транспорту, зв'язку
та інформатизації
ГУТП - Головне управління з питань торгівлі та побуту
ГУФКС - Головне управління фізичної культури та спорту
ГУЦП - Головне управління з питань цінової політики
ГФУ - Головне фінансове управління
ДУЕПР - Державне управління екології та природних ресурсів
в м. Києві
КМСЕС - Київська міська санітарно-епідеміологічна станція
КМЦЗ - Київський міський центр зайнятості
КП "СУППР" - КП "Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт"
УВМ - Управління ветеринарної медицини в м. Києві
УМЗ - Управління міжнародних зв'язків
Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік (далі - Програма), виходячи з оцінки ресурсного потенціалу Києва, його конкурентних переваг, історико-культурного значення як світового центру культури і носія національної ідеї, беручи до уваги позитивний досвід систем адміністрування столичних міст інших країн світу, формулює ключові проблеми, цілі та пріоритети розвитку м. Києва на 2007 рік визначає шляхи і механізми їх реалізації.
Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва "Київ-2015. Стратегія розвитку (Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку на період до 2015 р.)", схваленої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.11.04 N 2168. Законодавчим підґрунтям розроблення Програми стали Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" ( 1602-14 ), "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ); Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.06 N 1001; Генеральний план розвитку м. Києва на період до 2020 р., схвалений рішенням Київради від 28.03.02 N 370/1804; комплексні та галузеві загальнодержавні й міські програми.
Структура Програми відповідає вимогам "Типової структури програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.03 N 621.
Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською радою за поданням постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.
1. Оцінка тенденцій соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва
1.1. Особливості та тенденції соціально-економічного
розвитку міста
Упродовж останніх років у м. Києві існує тенденція економічного зростання, підвищення доходів і рівня життя населення, завдяки чому істотно поліпшилися позиції столиці серед регіонів України, вивівши її на провідне місце за переважною більшістю характеристик соціально-економічного розвитку. Ресурсний потенціал, відносно диверсифікована структура економіки, більш розвинута, порівняно з іншими регіонами, ринкова інфраструктура, переваги, пов'язані зі столичним статусом, сприяли зростанню інвестиційної привабливості, споживчого попиту та місткості внутрішнього ринку міста, пожвавленню ділової активності суб'єктів господарювання за багатьма видами економічної діяльності.
Водночас, характер динаміки макроекономічних показників засвідчив невисокий рівень стійкості столичної економіки до впливу негативних зовнішніх чинників, ймовірність появи яких і надалі збільшуватиметься по мірі зростання нестабільності у світовому економічному просторі. Прикладом цього є значне сповільнення темпів економічного зростання в м. Києві у 2005 р. внаслідок підвищення вартості енергоносіїв, погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках збуту та політичної нестабільності в країні. Так, якщо в 2004 р. темпи росту реальної величини валової доданої вартості (ВДВ) становили 118,8%, то в наступному році - 108,0%. Недостатній розвиток у попередні роки мали процеси структурної трансформації та технологічної модернізації економіки на основі ресурсозберігаючих технологій. Якщо співвідношення між ВДВ, одержаною у сфері послуг (85,8%), промисловості (10,0%) та сільському господарстві (0,01%), загалом відповідає показникам європейських столиць, то структура доданої вартості за видами діяльності вказує на збереження характеристик, притаманних східноєвропейським країнам у середині 90-х років. На відміну від більшості європейських столиць, де найдинамічніше розвиваються послуги з обслуговування підприємницької та інноваційної діяльності (т.зв. "бізнес-послуги") та туристичні послуги, у Києві продовжує лідирувати оптова і роздрібна торгівля.
У 2006 р. активні дії міської влади щодо поліпшення інвестиційного клімату, стимулювання ділової активності суб'єктів господарювання та розвитку малого і середнього бізнесу, посилення контролю за дотриманням вимог стосовно виплати заробітної плати дозволили зупинити подальше сповільнення темпів економічного зростання. Як очікується, у 2006 р. реальне збільшення ВДВ залишиться на рівні 8,0%, її номінальна величина досягне 87,2 млрд. грн., або 32,2 тис. грн. на 1 особу населення.
Зростання обсягу продукції промисловості в порівняних цінах у 2004 р. становило 118,6%, 2005 р. - 115,4%, 2006 р. - 110,0% (очікуване). Основними факторами такої динаміки є зменшення попиту на машинобудівну продукцію через сповільнення темпів економічного росту України та, в свою чергу, скорочення попиту на продукцію підприємств металургії, оброблення металу та хімії; підвищення цін на комплектуючі; збільшення собівартості продукції у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв і паливно-мастильних матеріалів, а, отже, й втрата за деякими групами товарів конкурентних переваг на зовнішніх ринках збуту.
Позитивним явищем є збільшення у загальному випуску промислової продукції питомої ваги обробної промисловості (до 87,0%) та випереджаючий розвиток високо-технологічних і стратегічно важливих для міста галузей: вищі за середні темпи зростання характерні для машинобудування (насамперед, підприємств з виготовлення транспортного, електричного й електронного устаткування), харчової промисловості, з виробництва інших неметалевих мінеральних виробів. Водночас відбувається зниження обсягу випуску продукції в легкій промисловості, що частково пояснюється процесами зміни форм власності.
Підвищенню збалансованості промислового комплексу сприятиме проведення модернізації й оновлення основних фондів, упровадження нових технологічних процесів, удосконалення механізмів стимулювання інноваційної діяльності. Як очікується, за підсумками 2006 р. буде впроваджено 75 нових технологічних процесів (з них 40 - маловідходних, ресурсозберігаючих) а також 600 од. інноваційних видів продукції; до 175 од. збільшиться кількість підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001. Чинником стримування тут є дефіцит власних фінансових ресурсів підприємств і обмежені інвестиційні можливості держави. Його частково компенсує виділення з міського бюджету коштів на розвиток інноваційної інфраструктури та підтримку наукових розробок, а також переорієнтація ресурсів на пріоритетні напрями науково-технічного й інноваційного розвитку з урахуванням показників перспективної окупності витрат.
Важливим фактором економічного зростання є розвиток малого та середнього бізнесу, який відіграє позитивну роль у формуванні продуктивної зайнятості населення, нарощуванні доходів бюджету (мале підприємництво забезпечує майже третину загальних надходжень до бюджету міста від суб'єктів підприємницької діяльності), покращенні соціально-економічної ситуації загалом. Як очікується, в 2006 р. загальна кількість малих підприємств порівняно з попереднім роком збільшиться на 8,3% (до 57 тис. од., або 212 од. у розрахунку на 10 тис. наявного населення), кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності- фізичних осіб - на 10,0% (до 164,6 тис. од., або 611 од. на 10 тис. населення). Зросте питома вага малих підприємств, які одержують прибуток (до 64,0%). Позитивній динаміці сприяло поліпшення правового поля (у 2005 р. було прийнято ряд нормативно-правових актів, направлених на спрощення дозвільної системи і лібералізацію підприємницької діяльності) та реалізація міською владою заходів щодо підтримки малого бізнесу (зокрема фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок міського бюджету в розмірі 48,2 млн. грн.).
Упродовж останніх п'яти років столиця демонструє стабільно високі темпи зростання капітальних інвестицій, з яких понад 80% припадає на інвестиції в основний капітал. Як очікується, в 2006 р. у порівняних цінах обсяг інвестицій в основний капіталу збільшиться на 9,0% і становитиме 23,3 млрд. грн. (8610 грн. у розрахунку на особу населення). У структурі інвестицій 37,2% становлять витрати на придбання машин і обладнання, 56,2% - на капітальне будівництво. Водночас, наявний обсяг інвестиційних ресурсів є недостатнім для забезпечення сталого зростання економіки міста. Реалізація інноваційної моделі розвитку й орієнтація на виробництво нової високотехнологічної продукції вимагає комплексної модернізації підприємств, більшість з яких за нині діючих кредитних ставок неспроможні накопичити необхідні для цього кошти.
Приріст прямих іноземних інвестицій очікується на рівні 1497,2 млн. дол. США, відповідно їх обсяг за наростаючим підсумком перевищить 5380,0 млн. (1984,4 дол. у розрахунку на особу населення), що на 38,6% більше порівняно з 2005 р. Найпривабливішими видами економічної діяльності залишаються оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами і послуги з ремонту, фінансова діяльність, промисловість, операції з нерухомістю. Переважна більшість інвестицій надходить від країн з розвинутою економікою (Західна Європа, США, Канада), а також офшорних зон.
Висока залежність економіки столиці від впливу зовнішніх ризиків (насамперед, подорожчання енергоносіїв), низький рівень впровадження імпортозамінюючих виробництв, а також відсутність у багатьох підприємств міжнародної сертифікації ISO, перебування окремих експортозорієнтованих виробництв на стадії технологічного оновлення та деякі інші чинники обумовили погіршення зовнішньоторговельного балансу столиці. Якщо протягом 2000-2004 рр. коефіцієнт покриття імпорту товарів експортом збільшився з 0,285 до 0,632, то в 2005 р. він знову опустився до 0,330. Як очікується, за підсумками 2006 р. обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів становитиме 19346 млн. дол. США: експорт - 4766 млн. (на 8,7% більше величини попереднього року), імпорт - 14580 млн. (на 9,9% більше).
Рівень життя населення. Позитивні зміни, пов'язані з поетапним підняттям розміру мінімальної заробітної плати, заробітної плати працівників бюджетної сфери, пенсій і соціальних виплат (у т.ч. допомоги при народженні дитини), посилення контролю за своєчасно і не нижче встановленого державою мінімуму виплатою заробітної плати, а також активізація економічної діяльності, зокрема у сфері малого та середнього бізнесу, обумовили подальше зростання доходів населення. Як очікується, в 2006 р. буде забезпечено реальний приріст наявних доходів на рівні 13,8%, їхня номінальна величина становитиме близько 50,1 млрд. грн. (18,5 тис. грн. на 1 жителя столиці). Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) номінально збільшиться на 32,2%, у т.ч. штатних працівників великих і середніх підприємств - на 32,3%; працівників малих підприємств - на 31,4%. Реальна середньомісячна заробітна плата зросте на 23,0%. Як наслідок, щорічно в м. Києві знижується рівень бідності: 2005 р. - 9,0%, 2006 р. - 8,0%.
Доволі успішно вирішується проблема зайнятості в столиці, яка забезпечує роботою не лише киян, але й близько 200 тис. осіб, що мешкають у приміській зоні та більш віддалених регіонах Київської області. За підсумками 2006 р. чисельність осіб у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, становитиме 1353,0 тис. осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) не перевищить 4,2%. В усіх сферах економічної діяльності буде створено 72 тис. нових робочих місць, у т.ч. в малому підприємництві - 38,6 тис. місць.
Фінансові показники. У 2006 р. очікується одержати фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в обсязі 22,5 млрд. грн., що на 24,7% більше порівняно з попереднім роком. Вирішальну роль у його формуванні відіграватимуть прибутки підприємств промисловості (зокрема з виробництва електроенергії, газу та води), пошти та зв'язку, фінансової діяльності, фінансового посередництва та страхування, питома вага яких у загальному обсязі фінансового результату становитиме 84,0%. Одночасно зменшиться до 27,5% питома вага підприємств, які одержали збиток.
Зростання доходів населення та збереження високої ділової активності суб'єктів підприємницької діяльності обумовлюють збільшення надходжень і платежів до бюджетів усіх рівнів. За показником приросту надходжень у розрахунку на населення м. Київ традиційно займає лідируюче місце серед регіонів України. Як очікується, у 2006 р. надходження до Зведеного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів становитимуть 27471,1 млн. грн. (111% величини 2005 р.); доходи місцевих бюджетів, які контролюються ДПА у м. Києві (без трансфертів із Держбюджету) - 7060,2 млн. грн. (121,7% величини попереднього року). Порівняно з 2005 р. суттєво зростуть надходження до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету, що розширює потенціал фінансування програми капітальних вкладень.
Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери. Ключовим напрямом капітального будівництва є спорудження житла, що засвідчує лідируюча позиція м. Києва серед регіонів України за темпами введення в експлуатацію житлової площі. В 2006 р. очікується ввести в експлуатацію 1300,0 тис. кв. м житлової площі, в т.ч. 1009,1 тис. - за кошти населення. Після реконструкції буде введено в експлуатацію 21,5 тис. кв. м житла. Зростуть обсяги введення в дію житла для черговиків квартобліку, які потребують соціального захисту, що дасть можливість безоплатно передати цій категорії громадян 103,9 тис. кв. м житла (в 2 рази більше порівняно з 2005 р.). Водночас, даний сегмент господарства столиці й надалі залишається одним із найпроблемніших: з одного боку, існуючі темпи будівництва не задовольняють зростаючого платоспроможного попиту, з іншого - недостатній рівень доходів населення, високі відсоткові ставки на кредити під купівлю житла в комерційних банках, незначні обсяги спорудження соціального житла за нинішнього рівня цін на квартири не дозволяють більшості киян вирішити власні житлові проблеми.
Для поліпшення ситуації із забезпеченням населення послугами соціального характеру проводяться заходи з оптимізації витрат міського бюджету на капітальне будівництво. Акцент робиться на підвищенні вимог до проектно-кошторисної документації й обгрунтування очікуваного соціального ефекту від спорудження нових об'єктів соціальної сфери, а також на поліпшенні якості діючих об'єктів шляхом їх реконструкції та добудови. Як очікується, за підсумками 2006 р. буде введено в експлуатацію 1015 уч. місць (в 2005 р. - 180), 340 місць у дитячих дошкільних закладах (2005 р. - 200); 210 лікарняних ліжок, потужностей амбулаторно-поліклінічних закладів на 150 відвідувань за зміну; 10,9 км водопроводів, 18,4 км каналізації, 19,0 км мереж теплопостачання та 38,2 км газових мереж.
Серед іншого, завершені роботи по будівництву I черги дитячої клінічної лікарні на 110 ліжок і 150 відвідувань за зміну в Печерському районі та по створенню територіального міського центру профілактики й боротьби зі СНІДом у Святошинському районі. Продовжуються роботи зі створення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів і центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Шевченківському районі, центру соціальної адаптації для жінок, які не мають визначеного місця проживання, в Оболонському районі, Київського міського центру крові в Шевченківському районі, Київського міського центру серця в Деснянському районі.
Здійснювалися роботи по реставрації та відновленню будівель майнового комплексу військового містечка N 5 на вул. Січневого повстання, 28-30 у Печерському районі під культурно-мистецький комплекс "Мистецький арсенал"; проведенню археологічних досліджень, консервації і тимчасовій музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкви на вул. Володимирській, 2-а; відтворенню інтер'єру Успенського собору Києво-Печерської Лаври.
Значний обсяг робіт виконується по будівництву та реконструкції об'єктів метрополітену і наземного транспорту. Зокрема, відкрито станцію метро "Вирлиця" Сирецько-Печерської лінії метрополітену; продовжуються роботи на дільниці від станції "Харківська" до станції "Харківська площа" з електродепо "Харківське", на Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену - дільниці від станції метро "Либідська" до станції метро "Виставковий центр", другого виходу станції "Дарниця" та ін.
Здійснюється спорудження Подільського мостового переходу через р. Дніпро, транспортних розв'язок, реконструкції доріг, будівництво підземних і надземних пішохідних переходів; будівництво систем водопостачання і каналізування та спорудження об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів малоповерхової забудови тощо.
1.2. Можливості, проблеми, ризики та досягнення розвитку
економіки і соціальної сфери
Виступаючи лідером на національному рівні, м. Київ має значні можливості та потенціал для перетворення у "світове місто", входження в десятку найбільш сприятливих для життя європейських столиць і виконання ролі центру інтеграційних процесів у Східній Європі, насамперед це:
1. Високий освітній і професійний рівень населення, наявність кваліфікованих фахівців в усіх сферах економічної діяльності. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення, 58% жителів столиці у віці 25 років і старше здобули або здобувають вищу освіту; за соціальним статусом більшість становлять особи, характер зайнятості яких передбачає наявність високого рівня кваліфікації (спеціалісти, керівники різного рівня, службовці, кваліфіковані робітники).
2. Вигідне місцезнаходження на перехресті численних транспортних шляхів сполучення із заходу на схід (з країн Західної і Центральної Європи до Росії та на Кавказ), а також з півночі на південь (з Росії, країн Балтії і Скандинавії в Південно-Східну Європу). Сприятливими є перспективи використання цієї переваги в міжнародному контексті - згідно з планами ЄС по території столичної агломерації проходитиме ряд транснаціональних транспортних маршрутів і коридорів, що дозволяє істотно поліпшити торговельні відносини й одержати додаткові фінансові вигоди.
Іншим позитивом географічного розташування є наявність можливостей для просторового розвитку та формування Столичного регіону. Київ оточений територіями, які мають великі площі сільськогосподарських угідь і лісів, водні ресурси, що сприяє розвитку економіки міста, його забезпеченню продовольством, регенерації атмосферного повітря, дозволяє перенести зі столиці частину промислових виробництв тощо.
3. Значний економічний і науково-технічний потенціал. На території міста знаходяться потужні промислові підприємства (колись - союзного значення), частина з яких зберегла свій продуктивний потенціал, існують відносно сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. В м. Києві сконцентрована науково-освітня база, достатня для забезпечення інноваційного характеру економіки (біотехнології, інформаційні технології, мікроелектроніка, нанотехнології, нові матеріали, телекомунікації та ін.), збережені наукові школи міжнародного рівня в різних областях науки (насамперед, у математиці, кібернетиці, медицині, ядерній енергетиці тощо).
4. Потужний туристично-рекреаційний потенціал, сконцентрований у мережі об'єктів культури та мистецтва, унікальних природних пам'ятках, пам'ятках історії, культури й архітектури. Два історико-архітектурні ансамблі Києва - Софія Київська і Києво-Печерська лавра - занесені в список всесвітнього спадку ЮНЕСКО та в сукупності з розташованими поблизу столиці історичними містами могли б утворити якісні туристичні маршрути світового значення.
5. Велика місткість ринку будівельних робіт і нерухомості. Привабливість м. Києва з точки зору престижності й умов проживання та бізнес-середовища обумовлює існування платоспроможного попиту на житло (як елітне, так і економ-класу), що, поряд із можливостями подальшого просторового розширення (наявність площадок перспективної забудови, резервів планувального каркасу), створює передумови для випереджаючого розвитку будівельної та суміжних із нею галузей, залучення на ці потреби інвестицій.
6. Значні бюджетні можливості, пов'язані зі столичним статусом міста (який передбачає одержання трансферів з Державного бюджету на виконання столичних функцій), більш високим рівнем доходів населення та знаходженням у комунальній власності великих площ землі, нерухомості, підприємств тощо.
Слід відзначити існування сприятливих передумов на міжнародному рівні. Світова спільнота в цілому підтримує європейські устремління м. Києва, її ділові круги зацікавлені в освоєнні столичних ринків, про що свідчить поява численних офісів і представництв іноземних компаній. Відкритість міста є важливою перевагою, оскільки забезпечує можливості для міжнародних контактів, кооперації, обміну технологіями, освоєння досвіду інших столичних міст у сфері стратегічного планування й муніципального управління.
Основні проблеми розвитку м. Києва мають здебільшого внутрішній характер і є наслідком недостатньо ефективного упродовж тривалого часу управління процесами використання ресурсів:
1. Недосконалість бюджетно-фінансової політики
- втрати надходжень до бюджету внаслідок пільг і преференції для окремих підприємств, великих податкових заборгованостей державних підприємств-монополістів;
- існування значної кількості міських цільових програм (понад 70), заходи яких не узгоджені між собою, часто дублюються та фінансуються через декількох розпорядників коштів;
- слабкий контроль над системою надання соціальної допомоги (як засвідчують дослідження, до 50% одержувачів допомоги становлять відносно забезпечені сім'ї);
- нераціональне витрачання бюджетних коштів на капітальне будівництво (спорудження об'єктів, які не мають затвердженої проектно-кошторисної документації, обгрунтування очікуваного соціального ефекту).
2. Неефективне використання земельних ресурсів і об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва
- незавершеність процесів розмежування земельного фонду (землі державної і комунальної власності, землі м. Києва та Київської області, землі різного цільового призначення), нерозвиненість інституціональної інфраструктури ринку землі (відсутність земельної біржі, земельного банку тощо);
- непрозорість процедури розподілу земельних ресурсів міста, нераціональне використання площ, зайнятих під промисловими об'єктами та малоповерховою забудовою (забезпеченість землею промислових підприємств столиці у 2-3 рази перевищує європейські нормативи);
- негативні фінансові результати діяльності багатьох підприємств комунальної власності, занижені ставки на оренду комунального майна.
3. Недостатній розвиток передумов для повноцінної реалізації економічного потенціалу міста
- стримування розвитку малого та середнього бізнесу через обмеженість і нерівність доступу до ресурсів (землі, приміщень, кредитів), складність процедури одержання документів дозвільного характеру на започаткування і здійснення підприємницької діяльності;
- низький рівень впровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій, освоєння нових видів продукції, інноваційної активності підприємств, наслідком чого є зменшення стійкості столичної економіки до впливу зовнішніх ризиків;
- поглиблення структурних деформацій господарського комплексу міста у бік зростання ролі торгівлі та відставання розвитку послуг з обслуговування підприємницької й інноваційної діяльності (т.зв. "бізнес-послуги");
- відсутність сертифіката ISO у багатьох експортозорієнтованих підприємств міста, незадовільна присутність столичних виробників на ринках країн Африки й Азії, низька конкурентоспроможність промислової продукції, що обмежує можливості використання потенціалу зовнішньоекономічної діяльності.
4. Критичний рівень зношеності інженерної інфраструктури, дефіцит пропускної спроможності автотранспортної інфраструктури (доріг, мостів, місць для паркування тощо), що обумовлює значні втрати води та тепла в мережах, одні з найвищих серед європейських столиць показники дорожньо-транспортних пригод, зростання об'ємів викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.
5. Невідповідність житлової політики вимогам містобудування, потребам і можливостям киян (відбувається зменшення обсягів будівництва квартир економ-класу, натомість збільшення елітних новобудов, при цьому близько третини нового житла слугує засобом вкладення капіталу й/або використовується для одержання ренти, здебільшого тіньової), недосконалість механізмів розподілу житлової площі. Згідно з результатами соціологічних опитувань, близько половини мешканців столиці незадоволені своїми житловими умовами, майже в третини респондентів це питання входить до пріоритетних, для кожного десятого - є найбільш болючим.
6. Зростання рівня забруднення навколишнього природного середовища внаслідок відсутності дієвої системи роздільного збирання відходів, відставання темпів модернізації очисних споруд і впровадження нових технологій уловлення, переробки й утилізації шкідливих речовин від темпів збільшення техногенного навантаження.
Ризиками для розвитку економіки та соціальної сфери м. Києва в 2007 р. насамперед є: підвищення ціни імпортного газу, збереження нестабільності на нафтовому ринку; погіршення кон'юнктури на ринках збуту столичних товарів; посилення політичного протистояння між гілками влади в Україні, їх вплив може спричинити виникнення таких негативних тенденцій:
- погіршення фінансового стану столичних підприємств, сповільнення темпів оновлення їхніх основних фондів, недовиконання дохідної частини бюджету міста від податку на прибуток підприємств;
- збільшення від'ємного балансу зовнішньої торгівлі;
- сповільнення темпів розвитку харчової промисловості столиці через негативні наслідки для сільського господарства вступу України до СОТ;
- зростання збитковості підприємств житлово-комунальної сфери через збільшення собівартості надання послуг, а також заборгованості населення за спожиті комунальні послуги у разі різкого підняття тарифів на них і споживчих цін на основні продукти харчування;
- невиконання державою зобов'язань по субвенціям із Державного бюджету України на вирішення пріоритетних проблем (будівництво Київському міського центру крові, вивезення радіоактивних відходів з спецкомбінату "Радон" тощо) у разі макроекономічної нестабільності та труднощів із погашенням дефіциту Державного бюджету.
Київ володіє можливостями для подолання перелічених проблем і мінімізації негативного впливу ризиків. Чи не єдиний ресурс, якого позбавлене місто, - це час, оскільки зволікання з проведенням реформ пов'язані з втратою перспективних напрямів розвитку у глобальному вимірі, які в умовах посилення світової конкуренції швидко займуть країни з більш адаптованою та гнучкою економічною системою. Усвідомлюючи складність ситуації, міською владою в 2006 р. здійснено ряд організаційно-економічних і правових заходів, спрямованих на формування передумов для підвищення ефективності використання потенціалу м. Києва, пришвидшення на цій основі темпів розвитку та структурної трансформації господарського комплексу столиці в 2007 р., зокрема:
- відпрацьовано питання щодо створення в м. Києві Центру надання адміністративних послуг "Єдиний офіс";
- затверджено Порядок передачі майна територіальної громади м. Києва в оренду, Методику розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва;
- розроблено Порядок надання права на розміщення рекламних засобів на об'єктах комунальної власності м. Києва та районів міста;
- створено нове комунальне підприємство "Центр високих технологій та інновацій", завданнями якого є опрацювання нових підходів до організації венчурного підприємництва, трансферу технологій і наукових розробок;
- проведено інвентаризацію квартирної черги киян.
2. Цілі та пріоритети соціально-економічного
і культурного розвитку м. Києва в 2007 р.
Перед владою м. Києва поставлена мета - досягнення європейських стандартів якості життя населення шляхом удосконалення системи управління ресурсами міста, забезпечення на цій основі сталого економічного зростання та створення безпечного середовища життєдіяльності. Виконання мети потребує реалізації комплексу взаємоузгоджених стратегічних цілей по кожному з напрямів розвитку міста:
- соціальна сфера - перехід до розширеного природного відтворення населення, підвищення тривалості його життя; забезпечення продуктивної зайнятості й ефективного використання трудового потенціалу
- гуманітарна сфера - доступність якісної медичної допомоги та дотримання санітарно-епідеміологічного благополуччя відповідно до кращих європейських стандартів; перетворення Києва в міжнародний центр освіти, науки, культури, туризму й історичного спадку
- житлове господарство - істотне поліпшення житлових умов, створення резерву загальнодоступного соціального житла, впровадження принципів Європейської хартії міст у сфері житлової політики та збереження архітектурно-історичного середовища
- реальний сектор економіки - перетворення Києва в міжнародний центр технологічних інновацій, функціонування промислового комплексу столиці на принципах сталого розвитку, становлення на цій основі постіндустріального, інноваційно-спрямованого, соціальне орієнтованого типу економіки
Визначаючи стратегічні цілі Києва як світового міста - центру інновацій, бізнес-послуг, освіти, туризму тощо - міська влада усвідомлює, що їх досягнення можливе лише в разі дотримання чітко сформульованої ієрархічності пріоритетів, початковим пунктом якої є концентрація ресурсів для ліквідації накопичених за попередні роки проблем і "кризових явищ", що створюють реальні загрози життю та безпеці мешканців столиці, підвищують вразливість економіки Києва до впливу зовнішніх ризиків.
Відповідно перший блок пріоритетів соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва в 2007 р. передбачає продовження й поглиблення започаткованих у 2006 р. реформ і покликаний забезпечити істотне зростання надходжень до бюджету міста, оптимізувати структуру його видатків:
- підвищення ефективності використання земельних ресурсів, упорядкування містобудівної діяльності шляхом: врегулювання прав власності на землю та нерухомість, завершення процесів розмежування земельного фонду; розроблення і втілення економічного механізму вилучення земельної ренти до бюджету м. Києва; реалізації принципів відкритості та прозорості в земельних відносинах і містобудівному плануванні, впровадження практики конкурсів (відкритих торгів) на одержання забудовниками прав на інвестиційні проекти (а не земельні ділянки без їх цільового призначення)
- розроблення стратегії розвитку м. Києва та Київської області, налагодження механізмів співробітництва з сусідніми територіями, зокрема, стосовно перенесення за межі міста окремих промислових об'єктів, що сприятиме поліпшенню екологічної ситуації в столиці, збільшенню фінансових надходжень від використання звільнених земельних ділянок, залученню інвестиції на спорудження житла й об'єктів сфери послуг
- підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва: вдосконалення правил і механізмів передачі майна в оренду та забезпечення контролю за дотриманням нової методики розрахунку орендної плати; поліпшення управління комунальними підприємствами на основі новітніх моделей менеджменту; прискорення процесів реструктуризації суб'єктів господарювання, подальше перебування яких у комунальній власності за результатами аудиту господарської діяльності, проведеного із залученням фахівців і представників громадськості, вбачається недоцільним; збільшення фінансових надходжень від розміщення рекламних засобів
- створення умов для розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу: забезпечення рівного доступу до ресурсів міста (землі, приміщень, кредитів тощо), спрощення дозвільної, реєстраційної та інших процедур, здійснення їх за принципом "єдиного офісу"; формування сприятливого ділового й інвестиційного клімату за рахунок усунення монополізації ринків і заохочення вступу на них нових агентів економічної діяльності, гарантування захисту інтересів підприємців від неправомірних обмежень конкуренції, збільшення пропозиції міською владою якісних перспективних інвестиційних проектів, розбудови інфраструктури комерційно-ділових послуг (фінанси, кредитування, страхування, інформатизація, телекомунікації тощо)
- оптимізація бюджетних видатків: впровадження програмно-цільового підходу до планування напрямів використання бюджетних коштів; упорядкування заходів і переліку цільових програм, які реалізуються у м. Києві; раціональне використання коштів на капітальне будівництво, призупинення спорудження за рахунок бюджету об'єктів із низьким соціальним ефектом
Внаслідок їх реалізації очікується істотне збільшення надходжень від плати за землю та використання об'єктів комунальної власності, а також податкових надходжень у результаті пожвавлення ділової активності суб'єктів господарювання і зростання доходів населення. Це дозволить сконцентрувати ресурси, необхідні для виконання другого блоку пріоритетів, завданнями якого є: 1) вирішення першочергових проблем у соціальній сфері, поліпшення середовища життєдіяльності населення; 2) створення передумов для підвищення конкурентоспроможності столичної економіки, випереджаючий розвиток видів діяльності, які спроможні відіграти роль "точок зростання" з тривалим мультиплікативним ефектом і/або визначатимуть спеціалізацію столиці в міжнародному поділі праці. Даний блок пріоритетів включає такі напрями:
- розвиток високотехнологічного та наукоємного виробництва: електроніки, літаків, суден, приладів високої точності, різноманітного технологічного устаткування, нових речовин і матеріалів, фармацевтичної продукції
- стимулювання інноваційних процесів, удосконалення механізмів економічного стимулювання енергозбереження в усіх сферах життєдіяльності суспільства; забезпечення повноцінного функціонування комунального підприємства "Центр високих технологій та інновацій", опрацювання на його базі організаційно-економічного механізму реалізації повного циклу створення інноваційної продукції за схемою "наукова розробка -> інноваційний проект -> дослідний і дослідно-промисловий зразок -> промислове виробництво"
- розвиток туризму: створення умов для реалізації підприємницького потенціалу в туристичній сфері, збільшення обсягу інвестицій у реконструкцію пам'яток історії і культури та об'єкти туристичної інфраструктури, поліпшення якості та забезпечення конкурентоздатності туристичних пропозицій на світовому туристичному ринку
- модернізація та розбудова інженерно-технічної, транспортної, екологічної інфраструктури міста, впровадження нових технологій у зв'язку й комунікаціях
- покращення доступності соціальних послуг, насамперед, за рахунок реконструкції діючих об'єктів та застосування нових технологій обслуговування в охороні здоров'я, освіті, соціальній допомозі
- реформування житлово-комунальної сфери з урахуванням платоспроможності та потреб різних груп населення (в елітному житлі, житлі економ-класу, соціальному житлі, яке знаходиться у комунальній власності і надається в оренду представникам соціальне незахищених верств населення), необхідності реконструкції та заміни технічно застарілого житлового фонду, оснащення житлового фонду енергозберігаючим обладнанням.
3. Основні напрями соціально-економічного і культурного
розвитку м. Києва на 2007 р.
3.1. Бюджетно-фінансова політика
3.1.1. Фінансові ресурси
Стратегічна ціль - впровадження європейських стандартів організації бюджетно-фінансової політики та досягнення середніх для столиць Європи показників доходів і видатків бюджету у розрахунку на особу населення
Зростання доходів населення та збереження високої ділової активності суб'єктів підприємницької діяльності обумовлюють збільшення фінансових ресурсів міста. За показником приросту бюджетних надходжень у розрахунку на особу населення м. Київ традиційно займає лідируюче місце серед регіонів України. Основними завданнями бюджетно-фінансової політики є забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, ефективний їх розподіл і використання з метою досягнення певних соціально-економічних цілей, підпорядкованих реалізації інтересів територіальної громади міста.
3.1.1.1. Джерела формування
Обсяги фінансових ресурсів м. Києва мають сталу тенденцію до зростання. Основними джерелами їх формування упродовж останніх років є кредитні ресурси, надані банками, ресурси бюджетів та ресурси підприємств і організацій.
Джерела формування фінансових ресурсів
м. Києва в 2006 р., млн. грн.
ресурси державних цільових фондів - 11964,6
кошти іноземних інвесторів - 7635,0
кредиті ресурси, надані банками на розвиток
господарського комплексу м. Києва - 65494,0
ресурси бюджетів - 27471,1
ресурси підприємств і організацій - 27350,0
Як очікується, у 2006 р. загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб'єктам господарювання, становитиме близько 65,0 млрд. грн., що на 34,8% перевищує величину попереднього року, при цьому у структурі кредитів переважає частка довгострокових позик (52,5%). Одним із чинників таких змін є зростання потреби столичних підприємств у кредитах для модернізації виробництва та впровадження нових технологічних процесів в умовах збільшення собівартості продукції через ріст цін на енергоносії.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування очікується в обсязі 22,5 млрд. грн., що на 24,7% більше порівняно з 2005 р. Вирішальну роль у його формуванні відіграватимуть прибутки підприємств промисловості (зокрема з виробництва електроенергії, газу та води), пошти та зв'язку, фінансової діяльності, питома вага яких у сукупній величині фінансового результату становитиме 84,0%.
Збережено позитивну динаміку зростання бюджетних ресурсів міста. У 2006 р. надходження до Зведеного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які контролюються ДПА у м. Києві, становитимуть 27471,1 млн. грн. (111% величини 2005 р.), у т.ч. до Державного бюджету України - 20410,8 млн., до бюджету м. Києва (без субвенції) - 7060,2 млн. грн. (відповідно 107,7% і 121,7% показника попереднього року).
Загальний фонд бюджету міста (з урахуванням субвенції з Державного бюджету) становитиме 6570,8 млн. грн., 79,6% з яких припадає на податкові надходження. Понад 80% податкових надходжень забезпечує податок на доходи з фізичних осіб, що обумовлено порівняно високими доходами жителів і сприятливою ситуацією на ринку праці столиці; 9,0% становить плата за землю. Як очікується, за підсумками року буде мобілізовано 4200,0 млн.грн. (141,7% показника попереднього року) податку на доходи з фізичних осіб; 466,7 млн.грн. (109,3%) надходжень плати за землю. Неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, надходження від штрафів і фінансових санкцій та ін.) становитимуть 281,2 млн. грн.
Доходи спеціального фонду бюджету м. Києва очікуються на рівні 2431,9 млн. грн. за рахунок надходжень коштів від відчуження майна яке знаходиться у комунальній власності міста, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади, й інших надходжень. Порівняно з 2005 р. зросли надходження до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету, що розширює можливості фінансування програми капітальних вкладень.
Водночас, для Києва характерне існування низки негативних явищ у сфері бюджетно-фінансової політики, які не дозволяють сповна реалізувати потенціал столиці та призводять до втрати значних обсягів фінансових ресурсів, зокрема:
- наявність податкового боргу за податковими зобов'язаннями. Як очікується, на кінець 2006 р. сума боргу по платежах до Зведеного бюджету України, що контролюються органами податкової служби (без урахування боргу платників, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, або прийнято рішення суду про зупинення стягнення податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів), становитиме 3700 млн. грн., 58% з яких обліковується за НАК "Нафтогаз України";
- високий рівень збитковості окремих підприємств, організацій та установ комунальної власності (КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс" та ін.), обумовлений як невідповідністю між собівартістю та діючими тарифами на їхні послуги, так і низькою ефективністю менеджменту на цих підприємствах (нераціональним використанням отриманих коштів, високим рівнем витрат невиробничого характеру, недостатньою і малоефективною діяльністю щодо використання об'єктів під розміщення реклами тощо).
Пріоритетами діяльності міської влади у сфері бюджетно-фінансової політики в 2007 р. є стимулювання бюджетних надходжень шляхом поліпшення бізнес-середовища, вдосконалення механізмів адміністрування податків, формування комплексу нормативних актів щодо регулювання підприємницької діяльності, створення дієвої системи моніторингу ефективності функціонування комунальних підприємств, використання комунального майна та земельних ресурсів міста.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Збільшення податкових надходжень
- покращення платіжної дисципліни суб'єктів господарювання, забезпечення погашення податкового боргу підприємств-боржників, у т.ч. шляхом їх реструктуризації - ГФУ;
- посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів і сплатою акцизного збору - ГФУ;
- упорядкування земельного кадастру, проведення інвентаризаційних робіт щодо земель бюджетних установ і житлового фонду, розроблення механізмів вилучення земельних ділянок підприємств-боржників із подальшою передачею їх в оренду. Нині землекористувачі на 79% земельних ділянок сплачують податок без належних підстав і відповідного оформлення документів, що позбавляє податкові органи важелів впливу на платників, призводить до порушень у частині правильності застосування функціональних коефіцієнтів - ГУЗР.
2. Підвищення ефективності використання фінансових активів і об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва
- поліпшення якості менеджменту та фінансового планування на підприємствах комунальної власності, посилення відповідальності керівників таких підприємств за виконання показників фінансових планів і контролю за дотриманням умов їхніх трудових контрактів; розроблення механізмів переходу до конкурсного відбору керівників комунальних підприємств та фізичних чи юридичних осіб, які представлятимуть інтереси міста в акціонерних товариствах, де територіальна громада є власником акцій, а також запровадження нових форм договорів із керівниками, що передбачатимуть альтернативні підходи до оплати їхніх послуг (у вигляді відсотка від дивідендів, додаткових надходжень до бюджету міста тощо) та пряму матеріальну відповідальність за збиткові результати діяльності - ГУКВ;
- удосконалення правил і механізмів передачі майна в оренду та забезпечення контролю за дотриманням нової методики розрахунку орендної плати, проведення роботи щодо зменшення заборгованості орендарів як мінімум на 20%; збільшення фінансових надходжень від розміщення рекламних засобів - ГУКВ;
- розроблення та затвердження в установленому порядку нормативних актів щодо формування цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги (порядку формування тарифів на послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами, методики розрахунку компенсацій споживачам за перевищення встановлених термінів аварійно-відбудовних робіт, методики формування тарифів на послуги з паркування транспортних засобів, на послуги з примусової евакуації автотранспортних засобів, порядку формування тарифів на проїзд у міському пасажирському транспорті та ін.) - ГУЦП, ГУЖГ, ГУТЗІ.
3.1.1.2. Напрями використання
На реалізацію програм розвитку господарського комплексу міста спрямовуються кредитні ресурси банків, фінансові ресурси підприємств і організацій, бюджетні ресурси та кошти іноземних інвесторів.
Бюджетні ресурси є головним джерелом коштів, які використовуються на фінансування нагальних соціальних і економічних потреб міста. Як очікується, у 2006 р. видатки бюджету м. Києва становитимуть 11005,1 млн. грн., що на 37,5% більше відповідного показника попереднього року, з них із загального фонду бюджету - 7059,8 млн. грн., спеціального фонду - 3945,3 млн. грн.
У розрізі функціональної класифікації 18,4% видатків загального фонду бюджету спрямовано на розвиток освіти, 17,1% - охорони здоров'я, 12,5% - житлово-комунального господарства, 9,6% - на соціальний захист і соціальне забезпечення. Упродовж року збільшилися витрати на оплату праці працівників бюджетної сфери, що обумовлено підвищенням рівня мінімальної заробітної плати зі збереженням міжпосадових і міжгалузевих співвідношень.
Основні проблеми у сфері використання бюджетних коштів насамперед пов'язані з існуванням значної кількості міських цільових програм (понад 70), заходи яких не узгоджені між собою, часто дублюються та фінансуються через декількох розпорядників коштів.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть зосереджені на оптимізації напрямів використання фінансових ресурсів міста, забезпеченні фінансування пріоритетних заходів, які здатні підвищити якість життя населення, прискорити технологічне оновлення економіки та розвиток інноваційного потенціалу столиці.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- впровадження програмно-цільового підходу до планування напрямів використання бюджетних коштів, упорядкування заходів і переліку цільових програм, які реалізуються у м. Києві - ГФУ;
- підвищення ефективності фінансування видатків на соціальну політику шляхом поступової заміни соціальної допомоги, яка надається без урахування матеріального положення реципієнтів, на адресні її види, а також скорочення адміністративних видатків у затратах на надання соціальної допомоги за рахунок упорядкування процедури її отримання та переходу до видачі допомоги за принципом "єдиного вікна" - ГУСЗН, ГФУ;
- впровадження міжнародних стандартів прозорості бюджетного процесу та звітності про результати виконання бюджету, створення переліку та регулярне оприлюднення індикаторів, які характеризують фінансовий стан міста. Це розширить можливості для громадського контролю, підвищить інвестиційну привабливість столиці, сприятиме поліпшенню якості аналітичної обробки інформації та оперативної оцінки фінансової ситуації - ГФУ.
У результаті реалізації програмних заходів очікується прискорення темпів зростання фінансових ресурсів м. Києва та підвищення ефективності їх використання, що дозволить сконцентрувати кошти, необхідні для вирішення першочергових проблем у соціальній сфері, поліпшення середовища життєдіяльності населення, створення передумов для посилення конкурентоспроможності столичної економіки та її переходу на інноваційну модель розвитку.
3.2. Модернізація економіки на основі
інноваційної моделі розвитку
3.2.1. Макроекономічні тенденції розвитку господарства міста
Стратегічна ціль - становлення постіндустріального, інноваційно-спрямованого, соціально орієнтованого типу економіки
Київ є лідером серед регіонів України за темпами росту та величиною більшості показників соціально-економічного розвитку: обсягу валової доданої вартості та випуску продукції у розрахунку на населення, заробітної плати, грошових доходів, приросту інвестицій тощо, їхнє зростання упродовж останніх років забезпечувалася на основі використання ряду переваг, насамперед обумовлених столичним статусом, наявністю кваліфікованих і відносно дешевих трудових ресурсів, більш розвинутою ринковою інфраструктурою та окремими успіхами влади у сфері реформування господарського комплексу міста. Водночас, вплив низки негативних чинників, ймовірність появи яких і надалі збільшуватиметься по мірі зростання нестабільності у світовому економічному просторі, засвідчив недостатній рівень стійкості столичної економіки. Прикладом цього є сповільнення темпів економічного росту в м. Києві у 2005 р. внаслідок підвищення вартості енергоносіїв, погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках збуту, політичної нестабільності тощо. За таких умов необхідним є перехід до якісно нового етапу структурних перетворень на основі випереджаючого розвитку інновацій, масового впровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій та імпортозамінюючих виробництв, що дозволить мінімізувати негативні зовнішні впливи, зберегти сталу високу динаміку зростання та поступово наблизитися до європейських стандартів рівня життя.
Структура ВДВ м. Києва за видами економічної
діяльності в 2006 р., %
освіта - (3,2%)
державне управління - (4,8%)
охорона здоров'я та соц.допомога - (2,6%)
промисловість - (10,1%)
будівництво - (4,2%)
транспорт, зв'язок - (18,7%)
оптова і роздрібна торгівля;
торгівля транспортними засобами;
послуги з ремонту - (22,8%)
операції з нерухомістю, здавання
під найм і послуги юридичним
особам - (15,5%)
фінансова діяльність - (14,6%)
колективні, громадські
та особисті послуги - (2,4%)
інші - (1,1%)
У 2006 р. величина ВДВ у фактичних цінах становитиме близько 87,2 млрд. грн. (32,2 тис. грн. на 1 жителя). Порівняно з попереднім роком її реальний розмір збільшиться на 8,0%.
На рівні 10,0% очікується збільшення обсягу виробництва промислової продукції. Найвищі темпи зростання насамперед характерні для підприємств, що виробляють високотехнологічну та стратегічно важливу для міста продукцію кінцевого споживання: машинобудування (на 20,0%), харчової промисловості та перероблення с/г продуктів (на 15,0%), з виробництва інших неметалевих мінеральних виробів (на 12,8%), хімічної і нафтохімічної промисловості (на 10,3%).
Нарощування економічного потенціалу супроводжується фінансовою стабільністю більшості суб'єктів господарювання.
У 2006 р. фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування очікується в обсязі 22,5 млрд. грн., що на 24,7% перевищує величину 2005 р. Вирішальну роль у його формуванні відіграють прибутки підприємств промисловості, пошти та зв'язку, фінансової діяльності, фінансового посередництва та страхування.
Збереглася позитивна динаміку розвитку малого підприємництва. Як очікується, загальна кількість малих підприємств збільшиться на 8,3% (до 57 тис. од., або 212 од. у розрахунку на 10 тис. наявного населення), кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб - на 10,0% (до 164,6 тис. од., або 611 од. на 10 тис. населення).
Київ продовжує відзначатися високим рівнем інвестиційної привабливості. За підсумками 2006 р. обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування становитиме близько 23,3 млрд. грн. (8,6 тис. грн. у розрахунку на особу населення), що в порівняних цінах на 9,0% перевищить показник 2005 р. Приріст прямих іноземних інвестицій становитиме 1497,2 млн. дол. США, їх обсяг за наростаючим підсумком - 5380,0 млн. дол. (1997,8 тис. дол. у розрахунку на одного жителя), що на 38,6% більше порівняно з 2005 р.
Водночас, як засвідчує аналіз чинників економічного зростання, недостатній розвиток мали процеси структурної трансформації економіки й оптимізації пропорцій між виробництвом, споживанням і нагромадженням. Позитивні результати діяльності багатьох великих підприємств досягнуті здебільшого за рахунок використання переваг столичного статусу міста та притоку дешевої робочої сили з регіонів; низькими темпами відбувається реструктуризація нерентабельних виробництв, їх технологічна модернізація, що стримує перехід на інноваційну модель розвитку. Якщо в м. Києві у 2005 р. співвідношення між ВДВ, одержаною у сфері послуг (85,8%) і матеріальному виробництві (14,2%), загалом відповідає показникам європейських столиць, то структура доданої вартості за видами діяльності вказує на збереження характеристик, притаманних східноєвропейським країнам у середині 90-х років. Так, на відміну від більшості європейських столиць, де найдинамічніше розвиваються послуги з обслуговування підприємницької та інноваційної діяльності (т.зв. "бізнес-послуги"), у Києві продовжує лідирувати торгівля. За обсягом наданих бізнес-послуг столиця поступається Варшаві в 2 рази, Парижу - більш як у 20 разів (дані: http://epp.eurostat.cec.eu.int).
Головними джерелами інвестицій в основний капітал м. Києва є власні кошти підприємств і організацій (39,3% загальної величини) та кошти бюджетів (13,1%). Порівняно з попереднім роком до 19,9% зросла частка кредитних ресурсів. Однак у зв'язку з високими відсотковими ставками за користування кредитами, вони продовжують залишатися малодоступними для більшості суб'єктів господарювання. Враховуючи фінансовий стан багатьох підприємств і велике соціальне навантаження на бюджет міста, це створює додаткові ризики на шляху модернізації господарського комплексу на основі інноваційних, ресурсо- й енергозберігаючих технологій.
Перелічені чинники є однією з причин збереження в 2006 р. великого від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Низькі темпи технологічного оновлення не дозволяють розвивати імпортозамінюючі виробництва, насамперед у машинобудуванні, істотно скоротити споживання імпортних сировинних ресурсів, особливо енергоносіїв, зменшити за рахунок цього собівартість продукції та посилити позиції на зовнішніх ринках збуту.
Динаміка деяких макроекономічних індикаторів
за 2001-2006 роки у порівняних цінах,
% до попереднього року
------------------------------------------------------------------
|Показник |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
| | | | | | |(очікуване)|
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|
|Валова додана вартість|121,4|106,4|116,1|118,8|108,0|108,0 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|
|Обсяг продукції |118,2|108,2|114,5|118,6|115,4|110,0 |
|промисловості | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|
|у т.ч. обробної |119,3|108,3|114,6|119,3|116,4|111,0 |
|промисловості | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------|
|Інвестиції в |127,4|98,6 |139,2|132,5|116,9|109,0 |
|основний капітал | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Пріоритетами діяльності міської влади в 2007 р. є створення необхідних передумов для забезпечення сталого економічного зростання та глибоких якісних структурних трансформацій, насамперед: прискорення модернізації, посилення збалансованості, комплексності й енергоефективності економіки міста як перших кроків до підвищення її конкурентоспроможності у світовому економічному просторі; формування належної виробничої інфраструктури (інженерної, інформаційної, ринкової); мінімізація наслідків впливу негативних зовнішніх і внутрішніх чинників.
Операційні цілі на 2007 рік:
- визначення т.зв. "інноваційних точок росту" та напрямів створення науково-виробничих кластерів на основі наявного в місті науково-освітнього та виробничого потенціалів, дослідження перспективних потреб зовнішнього і внутрішнього ринків збуту;
- призупинення спорудження за рахунок бюджету об'єктів капітального будівництва з низьким соціальним ефектом і перерозподіл коштів на реалізацію заходів зі зниження енерго- та ресурсозатратності міської економіки;
- переорієнтація економіки міста переважно на такі пріоритетні види діяльності: інноваційна діяльність, високотехнологічне і наукоємне машинобудування, підготовка кваліфікованих кадрів, туризм, комерційно-ділові послуги (фінанси, кредит, страхування, інформатизація, телекомунікації тощо), будівництво, транспортна інфраструктура при умові збереження багатофункціонального характеру господарського комплексу столиці як чинника її стійкого розвитку;
- розроблення детального плану реструктуризації великих підприємств і застарілих галузей промисловості з винесенням їх за межі міста, включаючи створення необхідної транспортної, інженерної, інформаційної і соціальної інфраструктури на новому місці розташування;
- підвищення ефективності управління комунальною власністю міста, а також прискорення процесів реструктуризації суб'єктів господарювання, подальше перебування яких у комунальній власності за результатами аудиту господарської діяльності, проведеного із залученням фахівців і представників громадськості, вбачається недоцільним;
- поліпшення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, стимулювання його до участі в інноваційних проектах шляхом забезпечення рівного доступу до ресурсів (землі, приміщень, кредитів, муніципальних грантів тощо), спрощення дозвільної, реєстраційної та інших процедур, здійснення їх за принципом "єдиного офісу";
- формування сприятливого ділового й інвестиційного клімату за рахунок усунення штучної монополізації ринків і заохочення вступу на них нових агентів економічної діяльності (насамперед, на будівельний ринок, ринок житлово-комунальних послуг та ін.), гарантування захисту інтересів підприємців від неправомірних обмежень конкуренції, збільшення пропозиції міською владою якісних перспективних інвестиційних проектів, розбудови ринкової інфраструктури.
Ознаками ефективності реалізації програмних цілей є підвищення конкурентоспроможності продукції та збільшення присутності київських підприємств на зовнішніх ринках збуту, зміцнення міжнародних коопераційних зв'язків, оновлення основного капіталу, формування передумов для переходу на інноваційну модель розвитку та становлення постіндустріального способу виробництва.
3.2.2. Інноваційні трансформації. Промислова політика
Стратегічна ціль - перетворення м. Києва в міжнародний центр технологічних інновацій, забезпечення функціонування промислового комплексу столиці на принципах сталого розвитку
Для промислового комплексу м. Києва характерне динамічне зростання обсягів виробництва, що сприяє нарощуванню бюджетних надходжень, підвищенню рівня зайнятості населення та поліпшенню соціальної ситуації. Водночас, аналіз чинників і складових зростання засвідчує існування ризиків, які в разі погіршення макроекономічної ситуації чи кон'юнктури на ринках збуту продукції можуть спричинити істотне сповільнення темпів росту. Так, незважаючи на наявність численних науково-дослідних організацій із потужними науковими школами світового значення, високу інвестиційну привабливість і ряд інших переваг, значний відсоток промислових виробництв столиці продовжує функціонувати на основі застарілих ресурсозатратних технологій. Недостатньо ефективними та непрозорими виявилися механізми надання прямої фінансової допомоги промисловим виробникам. Як наслідок, за обсягом реалізації високотехнологічної продукції, сертифікованої згідно з міжнародними стандартами якості, питомою вагою інноваційно-активних підприємств та іншими показниками Київ поступається багатьом європейським столицям. За таких умов міська влада вважає за необхідне ліквідувати практику надання преференцій для окремих підприємств, натомість основні зусилля й ресурси зосередити на формуванні сприятливого ділового й інвестиційного клімату, створенні інфраструктури підтримки інноваційної діяльності, впровадженні новітніх технологій як ключових передумов для переходу на інноваційну модель розвитку.
Як очікується, в 2006 р. буде реалізовано промислової продукції загальною вартістю 20,4 млрд. грн., що на 9,0% більше порівняно з попереднім роком. Нарощування обсягів виробництва супроводжується такими позитивними змінами:
- збільшення в структурі виробленої продукції частки продукції кінцевого споживання, зокрема машинобудування, харчової, хімічної і нафтохімічної промисловості;
- зростання до 36% (у 2005 р. - 31,7%) питомої ваги високотехнологічної продукції (сертифікованої за стандартом ISO), а також до 175 од. (у 2005 р.- 166 од.) кількості підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001;
- зменшення на 14,4% від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі промисловими товарами за рахунок збільшення на 10,7% (до 4,85 млрд. дол. США) експорту та скорочення на 6,1% (до 12,5 млрд.) імпорту.
На кінець 2006 р. середньомісячна заробітна плата в промисловості міста очікується на рівні 1541,9 грн. (129% величини 2005 р.), що дозволить додаткового одержати надходження до бюджету від прибуткового податку громадян.
Розподіл обсягу реалізованої продукції промисловості
за видами діяльності, 2006 р., %
металургія та оброблення металу - (4,8%)
виробництво інших неметалевих виробів - (8,0%)
виробництво та розподілення електроенергії,
газу і води - (12,2%)
целюлозно-паперова та поліграфічна
промисловість, видавнича справа - (13,0%)
хімічна та нафтохімічна промисловість - (13,6%)
машинобудування, ремонт та монтаж машин
і устаткування - (18,7%)
харчова промисловість і перероблення
с/г продуктів - (24,2%)
інші види діяльності - (5,5%)
Основними негативними явищами, які стримують процеси структурних трансформацій, підвищують собівартість продукції та не дозволяють сповна реалізувати економічний потенціал столиці, є:
- низький рівень виробництва інноваційної продукції (16,0% загального обсягу реалізованої промислової продукції) та впровадження технологічних процесів, у т.ч. маловідходних, ресурсозберігаючих;
- зростання кількості збиткових підприємств із 139 од. у 2005 р. до 154 од. у 2006 р.;
- висока фізична зношеність виробничих фондів (зокрема, в машинобудуванні - 58,1%, легкій промисловості - 45,8%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу і води - 60,7%);
- нераціональне використання виробничих потужностей, площ і територій великих промислових підприємств міста та ін.
Виходячи з завдань основних загальнодержавних і міських програмних документів у сфері інноваційної та промислової політики, в 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади будуть: стимулювання інноваційної активності, опрацювання нових підходів до організації венчурного підприємництва, трансферу технологій і наукових розробок; упровадження новітніх ресурсо- й енергозберігаючих технологій; здійснення реструктуризації окремих промислових підприємств із винесенням їх за межі міста; сприяння експансії київських виробників на зовнішніх ринках збуту.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Розвиток високих технологій та інновацій
- формування бази даних інноваційних проектів і наукових розробок, визначення критеріїв відбору проектів із точки зору доцільності їх подальшої реалізації; проведення технологічного аудиту й оцінки виробничого потенціалу київських промислових підприємств, на базі яких можуть бути впроваджені інновації - КП "ЦВТІ", ГУПНТІП;
- створення Київського інноваційного фонду, що забезпечить формування інвестиційних фондів для фінансування інноваційних проектів із залученням коштів міського бюджету, іноземного та вітчизняного капіталів - КП "ЦВТІ", ГУПНТІП;
- виконання інвестиційно-інноваційної програми впровадження у міське господарство і промисловість м. Києва результатів наукового-дослідних робіт та інноваційних проектів, розроблених науково-дослідними організаціями м. Києва за бюджетні кошти (на суму не менше 20 млн. грн.) - КП "ЦВТІ", ГУПНТІП;
- удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації повного циклу створення інноваційної продукції за схемою "наукова розробка -> інноваційний проект-> дослідний і дослідно-промисловий зразок-> промислове виробництво". Зокрема, передбачається внести обов'язкову вимогу щодо надання учасником тендерних торгів листа від підприємства чи дослідного виробництва, яке дає згоду на подальше впровадження наукової розробки, а також розробити ефективні та прозорі механізми кредитування таких підприємств - КП "ЦВТІ", ГУПНТІП.
2. Модернізація підприємств, виготовлення нових видів продукції за пріоритетними напрямами
- енергозбереження: освоєння випуску теплового насосу (альтернативне джерело теплової енергії для опалення житлових будівель без застосування газу за рахунок енергії землі й електроенергії) на ВАТ "Південь"; виробництво сонячних батарей і сонячних панелей, а також полікристалічного кремнію на новітній технології на ДП "Завод "Генератор";
- машинобудування: підготовка виробництва літаків АН-70, АН-148 (по кооперації) на ДП КиАЗ "Авіант"; виготовлення авіаційних метеонавігаційних радіолокаційних станцій Буран А-200 на ВАТ "Київський завод "Радар"; виробництво нових ліфтових дверних систем "UKRA" на ЗАТ "Отіс";
- медицина: випуск людських генно-інженерних інсулінів за повним циклом із активного фармацевтичного інгредієнту до готової лікарської форми у флаконі та картриджах на ВАТ "Фармак"; розроблення й організація серійного виготовлення портативних апаратів штучної вентиляції легенів для машин швидкої допомоги на ДП Київський державний завод "Буревісник";
- нові речовини та матеріали: впровадження нових видів виробництва з переробки полімерів на ВАТ "Укрпластик"; налагодження виробництва поліпропіленового та поліефірного штапельного волокна потужністю 600 тонн на місяць на ВАТ "Київхімволокно"; введення в дію нового автозмішувача чеського виробництва ASKOM VS 3T на ВАТ "Асфальтобетонний завод" та ін.;
- проведення технічного переоснащення Київського міжобласного спецкомбінату УкрДо "Радон", підвищення безпеки поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання - ГУПНТІП, УОНПС.
3. Оптимізація діяльності та реструктуризація великих підприємств
- здійснення техніко-економічної оцінки доцільності й опрацювання механізмів реструктуризації державних і комунальних підприємств м. Києва з метою підвищення ефективності їх функціонування та оптимізації використання земельних ресурсів і споруд - ГУПНТІП;
- вирішення спільно з Держкомземом і Київською ОДА питання виділення земельних ділянок у Київській області для перенесення промислових підприємств за межі міста, опрацювання порядку та процедури перенесення - ГУЗР, ГУМАДМС, ГУПНТІП;
- визначення земельних ділянок для розміщення на території Київської області відходів берилію з підприємства "Захід" - ГУЗР, ГУПНТІП;
- розвиток контрактних та інших коопераційних зв'язків із малими підприємствами й науково-дослідними організаціями міста - ГУПНТІП.
У результаті виконання програмних заходів у 2007 р. очікується збереження темпів росту промислового виробництва на рівні 10% та поглиблення позитивних структурних трансформацій. Основними кількісними критеріями ефективності діяльності міської влади є: зростання не менш як на 12% обсягу реалізованої інноваційної продукції, на 5% - поставок продукції на експорт, на 16,5% - впровадження нових технологічних процесів і на 5% - інноваційних видів продукції; зменшення більш як на половину переліку збиткових підприємств; створення у промисловому комплексі міста мінімум 4,9 тис. нових робочих місць (табл. 1).
Таблиця 1
Основні показники розвитку промислового
комплексу м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване |прогноз |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Темп зростання (зменшення) |115,4 |110,0 |110,0 |
|обсягу виробництва промислової | | | |
|продукції, % до попереднього | | | |
|року | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Обсяг реалізованої |18718179,0|20407816,0|22239070,0|
|промислової продукції у | | | |
|діючих цінах, тис. грн. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Обсяг реалізованої промислової |7056,3 |7487,0 |7936,2 |
|продукції у розрахунку на | | | |
|1 особу населення, грн. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кількість підприємств, |166 |175 |184 |
|які сертифікували власну | | | |
|систему якості на відповідність| | | |
|державному стандарту | | | |
|ISO 9001-2001, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Обсяг реалізованої |5938406,8 |7264055,9 |8057734,7 |
|високотехнологічної | | | |
|продукції (сертифікованої | | | |
|за стандартами ISO), тис. грн. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Поставки продукції на |4383185,8 |4850282,4 |5083096,0 |
|експорт, тис. дол. США | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Обсяг імпорту, тис. дол. США |13268001,7|12456496,4|12855104,3|
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Середньооблікова кількість |163927 |170691 |175641 |
|штатних працівників, осіб | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кількість новостворених | |4570 |4917 |
|робочих місць, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Середньомісячна заробітна |1196,4 |1541,9 |1703,8 |
|плата, грн. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кількість збиткових |139 |154 |72 |
|підприємств, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кількість інноваційно-активних |211 |210 |220 |
|підприємств, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Питома вага |39,6 |40,0 |42,5 |
|інноваційно-активних | | | |
|підприємств у загальній | | | |
|кількості промислових | | | |
|підприємств, % | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Обсяг реалізованої |2986358,4 |3264451,0 |3669447,0 |
|інноваційної продукції, | | | |
|тис. грн. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Питома вага реалізованої |16,0 |16,0 |16,5 |
|інноваційної продукції в | | | |
|загальному обсязі реалізованої | | | |
|промислової продукції, % | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Впроваджено нових |581 |75 |87 |
|технологічних процесів, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|з них маловідходних, |232 |40 |43 |
|ресурсозберігаючих | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Впроваджено інноваційних |833 |600 |630 |
|видів продукції, од. | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|з них видів техніки |98 |105 |115 |
------------------------------------------------------------------
3.2.3. Паливно-енергетичний сектор.
Енергозабезпечення та енергозбереження
Стратегічна ціль - забезпечення стабільного функціонування паливно-енергетичного сектора міста на принципах енергозбереження
Програма розвитку Києва виходить із необхідності, по-перше, створення сприятливих умов для стабільного функціонування паливно-енергетичного комплексу міста та забезпечення його рентабельності, по-друге, істотного підвищення енергоефективності економіки. Значний відсоток підприємств столиці продовжує функціонувати на основі застарілих енергозатратних технологій, що в умовах підвищення цін на енергоносії загрожує зростанням собівартості продукції та втратою традиційних ринків збуту. Водночас, ситуація з енергозбереженням в комунальній сфері є одним із чинників зростання витрат населення на оплату комунальних послуг, а також видатків з бюджету міста на утримання об'єктів соціальної сфери.
Паливно-енергетичний потенціал Києва утворюють 3 ТЕЦ з установленою електричною потужністю 1360 МВт і тепловою 3842 Гкал/год, 866 котелень, 2171 км тепломереж (у двотрубному обчисленні) та 4814 теплових пункти і бойлерні. Основним видом палива для ТЕЦ і котелень є природний газ, частка якого становить 93-96% (по Україні - близько 75-80%), вугілля та топковий мазут. Наявні потужності цілком забезпечують споживачів міста електроенергією та на 97% - централізованою теплоенергією.
Як очікується, в 2006 р. буде вироблено 7756,2 млн. кВт/год електроенергії (на 12,7% менше порівняно з попереднім роком) та 17621,1 тис. Гкал теплової енергії (на 3,4% більше). Питома вага споживання теплової енергії населенням у загальному обсязі становитиме близько 76,7%.
Динаміка виробництва та споживання у м. Києві
електро- (млн. Квт.г) і теплоенергії (тис. Гкал)
------------------------------------------------------------------
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | | |очікуване| прогноз |
|-------------------------+--------+--------+---------+----------|
|вироблено електроенергії | 9224,3 | 8882,5 | 8090,6 | 8433,7 |
|-------------------------+--------+--------+---------+----------|
|спожито електроенергії | 8304,9 | 7560,2 | 7756,2 | 7886,8 |
|-------------------------+--------+--------+---------+----------|
|відпуск теплоенергії |20519,1 |17042,2 | 17621,1 | 17384,0 |
|-------------------------+--------+--------+---------+----------|
|спожито теплоенергії |18226,3 |14385,3 | 14883,0 | 14629,0 |
------------------------------------------------------------------
Газове господарство складається з газових мереж високого, середнього та низького тиску, дворових вводів загальною довжиною майже 4,5 тис. км, газорозподільних станцій, пунктів і установок, станцій катодного захисту газопроводів від корозії тощо. У зв'язку з різким підвищенням цін на природний газ для усіх категорій споживачів, а також реалізацією заходів економії в 2006 р. очікується зменшення на 10% (до 4284 млн. куб.м, у т.ч. населенню - до 333 млн. куб.м) обсягу реалізації і транспортування природного газу.
Головні проблеми в паливно-енергетичному секторі столиці значною мірою пов'язані з недостатнім обсягом капітальних вкладень у галузь. Нині внаслідок незадовільної теплоізоляції в магістральних теплопроводах втрачається 15,6% загальної величини відпуску теплоенергії; втрати електроенергії в мережах загального користування становлять 12,8% (порівнюючи, у Варшаві цей показник не перевищує 5%).
Діючі тарифи на послуги та стан розрахунків із суб'єктами житлово-комунальної сфери не дають можливість підприємствам паливно-енергетичного комплексу самостійно інвестувати значні кошти в оновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази, впроваджувати нові технології. Як очікується, у 2006 р. збитки підприємств по відпущенню теплоенергії перевищать 583,7 млн. грн.
Не одержала належного розвитку програма з енергозбереження. Зокрема, станом на початок 2006 р. АК "Київенерго" та АК "Дарницька ТЕЦ" будинковими приладами обліку витрачання і регулювання споживання енергії оснащено 981 житловий будинок (9,6% їх загальної кількості). За існуючих темпів (у середньому 400 приладів на рік) для оснащення всього житлового фонду необхідно понад 20 років.
У 2007 р. пріоритетом діяльності міської влади буде реалізація системних заходів у сфері енергозбереження, включаючи впровадження нових технологій, збільшення обсягів модернізації та оновлення інфраструктури й комунікацій. На виконання заходів Програми оснащення існуючого житлового фонду м. Києва приладами обліку теплової енергії, природного газу та холодної води передбачено у 2007 р. з бюджету міста виділити 150,0 млн. грн. У капітальне будівництво буде інвестовано близько 676,7 млн. грн., у т.ч. з міського бюджету - 73,1 млн., власні кошти підприємств - 375,3 млн., кредити Всесвітнього банку - 228,3 млн. грн.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Капітальне будівництво
- завершення робіт із реконструкції ТЕЦ-5, спорудження районної котельні ж/м Позняки, технічного переозброєння та реконструкції 8 км теплових мереж та ін. об'єктів; продовження робіт із розширення ТЕЦ-6, реконструкції та переозброєння СТ-1 - ГУПЕЕ, АК "Київенерго";
- проведення проектних робіт по реконструкції заводу "Енергія" - ГУПЕЕ, "Житлотеплоенерго";
- проведення проектних і будівельних робіт по заміні газових мереж, які знаходяться в умовах корозійної небезпеки (I черга); проектних робіт із реконструкції морально застарілого ГГРП N 8 на вул. Червонопрапорній - ГУПЕЕ, ВАТ "Київгаз";
- проектування 70 шт. і будівництво 20 шт. станцій катодного захисту газопроводів від корозії - ГУПЕЕ, ВАТ "Київгаз".
2. Упровадження енергозберігаючих технологій
- реалізація пілотного проекту оснащення бюджетних закладів і установ м. Києва альтернативними джерелами теплової енергії, зокрема системами сонячного теплопостачання та теплопостачання на базі теплових насосів - ГУПЕЕ;
- проведення модернізації вбудованих теплових пунктів 100 будівель міста зі встановленням сучасного теплотехнічного обладнання та систем автоматизованого регулювання, що дозволить скоротити споживання енергетичних ресурсів на 20%, водночас поліпшивши комфортні температурні умови в приміщеннях будівель - ГУПЕЕ;
- заміна побутових газових приладів, термін використання яких перевищує їх експлуатаційних ресурс, для малозабезпечених верств населення (20 тис. газових плит і 6 тис. водогрійних колонок) - ГУПЕЕ.
3. Прискорення робіт з оснащення будівель приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів
- збільшення обсягів впровадження будинкових вузлів обліку витрачання і регулювання споживання енергії на опалення і гаряче водопостачання до 1600 од. на рік (кошторисна вартість робіт - 50 млн. грн. щорічно), що дозволить за 5 років 100% оснастити будівлі міста - ГУПЕЕ, ГФУ;
- встановлення побутових приладів обліку природного газу у 1400 будинках - ГУПЕЕ.
4. Ліквідація заборгованості за спожиті енергоносії та перехід до нових економічно та соціально обгрунтованих тарифів
У результаті реалізації заходів очікується повне задоволення потреб споживачів в енергоносіях, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат теплової та електроенергії, скорочення бюджетних видатків на оплату комунальних послуг, наданих об'єктам соціальної сфери. Прогноз балансу електро- та теплоенергії м. Києва відображає розрахунки потреби в паливно-енергетичних ресурсах у розрізі основних груп споживачів із урахуванням сумарного економічного ефекту від реалізації заходів Міської програми енергозбереження. У 2007 р. прогнозується збільшення обсягів вироблення теплоенергії до 7886,8 млн. кВт.г з одночасним зменшенням втрат у мережах загального користування; відпуск теплоенергії становитиме 17384 тис. Гкал (табл. 2-4).
Таблиця 2
Основні показники розвитку теплового
та енергетичного господарства м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз (*)|
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Обсяг наданих послуг на |850327,5|870375,1 |854537 |
|відпущену теплоенергію за | | | |
|діючими тарифами, тис. грн. | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Обсяг сплачених послуг за |874438,7|860727 |843023 |
|спожиту теплоенергію, тис. грн. | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Обсяг відпущеної споживачам |14385,3 |14883 |14629 |
|теплоенергії, тис. Гкал. | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|у тому числі населенню |11058,8 |11489 |11338 |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|питома вага в загальному |77 |77 |78 |
|обсязі, % | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Загальна потужність теплових |2189,83 |2200 |2205 |
|мереж у двотрубному вимірі на | | | |
|кінець року, км | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Поточний ремонт тепломереж |- |- |- |
|власними силами | | | |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Капітальний ремонт теплових мереж|- |- |- |
|---------------------------------+--------+---------+-----------|
|Середньооблікова |9740 |9479 |9632 |
|чисельність працюючих, осіб | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
(*) АК "Дарницька ТЕЦ" продає електроенергію ДП "Енергоринок"
Таблиця 3
Електробаланс м. Києва, млн. кВт.г
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Вироблено електроенергії |8882,5 |7756,2 |7886,8 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Спожито електроенергії, всього |7560,2 |8090,6 |8433,7 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|в тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|підприємствами промисловості |1568,8 |1694,3 |1812,9 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|будівництвом |208,9 |231,8 |244,6 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|сільським, лісовим та рибним |11,1 |11,3 |11,5 |
|господарством | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|транспортом |523,8 |480 |490 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|закладами освіти, охорони здоров'я |2371,1 |2592,6 |2670,1 |
|та соціальної допомоги, | | | |
|підприємствами оптової та роздрібної| | | |
|торгівлі, підприємствами інших видів| | | |
|діяльності | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|на освітлення та інші потреби |2149,9 |2300 |2415 |
|населення | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Втрати в мережах загального |1135,2 |1096,2 |1071,5 |
|користування | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Баланс теплової енергії (пари і гарячої води)
по м. Києву, тис. Гкал
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Відпуск теплоенергії, всього |17042,2 |17621,1 |17384 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|електростанціями |10025,6 |10306,1 |10154,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|котельними установками |7016,4 |7315 |7230 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|теплоутилізаційними установками |- |- |- |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|іншими установками |- |- |- |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Споживання теплової енергії, всього |14385,3 |14883 |14629 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|промисловість |175,3 |179 |190 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|житлово-комунальне господарство, | | | |
|всього | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|комунально-побутові споживачі |3151,2 |3215 |3101 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|населення |11058,8 |11489 |11338 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Втрати теплоенергії в |2656,7 |2738,1 |2755 |
|магістральних тепломережах | | | |
------------------------------------------------------------------
3.2.4. Інвестиційна політика та капітальне будівництво
Стратегічна ціль - створення ефективної системи залучення та використання інвестицій, входження до п'ятірки лідерів серед європейських столиць за показниками інвестиційної діяльності
Суть інвестиційної політики полягає в цілеспрямованій діяльності органів міської влади у сфері залучення й ефективного використання інвестиційних ресурсів, що є одним із провідних чинників формування якісного міського середовища. Впродовж останніх років м. Київ має найвищий рейтинг інвестиційної привабливості серед регіонів України (тут зосереджено 18% загальнодержавного обсягу інвестицій в основний капітал і 32% прямих іноземних інвестицій), а також згідно з результатами дослідження міжнародної консалтингової компанії A.T.Kearney (2005) входить до трійки лідерів серед країн, що розвиваються. З іншого боку, порівняння Києва та східноєвропейських столиць засвідчує недостатній рівень використання наявних переваг, а аналіз структури інвестицій за видами економічної діяльності, де провідні позиції займають операції з нерухомістю та торгівля, натомість відчувається дефіцит ресурсів для інноваційного оновлення економіки, вказує на неузгодженість між діючою практикою інвестування та стратегічними планами розвитку м. Києва. Одним зі шляхів подолання таких недоліків є впровадження нового алгоритму діяльності міської влади, що передбачає визначення пріоритетів інвестиційної політики, створення реєстру інвестиційних пропозицій і проектів, вибір найбільш соціально- й економічно ефективних варіантів інвестування та їх втілення на практиці, а також вихід на якісно новий рівень координації між усіма інституціями, які беруть участь у підготовці та проведенні інвестиційних конкурсів.
Як очікується, в 2006 р. за рахунок усіх джерел фінансування підприємствами й організаціями м. Києва буде освоєно понад 27985 млн. грн. капітальних інвестицій, з яких 83,4% припадає на інвестиції в основний капітал. Порівняно з попереднім роком обсяг останніх збільшиться на 9,0% і становитиме 23342 млн. грн. (8610 грн. у розрахунку на особу населення). Існує позитивна тенденція зростання норми нагромадження (відношення інвестицій в основний капітал до ВДВ), що свідчить про активізацію процесів оновлення основних фондів і виробничого потенціалу міста. Водночас змінилася технологічна структура інвестицій: з 47,5 до 56,2% збільшилася частка витрат на будівельні та монтажні роботи, натомість із 47,8 до 37,2% зменшилася питома вага вартості машин, обладнання, інструменту й інвентарю.
Динаміка інвестицій в основний капітал,
1990 р. = 100%
------------------------------------------------------------------
| 1990 | 1995 | 2000| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------+------+-----+-------+-------+-------+------+------+------|
|100,0 | 48,8 | 94,7| 120,7 | 119,0 | 165,7 |229,4 |268,2 |277,2 |
------------------------------------------------------------------
Структура інвестицій в основний капітал за видами
економічної діяльності в 2005 (в дужках) і 2006 рр., %
операції з нерухомістю, здавання під найм
і послуги юридичним особам - 32,3% (26,5%)
транспорт - 25,2% (22,4%)
промисловість - 12,8% (14,6%)
будівництво - 10,5% (10,5%)
оптова і роздрібна торгівля;
торгівля транспортними засобами;
послуги з ремонту - 8,8% (11,6%)
фінансова діяльність - 4,2% (3,8%)
інші - 6,2% (10,6%)
Переважну більшість інвестицій в основний капітал спрямовано в операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам - 32,1%; транспорт і зв'язок - 24,8%; промисловість - 12,6%; будівництво - 9,9%; оптову та роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами, послуги з ремонту - 8,1%. Серед видів діяльності, частка яких у структурі інвестицій перевищує 1%, найвищі темпи зростання в 2006 р. були характерні для торгівлі транспортними засобами та їх ремонту (в 2,2 раза), охорони здоров'я і соціальної допомоги (в 2,1 раза), фінансової діяльності (на 47%), промисловості (на 47%), освіти (на 21%), готелів і ресторанів (на 14%); скоротився обсяг інвестицій у колективні, громадські й особисті послуги (на 25%), роздрібну торгівлю побутовими товарами та їх ремонт (на 24%), транспорт і зв'язок (на 10%).
За джерелами фінансування інвестицій зростає значення залучених фінансових ресурсів, насамперед кредитів банків та інших позик (у 2004 р. - 8,8% загального обсягу інвестицій в основний капітал, 2005 р. - 18,9%, 2006 р.- 20,5%), а також коштів місцевих бюджетів (відповідно 9,0; 10,6 та 14,8%); натомість зменшилася питома вага власних коштів підприємств і організацій (51,3; 41,7 та 34,3%), коштів державного бюджету (4,7; 2,6 та 1,3%).
Як очікується, у 2006 р. за рахунок спеціального фонду міського бюджету буде освоєно 3163,2 млн. грн. капітальних вкладень, у структурі яких 55,7% припадає на комунальне будівництво, 14,7% - спорудження метрополітену, 10,8% - охорону здоров'я, 9,4% - житлове будівництво, 4,1% - освіту, 3,2% - культуру. Порівняно з попереднім роком істотно збільшилися інвестиції в житлове будівництво (у 2,6 раза), освіту (2,4 раза), побутове обслуговування (1,8 раза), охорону здоров'я (в 1,5 раза).
Завершені роботи по будівництву I черги дитячої клінічної лікарні на 110 ліжок і 150 відвідувань за зміну в Печерському районі та по створенню територіального міського центру профілактики й боротьби зі СНІДом у Святошинському районі. Продовжуються роботи зі створення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів і центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Шевченківському районі, центру соціальної адаптації для жінок, які не мають визначеного місця проживання, в Оболонському районі, Київського міського центру крові в Шевченківському районі, Київського міського центру серця в Деснянському районі.
Здійснювалися роботи по реставрації та відновленню будівель майнового комплексу військового містечка N 5 на вул. Січневого повстання, 28-30 у Печерському районі під культурно-мистецький комплекс "Мистецький арсенал"; проведенню археологічних досліджень, консервації і тимчасовій музеєфікації залишків фундаменту Десятинної церкви на вул. Володимирській, 2-а; відтворенню інтер'єру Успенського собору Києво-Печерської Лаври.
Значний обсяг робіт виконується по будівництву та реконструкції об'єктів метрополітену і наземного транспорту. Зокрема, відкрито станцію метро "Вирлиця" Сирецько-Печерської лінії метрополітену; продовжуються роботи на дільниці від станції "Харківська" до станції "Харківська площа" з електродепо "Харківське", на Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену - дільниці від станції метро "Либідська" до станції метро "Виставковий центр", другого виходу станції "Дарниця" та ін. Здійснюється спорудження Подільського мостового переходу через р. Дніпро, транспортних розв'язок, реконструкції доріг, будівництво підземних і надземних пішохідних переходів тощо.
Серед негативних явищ, насамперед, слід назвати недостатню ефективність використання капітальних інвестицій, які фінансуються з міського бюджету (низький рівень освоєння капітальних вкладень, незадовільний стан забезпеченості об'єктів капітального будівництва проектно-кошторисною документацією тощо); дефіцит інвестиційних пропозицій щодо залучення приватних інвестицій у проекти з реконструкції і реновації будинків, споруд і територій.
Приріст прямих іноземних інвестицій в 2006 р. очікується на рівні 1497,2 млн. дол. США, відповідно їх обсяг за наростаючим підсумком перевищить 5380,0 млн. (1984,4 дол. у розрахунку на особу населення), що на 38,6% більше порівняно з 2005 р. Зростання зумовлене притоком грошових внесків (91,8% сукупного приросту) та внесків у вигляду рухомого і нерухомого майна (6,0%).
Найбільш інвестиційно привабливими залишаються підприємства зі швидкоокупними видами діяльності: фінанси - 27,6% сукупного обсягу інвестицій; оптова та роздрібна торгівля, посередництво в торгівлі - 23,0%; операції з нерухомістю, здавання під найм і послуги юридичним особам - 14,1%. У промисловий комплекс столиці залучено 12,1% інвестицій (насамперед, у підприємства харчової промисловість і перероблення сільськогосподарських продуктів, машинобудування, металургії та оброблення металу, хімічної та нафтохімічної промисловості); у будівництво - 8,9%; транспорт і зв'язок - 6,8%.
Стабільним є перелік країн, з яких надходять основні обсяги іноземного капіталу: Кіпр - 17,1%, Нідерланди - 13,3%, Австрія - 13,0%, Сполучене Королівство - 11,1%, США - 10,6%, Віргінські острови - 5,5%.
Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Києва,
млн. дол. США за наростаючим підсумком
------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
| 1309,1 | 1522.0 | 1848,9 | 2123,4 | 2861,1 | 3882,8 | 5380,0 |
------------------------------------------------------------------
Пріоритетними напрямами інвестиційної політики міської влади в 2007 р. є: 1) створення дієвих механізмів повноцінного використання переваг, пов'язаних із високою інвестиційною привабливістю столиці; 2) підвищення ефективності використання бюджетних коштів на інвестиційні програми; 3) спрямування інвестицій у муніципальні та масштабні проекти, що мають виняткове соціально-економічне значення для міста, а також сектори господарського комплексу столиці, які визначатимуть її міжнародну спеціалізацію.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Поліпшення інвестиційного середовища
- впровадження єдиної політики міської влади у сфері інвестиційної діяльності, що дозволить підняти рівень довіри інвесторів та підвищити ефективність дій влади на всіх стадіях реалізації інвестиційних проектів - ГУЕІ;
- активізація діяльності Ради з питань залучення іноземних інвестицій при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) - постійно діючого консультативно-дорадчого органу, куди входять представники київської міської влади, керівники бізнесових структур, банків тощо - ГУЕІ;
- розвиток фондового ринку, ринку страхових і пенсійних фондів, іпотечного кредитування, лізингових операцій і концесійної діяльності - ГУЕІ.
2. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на реалізацію інвестиційних проектів
- посилення контролю за дотриманням вимог щодо забезпеченості об'єктів капітального будівництва, які фінансуються з міського бюджету, затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією, наявності детального обгрунтування необхідності спорудження та розрахунку соціального ефекту від введення об'єкта в експлуатацію; впровадження критеріїв відповідальності посадових осіб - головних розпорядників коштів за недотримання графіку освоєння капітальних вкладень - ГУЕІ;
- проведення повної інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, призупинення спорудження за рахунок бюджету міста об'єктів із низьким соціальним ефектом і перерозподіл коштів на реалізацію заходів зі зниження енерго- та ресурсозатратності міської економіки, а також на інвестування у такі пріоритетні види діяльності: інноваційна діяльність, високотехнологічне і наукомістке машинобудування, туристична та транспортна інфраструктура, спорудження соціального житла - ГУЕІ;
- залучення довгострокових позикових ресурсів, у т.ч. міжнародних фінансових організацій, для фінансування капітальних вкладень у реконструкцію і розвиток міської інфраструктури, особливо в енерго- й ресурсозберігаючі технології - ГУЕІ;
- дослідження можливостей залучення приватних інвестицій у реконструкцію і модернізацію об'єктів міської інженерної інфраструктури та житлового фонду з використанням механізму концесії (передачі на чітко визначений період виключного права власності на дані об'єкти) - ГУЕІ, ГУЖГ, ГУКГ, ГУТЗІ.
3. Формування пропозицій інвестиційних проектів
- збільшення інвестиційних пропозицій міської влади за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, низькорентабельної інфраструктури, територій непрацюючих промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, а також проектів комплексної реконструкції і реновації будинків (насамперед 5-поверхових будинків, споруджених у 60-х роках, і гуртожитків), споруд і територій існуючої забудови - ГУЖГ, РДА, ГФУ, ГУЕІ.
- формування передумов для переорієнтації приватних інвестицій у види економічної діяльності, що визначатимуть спеціалізацію столиці в міжнародному поділі праці: високотехнологічне машинобудування, телекомунікаційна сфера (стільниковий зв'язок, Інтернет, кабельне телебачення), туризм - ГУЕІ;
- будівництво нових об'єктів, у т.ч. об'єктів житлової та комерційної нерухомості (офісно-готельних центрів, торговельно-розважальних центрів, готелів, закладів харчування), об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста - ГУЕІ.
У результаті реалізації програмних заходів очікується підвищення ефективності використання бюджетних коштів та інших ресурсів міста, посилення ролі приватних інвестиційних ресурсів у прискоренні процесів трансформації столичної економіки на засадах інноваційної моделі розвитку. Згідно з прогнозом, у 2007 р. обсяг інвестицій в основний капітал зросте на 9,0% і становитиме 27987,6 млн. грн. (10206,3 грн. у розрахунку на особу населення). Приріст прямих іноземних інвестицій очікується у сумі 1500 млн. дол. США, сукупний капітал нерезидентів на кінець року становитиме 6880,0 млн. дол. США (2508,9 дол. США у розрахунку на особу населення).
3.3. Розвиток людського потенціалу
3.3.1. Демографічна ситуація та міграційна політика
Стратегічна ціль - перехід до розширеного природного відтворення населення та європейського рівня тривалості життя
Демографічна ситуація є одним із базових індикаторів соціально-економічного розвитку міста, оскільки опосередковано відображає екологічну ситуацію, стан системи охорони здоров'я населення, рівень його життя та деякі інші параметри. Водночас, жителі столиці, з їх високим освітньо-кваліфікаційним рівнем, розглядаються як найважливіший ресурс для забезпечення економічного зростання.
На відміну від інших регіонів України, чисельність наявного населення в м. Києві поступово зростає. Як очікується, на кінець 2006 р. вона становитиме 2723,7 тис. осіб, що на 30,5 тис. більше величини попереднього року. Зростання відбувається за рахунок перевищення міграційного приросту населення (+31,5 тис. осіб) над його природним скороченням (-1,0 тис.). Така тенденція підтримується, передусім, міжрегіональним перерозподілом мігрантів і пояснюється наявністю вакансій на ринку праці, вищим за середньоукраїнський рівнем заробітної плати та якості життя.
Водночас, намітилися позитивні зрушення у сфері природного відтворення населення. Як очікується, порівняно з 2005 р. збільшиться кількість народжених - на 1,2 тис. осіб (на 4,6%) та зменшиться кількість померлих - на 1,6 тис. (на 5,3%). Відповідно коефіцієнт природного приросту зміниться з -1,4 до -0,4 особи на 1000 наявного населення.
Порівнюючи, серед європейських столиць найвищі показники природного приросту є в Рейк'явіку (7,6), Осло (6,3), Копенгагені (4,8), Стокгольмі (3,9), Гельсінкі (2,1); від'ємний природний приріст характерний для більшості країн із перехідною економікою: Варшава (-3,0), Рига (-4,4), Таллін (-3,2), Вільнюс (-1,0).
Попри старіння населення внаслідок депопуляційних процесів, постійний міграційний приріст осіб працездатного віку суттєво пом'якшує демоекономічне навантаження. Якщо в Україні на 1000 осіб працездатного віку припадає близько 400 осіб старшого за працездатний віку, то в м. Києві - 298.
тис. осіб
------------------------------------------------------------------
| |2003 |2005 |2006 |2007 |
| | | |очікуване|прогноз |
|------------------------------+-------+------+---------+--------|
|природний приріст | -4,9 | -3,8 | -1,0 | 0,8 |
|------------------------------+-------+------+---------+--------|
|кількість народжених | 23,2 | 26,3 | 27,5 | 29,1 |
|------------------------------+-------+------+---------+--------|
|кількість померлих | 28,1 | 30,1 | 28,5 | 28,3 |
------------------------------------------------------------------
Позитивно на народжуваність вплинуло збільшення грошової допомоги при народженні дитини. Однак, як свідчить досвід європейських країн, такий ефект матиме недовготривалий характер. Для відновлення "плюсових" показників природного приросту населення міська влада ініціюватиме якісні зміни у сфері соціальної підтримки й житлового забезпечення молодих сімей, а також істотне поліпшення медичного обслуговування, що дозволить зменшити рівень смертності, особливо дитячої та чоловіків працездатного віку, збільшити тривалість життя.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Стимулювання народжуваності
- зміцнення матеріально-технічної бази акушерських і педіатричних заходів (проектування робіт по реконструкції Київської дитячої клінічної туберкульозної лікарні на вул. Гамарника, 10; акушерського відділення КМПБ N 4 під центр акушерської обсервації та ін.); поліпшення якості та рівня медичного обслуговування материнства і дитинства; забезпечення діагностики ранньої вагітності жінок старше 35 років - ГУОЗ та МЗ;
- надання матеріальної та фінансової допомоги при народженні дитини в рамках реалізації міської комплексної програми "Турбота", зокрема: одноразової матеріальної допомоги в розмірі 1000 грн. окремим категоріям малозабезпечених сімей; щомісячної додаткової допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим багатодітним сім'ям тощо - ГУСЗН;
- проведення пропагандистської та виховної роботи серед молоді з питань статевих відносин, підготовки до шлюбу та сімейного життя, відновлення системи масової санітарно-гігієнічної освіти - ГУОЗ та МЗ, ГУОН, ГУССМ.
2. Зменшення смертності та зростання середньої тривалості життя
- впровадження програм ранньої діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров'я; створення комплексної педіатричної служби; забезпечення повної імунізації дітей і підлітків; відновлення практики профілактичних оглядів населення - ГУОЗ та МЗ;
- підтримання санітарно-епідеміологічного благополуччя - ГУОЗ та МЗ;
- зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань шляхом проведення атестації робочих місць, посилення контролю за проходженням обов'язкових періодичних медичних оглядів працівниками, зайнятими на робочих місцях зі шкідливими умовами праці - ГУОЗ та МЗ;
- профілактика зловживань наркотичними речовинами й алкоголем, а також захворюваності на СНІД у рамках міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003-2011 рр. - ГУОЗ та МЗ ГУССМ.
-------------------------------------------------
|Ймовірність померти у працездатному віці серед |
|чоловіків нині досягає 40%. Основними причинами|
|смерті є: хвороби системи кровообігу, |
|новоутворення, травматизм, хвороби органів |
|дихання, туберкульоз. |
-------------------------------------------------
3. Оптимізація міграційної політики
- сприяння міграції висококваліфікованих кадрів із вищою освітою та робітничими спеціальностями, на які існує підвищений попит на ринку праці міста - ГУПЗ;
- зменшення кількості небажаних мігрантів і шукачів притулку через удосконалення та технічне забезпечення системи обліку та контролю іммігрантів і біженців - ГУМВС.
Унаслідок реалізації заходів у 2007 р. очікується збільшення кількості народжених до 29,1 тис. осіб (10,6 осіб на 1000 населення), зменшення кількості померлих до 28,3 тис. (10,3 осіб на 1000 населення) та позитивний природній приріст на рівні 0,8 тис. Чисельність наявного населення на кінець року становитиме близько 2756,9 тис. осіб (табл. 1).
Таблиця 1
Демографічна ситуація
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Кількість наявного населення | | | |
|на початок року, тис. осіб |2666,4|2693,2 |2723,7 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Природний приріст населення, тис. осіб |-3,8 |-1,0 |+0,8 |
|в тому числі: | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|кількість народжених |26,3 |27,5 |29,1 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|кількість померлих |30,1 |28,5 |28,3 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Коефіцієнт дитячої смертності, |5,43 |5,34 |5,18 |
|тис. осіб | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|з іногородніми |7,58 |6,07 |5,89 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Міграційний приріст населення, |30,6 |31,5 |32,4 |
|тис. осіб | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|кількість прибулих |59,2 |60,0 |60,8 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|кількість вибулих |28,6 |28,5 |28,4 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Чисельність населення на кінець року, |2693,2|2723,7 |2756,9 |
|тис. осіб | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Середньорічна чисельність наявного | | | |
|населення, тис. осіб |2679,8|2708,5 |2740,3 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Чисельність постійного населення, на | | | |
|початок року, тис. осіб |2625,1|2651,9 |2685,1 |
------------------------------------------------------------------
3.3.2. Зайнятість населення і ринок праці
Стратегічна ціль - забезпечення продуктивної зайнятості та ефективного використання трудового потенціалу
Київ володіє розвинутою науково-освітньою базою для підготовки широкого спектра висококваліфікованих спеціалістів, у т.ч. з наукомістких та інноваційних видів діяльності. Міська політика зайнятості повинна підвищити ефективність використання їх потенціалу та забезпечити за рахунок цього перетворення Києва в європейську столицю - центр знань, інновацій і високих технологій.
У 2005-2006 рр. відбулося поліпшення основних показників стану ринку праці м. Києва: зростання рівня зайнятості населення, обсягів створення нових робочих місць і працевлаштування; зменшення навантаження на вільне робоче місце та безробіття.
Як очікується, в 2006 р. порівняно з попереднім роком чисельність зареєстрованих незайнятих осіб скоротиться на 7,3%, безробітних - на 10,0%. Рівень зареєстрованого безробіття становитиме 0,4%, що значно менше аналогічного показника по Україні та показників більшості європейських столиць.
За даними Київського міського центру зайнятості, у 2006 р. буде організовано зайнятість 50,0 тис. громадян, із них працевлаштовано 31,0 тис., залучено до громадських робіт 9,0 тис., охоплено професійним навчанням понад 7,0 тис. осіб; створено 72,0 тис. нових робочих місць (переважно на підприємствах колективної та приватної форми власності).
Підприємствами, організаціями й установами міста міській службі зайнятості буде заявлено 40,0 тис. вакансій, із них більше половини для робітників, третина - для службовців, інші - для осіб без спеціальної підготовки.
Завдяки скороченню кількості вивільнених працівників і зростанню попиту на робочу силу зменшиться навантаження на 1 робоче місце - на одного безробітного в столиці припадає 5 вакансій, у той час як в Україні на 1 робоче місце претендують 5 безробітних.
Структура
зайнятості населення м. Києва в 2006 р., %
колективні, громадські та особисті послуги - (5,4%)
охорона здоров'я та соціальна допомога - (5,6%)
освіта - (9,1%)
державне управління - (8,5%)
операції з нерухомістю, здавання під найм
і послуги користувачам - (15,5%)
фінансова діяльність - (3,7%)
оптова і роздрібна торгівля, готелі
та ресторани - (23,3%);
транспорт і зв'язок - (7,0%)
будівництво - (7,0%)
промисловість - (14,0%)
інші - (0,2%)
Пріоритетами діяльності міської влади в 2007 р. будуть: подальше розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць, сприяння підприємницькій діяльності та самозайнятості; підвищення ефективності соціального захисту населення від безробіття; збільшення обсягів охоплення незайнятих громадян активними заходами сприяння зайнятості, професійна підготовка та перепідготовка безробітних.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- реалізація в повному обсязі заходів, передбачених Програмою зайнятості населення м. Києва на 2006-2007 роки, створення не менше 76,0 тис. нових робочих місць, понад 80% із яких - у сфері підприємництва - КМЦЗ, ГУПЗ;
- організація громадських робіт у комунальній сфері та фінансування оплати праці безробітних, зайнятих на суспільно-корисних роботах, у т.ч. по впорядкуванню території міста. Активними заходами сприяння зайнятості заплановано охопити 50,0 тис. осіб, здійснити професійну підготовку понад 7,0 тис. безробітних - КМЦЗ, ГУПЗ, РДА;
- інформування населення про наявність вакансій та умови праці на підприємствах міста через засоби масової інформації, що сприяє підвищенню рівня самостійного працевлаштування. У 2006 р. за допомогою такого інформаційного сприяння служби зайнятості знайшли роботу близько 30,0 тис. осіб - КМЦЗ;
- активізація роботи міського центру зайнятості з підприємствами та організаціями міста в сфері підготовки та перепідготовки спеціалістів із числа безробітних за замовленням роботодавців з подальшим їх працевлаштуванням, а також відновлення системи професійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві - КМЦЗ;
- сприяння наданню першого робочого місця випускникам навчальних закладів різних ступенів акредитації, підготовленим за державним замовленням - КМЦЗ;
- ініціювання внесення змін до порядку оформлення дозволів на працевлаштування в Україні іноземцям та особам без громадянства - КМЦЗ, ГУПЗ.
Реалізація заходів дозволить зберегти обсяги реєстрації незайнятих громадян у центрах зайнятості на рівні 54,1 тис. осіб, у т.ч. збільшити кількість звернень громадян, які не працювали більше року. Рівень безробіття за методологією МОП зменшиться на 0,1 відсоткових пункти та становитиме 4,2% (табл. 2-3).
Таблиця 2
Зайнятість населення м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник |2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Зайнятість населення у віці | | | |
|15-70 років, всього, тис. осіб |1352,0|1354,0 |1355,0 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|Зайнятість населення за видами | | | |
|економічної діяльності, тис. осіб |1352,0|1354,0 |1355,0 |
|у тому числі: | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|промисловість |198,5 |198,5 |198,0 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|будівництво |93,2 |95,0 |95,2 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|транспорт та зв'язок |94,6 |94,1 |94,2 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|оптова і роздрібна торгівля, |314,1 |315,3 |315,5 |
|готелі і ресторани | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|фінансова діяльність |49,5 |50,0 |50,0 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|операції з нерухомістю, |208,6 |210,4 |210,7 |
|здавання під найм та послуги | | | |
|користувачам | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|державне управління |119,0 |115,0 |115,0 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|освіта |121,6 |122,8 |123,0 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|охорона здоров'я та соціальна допомога |76,4 |76,4 |76,8 |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|колективні, громадські та |72,2 |73,5 |73,6 |
|особливі послуги | | | |
|---------------------------------------+------+---------+-------|
|інші |4,3 |3,0 |3,0 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Ситуація на ринку праці міста
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Чисельність незайнятих осіб, | | | |
|які перебувають на обліку | | | |
|в службі зайнятості, тис. осіб |54,1 |54,1 |54,1 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Чисельність незайнятих осіб, які | | | |
|перебували на обліку в службі | | | |
|зайнятості на початок року, тис. осіб |8,0 |7,4 |7,3 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Звернулись з питань працевлаштування | | | |
|протягом року, тис. осіб |46,1 |46,7 |46,8 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Рівень безробіття | | | |
|(за методологією МОП), % |4,3 |4,3 |4,2 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Витрати на реалізацію заходів по | | | |
|сприянню зайнятості і соціальному | | | |
|захисту від безробіття за рахунок | | | |
|коштів Фонду загальнообов'язкового | | | |
|державного соціального страхування | | | |
|України на випадок безробіття, | | | |
|тис. грн. |65465,1|69931,7 |- |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Кількість створених нових | | | |
|робочих місць в усіх сферах | | | |
|економічної діяльності, тис. осіб |83,7 |72,0 |73,0 |
------------------------------------------------------------------
3.3.3. Рівень життя населення
Стратегічна ціль - досягнення європейських стандартів рівня життя
Київ займає перше місце серед регіонів України за величиною доходів населення, однак істотно поступається більшості європейських столиць. Натомість, за вартістю життя місто входить у десятку, а за розмахом диференціації доходів - є одним із лідерів серед мегаполісів Європи. Для значної частини киян нинішній рівень доходів залишається недостатнім для поліпшення житлових умов, придбання якісних товарів, особливо тривалого користування. Міська влада ставить перед собою завдання стимулювання підприємницької ініціативи громадян, посилення захисту соціальна вразливих прошарків населення, запровадження механізмів легалізації заробітної плати та ініціювання внесення необхідних змін у національне законодавство. В цьому плані існує позитивний досвід. Активізація економічної діяльності та зайнятості населення, посилення контролю за виплатою заробітної плати обумовили, як засвідчують соціологічні дослідження, збільшення в Києві частки громадян, що ідентифікують себе як середній клас - найважливіший індикатор поліпшення рівня життя
Як очікується, за підсумками 2006 р. буде забезпечено реальний приріст доходів населення на рівні 13,8%, їхня номінальна величина становитиме близько 50,1 млрд. грн. (18,5 тис. грн. на 1 жителя).
Динаміка середньомісячної заробітної плати, грн.
2003 2004 2005 2006 2007
очікуване прогноз
м. Київ 670,8 967,4 1314,0 1787,0 2234
Україна 462,3 589,6 806,2 1001,0
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) збільшиться на 32,2%; штатних працівників великих і середніх підприємств - на 32,3%; працівників малих підприємств - на 31,4%. Реальна середньомісячна заробітна плата зросте на 23,0% та становитиме 1787 грн., зокрема у промисловості - 1539 грн., оптовій та роздрібній торгівлі - 1627 грн., у малому підприємництві - 785 грн.
Позитивна динаміка закріпилась у сфері виплати заробітної плати: частка працівників, яким нарахована заробітна плата нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, зменшиться до 12,3% (у 2005 р. - 13,3%); штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату - до 0,2%.
У м. Києві відсутня заборгованість із заробітної плати на комунальних підприємствах, підприємствах, установах і організаціях, що входять до сфери управління міськдержадміністрації, бюджетних установах і організаціях, які фінансуються з міського бюджету.
Все це дозволить зменшити рівень бідності в місті з 9,0% у 2005 р. до 8,0% у 2006 р.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть спрямовані на збереження нинішніх темпів росту доходів населення та їх подальше прискорення за рахунок формування сприятливих умов для підприємницької діяльності, поступове подолання деформації у структурі розподілу доходів і зниження рівня бідності, що, в свою чергу, стимулюватиме зростання внутрішнього сукупного попиту та матиме економічний мультиплікативний ефект.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- здійснення контролю за своєчасною і не нижче встановленого державою мінімального розміру виплатою заробітної плати, прискорення погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення нової заборгованості - ГУПЗ;
----------------------------------------------------------
| Станам на 1.11.2006 р. загальна сума заборгованості |
| по підприємствах, установах і організаціях м. Києва |
| становила 9,2 млн. грн., з яких понад 68% - |
|заборгованість державного сектора економіки (24 одиниці)|
----------------------------------------------------------
- сприяння зростанню продуктивності праці та заробітної плати на підприємствах міста, зокрема муніципальної власності - ГУПЗ;
- ініціювання внесення змін до чинного законодавства з метою створення дієвого механізму реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати" ( 2103-15 ) та посилення відповідальності роботодавців у разі порушення ними законодавства про працю та оплату праці - ГУПЗ;
- реалізація заходів адресної соціальної підтримки населення та підвищення ефективності надання соціальної допомоги. За оцінками, нині від 40 до 60% соціальних пільг (виплат, субсидій тощо) одержують забезпечені сім'ї - ГУПЗ;
- скорочення сфери тіньової економіки та підвищення мотивації до офіційної зайнятості - ГУПЗ.
Прогноз на 2007 р. виходить з аналізу зобов'язань держави у сфері регулювання оплати праці та соціальних виплат, прогнозної величини інфляції, прогнозу ситуації на ринку праці, обсягів фінансових ресурсів, передбачених містом на заходи адресної соціальної підтримки населення, оцінки можливостей легалізації тіньових доходів та ін. Як очікується, обсяг грошових доходів населення у реальному вимірі зросте на 13,8% і становитиме близько 62700 млн. грн. або 22,9 тис. грн. на 1 особу населення. Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника підвищиться до 2234 грн. Прогнозується зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах на 60,0% та рівня бідності до 7,0% (табл. 4).
Таблиця 4
Фонд оплати праці робітників та службовців
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонд оплати праці робітників і | | | |
|службовців, працівників | | | |
|сільського господарства, | | | |
|малих підприємств (без | | | |
|військовослужбовців), млн. грн. |17752,74|23464,1 |29452,2|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонд оплати праці штатних | | | |
|працівників (робітників і | | | |
|службовців, працівників | | | |
|сільського господарства) | | | |
|великих та середніх підприємств | | | |
|млн. грн. |15888,9 |21014,9 |26268,3|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|з нього фонд оплати праці | | | |
|працівників сільського господарства |18,8 |22,9 |28,7 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонд оплати праці працівників малих | | | |
|підприємств, млн. грн. |1863,84 |2449,2 |3183,9 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньомісячна заробітна плата | | | |
|одного штатного працівника, грн. | | | |
|у тому числі: |1313,96 |1787 |2234 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|промисловість |1196,43 |1539 |1923 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|сільське господарство |958,3 |1274 |1592 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|оптова та роздрібна торгівля |1349,23 |1627 |2034 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньомісячна заробітна плата | | | |
|одного штатного найманого працівника | | | |
|малих підприємств, грн. |586,87 |785 |1020 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Темп зростання (зменшення) реальної | | | |
|заробітної плати по великих | | | |
|і середніх підприємствах, | | | |
|% до попереднього року |123,5 |123,0 |114,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Рівень бідності, % |9,0 |8,0 |7,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Заборгованість із виплати | | | |
|заробітної плати (на кінець року), | | | |
|всього, млн. грн. |6,5 |8,5 |5,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Темп зростання (зниження) | | | |
|заборгованості з виплати заробітної | | | |
|плати у відсотках до початку | | | |
|звітного року, % |-26,2 |+30,8 |-41,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Заборгованість із виплати | | | |
|на економічно активних | | | |
|підприємствах, млн. грн. |3,5 |5,0 |2,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|З неї: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у промисловості |1,6 |2,0 |1,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у сільському господарстві |- |- |- |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Темп зростання (зниження) | | | |
|заборгованості з виплати заробітної | | | |
|плати на економічно активних | | | |
|підприємствах у відсотках | | | |
|до початку звітного року, % |-41,7 |+42,8 |-60,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Частка працівників, які | | | |
|отримують заробітну плату | | | |
|нижчу за законодавчо | | | |
|встановлений прожитковий | | | |
|мінімум для працездатних осіб, % |13,3 |12,3 |11,3 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Частка штатних працівників, | | | |
|яким своєчасно не виплачено | | | |
|заробітну плату, % |0,22 |0,2 |0,1 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Частка працівників, у яких | | | |
|нарахування із заробітної | | | |
|плати були менше та на рівні | | | |
|мінімального розміру, встановленого | | | |
|законодавством, % |3,0 |2,0 |1,0 |
------------------------------------------------------------------
3.3.4. Соціальний захист населення
Стратегічна ціль - забезпечення належного рівня життя соціальне вразливих верств населення
Система соціальних гарантій розповсюджується на весь життєвий цикл людини та захищає широкий спектр прав дітей, молоді, працездатних громадян, людей похилого віку. Завданням міської влади є забезпечення виконання загальнодержавних соціальних гарантій, а також розроблення та реалізація міських програм соціального захисту й допомоги, які значно більше враховують місцеві особливості.
У місті створено розгалужену інфраструктуру соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів та інших соціальне незахищених категорій населення. Функціонує 26 відділень соціальної допомоги, 16 відділень соціально-побутової і соціально-медичної реабілітації, 13 відділень натуральної допомоги, 10 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 1 міський і 11 районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів.
Значна увага приділяється виконанню цільової комплексної програми "Турбота", на реалізацію заходів якої в 2006 р. з бюджету міста буде виділено 241,4 млн. грн., що на 84,6% більше величини попереднього року.
Найбільш поширеною формою обслуговування залишається надання соціально-побутової допомоги одиноким непрацездатним громадянам у домашніх умовах. Нині нею охоплено близько 16 тис. осіб.
Проводяться заходи по забезпеченню життєдіяльності спеціалізованих житлових будинків для громадян похилого віку та інвалідів, вдосконаленню надання транспортних послуг інвалідам з порушенням опорно-рухового апарату та ін.
У 2006 р. 55,6 тис. квартиронаймачів буде призначено житлові субсидії на суму 12 млн. грн. Середньомісячна кількість домогосподарств, які користувалися субсидією, складе 11,8 тис., що становить 1,2% загальної кількості домогосподарств у м. Києві.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть сконцентровані на вдосконаленні системи надання виплат і субсидій, що особливо актуально в умовах підняття цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також підвищенні ефективності використання діючих та відкритті нових установ із надання соціальної допомоги, впровадженні нових методів обслуговування, зокрема в сфері ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Внесення змін до міської комплексної програми "Турбота" в частині збільшення окремих виплат
- підтримка сімей з дітьми, передусім багатодітних, неповних, з дітьми віком до трьох років та з дітьми-інвалідами - ГУСЗН, ГФУ, УСЖІВ;
- надання адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям; соціальних пенсій і надбавок до пенсій за віком, пенсій по інвалідності - ГУСЗН, ГФУ, УСЖІВ;
- фінансування спеціальних послуг, що надаються територіальними центрами при районних/міських управліннях соціального захисту (приготування їжі для осіб похилого віку, інвалідів тощо); забезпечення медичним та інших спеціальним обладнанням і надання відповідних безоплатних послуг інвалідам, хворим та деяким іншим категоріям громадян - ГУСЗН, УСЖІВ;
- придбання та встановлення у житлових будинках для малозабезпечених верств населення електроплит, газових плит і газових колонок - РДА, ГУЖГ, ГФУ.
2. Удосконалення системи надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, посилення адресності соціальної допомоги
- ініціювання розробки та затвердження нормативно-правових актів, що регламентують використання даних та автоматизований обмін інформацією з Пенсійним фондом про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій і соціальної допомоги, а також порядок надання управліннями Державтоінспекції ГУМВС інформації про наявність у володінні фізичних осіб транспортних засобів - ГУСЗН;
- удосконалення системи обліку осіб, які мають право на пільги, на підставі Єдиного державного автоматизованого Реєстру - ГУСЗН;
- розроблення методики обчислення середньодушового сукупного доходу сім'ї з урахуванням її доходу від власності та подання відповідних пропозицій центральним органам виконавчої влади; запровадження заходів адміністративно-фінансової консолідації програм надання соціальної допомоги, створення в місті єдиної бази даних щодо одержувачів усіх видів соціальної допомоги, перехід до їх призначення за єдиною заявою - ГУСЗН;
- вивчення можливостей затвердити для будинків, обладнаних побутовими лічильниками тепла, та для квартир, які обладнані індивідуальними лічильниками тепла, тарифів за опалення тільки в опалювальний сезон - ГУПЦП;
- розроблення проектів розвитку мережі нестаціонарних установ різних типів, що надають соціальні послуги (центри комплексного соціального обслуговування, спеціалізовані відділення соціальної допомоги вдома та ін.) з активним залученням громадських організацій, волонтерської праці тощо - ГУСЗН.
3. Розширення міської мережі установ із надання соціальної допомоги
- відкриття Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (вул. О.Теліги, 37-г), а також відділень соціально-медичної реабілітації дітей, хворих на церебральний параліч, та ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів із цим діагнозом у складі територіальних центрів Деснянського і Дніпровського районів - ГУСЗН, ГУОЗ та МЗ, РДА;
- відкриття у складі міського територіального центру на вул. О.Теліги, 37-г відділення соціально-побутової реабілітації для громадян похилого віку та відділення організації надання натуральної і гуманітарної допомоги - ГУСЗН;
- вивчення можливостей створення у складі районних територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян відділень соціальної реабілітації (денне перебування) для інвалідів із порушеннями психіки, які не потребують сторонньої допомоги в домашніх умовах та є соціально безпечними - ГУСЗН;
- розширення мережі центрів соціальної адаптації та будинків соціального піклування для бездомних і безпритульних громадян, посилення роботи із ними (розроблення і затвердження відповідної міської програми, створення служби соціального патрулювання та ін.) - ГУСЗН, РДА.
4. Підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою максимальної їх адаптації до суспільного життя та професійної реабілітації
- забезпечення вільного (безбар'єрного) доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до всіх державних установ і громадських місць; введення заборони на приймання в експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури та житла, в яких не дотримані відповідні вимоги - ГУСЗН;
- створення умов для навчання дітей-інвалідів у загальноосвітніх навчальних закладах і реалізації їх потенційних можливостей - ГУСЗН, ГУОН;
- надання підтримки громадським організаціям інвалідів і спеціалізованим підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями - ГУСЗН.
Виконання заходів сприятиме збільшенню чисельності громадян, які обслуговуються в установах соціальної допомоги, та покращенню рівня їх обслуговування. Середньомісячна кількість одержувачів житлових субсидій прогнозується на рівні близько 9,5% від загальної кількості квартиронаймачів (нарахування становитимуть 109,0 млн. грн.).
3.3.5. Підтримка сімей, дітей і молоді
Стратегічна ціль - забезпечення реалізації в повному обсязі конституційних прав сімей, дітей і молоді
Підтримка сімей, дітей і молоді є одним із ключових чинників поліпшення демографічної ситуації. Даний напрямок соціальної політики потребує застосування комплексного підходу, зокрема реалізації спеціальних програм спорудження соціального житла (як засвідчують соцопитування, нині ця проблема перебуває на першому місці для майже 20% молодих сімей Києва), збільшення розмірів адресної допомоги та проведення відповідної інформаційної роботи.
У 2006 р. (очікуване) в органах соціального захисту населення на обліку перебувало 62,8 тис. одержувачів допомоги сім'ям з дітьми та 4,6 тис. малозабезпечених сімей, яким, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ), призначено допомогу на суму 81,6 млн. грн. та 9,4 млн. грн. відповідно. 3,3 тис. інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виплачено 20,0 млн. грн. матеріальної допомоги, у т.ч. перераховано органам Пенсійного фонду 11,2 млн. грн. для виплати соціальної пенсії 9,5 тис. інвалідам.
Продовжувалася робота щодо забезпечення зайнятості та підприємницьких ініціатив молоді, зокрема у 2006 р. очікується працевлаштувати 2,1 тис. молодих безробітних.
Здійснюються заходи, спрямовані на поліпшення охорони здоров'я матері та дитини, матеріально-технічної бази акушерських і педіатричних закладів.
Виходячи з бюджетних можливостей, у 2007 р. діяльність міської влади буде зорієнтована на збільшення розмірів допомоги, посилення її адресності та впорядкування процедури отримання, насамперед у сфері квартирних черг і молодіжного кредитування. Для підвищення ефективності діяльності планується чітко розмежувати повноваження в сфері підтримки сімей, дітей і молоді між структурними підрозділами Київської міськдержадміністрації.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Виконання заходів комплексної програми "Молодь міста Києва на 2006-2008 роки"
- розвиток і вдосконалення діяльності мережі спеціалізованих служб для молоді з питань надання соціальних послуг і соціальної допомоги, профорієнтації та працевлаштування - ГУССМ;
- підтримка програм і проектів молодіжних і дитячих громадських організацій, які сприяють вирішенню соціальних проблем молоді (програма "Школа управління проектами" молодіжної громадської організації "Клуб "Компас", проект "Творча майстерня" дитячої громадської організації "Мозаїка" та ін.) - ГУССМ.
2. Реалізація спеціальних програм
Молодіжних:
- створення у м. Києві Будинку молоді - ГУССМ;
- організація конкурсів на одержання премій і стипендій Київського міського голови (8 щорічних премій за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, 150 щомісячних стипендій і 60 щорічних премій кращим студентам міста, 50 щорічних стипендій для обдарованої молоді) - ГУССМ;
- розповсюдження через студентську профспілкову асоціацію м. Києва студентських проїзних квитків на наземний транспорт і метро - ГУССМ;
- проведення молодіжних заходів і акцій, спрямованих на національно-патріотичне й естетичне виховання молоді: свято Покрови, день київського студента, день Святого Миколая, День захисту дітей, День молоді та ін. - ГУССМ;
- підтримка молодіжних творчих проектів "Рок-екзистенція", "Перлини сезону", "Парад надій", "Діагноз-32", чемпіонату КВК серед вищих навчальних закладів Києва тощо, державного проекту "Всеукраїнський молодіжний мистецький пленер "Мальовнича Україна" - ГУССМ;
- надання новоствореним молодіжним об'єднанням дотацій для розвитку статутної діяльності (по мірі надходження заявок), організація навчань і тренінгів для лідерів громадських організацій в рамках "Школи управління проектами" - ГУССМ.
Оздоровчих:
- оздоровлення дітей та підлітків у Центрі соціального розвитку підлітків та молоді "Зміна" та інших оздоровчих базах, літнє та зимове оздоровлення студентів київських вузів та студентських сімей за рахунок коштів міського бюджету - ГУССМ.
Сімейних:
- надання консультацій щодо отримання довгострокових пільгових житлових кредитів для молоді - ГУССМ, ГУЖЗ;
- організація роз'яснювальної та санітарно-профілактичної роботи серед сімей з питань репродуктивного здоров'я, статевого виховання підлітків, профілактики наркоманії та СНІДу - ГУССМ, ГУОЗМЗ.
Інформаційних:
- створення та оновлення баз даних нормативно-правових документів з питань молодіжної та сімейної політики, про молодіжні та дитячі громадські організації міста Києва, про оздоровлення за рахунок коштів міського бюджету - ГУССМ;
- забезпечення функціонування веб-сторінок Головного управління сім'ї та молоді на офіційному сайті КМДА (www.kmv.gov.ua), Київського молодіжного центру праці (www.youthcentre.kiev.ua), Молодіжної телевізійної служби (www.mtvs.kiev.ua), електронної поштової скриньки Головного управління (org@simya.kyiv-city.gov.ua), через яку розповсюджується інформація для молоді та молодіжних громадських організацій - ГУССМ.
3. Збільшення обсягів спорудження житла для молодих сімей
- виділення асигнувань на погашення відсоткових ставок молодих сімей за користування іпотечним кредитом та 6% на обслуговування кредитів - ГУЖЗ;
- спорудження житлової площі для багатодітних сімей, які перебувають на черзі квартирного обліку, дітей-сиріт та ін. - ГУЖЗ, ГФУ, ГУБІ.
У результаті реалізації заходів очікується поліпшення умов для соціального становлення та розвитку молоді міста, позитивні зрушення у вирішенні проблем її зайнятості та забезпечення житлом. Основними кількісними критеріями є збільшення в 2007 р. обсягу фінансування з міського бюджету адресної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, а також сім'ям при народженні дитини.
3.4. Гуманітарна сфера
3.4.1. Охорона здоров'я населення
Стратегічна ціль - забезпечення якісної доступної медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення відповідно до кращих європейських стандартів
У місті функціонують 98 лікарняних закладів потужністю 30,2 тис. ліжок (у т.ч. 1,61 тис. ліжок у денних стаціонарах районних поліклінік) та 203 амбулаторно-поліклінічні заклади (АПЗ) на 81,6 тис. відвідувань за зміну (300,6 відвідування за зміну в розрахунку на 10 тис. населення). Із загальної кількості об'єктів охорони здоров'я 174 знаходяться у підпорядкуванні ГУОЗ та МЗ, у т.ч. 54 стаціонари та 95 АПЗ.
Упродовж року завершені роботи по будівництву I черги дитячої клінічної лікарні на 110 ліжок і 150 відвідувань за зміну в Печерському районі та по створенню територіального міського центру профілактики й боротьби зі СНІДом у Святошинському районі. Продовжуються роботи зі створення Київського міського центру крові в Шевченківському районі, Київського міського центру серця у Деснянському районі.
Відбувається розвиток сімейної медицини. В 2006 р. очікується зростання до 7 од. кількості амбулаторій сімейних лікарів, збільшиться штат лікарів у поліклініках сімейних лікарів.
Водночас, необхідно активізувати дії міської влади у сфері поліпшення матеріально-технічної бази медичних закладів і їх реконструкції. Нині незадовільним є технічний стан 40% будівель, повної модернізації потребують 786 допоміжних споруд (котелень, пралень, харчоблоків, центральних стерилізаційних відділень тощо).
Окрім цього, як засвідчують соціологічні опитування, жителі столиці незадоволені організацією роботи дільничних закладів, якістю наданої медичної допомоги, високою "тінізацією" медичного обслуговування, неуважним ставленням персоналу до пацієнтів.
У 2007 р. зусилля міської влади у сфері охорони здоров'я будуть спрямовані на виконання заходів, передбачених міською Міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я киян" на 2003-2011 роки. Пріоритетними напрямами діяльності, насамперед, є розвиток мережі та потужностей АПЗ, зокрема в нових житлових мікрорайонах міста, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази медичних закладів, підвищення якості надання послуг і посилення заходів щодо профілактики захворюваності.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Зміцнення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я
- завершення реконструкції корпусу N 4 Київської міської онкологічної лікарні під хоспіс для онкологічних хворих на вул. Верховинній, 69; реконструкції корпусів міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3 - ГУОЗ та МЗ, ГФУ;
- завершення будівництва Київського міського центру серця на вул. Братиславській, 5-а - ГУОЗ та МЗ, ГФУ;
- продовження робіт з реконструкції дитячого санаторію "Лучезарний" у м. Євпаторія - ГУОЗ та МЗ, ГФУ;
- продовження робіт з проектування реконструкції з розширенням будівлі центру термічних уражень, реконструктивно-відновлюючої хірургії КМКЛ N 2 на вул. Краківській, 13; будівель міжрайонного відділення N 2 КЦПТД на вул. Львівській, 3; Київської дитячої клінічної туберкульозної лікарні на вул. Гамарника, 10; Київської міської туберкульозної лікарні N 3 (сел. Гостомель); акушерського відділення КМПБ N 4 під центр акушерської обсервації з будівництвом очисних споруд на вул. Героїв Сталінграда, 16; будівництва поліклініки для дорослих на вул. Героїв Севастополя, будівництва лікувально-діагностичного корпусу Київського міського протитуберкульозного диспансеру на вул. Великій Васильківській, 35 - ГУОЗ та МЗ, ГФУ;
- налагодження співпраці з районними в м. Києві державними адміністраціями та розроблення нових вимог до забудовників житлових масивів щодо планування спорудження соціальної інфраструктури - ГУОЗ та МЗ, РДА;
- забезпечення медичних закладів м. Києва резервними джерелами електропостачання - ГУОЗ та МЗ.
2. Розвиток загальної лікарської практики/сімейної медицини
- збільшення до 8 од. кількості амбулаторій сімейних лікарів та до 10 од. кількості поліклінік із відділенням сімейних лікарів - ГУОЗ та МЗ;
- забезпечення проведення навчальних тренінгів для лікарів і середнього медичного персоналу, які надають медичну допомогу населенню на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини - ГУОЗ та МЗ;
- створення в лікувально-профілактичних закладах, що надають медичну допомогу за принципом загальної лікарської практики/сімейної медицини, комп'ютерної бази даних щодо реєстрації пацієнтів, сімей, формування груп ризику, диспансерного спостереження, медичного нагляду тощо - ГУОЗ та МЗ.
3. Підвищення рівня здоров'я населення
- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті та зменшення поширеності інфекційних хвороб шляхом виконання комплексу заходів санітарної охорони території від заносу і розповсюдження карантинних та інших особливо небезпечних захворювань, проведення дератизаційних заходів - КМСЕС, ГУОЗ та МЗ, ГУНС, УВМ, ДКП "Плесо", РДА;
- здійснення профілактики захворювань на туберкульоз; розробка заходів щодо залучення до обов'язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічне небезпечними для оточуючих; забезпечення протитуберкульозних закладів достатньою кількістю основних і резервних протитуберкульозних препаратів; поліпшення матеріальної бази інфекційних лікарень (відділень), у т.ч. протитуберкульозних лікувально-профілактичних закладів (відділень, кабінетів) - ГУОЗ та МЗ, ГУМВС;
- запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед мешканців столиці, активізація інформаційно-просвітницької роботи щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, розширення доступу до лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД - ГУОЗ та МЗ;
- зміцнення репродуктивного здоров'я населення, розвиток системи охорони материнства та дитинства, зокрема, оснащення сучасним обладнанням жіночих консультацій, забезпечення обстеження вагітних жінок сучасними методами допологової діагностики, проведення масового скринінгу вагітних та ін. - ГУОЗ та МЗ;
- удосконалення системи швидкої і невідкладної медичної допомоги, а також роботи цілодобових травмпунктів - ГУОЗ та МЗ;
- проведення гігієнічного виховання населення та формування ідеології здорового способу життя з використанням засобів масової інформації, перетворення санітарної освіти в систему безперервного медико-гігієнічного навчання і виховання - ГУОЗ та МЗ, ГУОН, ГУПВЗМІЗГ.
За рахунок реалізації програмних заходів у 2007 р. підвищиться доступність медичних послуг для населення, відбудеться оптимізація організаційних засад медичного обслуговування у бік посилення первинної медико-санітарної допомоги, на цій основі очікується зміцнення здоров'я, продовження періоду активного довголіття і тривалості життя мешканців столиці. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво, реконструкцію та перспективне проектування об'єктів охорони здоров'я міського підпорядкування становитиме 197,1 млн. грн. (табл. 1-2).
Таблиця 1
Основні показники розвитку системи
охорони здоров'я м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість лікарняних закладів, од. |97 |98 |98 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Потужність ліжкового фонду в | | | |
|лікарняних закладах, тис. ліжок |30,1 |30,2 |30,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|на 10000 населення, ліжок |112,1 |112,1 |112,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість амбулаторно-поліклінічних |203 |203 |203 |
|закладів, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Потужність (планова ємність) | | | |
|амбулаторно-поліклінічних закладів, |81,6 |81,6 |81,6 |
|тис. відвідувань за зміну | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|на 10000 населення, відвідувань за |303,6 |303,6 |303,6 |
|зміну | | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Основні показники розвитку системи охорони здоров'я
м. Києва, підпорядкованої Головному управлінню
охорони здоров'я та медичного забезпечення
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість лікарняних закладів, од. |55 |56 |57 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них лікарняних ліжок, тис. од. |18,9 |19,0 |19,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Потужність денних стаціонарів | | | |
|в районних поліклініках, ліжок |1599 |1605 |1610 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість амбулаторно-поліклінічних |127 |127 |127 |
|закладів, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Потужність (планова ємність) | | | |
|амбулаторно-поліклінічних установ, |57,2 |57,2 |57,6 |
|тис. відвідувань за зміну | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|на 10000 населення, |212,9 |212,9 |214,4 |
|відвідувань за зміну | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість центрів сімейної |1 |1 |1 |
|медицини, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них лікарів, осіб |5 |5 |5 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість поліклінік сімейних |4 |4 |2 |
|лікарів, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них лікарів, осіб |14 |17 |18 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість поліклінік з |9 |9 |10 |
|відділенням сімейних лікарів, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них лікарів, осіб |26 |27 |30 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість амбулаторій сімейних |6 |7 |8 |
|лікарів, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них лікарів, осіб |17 |19 |20 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість лікарів усіх |12,9 |13,0 |13,1 |
|спеціальностей, тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість середнього медичного |21,3 |21,4 |21,5 |
|персоналу, тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг фінансування на поточне | | | |
|утримання установ і закладів охорони | | | |
|здоров'я населення з бюджетів, | | | |
|млн. грн. | | | |
|міського |535,6 |827,4 |1499,9 |
|районних |240,0 |390,8 |577,4 |
------------------------------------------------------------------
3.4.2. Освіта
Стратегічна ціль - перетворення Києва в науково-освітній центр європейського рівня
Від якості освіти значною мірою залежить майбутнє Києва та реалізація його амбіцій щодо статусу європейської столиці. Виходячи з бюджетних можливостей, демографічних перспектив та оцінки наявного інфраструктурного потенціалу зусилля міської влади насамперед будуть зосереджені на поліпшенні матеріально-технічної бази діючих навчальних закладів та умов перебування в них дітей (харчування, медичне обслуговування й оздоровлення), розвитку нових методів навчання та посиленні контролю за якістю знань, упровадженні вимог щодо спорудження нових житлових масивів з точки зору узгодження обсягів будівництва житла та відповідної соціальної інфраструктури.
Як очікується, за підсумками 2006 р. у повному обсязі буде профінансовано більшість загальноміських програм розвитку освіти. На їх виконання з міського та районних бюджетів виділено 69,7 млн. грн. (47,3% передбаченого на рік обсягу), у т.ч. на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів (проведення поточних і капітальних ремонтів, придбання меблів і обладнання) - 50,9 млн. грн.
У 2006 р. додатково на галузь "Освіта" міською владою виділено кошти для: придбання та оновлення матеріально-спортивної бази закладів освіти; придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, які залишилися без піклування батьків, і дітям із малозабезпечених сімей; введення додаткових посад керівників гуртків; забезпечення сніданками дітей пільгових категорій.
Дошкільна освіта
Мережа дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) у м. Києві становить 669 одиниць, із них: 513 - комунальної форми власності, 58 - інших форм власності, 95 - школи-дитячі садки (в тому числі 7 приватних), 3 - навчально-виховні комплекси.
Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою становить 75% (у міських поселеннях України - 66%).
Збережена мережа ДНЗ компенсуючого типу. В 75 таких установах (31 спеціальній і 44 санаторних), а також 60 комбінованих дитячих навчальних закладах виховується та отримує необхідну реабілітаційно-корекційну допомогу 11,8 тис. дітей, які водночас мають можливість покращити стан здоров'я.
У 2006 р. відкрито новозбудовану школу-дитячий садок "Зернятко" у Дніпровському районі; після капітального ремонту введено в дію ДНЗ N 23 Шевченківського та ДНЗ N 141 Печерського районів.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- повернення у міську власність незаконно перепрофільованих ДНЗ, розірвання договорів оренди, здійснення ремонтних робіт і відновлення їх основної діяльності. Таким шляхом заплановано відновити роботу 139 груп, що прирівнюється до 12 ДНЗ потужністю 220 місць та дозволить поновити резерв на 2780 місць - ГУОН;
- сприяння створенню закладів дошкільної освіти різних форм власності. Для багатьох європейських країн характерним є збільшення кількості приватних ДНЗ, на які існує попит з боку осіб із вищими доходами. Це дозволяє розвантажити бюджетні заклади та спрямувати кошти на поліпшення обслуговування дітей із соціально незахишених верств населення - ГУОН.
Загальна середня освіта
У 2005/06 н.р. у м. Києві функціонувало 527 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (без відомчих закладів та приватних шкіл-дитячих садків), в т.ч.: 297 середніх загальноосвітніх шкіл (з них спеціалізованих - 128), 31 гімназія, 31 ліцей, 7 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 11 вечірніх (змінних) шкіл, 88 шкіл-дитячих садків, 18 спеціальних шкіл-інтернатів, 44 приватних заклади. В них навчалося 258,4 тис. учнів. Усі загальноосвітні навчальні заклади працюють у першу зміну.
Різними видами харчування охоплено 88% загальної кількості учнів, у т.ч. гарячим - 48%. Безоплатно їдять учні 1-4 класів і діти пільгових категорій.
На сьогодні у школах м. Києва вивчаються 24 іноземні мови: в 22 школах до навчального процесу залучено фахівців іноземних держав як носіїв мови; у 43 - запроваджено стажування вчителів за кордоном; 35 шкіл проводять обмін делегаціями школярів і виїзд школярів на мовну практику за кордон; у 7 навчальних закладах введено викладання окремих предметів іноземною мовою.
Відбувається поступовий перехід на 5-денний режим роботи. В 2006/07 н.р. за таким розкладом працюватиме 88% загальноосвітніх навчальних закладів та навчатимуться усі учні 1-5 класів. Це створює додаткові можливості для розвитку позашкільної освіти. Так, позашкільною освітою охоплено понад 78 тис. дітей - майже третина усіх школярів міста. Загалом, у Києві функціонують 55 позашкільних навчальних закладів, з яких 17 комплексних і 38 профільних.
Операційні цілі та пріоритетні заходи на 2007 рік:
1. Урізноманітнення типів загальноосвітніх навчальних закладів змісту та форм навчання
- збільшення кількості шкіл із поглибленим вивченням окремих предметів з метою забезпечення державної підтримки розвитку здібностей і талантів дітей - ГУОН;
- проведення в 11 ЗНЗ експерименту "Школа повного дня" - ГУОН;
- перехід до навчання учнів 5-6 класів за новими навчальними планами - ГУОН;
- запровадження з 2006/07 н.р. в усіх загальноосвітніх навчальних закладах вивчення другої іноземної мови з 5 класу - ГУОН.
2. Забезпечення діяльності шкіл-інтернатів. Наявна мережа шкіл-інтернатів задовольняє існуючі потреби. В 2005-2006 рр. поліпшилася їх матеріально-технічна база (у 23 школах-інтернатах і спеціальній школі "Надія" встановлено 495 комп'ютерів, придбані інтерактивні дошки, вирішуються питання їх програмового забезпечення). Основними пріоритетами на 2007 рік є поліпшення умов перебування дітей і їх соціального захисту:
- посилення контролю за захистом житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - ГУОН;
- поетапне реформування навчальних закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх розукрупнення, насамперед, шляхом посилення роботи щодо: 1) передачі дітей під опіку та піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та на усиновлення; 2) проведення цілеспрямованої роботи в суспільстві щодо попередження виникнення та збільшення соціального сирітства - ГУОН.
3. Поліпшення умов перебування у навчальному закладі
- покращення якості медичного обслуговування учнів - ГУОН;
----------------------------------------------------
|Як засвідчують результати профілактичних медичних |
|оглядів, не мають відхилень за всіма ознаками |
|здоров'я або мають незначні відхилення лише |
|38% школярів. |
|На сьогодні заклади освіти міста укомплектовані |
|лікарями на 93 2%, медичними сестрами - на 89,6%. |
|Один лікар, як правило обслуговує дві-три школи |
|та присутній 1-2 рази на тиждень. |
----------------------------------------------------
- подальше забезпечення безкоштовного харчування для дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, які потребують дієтичного харчування, учнів 1-4 класів та деяких інших пільгових категорій - ГУОН.
Професійно-технічна освіта
Мережа професійно-технічної освіти міста включає 30 навчальних закладів, із них: 10 професійних ліцеїв; 16 вищих професійних училищ (у т.ч. 1 вище комерційне училище та 1 міжрегіональне вище професійне училище), 4 міжрегіональних центри професійно-технічної освіти.
Система професійно-технічної освіти окрім завдань підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для ринку праці вирішує ряд соціальних проблем. Саме тут значну частину контингенту становлять діти-сироти, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей.
У Києві існує дефіцит робітничих кадрів за цілим рядом спеціальностей. Однак без істотних зрушень у сфері державної освітньої політики, зокрема посилення контролю за діяльністю ВНЗ, а також реформування системи оплати праці, підвищення престижності професійно-технічної освіти є надзвичайно складним завданням.
Операційні цілі та пріоритетні заходи на 2007 рік:
- посилення профорієнтаційної діяльності органів міської влади в сфері популяризації професійно-технічної освіти - ГУОН, КМЦЗ;
- розроблення методик визначення потреби у підготовці робітничих кадрів, проведення моніторингу поточної та перспективної потреби ринку праці міста у таких спеціалістах - ГУОН, КМЦЗ.
За рахунок реалізації програмних цілей і заходів у 2007 р. очікується повне задоволення потреб населення у послугах дошкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення ефективності процесу виховання, загальноосвітньої і професійної підготовки. Кількісними критеріями ефективності реалізації заходів є зростання показника охоплення дошкільнят до 76%, відкриття двох денних ЗНЗ, навчання усіх учнів 1-5 класів за 5-денним режимом (табл. 3).
Таблиця 3
Основні показники розвитку системи освіти м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість дошкільних закладів | | | |
|(включаючи школи-дитячі садки), од. |671 |669 |673 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість місць у дошкільних | | | |
|закладах, тис. місць |74,1 |73,9 |74,3 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість дітей у дошкільних | | | |
|закладах, тис. осіб |70,6 |69,1 |71 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Охоплення дітей дошкільними | | | |
|закладами (у відсотках до | | | |
|загальної кількості дітей | | | |
|відповідного віку), % |74 |75 |76 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість денних загальноосвітніх | | | |
|навчальних закладів | | | |
|(без вечірніх середніх шкіл), од. |523 |523 |526 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в тому числі приватних, од. |44 |44 |46 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість учнів у | | | |
|загальноосвітніх навчальних | | | |
|закладах, тис. осіб |256,7 |242,5 |230,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість шкіл-садків, од. |98 |98 |98 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них вихованців, тис. осіб |10,0 |10,0 |10,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|з них учнів |8,9 |9,0 |9,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість вечірніх середніх | | | |
|шкіл, од. |11 |11 |11 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість учнів у вечірніх | | | |
|середніх школах, тис. осіб |4,4 |4,5 |4,6 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість шкіл-інтернатів для | | | |
|дітей-сиріт, які залишились без | | | |
|піклування батьків (NN3, 12, 21), од.|3 |3 |3 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них місць, од. |- |- |- |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в них вихованців, осіб |298 |300 |310 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість закладів |30 |30 |30 |
|професійно-технічної освіти | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість учнів у закладах | | | |
|професійно-технічної освіти, | | | |
|тис. осіб |21,5 |21,6 |21,7 |
------------------------------------------------------------------
3.4.3. Культура
Стратегічна ціль - перетворення Києва в європейську культурну столицю
Культурний комплекс столиці поєднує численні заклади культури, а також: пам'ятки культури різних історичних епох, утримання та збереження яких потребує значних фінансових видатків. З іншого боку, наявний потенціал у разі ефективного його використання спроможний суттєво збільшити бюджетні надходження. Два історико-архітектурні ансамблі міста - Софія Київська та Києво-Печерська лавра - занесені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони створюють унікальне середовище та перетворюють Київ в об'єкт туристичного інтересу.
У 2006 р. в м. Києві функціонують 138 масових бібліотек з книжковим фондом 5,2 млн. примірників; 24 музеї, у фондах яких зберігається 698,8 тис. експонатів; 6 клубних установ; 22 театри на 4,1 тис. місць; 41 постійно діючий кінотеатр із залами на 18,7 тис. місць; 7 концертних організацій; 6 парків культури і відпочинку; 56 дитячих музичних і художніх шкіл, у яких навчається 17,6 тис. учнів.
Існує тенденція до зростання кількості відвідувань закладів культури. Як очікується, в 2006 р. порівняно з попереднім роком на 30% збільшиться чисельність глядачів у театрах і на 16,5% - у кінотеатрах.
Упродовж року реалізовано низку нових мистецьких проектів, проведено культурно-мистецькі акції та заходи, в тому числі міжнародні, що сприяло підвищенню іміджу Києва на світовій арені.
Здійснено роботи зі спорудження нових об'єктів культури та відтворення об'єктів культурної спадщини, зокрема консервацію і тимчасову музеєфікацію залишків фундаменту Десятинної церкви на вул. Володимирській, 2-а, відтворення інтер'єру Успенського собору Києво-Печерської Лаври та ін.
Як очікується, в 2006 р. на реставраційно-ремонтні роботи пам'яток історії та культури з міського бюджету буде виділено 24,3 млн. грн., у т.ч. пам'яток архітектури - 14,9 млн. грн.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, стимулювання культурної діяльності населення, збільшення кількості відвідувань музеїв, театрів, культурно-мистецьких заходів, особливо дітьми і юнацтвом, та створення організаційно-економічних і техніко-технологічних передумов для повноцінного й ефективного використання культурного потенціалу столиці.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, театрів, бібліотек, кіномережі, парків культури та відпочинку
- пріоритетними об'єктами є історико-архітектурна пам'ятка-музей "Київська фортеця" (2 черга), Музей українського народного декоративного мистецтва, Український центр культури "Музей І.Гончара", Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва, Київський академічний театр оперети - ГУКМ;
- завершення реконструкції споруд на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під театр на Подолі - ГУКМ;
- продовження проектування драматичного театру на Троєщині - ГУКМ;
- оформлення документів на відведення земельних ділянок для будівництва центральної публічної бібліотеки ім. Л.Українки, цирку на розі вул. Попудренка та Будівельників та інших об'єктів - ГУЗР, Інститут Київгенплан, ГУКМ.
2. Забезпечення охорони культурної спадщини
- приведення діючих норм охорони історичної спадщини у відповідність до міжнародних норм і вимог ЮНЕСКО - ГУОКС;
- виготовлення 484 паспортів об'єктів культурної спадщини згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 рр." - ГУОКС;
- створення та апробація методики археологічного моніторингу стану археологічних пам'яток м. Києва, своєчасне виявлення та припинення руйнації культурного шару міста, встановлення системи постійного контролю за збереженістю археологічних пам'яток і стародавнього історичного ландшафту - ГУОКС;
- проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток історії та культури - ГУОКС;
- проведення археологічних досліджень залишків храму XII ст. (Юрківська, 3), Китаївського комплексу, залишків храму XII ст. (вул. Олегівська, 14), Замкової гори, обстеження захисних валів Видубецького монастиря та створення "Археологічної мапи м. Києва", яка дозволить прискорити процедуру відведення земельних ділянок для будівництва - ГУОКС.
3. Збереження та поліпшення архітектурно-історичного середовища
- обмеження розміщення зовнішньої реклами в історичних місцях Києва - ГУКМ, ГУКБЗД;
- підвищення вимог до естетики малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків, урн, зупинок громадського транспорту тощо) в історичних місцях міста - ГУКМ, ГУКБЗД.
4. Організація культурно-мистецьких заходів
- проведення традиційних і нових міжнародних культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, конгресів і з'їздів творчих діячів (фестивалю "Київ травневий" та ін.) з метою підняття іміджу Києва як європейської культурної столиці; заходів, спрямованих на пропаганду національної культури та культур інших народів, здорового способу життя тощо - ГУКМ, ГУССМ, ГУФКС;
- обмеження проведення розважально-рекламних заходів у центральній частині міста та надання інших пристосованих для цього місць - ГУКМ.
У результаті реалізації програмних цілей і заходів буде зміцнена матеріально-технічна база сфери культури і мистецтв міста, збережено і повернено пам'яткам історії та культури їх первісний вигляд відповідно до архівних матеріалів. Основними кількісними критеріями ефективності заходів є збільшення в 2007 р. на 14% чисельності відвідувачів музеїв, на 20% - відвідувань кіносеансів, на 26% - глядачів у театрах (табл. 4).
Таблиця 4
Основні показники розвитку сфери культури і мистецтв
м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість музеїв (включаючи | | | |
|філії), од. |22 |23 |24 (*) |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Музейний фонд, тис. од. експонатів |693,7 |698,8 |703,4 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість відвідувачів музеїв | | | |
|тис. осіб |518,4 |525,7 |596,8 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість масових бібліотек, од. |138 |138 |138 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Книжковий фонд бібліотек, | | | |
|млн. примірників |5,2 |5,2 |5,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість постійно діючих | | | |
|кінотеатрів, од. |41 |41 |41 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у них місць, тис. |18,7 |18,7 |18,7 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість відвідувань | | | |
|кіносеансів, тис. |1621,5 |1941,3 |2329,6 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Число театральних колективів, од. |21 |22 |22 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість театрів, од. |21 |22 (**) |22 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у них місць, тис. |3,7 |4,1 |4,2 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість глядачів у театрах, | | | |
|тис. осіб |390,0 |490,0 |615,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість концертних організацій, од.|8 |7 (**) |7 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість клубних установ, од. |6 |6 |6 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у них місць, тис. |0,7 |0,7 |0,7 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість парків культури і | | | |
|відпочинку в м. Києві, од. |6 |6 |6 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість дитячих музичних і | | | |
|художніх шкіл, шкіл мистецтв, од. |56 |56 |56 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у них учнів, тис. осіб |17,4 |17,6 |17,8 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(*) відкриття музею Шолом-Алейхема;
(**) зміна профілю концертної установи на театральний заклад
"Берегиня".
3.4.4. Туризм і рекреація
Стратегічна ціль - становлення Києва як міжнародного центру культури, туризму та історичного спадку
Київ є містом, у якому розташовані культурні пам'ятки багатьох історичних епох, у тому числі занесені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, унікальні природні та ландшафтні форми. Поблизу столичної агломерації знаходиться ряд історичних міст України, які в сукупності могли б утворити туристичні маршрути світового значення та перетворити туризм в один із провідних чинників соціально-економічного зростання регіону.
За темпами розвитку туризм випереджає більшість галузей економіки Києва. У 2006 р. діють 1075 підприємств туристичної галузі, в яких працює понад 5 тис. осіб. Як очікується, кількість обслуговуваних туристів порівняно з 2005 р. збільшиться на 23,3% (до 1,2 млн. осіб), у т.ч. іноземних туристів - на 73,3% (336 тис.), туристів, які виїжджали за кордон, - на 10,4% (585 тис.), туристів, охоплених внутрішнім туризмом, - на 10,7% (249 тис. осіб).
Кількість обслуговуваних туристів, осіб
2005 2006 2007
очікуване прогноз
іноземних 949,3 1170,6 1284,8
які виїжджали за кордон 530,2 585,3 626,4
охоплених внутрішнім туризмом 224,9 249,0 270,4
Буде введено в дію 7 об'єктів готельного призначення, серед яких п'ятизіркові готелі "Hayatt Regensy Свята Софія Київ" і "Опера", чотирьохзірковий готель "Рив'єра" та 4 малих готелі.
Водночас, туристична галузь за низкою показників істотно поступається більшості європейських столиць. Відмічається нестача кваліфікованих спеціалістів у сфері внутрішнього та зовнішнього туризму, невідповідність кількості та матеріально-технічної бази готельного господарства світовим стандартам.
Негативний вплив мають прорахунки у містобудівній політиці, які призводять до руйнування традиційного середовища міста та втрати ним привабливості для історико-пізнавального туризму. Як наслідок, у структурі туристичних потоків понад 50% становлять туристи, які виїжджали за кордон, натомість частка іноземних туристів є меншою за 29%.
У 2007 р. пріоритетом діяльності міської влади буде створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу в сфері туризму, підвищення міжнародного іміджу Києва, зростання обсягу інвестицій в реконструкцію пам'яток історії і культури та об'єкти туристичної інфраструктури, поліпшення якості та забезпечення конкурентоздатності туристичних пропозицій на світовому туристичному ринку, за рахунок чого очікується істотне збільшення надходжень від туризму до міського бюджету. Основні заходи здійснюватимуться в рамках реалізації Програми розвитку туризму у м. Києві до 2010 року.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Розширення мережі готелів та інших закладів тимчасового перебування туристів
- програмою розвитку туризму в м. Києві до 2010 р. передбачено спорудження нових закладів розміщення на 4,3 тис. місць (близько 5 - п'ятизіркових, 12 - чотирьохзіркових і 30 - трьохзіркових готелів) та мотелів-кемпінгів на 1,2 тис. місць. У 2007 р. очікується введення в дію 3 нових об'єктів: п'ятизіркових готелів "Золоті куполи" і "Лейпциг" та чотирьохзіркового готелю "Holiday Inn" - ГУТГТ;
- використання нерентабельних споруд під реконструкцію в готелі, у тому числі молодіжні - ГУТГТ, Київська міська рада.
2. Удосконалення інфраструктури туризму
- впорядкування системи екскурсійного обслуговування у м. Києві, зокрема здійснення контролю за виконанням розпорядження КМДА від 24.01.06 N 81 "Про акредитаційну комісію по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу у м. Києві", розміщення на інтернет-сайті переліку екскурсоводів і гідів-перекладачів, які отримали відповідний дозвіл - ГУТГТ;
- створення за сприянням Європейської туристичної комісії у рамках проекту TASIS-TWINNING "Розвиток туристичних інформаційних центрів в Україні" мережі туристичних інформаційних центрів і екскурсійних пунктів - ГУТГТ.
3. Розвиток спортивно-оздоровчого туризму
- проведення традиційного відкритого зльоту туристів м. Києва відкритих зимових змагань із техніки спортивного туризму, змагань із техніки водного туризму "Весняні води" та велосипедного туризму чемпіонату м. Києва з техніки гірського туризму, кубка м. Києва з техніки пішохідного туризму, змагань "Мама, тато, я - туристична сім'я" та ін. заходів - ГУТГГ, ГУФС, Федерація спортивно-оздоровчого туризму м. Києва;
- розроблення спеціалізованих туристично-екскурсійних програм і маршрутів для дитячого та сімейного туризму, їх впровадження у діяльність туристичних організацій столиці - ГУТГГ.
4. Рекламна та маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг
- проведення київської міжнародної виставки-ярмарку "Київ - древня та сучасна столиця України" (в рамка виставки передбачені наукові семінари, фестиваль туристичних фільмів "Вітер мандрів", фотоконкурси тощо), святкових заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, спеціалізованих традиційних туристичних салонів дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна-Літо", "Канікули. Осінь-Зима" та ін. - ГУТГТ, ГУКМ, ГУОН, РДА;
- організація єдиного стенду "Київ туристичний" на міжнародних виставкових заходах: Міжнародній туристичній біржі "ITB" (м. Берлін), Міжнародній туристичній виставці "Подорожі та туризм" MITT (м. Москва), Міжнародному туристичному ярмарку "MITF" (м. Москва), Міжнародній туристичній біржі "WTM" (м. Лондон) та ін. - ГУТГТ, ГУПТЗ, УМЗ апарату КМДА, КП "Київміськоформлення";
- виготовлення та розповсюдження різноманітної рекламно-інформаційної продукції (путівників, карт, журналів, буклетів, компакт-дисків, фотоальбомів тощо), розміщення інформації про туристичні можливості столиці на сторінках вітчизняних та іноземних туристичних каталогів, проведення активної рекламної кампанії у засобах масової інформації - ГУТГТ, ГУПТЗ, КП "Київміськоформлення", КП "Київський метрополітен";
- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виконання наукових досліджень і науково-практичних розробок з актуальних напрямів розвитку туристичної діяльності - ГУТГТ, Науковий центр розвитку туризму Державної туристичної адміністрації України.
5. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери
- створення постійно діючих баз практики та стажування студентів і спеціалістів на підприємствах сфери туризму м. Києва та за кордоном - ГУТГТ, ГУОН;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів, їх атестація - ГУОН, ГУТГТ.
Реалізація програмних заходів сприятиме залученню молоді до активного та повноцінного відпочинку, впорядкуванню екскурсійної діяльності, поліпшенню якості обслуговування та зростанню туристичної привабливості Києва. Основними кількісними критеріями ефективності заходів є збільшення в 2007 р. на 10% контингенту обслугованих туристів (табл. 5-6).
Таблиця 5
Показники розвитку туризму у м. Києві
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість туристичних фірм, од. |1017 |1100 |1200 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі діючих |855 |950 |1050 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість обслугованих |949,3 |1170,6 |1284,8 |
|туристів, тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|іноземних туристів |194,1 |336,3 |382,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|туристів, які виїжджали за кордон |530,2 |585,3 |626,4 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|туристів, охоплених внутрішнім |224,9 |249,0 |276,4 |
|туризмом | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість екскурсантів, тис. осіб |196,9 |210 |225,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Вартість наданих туристичних |1353, 5|1354,5 |1440,5 |
|послуг, тис. грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі від: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|іноземного туризму |135,3 |135,6 |158,9 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|туристів, які виїжджали за кордон |879,9 |879,5 |920,6 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|внутрішніх туристів |338,3 |339,4 |361,0 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6
Показники розвитку готельного господарства
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість готелів, усього, од. |117 |124 |127 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|великі (понад 100 номерів) |23 |26 |29 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|малі (до 100 номерів) |60 |64 |64 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|гуртожитки готельного типу |34 |34 |34 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Розподіл готелів за формами | | | |
|власності, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|комунальної власності міста |1 |1 |1 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|державної власності |43 |43 |43 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|інші |73 |80 |83 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість номерів, всього |8700 |9269 |9950 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|по готелях, підпорядкованих КМДА, | | | |
|в т.ч. готель "Жуляни" |31 |31 |31 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість проживаючих у |1006464 |1010902 |1011412|
|готелях, осіб | | | |
------------------------------------------------------------------
3.4.5. Фізичне виховання і спорт
Стратегічна ціль - забезпечення доступу до якісних послуг фізичної культури та спорту усім жителям столиці, створення оптимальних умов для підготовки професійних спортсменів
Мережа столичних об'єктів фізкультури і спорту в 2006 р. включає 1380 спортивних майданчиків, 790 приміщень для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, 602 спортивні зали, 211 стрілецьких тирів, 73 дитячо-юнацькі спортивні школи, 47 плавальних басейнів, 30 стадіонів, 5 споруд зі штучним льодом.
Існує позитивна тенденція до збільшення кількості осіб, охоплених усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Як очікується, в 2006 р. вона становитиме 187,0 тис. осіб, що на 0,5% більше порівняно з попереднім роком. Контингент дітей, які займаються в дитячих спортивних школах та школах вищої спортивної майстерності, перевищить 31 тис.
Проведено більше 310 змагань міського рівня, в яких взяли участь понад 50 тис. осіб.
Основними проблемами в сфері розвитку фізичного виховання і спорту є:
- незадовільна якість багатьох спортивних споруд;
- недостатній рівень занять фізичним вихованням у навчальних закладах;
- брак матеріально-технічної бази та обладнання для роботи з інвалідами;
- припинення функціонування у зв'язку з високими витратами на комунальні потреби басейнів і стадіонів.
Міська влада зіткнулася з проблемою фінансової підтримки клубних команд з ігрових видів спорту ("Сокіл", "Спартак", "Будівельник").
Виходячи з бюджетних можливостей, у 2007 р. основні зусилля міської влади будуть спрямовані на: підтримку спортсменів, які спроможні показати кращі світові спортивні результати; сприяння залученню спонсорських коштів для клубних команд; розширення доступу до спортивної інфраструктури широких верств населення, у тому числі з обмеженнями фізичного розвитку; участь в інвестиційних проектах по спорудженню спортивної інфраструктури, які в майбутньому матимуть значну окупність.
Операційні цілі та пріоритетні заходи на 2007 рік:
1. Реконструкція та введення в дію об'єктів фізичної культури і спорту
- виконання плану реконструкції та будівництва в м. Києві сучасних спортивних об'єктів для підготовки спортсменів високого класу та проведення міжнародних змагань - ГУФС;
- вирішення питань щодо надання земельних ділянок для спорудження спортивних об'єктів: спортивного комплексу ігрових видів спорту по вул. Тулузи, водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки), Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази дефлімпійської та паралімпійської підготовки та ін. - ГУФС, ГУЗР, ГУМАД;
- посилення контролю за станом спортивних майданчиків у мікрорайонах міста та збільшення їх кількості - ГУФС, РДА.
2. Підготовка спортсменів до змагань
- підготовка спортсменів-киян у складі збірних команд України до зимових і літніх Олімпійських ігор - ГУФС;
- збереження існуючої мережі ДЮСШ та СДЮШОР, сприяння відкриттю нових шкіл із пріоритетних видів спорту; покращення роботи ШВСМ щодо підготовки олімпійців - ГУФС;
- зміцнення міжнародних спортивних зв'язків - ГУФС;
- запровадження календаря загальноміських і всеукраїнських масових заходів із олімпійських видів спорту - ГУФС.
3. Сприяння роботі зі спортсменами-інвалідами
- підготовка спортсменів-інвалідів до зимових і літніх Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, придбання спеціального інвалідного спортивного інвентарю та обладнання, проведення фізкультурно-масових і спортивних заходів серед спортсменів-інвалідів - ГУФС;
- організація роботи щодо відкриття спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, вирішення питання розміщення Київського міського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" - ГУФС, ГУКВ, РДА.
4. Вдосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання населення
- створення Київського міського та в усіх районах міста центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для усіх" - ГУФС, РДА;
- проведення занять із фізичної культури та оздоровчих вправ з усіма учнями навчальних закладів, які віднесені за станом здоров'я до спеціальних медичних груп - ГУФС, ГУОН;
- вирішення з Мінсім'ямолодьспорт України та Кабінетом Міністрів України питання щодо затвердження переліку платних фізкультурно-оздоровчих послуг, які надаються населенню, та надання повноважень з ліцензійної діяльності фізкультурно-спортивних установ Головному управлінню по фізичній культурі та спорту КМДА - КМ України, МСМС України, ГУФС.
Унаслідок виконання програмних заходів очікується створення належних умов для розвитку різних видів спорту та підготовки спортсменів, покращення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи за місцем проживання населення.
3.5. Безпека життєдіяльності людини
Стратегічна ціль - створення безпечного середовища життєдіяльності населення
Міській владі вдалося частково мінімізувати негативний вплив швидкого зростання техногенного навантаження на навколишнє природне середовище за рахунок позитивних структурних змін в економіці та вдосконалення механізмів регулювання в сфері охорони довкілля. Водночас, невирішеною залишається низка проблем, що створює постійну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Насамперед, це: високий ступінь зношеності очисних споруд, водопровідних і каналізаційних мереж, використання застарілих низькоефективних технологій уловлення забруднюючих речовин; розташування на території міста значної кількості небезпечних об'єктів, де зберігаються радіоактивні, хімічні, вогне- та вибухонебезпечні речовини; низький рівень утилізації твердих побутових і промислових відходів, їх вирішення потребує концентрації значних фінансових ресурсів та системних дій влади у сфері реалізації основних принципів і пріоритетів екологічної політики на шляху до сталого розвитку.
3.5.1. Охорона навколишнього природного середовища
Як очікується, в 2006 р. об'єм викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря м. Києва становитиме 224,8 тис. т (від пересувних джерел - 190,8 тис. т, стаціонарних джерел забруднення - 34,0 тис. т), що на 5,0% більше порівняно з попереднім роком. Поблизу багатьох пунктів спостереження фіксується перевищення граничне допустимих норм викидів формальдегіду, діоксиду азоту, бенз(а)пірену. Така динаміка, насамперед, обумовлена зростанням кількості міського автотранспорту, в т.ч. маршрутних таксомоторів, та транзитних потоків. Серед стаціонарних джерел найбільшими забруднювачами є підприємства енергетики (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ, Завод "Енергія", котельні теплових мереж). Практично всі вони потребують модернізації виробництва та діючих систем уловлення шкідливих речовин.
Викиди забруднюючих речовин, тис. тонн
2004 2005 2006 2007
очікуване прогноз
у поверхневі водойми 177,0 164,9 194,8 210,4
в атмосферне повітря 209,8 220,5 224,8 236,0
У поверхневі водойми буде скинуто близько 910,0 млн. куб.м забруднених стічних вод (у 2005 р. - 899,0 млн. куб.м), з них без очистки - 28,0 млн. куб.м (у 2005 р. - 24,3 млн. куб.м). Основними джерелами забруднення є ВАТ "АК "Київводоканал" і промислові підприємства. Відсутність фінансування на спорудження станції мехобезводження осаду на Дніпровській і Деснянській водопровідних станціях не дозволило зменшити масу викиду забруднюючих речовин у Канівське водосховище.
Однією з причин зростання забруднення водних об'єктів і грунтів міста викидами нафтопродуктів є відсутність локальних очисних споруд дощових стоків на більшості відкритих автостоянок і автозаправних станцій, пунктах розвантаження паливно-мастильних матеріалів на території річкового порту й автотранспортних підприємств. Негативно на стан довкілля впливають й інші відходи автотранспорту (відпрацьовані мастила, фільтри, акумулятори, шини тощо), утилізацію яких належним чином не налагоджено.
Обсяг вивезених відходів у 2006 р. становитиме 1313,9 тис. куб.м, з них: 1152,2 тис. - тверді побутові відходи, 121,4 тис. - виробничо-господарські, в т.ч. токсичні відходи, 40,3 тис. куб.м - рідкі відходи. Рівень використання твердих побутових відходів у м. Києві поступається показникам не лише європейських столиць, а й багатьох міст України.
Одним із напрямів поліпшення екологічної ситуації є посилення контролю за викидами шкідливих речовин і застосування суворих штрафних санкцій у випадку недотримання встановлених норм і правил. У м. Києві зростає кількість підприємств - платників збору за забруднення навколишнього природного середовища: 2004 р. - 14,3 тис., 2005 р. - 17,1 тис. Як очікується, в 2006 р. надходження коштів від сплати збору складуть понад 27,7 млн.грн. (18,0 млн. до Державного та 9,7 млн. до міського фондів охорони навколишнього природного середовища) - в 2,1 раза більше порівняно з попереднім роком, що обумовлено введенням до нормативів збору коефіцієнта 2,373. Основними платниками є підприємства енергетики (АЕК "Київенерго", ЗАТ "Енергогенеруюча компанія "Укр-Кан пауер") та ВАТ АК "Київводоканал" - понад 50% загальної суми.
У 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади у сфері охорони навколишнього природного середовища будуть: підвищення екологічної безпеки міського транспорту, енергетики, промисловості та будівництва; розроблення проектів реструктуризації та винесення за межі міста окремих промислових підприємств - великих забруднювачів навколишнього природного середовища; впровадження системи моніторингу довкілля м. Києва, що дозволить забезпечити в автоматизованому режимі адміністративні органи та відповідні служби міста даними про стан довкілля і науково-обґрунтованими рекомендаціями щодо прийняття управлінських рішень для запобігання виникненню небезпечних екологічних ситуацій; посилення відповідальності за недотримання природоохоронного законодавства.
Операційні цілі та пріоритетні заходи на 2007 рік:
1. Охорона повітряного басейну
- розроблення систем і приладів контролю за викидами шкідливих речовин у атмосферне повітря, оснащення ними стаціонарних джерел забруднення - ДУЕПР;
- оснащення комунального транспорту міста приладами для зменшення викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах; запровадження вимог щодо встановлення таких приладів на автотранспорті перевізників інших форм власності за власні кошти, забезпечення контролю за їх виконанням - УОНПС, ГУТЗІ;
- зменшення негативного впливу на повітряний басейн міста сміттєспалювального заводу "Енергія" АЕК "Київенерго", зокрема: розроблення оптимальних режимів роботи операторів сміттєспалювальних котлоагрегатів, що забезпечить скорочення викидів оксидів вуглецю більш ніж у 10 разів, мінімізує викиди метану та вуглеводнів; здійснення автоматизації топочного процесу спалювання твердих побутових відходів; розроблення проекту очистки димових газів та проекту використання пари котлів - АЕК "Київенерго";
- проведення заміни механічних решіток грабельного відділення III черги очисних споруд Бортницької станції аерації, що дозволить скоротити викиди аміаку та сірководнів - ВАТ "АК "Київводоканал";
- здійснення модернізації стаціонарних постів контролю рівнів забруднення атмосферного повітря - ДУЕПР.
2. Охорона водних ресурсів
- проведення реконструкції хлорного господарства, виконання проектних робіт зі спорудження станції зневоднення осадів, утилізації та повернення промивних вод на Дніпровській і Деснянській водопровідних станціях - ВАТ "АК "Київводоканал";
- підвищення ефективності роботи каналізаційної інфраструктури міста шляхом: будівництва другої нитки Головного міського каналізаційного колектора; проведення реконструкції споруд 1-ї черги Бортницької станції аерації, закупівлі флокулянту для зневоднення сирих осадів та інтенсифікації процесу ущільнення стабілізованого мулу, виконання робіт по розчистці магістрального каналу (русло р. Якушевка), який відводить у р. Дніпро біологічно очищені стічні води на спорудах Бортницької станції аерації та ін. - ВАТ "АК "Київводоканал";
- будівництво очисних споруд стічних вод на філіалі "Завод "Енергія" АЕК "Київенерго" - АЕК "Київенерго";
- встановлення на автотранспортних підприємствах міста автономних установок для очищення зливних стоків від нафтопродуктів - КП "Київпастранс";
- виконання робіт з очистки та благоустрою водних об'єктів м. Києва (Дарницького меліоканалу та ін.); встановлення водоохоронних знаків меж прибережних захисних смуг водних об'єктів - ДКП "Плесо".
3. Охорона земельних ресурсів і біорізноманіття
- реалізація схеми санітарної очистки міста, вдосконалення системи роздільного збирання відходів, переробки, знешкодження, утилізації та захоронення промислових і побутових відходів. У 2007 р. заплановано закінчити реконструкцію полігону ТВП N 5, розробити проект очисних споруд фільтрату на звалищі в с. Пирогів - ГУКГ, ВАТ "Київспецтранс";
- розроблення біотехнологічного методу утилізації органічних відходів із використанням отриманих продуктів - ДУЕПР;
- проведення протизсувних і укріплювальних заходів на схилах парку Вічної слави, Божкового яру, Батиєвої гори в районі вул. Дружньої, Дніпровському схилі біля Пішохідного мосту, схилі навколо Свято-Макаріївської церкви, схилах над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до музичної естради, схилі вул. Нижньоюрківської та ін. - КП "СУППР", ГУКГ;
- виконання заходів, передбачених на 2007 р. Програмою комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року - КО "Київзеленбуд", ГУКГ.
Виконання програмних заходів дозволить сповільнити темпи зростання обсягу викидів забруднюючих речовин у поверхневі води й атмосферне повітря, спричинене посиленням техногенного навантаження; збільшити рівень використання вторинних ресурсів на основі впровадження новітніх технологій переробки промислових і твердих побутових відходів. Згідно з прогнозом надходження коштів до фондів охорони навколишнього природного середовища в 2007 р. становитимуть понад 28,2 млн. грн. (табл. 1).
Таблиця 1
Використання природних ресурсів і охорона навколишнього
природного середовища (*)
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість забруднених стічних | | | |
|вод, що скидаються | | | |
|у поверхневі водойми, всього, | | | |
|млн. куб.м |899,6 |910,0 |910,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|з них без очистки |24,27 |25,0 |25,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих | | | |
|речовин, що скидаються у | | | |
|поверхневі водойми, всього, тис. т |164,88 |194,83 |210,42 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|з них без очистки |5,67 |9,03 |23,61 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих | | | |
|речовин, які викидаються | | | |
|в атмосферне повітря, тис. т |220,5 |224,8 |236,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|від стаціонарних джерел забруднення |33,6 |34,0 |35,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|від пересувних джерел забруднення |186,9 |190,8 |201,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі від автотранспорту |176,5 |180,0 |190,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Надходження коштів до фондів | | | |
|охорони навколишнього природного | | | |
|середовища, млн. грн. |13,53 |28,22 |28,22 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|збір за забруднення навколишнього | | | |
|природного середовища |13,06 |27,75 |27,75 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|до державного |3,92 |18,04 |18,04 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|до міського |9,14 |9,71 |9,71 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|інші надходження до міського | | | |
|фонду охорони навколишнього | | | |
|природного середовища |0,47 |0,47 |0,47 |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
(*) дані Державного управління екології та природних ресурсів
у м. Києві
3.5.2. Техногенна безпека
У структурі потенційно небезпечних об'єктів перші місця посідають промислові підприємства та міські комунікації, АЗС, вузлові залізничні станції. Загалом у зоні можливого ураження від надзвичайних ситуацій техногенного походження перебуває 93% території столиці.
За 9 місяців 2006 р. у м. Києві зареєстровано 107 надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема: прориви тепломереж, у результаті яких від теплопостачання було відключено понад 1300 житлових будинків і відомчих закладів; витік 10 кг аміаку через розрив труби на території АТ "Гермес"; розливи ртуті та ін. Основними причинами їх виникнення є:
- незадовільний стан водопровідних і каналізаційних мереж, у т.ч. головного міського каналізаційного колектора;
- підвищена концентрація потенційно небезпечних виробництв, високий ступінь зносу їх основних фондів (в середньому - 40%);
- низький рівень упровадження інженерно-технічних заходів щодо зменшення ступеня ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об'єктах;
- недостатня розвиненість служб швидкого реагування на випадок можливого виникнення надзвичайних ситуацій та ін.
На ряді підприємств міста склалася небезпечна ситуація з накопиченням токсичних промислових відходів. Так, у 2006 р. на території ДНВП "Захід" завершені роботи по очищенню від забруднення берилієм виробничих дільниць, обладнання, технологічного берилієвого корпусу та території підприємства, зібрано відходи в металеві контейнери. Проте остаточно не вирішено питання щодо їх захоронення та визначення місця постійного зберігання. Схожа ситуація існує на ВАТ "Радикал" (ртутне забруднення грунтів і підземних вод), КДМСК УкрДО "Радон" (забруднення рідкими радіоактивними відходами - тритієм).
У 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади будуть: забезпечення ефективного функціонування на території м. Києва єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; винесення за межі міста ряду потенційно небезпечних виробництв і складських приміщень; створення полігону токсичних відходів.
Операційні цілі та пріоритетні заходи на 2007 рік:
- проведення утилізації та переробки відходів берилію на підприємстві "Захід", визначення ділянки для створення на території Київської області постійного пункту їх захоронення - УОНПС;
- вилучення та вивезення радіоактивних відходів з аварійних сховищ N 5, 6, 7 Київського міжобласного спецкомібінату УкрДО "Радон" на діючі сховища в зоні відчуження; розроблення плану й узгодження джерел фінансування технічного переоснащення спецкомбінату "Радон" для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання підприємств і установ м. Києва - УОНПС;
- здійснення техніко-економічного обгрунтування доцільності створення спеціалізованого підприємства й полігону по переробці (утилізації) токсичних відходів. У разі позитивного висновку проведення проектувальних робіт і початок будівництва - УОНПС, ГУНС;
- виконання робіт по вивозу шлаків, які містять ртуть, грунту та будівельних конструкцій, забруднених ртуттю; проведення збору і демеркуризації відпрацьованих ртутьвмісних ламп у дитячих дошкільних закладах, школах, поліклініках і лікарнях - УОНПС;
- впровадження Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління по надзвичайних ситуаціях у м. Києві (на зразок 911), проведення модернізації системи централізованого оповіщення, що дозволить здійснювати цілодобовий моніторинг життєдіяльності столиці, контроль і координацію діяльності чергово-диспетчерських служб різного підпорядкування при ліквідації надзвичайних ситуацій і наданні допомоги мешканцям міста - ГУНС.
Виконання заходів сприятиме зниженню рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зменшенню соціально-економічних збитків у разі їх виникнення, підвищенню ефективності захисту населення, надійності та стійкості систем життєзабезпечення міста.
3.6. Реалізація прав і свобод громадян, розвиток
інститутів громадянського суспільства
Стратегічна ціль - утвердження громадянського суспільства, налагодження ефективної співпраці між владою та жителями міста
Київ, як політичний центр країни, повинен відігравати роль провідного чинника об'єднання нації, продукування нових ідей, становлення громадянського суспільства. Водночас на Київ, як столицю нашої держави, покладається місія достойно представляти Україну на міжнародному рівні, формувати її позитивний імідж країни демократичних перетворень, сприяти іншим містам інтегруватися в європейський і міжнародний простір. Події у суспільному житті засвідчують наявність передумов, необхідних для реалізації цих завдань: високий рівень громадянської активності киян, їх готовність до діалогу з владою, патріотизм, толерантне ставлення до людей інших національностей, віросповідань, культур тощо; останнім часом усе помітнішим стає вплив громадських акцій і організацій на прийняття управлінських рішень. Завданням міської влади є формування солідарного бачення владою і киянами перспектив розвитку міста, забезпечення реалізації конституційних прав і свобод, створення дієвих механізмів використання потенціалу громадянського суспільства як генератора нових ідей, а також контролера дій міської влади, у яких безумовно будуть помилки та прорахунки, якою б професійною і справедливою ця влада не була.
У м. Києві відповідно до чинного законодавства легалізовано майже 4 тис. громадських організацій, близько 1,6 тис. благодійних організацій і фондів. З метою забезпечення рівних умов для їх діяльності щорічно виконується План реалізації внутрішньої політики у сфері громадсько-політичних відносин, складовими частинами якого є: організаційно-правове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення; заходи з реалізації державної внутрішньої політики в м. Києві; налагодження взаємодії міської влади з релігійними організаціями й об'єднаннями громадян; виконання "Міської комплексної програми заходів щодо розвитку і функціонування української мови в м. Києві" та ін. Зокрема, в 2006 р. було здійснено такі заходи:
- проведено загальноміські та районні громадські слухання, зустрічі міської влади з керівниками осередків партій і громадських організацій щодо обговорення державних програмних документів, рішень Київради, шляхів вирішення проблемних питань життєдіяльності міста;
- поширено інформацію про позитивний досвід діяльності об'єднань громадян; постійно здійснювалось інформаційне оновлення спеціалізованої інтернет-сторінки "Київ громадсько-політичний" на веб-порталі Київської міської влади;
- організовано загальноміські акції з нагоди державних і міських свят, пам'ятних дат, пропагування громадської активності та здорового способу життя (День незалежності України, День пам'яті жертв Бабиного Яру, 100-річчя від дня народження Олени Теліги);
- проводиться постійна робота зі зверненнями громадян та ін.
Серед основних ризиків на шляху становлення інститутів громадянського суспільства насамперед слід назвати низький рівень ознайомлення жителів столиці зі своїми правами, а також головними програмними документами, в яких окреслено бачення майбутнього та пріоритети розвитку міста. Як засвідчують соціологічні опитування, менше 10% киян знайомі з бюджетом міста, Генеральним планом розвитку на період до 2020 року, Стратегією соціально-економічного розвитку м. Києва на період до 2015 року, Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) та іншими документами.
Пріоритетними завданнями діяльності міської влади в 2007 році є забезпечення реалізації прав і свобод громадян, їх участі в суспільно-політичному житті, виходячи з базових суспільних цінностей (духовність і свобода, справедливість, рівність і солідарність, громадянське суспільство та демократія, міжнаціональна та міжконфесійна злагода), впровадження нових підходів до прийняття ключових управлінських рішень шляхом проведення суспільних слухань, делегування додаткових повноважень органам самоорганізації населення, розвитку електронного управління.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Забезпечення вільного доступу до інформації
- оперативне інформування громадян про діяльність органів міської влади та громадських організацій, показники соціально-економічного розвитку міста через офіційний веб-портал Київської міської влади, радіо "Голос Києва", ТРК "Київ", теле- і радіотрансляційну мережу Київського метрополітену, друковані засоби масової інформації тощо - ГУПВП;
- розміщення на інформаційному веб-порталі Київської міської влади основних програмних документів м. Києва: Стратегії соціально-економічного розвитку на період до 2015 року, Програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також Генерального плану, включаючи картосхеми детального планування міста з виділенням зон дозволеного використання земельних ділянок, захисних смуг і обмежень. Така інформація необхідна як широкому загалу населення для контролю дій влади, так і інвесторам для оцінки власних бізнес-проектів використання території, їх узгодження з планами подальшого розвитку міста - ГУПВП;
- запровадження постійної практики організації прямих телефонних ліній, форумів у мережі "Інтернет" за участю представників міської влади; розвиток електронного управління як безконтактного способу спілкування громадян і суб'єктів господарювання з посадовими особами - ГУПВП.
2. Поліпшення співпраці міської влади з громадськими інституціями, дотримання принципів свободи слова та висловлення поглядів
- виконання Програми сприяння місцевому самоврядуванню та підтримки діяльності органів самоорганізації населення у м. Києві на 2007 рік - ГУПВП;
- активізація роботи консультативно-дорадчих утворень при райдержадміністраціях; створення громадської ради експертів з питань діяльності органів самоорганізації населення; проведення тренінг-курсів, науково-практичних конференцій, семінарів для громадських організацій, видання відповідної друкованої продукції; організаційне забезпечення засідань Координаційної ради керівників органів самоорганізації населення тощо - ГУПВП;
- проведення громадсько-творчої акції "Відкритість - шлях до порозуміння" за участю Київського міського голови - ГУПВП;
- підтримка конструктивних програм і проектів громадських організацій, проведення міського конкурсу програм і проектів розвитку місцевого самоврядування та формування громадянського суспільства - ГУПВП;
- вивчення можливостей делегування додаткових повноважень органам самоорганізації населення - ГУПВП;
- проведення громадсько-творчих акцій з нагоди загальнодержавних і міських свят (Різдва Христового, Водохреща, Дня Соборності України, Шевченківських днів та ін.), спрямованих на утвердження національної свідомості, пропагування української та інших культур, патріотизму - ГУПВП;
- здійснення соціологічних досліджень у сфері громадсько-політичних відносин, аналізу релігійної ситуації, поточного та довготермінового прогнозів державно-церковних відносин і релігійних процесів у м. Києві - ГУПВП.
3. Підвищення громадської безпеки населення, зміцнення правопорядку
- забезпечення захисту життя, здоров'я і свобод громадян, їх майна та інших конституційних прав, здійснення нейтралізації злочинних організацій і рецидивної злочинності, запобігання незаконному обігу зброї, активізація роботи з розшуку злочинців і безвісно зниклих громадян - ГУМВС;
- протидія економічній злочинності та корупції шляхом викриття незаконних схем відшкодування ПДВ, конвертаційних центрів фіктивного підприємництва, виявлення фактів корупційних проявів з боку посадових осіб (проведення цільових операцій "Корупціонер", "Інтелект", "Ринок" та ін.) - ГУМВС;
- запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, посилення боротьби з пияцтвом і наркоманією. Будуть проведені цільові оперативно-профілактичні заходи "Ялинка", "Канікули", "Діти вулиці", "Літо", спрямовані на попередження дитячої безпритульності, викриття осередків уживання наркотичних речовин, фактів утягування у наркоманію і розповсюдження психотропних і наркотичних речовин, виявлення та знешкодження каналів їх надходження до столиці - ГУМВС;
- зниження рівня незаконної міграції за рахунок перевірок об'єктів можливого перебування нелегальних мігрантів, виявлення юридичних осіб, які приймають іноземців, займаються їх працевлаштуванням і протиправною легалізацією (оперативно-профілактичні заходи "Іноземець", "Мігрант", "Студент" та ін.) - ГУМВС;
- здійснення профілактики побутового та дорожньо-транспортного травматизму. Основна увага приділятиметься контролю за станом транспортних засобів і дотриманням правил користування ними, поліпшенню якості шляхового покриття - ГУМВС.
У результаті виконання програмних заходів очікується зростання громадської активності та правової культури мешканців столиці, інтересу до участі у формуванні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста; вдосконалення механізмів взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян у процесі прийняття управлінських рішень; підвищення рівня поінформованості населення щодо стану справ у різних сферах міського життя; утвердження національної свідомості та патріотизму серед молоді; поліпшення особистої безпеки громадян, зниження злочинності
3.7. Реальний сектор економіки
3.7.1. Земельні відносини і територіальний розвиток міста
Стратегічна ціль - формування ефективної системи земельних відносин та сталого територіального розвитку м. Києва
Одним із пріоритетів діяльності міської влади є розв'язання комплексу проблем у сфері земельних відносин і територіального розвитку м. Києва. Формування прозорого ринку землі, вдосконалення механізмів управління земельними ресурсами та їх охорони, створення ефективної системи планування і використання території міста розглядаються як першочергові завдання, без вирішення яких неможливо суттєво збільшити обсяги житлового будівництва (для досягнення середньоєвропейського рівня забезпеченості киян житлом необхідно подвоїти площі житлової забудови), поліпшити екологічну ситуацію, перетворити надходження від продажу й оренди землі у вагому статтю доходів бюджету м. Києва. Не узгодженим залишається питання визначення перспектив просторового розвитку Києва як столичної агломерації, органічно поєднаної з приміською зоною та містами-супутниками. Саме з цими територіями пов'язані плани перенесення зі столиці промислових об'єктів, розбудови спальних районів тощо.
У м. Києві існує тенденція до скорочення площі земель, зайнятих під лісами та сільськогосподарськими угіддями за рахунок збільшення площ забудови, в т.ч. житлової. На початок 2006 р. у структурі земельного фонду ліси й інші лісовкриті площі займали 43,2%, забудовані землі - 41,2, внутрішні водойми - 8,0, сільськогосподарські землі - 7,2, інші землі - 0,4%.
Столиця володіє значним потенціалом для територіального розвитку за рахунок оптимізації використання земельного фонду.
Розподіл земельного фонду м. Києва за видами угідь
(станом на 01.01.2006 р.)
забудовані землі (41,2%)
води (8,0%)
сільськогосподарські землі (7,2%)
лісовкрнті площі (43,2%)
інші землі (0,4%)
Інтенсивність використання території міста в середньому в 1,5 раза поступається відповідному показнику співставите за масштабами європейських столиць. Майже на 50% площ багатоповерхової забудови Києва щільність житлового фонду становить 60-70% нормативної величини. Насамперед, це мікрорайони 5-поверхової забудови 60-х років на житлових масивах Воскресенський, Нивки, Відрадний, Сирець та ін.
Значні площі зайняті промисловими підприємствами, забезпеченість землею яких у 2-3 рази перевищує європейські стандарти. Більшість таких підприємств характеризується вигідним транспортним положенням і високою інвестиційною привабливістю. Перенесення частини з них за межі міста із подальшою реабілітацією звільнених земель дозволить поліпшити екологічну ситуацію, змінити структуру столичної економіки, істотно збільшити надходження в бюджет від продажу чи здачі в оренду звільнених земельних ділянок, залучити інвестиції у будівництво житла та об'єктів сфери послуг. Згідно з попередніми оцінками одержані кошти дозволять у повному обсязі профінансувати заходи з модернізації та заміни інфраструктури комунального господарства столиці. Такі зміни відповідатимуть загальним тенденціям територіального розвитку великих європейських столичних агломерацій (у Парижі, Берліні, Відні, Римі промислові території займають менше 10% площі міста).
Сталий територіальний розвиток м. Києва можливий лише за умови створення ефективного ринку землі та нерухомості, в якому всі суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування, громадяни діятимуть у рамках правового поля відповідно до визначених економічних умов, а також норм регламентації землекористування на основі генерального плану та містобудівної документації. Існує ряд проблем, які перешкоджають процесам оптимізації земельних відносин і територіального розвитку столиці, зокрема:
- невизначеність правового статусу частини земельного фонду міста щодо: а) розмежування земель державної і комунальної власності; б) розмежування земель Києва та Київської області; в) урегулювання прав жителів багатоквартирних будинків на прибудинкові території, власників садових ділянок тощо;
- відсутність у деяких випадках чітких юридичних меж територій різного цільового призначення (природно-заповідного, рекреаційного, історико-культурного та ін. фонду);
- нерозвиненість інституціональної інфраструктури ринку землі (відсутність земельної біржі, земельного банку тощо), недосконалість фінансово-правових механізмів, що виникають при реалізації прав власності на землю (не сформовані іпотечний ринок, лізингові відносини та ін.).
У 2007 р. пріоритетом діяльності міської влади буде забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів шляхом: урегулювання прав власності на землю та нерухомість, створення необхідної документації з урахуванням інтересів і потреб жителів столиці; розроблення і втілення економічного механізму вилучення земельної ренти до бюджету м. Києва; реалізації принципів відкритості та прозорості в земельних відносинах і містобудівному плануванні.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Розмежування та інвентаризація земельного фонду міста
- розроблення проекту розмежування земель державної та комунальної власності у м. Києві, встановлення у натурі (на місцевості) меж відповідних земельних ділянок і виготовлення Державного акта на право комунальної власності на землю - ГУЗР;
- визначення та затвердження нових територіальних меж міста відповідно до Генерального плану розвитку м. Києва, здійснення геодезичних робіт і виготовлення необхідної документації - ГУЗР;
- встановлення чітких юридичних меж земельного фонду міста різного функціонального призначення (території природно-заповідного й іншого природоохоронного призначення, сільськогосподарського призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення, прибудинкові території, водний фонд, лісовий фонд,), розробка проектів землеустрою щодо поліпшення використання та охорони земель різного призначення - ГУЗР, ГУМАДМС;
- розробка проектів землеустрою щодо визначення меж прибудинкових територій - ГУЗР, ГУМАДМС;
- проведення земельно-кадастрової інвентаризації земель - ГУЗР, ГУМАДМС.
2. Формування єдиної загальноміської системи управління земельними ресурсами
- розвиток Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру - ГУЗР, ГУМАДМС;
- створення загальноміського та районних центрів управління земельними ресурсами, здійснення інформаційно-аналітичного, кадрового, ресурсного та планово-проектного забезпечення процесу управління - ГУЗР;
- здійснення обліку та контролю за використанням земельних ділянок і нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами й організаціями, які розташовані у м. Києві - ГУЗР, ГУМАДМС;
- розробка та запровадження організаційно-правових і економічних важелів запобігання самовільній зміні цільового використання земельної ділянки - ГУЗР, ГУМАДМС.
3. Розвиток міського ринку землі
- проведення комплексу землевпорядних і землеоціночних робіт, виготовлення містобудівної документації з підготовки земельних ділянок до продажу - ГУЗР;
- удосконалення зонування території м. Києва, розроблення нормативної грошової оцінки земель, уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон; розроблення та запровадження нового порядку визначення орендної плати на землях комунальної та державної власності різного функціонального призначення, перегляд діючих орендних ставок - ГУЗР, ГУМАДМС;
- збільшення обсягів укладання договорів оренди земельних ділянок юридичними та фізичними особами; широке впровадження практики конкурсів (відкритих торгів) щодо одержання прав на земельні ділянки під конкретні інвестиційні проекти - ГУЗР, ГУМАДМС;
- упорядкування процедури надання дозвільних документів, пов'язаних із виділенням земельних ділянок, впровадження системи надання дозвільної документації за принципом організаційної єдності - ГУМАДМС, ГУЗР, ГУЕІ;
- розроблення процедури переходу до кадастрового обліку нерухомості - ГУЗР, ГУМАДМС;
- удосконалення інфраструктури земельного ринку, запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку землі, створення механізмів узгодження громадських, муніципальних і державних інтересів у процесі функціонування ринку землі та захисту прав його учасників - ГУЗР;
- розроблення економічного механізму та моделі адміністрування земельної ренти й моніторингу процесів землекористування - ГУЗР;
- забезпечення процесів приватизації земельних ділянок громадянами - ГУЗР, ГУМАДМС.
4. Підвищення ефективності використання земельного фонду
- здійснення організаційного, нормативно-правового, топографо-геодезичного, науково-дослідницького забезпечення виконання Програми використання та охорони земель міста Києва - ГУЗР;
- проведення ґрунтовного обстеження сільськогосподарських угідь та економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в межах міста, розроблення шляхів підвищення ефективності їх використання та охорони - ГУЗР, ГУМАДМС;
- рекультивація порушених земель - ГУЗР, ГУМАДМС;
- розроблення та запровадження економічного механізму раціонального використання території промислових підприємств, які мають значну заборгованість зі сплати земельного податку - ГУЗР, ГУМАДМС;
- здійснення комплексу заходів щодо підвищення інтенсивності використання міських територій, удосконалення функціонально-планувальної організації забудови, збереження та відтворення історико-архітектурного комплексу Києва - ГУЗР, ГУМАДМС.
5. Формування столичної агломерації
- розроблення стратегії розвитку м. Києва та Київської області - ГУЗР, ГУМАДМС, ГУБІ;
- вирішення спільно з Держкомземом і Київською ОДА питання виділення земельних ділянок у Київській області для перенесення промислових підприємств міста - ГУЗР, ГУМАДМС, ГУПНТІП.
У результаті виконання програмних заходів у 2007 р. очікується завершення процесу розмежування земельного фонду та встановлення меж м. Києва, підвищення рівня ефективності використання й охорони земель, удосконалення функціонально-планувальної організації забудови, збільшення надходжень до міського бюджету. Основними кількісними критеріями ефективності реалізації заходів є: зростання питомої ваги проінвентаризованих земель у загальній їх площі до 60,0% (50 тис. га); збільшення надходжень до бюджету міста від плати за землю на 28%, від продажу земельних ділянок - на 14%.
3.7.2. Житлове будівництво
Стратегічна ціль - досягнення європейських стандартів забезпечення населення житлом, дотримання принципів Європейської хартії міст у сфері житлової політики та збереження архітектурно-історичного середовища
У м. Києві існує стійка тенденція до підвищення будівельно-інвестиційної активності, свідченням чого є щорічне зростання обсягів введення в дію житлової площі. Однак існуючі темпи спорудження та структура житла (зменшення обсягів будівництва квартир економ-класу, натомість збільшення елітних), вартість і механізми його розподілу не дозволяють швидко вирішити житлову проблему. Згідно з результатами соціологічних опитувань близько половини мешканців столиці незадоволені своїми житловими умовами, майже в третини респондентів це питання входить у число пріоритетних, для кожного десятого - є найбільш болючим. Вихід із ситуації пов'язаний із запровадженням міською владою нової містобудівної політики, яка враховуватиме: рівень платоспроможності різних груп населення; раціональні потреби мешканців столиці, в тому числі у соціальному житлі; потребу в реконструкції та заміні застарілого житлового фонду; необхідність використання енергозберігаючих технологій і матеріалів.
Житловий фонд міста включає 10,2 тис. будинків загальною площею 63,1 млн. кв. м та 22,2 тис. жилих будинків приватного сектора площею 2,2 млн. кв. м. Упродовж 2000-2006 рр. забезпеченість населення житлом у розрахунку на одну особу збільшилася з 18,7 до 20,2 кв. м загальної житлової площі (для порівняння, в Парижі - 28, Берліні - 33, Римі - 35, Відні - 36,5 кв.м).
Експлуатацію й утримання житлового фонду здійснюють 149 житлово-експлуатаційних організацій, у т.ч. 10 приватних. 207 будинків (3,6% житлового фонду міста), у яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також 580 будинків (3,6%) житлово-будівельних кооперативів перебувають на самообслуговуванні.
Як очікується, в 2006 р. в експлуатацію буде введено 1300,0 тис. кв.м загальної площі нового житла (482 кв.м у розрахунку на 1 тис. наявного населення), у т.ч. 1009,1 тис. кв.м - за кошти населення.
Інвестори залучені до реконструкції 53 жилих будинків, із них у 2006 р. планується ввести в експлуатацію 8 будинків загальною площею 21,5 тис. кв.м, що на 3,7 тис. більше порівняно з попереднім роком.
На початок 2006 р. на квартирному обліку м. Києва перебувало 136,5 тис. сімей і одинаків. Упродовж року їм безоплатно буде передано 135,2 тис. кв.м житлової площі (в 2005 р. - 83,3 тис. кв.м), збудованої за кошти міського бюджету й одержаної від підприємств та організацій у порядку відрахувань. Водночас, у результаті проведеної інвентаризації квартирної черги вона скоротилася до 128,1 тис. сімей за рахунок осіб, які не є соціально малозахищеними, купили квартиру або не мають підстав претендувати на заміну житлової площі.
На виконання загальноміських заходів "Твій дім, твоє подвір'я" та інших заходів по житлово-експлуатаційному господарству у складі районних бюджетів затверджені бюджетні призначення у сумі 209,5 млн. грн. Очікується здійснити капітальний ремонт 23 жилих будинків, герметизацію стиків 462 будинків, ремонт фасадів 793 будинків, покрівель 552 будинків тощо. Окрім цього, за рахунок коштів із міського бюджету заплановано ввести в експлуатацію після заміни, модернізації чи ремонту 420 ліфтів.
Забезпеченість мешканців Варшави та Києва
житлом; кв.м площі житла на 1 жителя
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Варшава 16,9 18,3 20,6 21,4 23,6 24,1 24,6
Київ 16,9 18,4 18,7 19,5 19,8 20,1 20,2
Основними проблемами, що стримують зростання обсягів житлового будівництва та обмежують можливості вирішення проблеми забезпечення киян доступним житлом, є:
- складність і тривалість процедури отримання дозвільних документів на будівництво житла (на одержання договору оренди землі в міських службах витрачається 1,5 - 2 роки, на оформлення проектно-кошторисної документації - майже 4 роки);
- високий рівень монополізації будівельного ринку;
- нераціональність забудови території міста - значні площі займають малоповерхові житлові будинки, споруджені в 60-70 рр. (близько 7 тис. га), дачні ділянки (понад 1 тис. га), одноповерхові гаражі тощо, забезпеченість землею столичних підприємств у 2,5 - 3 рази перевищує європейські нормативи;
- наявність численних "гарячих точок", щодо яких тривалий час ведуться суперечки між забудовниками та мешканцями сусідніх будинків;
- діяльність на ринку нерухомості численних посередницьких структур, які істотно завищують вартість житла.
Введення в дію житлових будинків загальною площею
(тис. кв.м)
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Введення загальної площі |1200,9 |1300,0 |1400,0 |
|житлових будинків | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|3 неї за замовленням | | | |
|міськдержадміністрації | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|введення загальної площі |768,5 |770,0 |868,2 |
|житлових будинків | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|із загального обсягу введення | | | |
|житла за рахунок міського |36,1 |100,9 |139,7 |
|бюджету | | | |
------------------------------------------------------------------
У 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади в сфері житлового господарства будуть: 1) поліпшення інвестиційного клімату в будівельній галузі, насамперед, шляхом формування прозорого ринку землі на основі містобудівного кадастру та спрощення процедури оформлення дозвільної документації; 2) вдосконалення механізмів придбання житла забезпеченими громадянами та збільшення обсягів спорудження соціального житла, яке перебуватиме в комунальній власності й надаватиметься незахищеним верствам населення у тимчасову або пожиттєву оренду.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Поліпшення інвестиційного клімату в будівельній галузі, збільшення обсягів введення в експлуатацію житла
- впорядкування процедури надання дозвільних документів, пов'язаних із виділенням земельних ділянок для будівництва нового житла, оформленням проектно-кошторисної документації у т.ч. на реконструкцію гуртожитків під житло тощо, впровадження системи надання дозвільної документації за принципом організаційної єдності - ГУМАДМС, ГУЗР, ГУЕІ;
- уточнення схем детального планування м. Києва з виділенням захисних смуг і обмежень на використання земельних ділянок, зон запланованого (дозволеного) використання земельних ділянок, плану поверховості забудови тощо, забезпечення вільного доступу до цієї інформації, Генерального плану розвитку міста Києва до 2020 року та Земельного кадастру міста шляхом їх розміщення на інтернет-порталі київської міської влади - ГУЗР, ГУМАДМС;
- розроблення пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів, якими визначатимуться дії учасників процесу реконструкції існуючої забудови, а також у сфері реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" ( 3334-15 ) - ГУЖГ, ГУЖЗ;
- залучення до будівництва житла інвестиційних ресурсів (коштів населення, юридичних осіб, кредитних установ), розвиток іпотечного кредитування. У 2007 р. заплановано ввести в експлуатацію 1,4 млн. кв.м житлової площі, в т.ч. близько 1000 тис. кв.м за кошти населення; 868,2 тис. кв.м буде введено за замовленням КМДА - ГУЖГ, ГУЖЗ.
2. Спорудження соціального житла та вдосконалення процедури його одержання
- виділення земельних ділянок для будівництва соціального житла за замовленням райдержадміністрацій та організацій, підпорядкованих Київській міськдержадміністрації - Київська міська рада, ГУЗР;
- зростання обсягів введення в дію житла для громадян, що перебувають на квартобліку - ГУЖГ, ГУЖЗ;
- здійснення перевірок та впорядкування квартирних черг в усіх районах м. Києва - ГУЖЗ, РДА;
- запровадження технічних і організаційних заходів, спрямованих на зменшення вартості будівництва, зокрема шляхом відміни платежів при зборі вихідних даних (технічних умов, погоджень і т.п.), платежів за оренду та користування земельною ділянкою при будівництві соціального житла й об'єктів соціальної сфери за бюджетні кошти - Київська міська рада;
- розроблення пропозицій щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" ( 3334-15 ) - ГУЖГ, ГУЖЗ.
3. Підвищення технічного стану та благоустрою житлового фонду
- виконання в запланованому обсязі заходів "Твій дім, твоє подвір'я". Потреба коштів на їх фінансування становить 479,4 млн. грн., із них: капітальний ремонт житлового фонду - 307,6 млн., ремонт фасадів - 60,0 млн., покрівель - 51,0 млн., благоустрій території - 60,8 млн. грн. - ГУЖГ, ГФУ, РДА;
- реалізація заходів загальноміської Програми заміни або модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2006-2010 роки. Заплановано проведення робіт із заміни чи модернізації 1666 застарілих і фізично зношених ліфтів у житлових будинках усіх форм власності - ГУЖГ;
- виконання графіка поетапного оснащення наявного житлового фонду міста засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії - ГУЖГ.
4. Реформування житлового господарства міста
- забезпечення реалізації Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), зокрема стосовно укладання прямих договорів щодо надання відповідних послуг із безпосередніми споживачами - мешканцями житлових будинків - ГУЦП;
- стимулювання нових форм утримання й експлуатації житлового фонду (передусім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), урегулювання прав жителів багатоквартирних будинків на прибудинкові території, організація системи навчання та сертифікації управителів багатоквартирних будинків, що дозволить значно покращити якість утримання та обслуговування житлового фонду - ГУЖГ.
Виконання програмних заходів дозволить створити передумови для формування відкритого ринку житлового будівництва й нерухомості та реалізації європейської моделі захисту населення в сфері житлового забезпечення. Основними кількісними критеріями ефективності реалізації заходів є: збільшення в 2007 р. обсягів введення в експлуатацію загальної житлової площі до 1,4 млн. кв.м (108% величини 2006 р.), у т.ч. для черговиків квартобліку - 139,7 тис. кв.м (139% показника 2006 р.).
3.7.3. Комунальне господарство
Стратегічна ціль - формування ринку якісних загальнодоступних комунальних послуг
Нинішній стан комунального господарства Києва, яке покликане забезпечити низку першочергових життєвих потреб (у чистій питній воді, збереженні санітарного благополуччя), оцінюється міською владою як кризовий. Ситуація з очисними спорудами та каналізаційними колекторами створює реальні загрози навколишньому середовищу, безпеці киян і жителів приміської зони. Однією з основних причин цього є затягування з реформуванням організаційно-економічного механізму функціонування комунального господарства, що обумовило відсутність необхідних інвестиційних ресурсів та збитковість більшості підприємств галузі. На відміну від східноєвропейських столиць, які у процесі соціально-економічних перетворень початку 90-х років запровадили економічно обгрунтовані тарифи та ринкові принципи управління, комунальне господарство Києва залишається монополізованим і високозатратним. Для порівняння, у Варшаві протягом 2000-2004 рр. в середньому за рік протяжність водопровідних і каналізаційних мереж збільшувалася на 2,1%, водночас, за рахунок скорочення втрат у мережах та заходів ресурсозбереження споживання води домогосподарствами у розрахунку на 1 мешканця скоротилося з 67 до 58 куб.м на рік (у 2005 р. киянам у розрахунку на 1 особу було відпущено майже 112 куб.м води).
Подальші дії міської влади передбачають відхід від практики безкінечного "латання дірок", натомість впровадження системного підходу до вирішення проблеми, одним із принципів якого є концентрація в стислі терміни ресурсів на пріоритетних напрямках із найбільшим соціально-економічним ефектом. Тут, як ніколи, необхідна тісна взаємодія влади та київської громади. Підвищення тарифів є непопулярним, однак необхідним кроком. Жителі столиці повинні з розумінням поставитися до цього та посилити заходи щодо економії ресурсів. У свою чергу, міська влада забезпечить суворий контроль за ціноутворенням на комунальні послуги та їх якістю, а також підтримку соціальна вразливих прошарків населення.
У комунальному господарстві Києва зосереджено 6% основних виробничих засобів і працює 8% зайнятого населення міста. Балансова вартість активів підприємств галузі становить 4,9 млрд. грн., а їх ринкова вартість перевищує цей показник у декілька разів.
В експлуатації знаходиться понад 4056 км водопроводу, 2520 км каналізації, 4243 км зовнішнього освітлення, 2180 км теплових і 1600 км вулично-дорожніх мереж та ін.
Як очікується, в 2006 р. до помешкань киян буде подано близько 370 млн. куб.м води, 13 млн. Гкал теплоенергії, відведено 301 млн. куб.м стоків, вивезено 4 млн. куб.м сміття. Окрім цього, спеціалізовані підприємства комунального господарства обслуговують понад 56,5 тис. га зелених насаджень, у т.ч. більше 80 парків культури та відпочинку.
Відсутність реформ у комунальному господарстві обумовила виникнення та посилення низки негативних тенденцій, зокрема:
- зростання фізичного й морального зносу комунікацій і обладнання;
- зниження якості послуг та експлуатаційної безпеки інфраструктури;
- погіршення фінансового становища підприємств комунального господарства, рентабельність яких нині досягає - 40%;
- низька інвестиційна активність, наявність значної кількості монопольних утворень;
- інертність у проведенні інституційних перетворень і формуванні сучасної системи управління галуззю.
У 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади буде ліквідація "кризових точок", які загрожують безпеці столиці, поліпшення інфраструктурного потенціалу та формування сприятливого інвестиційного клімату в комунальному господарстві як передумов для проведення подальших системних реформ. Насамперед, планується істотне зростання капіталовкладень у ремонт, модернізацію та спорудження нових водопровідних і каналізаційних мереж, підприємств з очистки води та переробки відходів. Для цього будуть збільшені видатки з міського бюджету, залучені кошти Державного бюджету України та приватні інвестиції.
Водопостачання, водовідведення та очищення
каналізаційних стоків
Щодоби у водопровідні мережі м. Києва ВАТ "АК "Київводоканал" подається біля 1,3 млн. куб.м води, з них 58% - з Деснянської та 27% - Дніпровської водопровідних станцій, 15% - зі споруд артезіанського водопроводу.
Каналізаційне господарство міста включає систему каналізаційних мереж і колекторів, 33 каналізаційні насосні станції та Бортницьку станцію аерації потужністю 1,8 млн. куб.м на добу. В 2005 р. обсяг пропущених стічних вод становив 368,3 млн. куб.м.
У Києві реалізується "Програма розвитку та реконструкції водопровідного господарства м. Києва на 2004-2010 рр.", загальна вартість виконання якої становить 1926,2 млн. грн.
Однак існуючі темпи реконструкції не дозволяють суттєво поліпшити ситуацію. Нині відсоток зносу й амортизації каналізаційних мереж досяг 35%, обладнання - 70%. Усі споруди Бортницької станції аерації потребують термінової модернізації та реконструкції. Згідно з розрахунками, для цього необхідно понад 5,8 млрд. грн. капіталовкладень.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- прискорення робіт із реконструкції та модернізації споруд Дніпровської і Деснянської водопровідних станцій - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал";
- фінансування в повному обсязі Плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності діючих водопровідних споруд та поетапного впровадження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал";
- проведення інвентаризації існуючих бюветів, розроблення схеми раціонального розміщення артезіанських свердловин і бюветних комплексів в адміністративних районах міста, створення єдиної міської служби їх експлуатації на базі ВАТ "АК "Київводоканал". У 2006-2007 рр. очікується збільшити кількість бюветів з 205 до 230 - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал";
- впровадження нових технологій та устаткування для оптимізації процесів водопідготовки, а також очищення і кондиціювання підземних вод, використання нових видів високоефективних реагентів, коагулянтів, катіонних і аніонних флокулянтів, фільтруючих матеріалів і сорбентів - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал";
- на будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, другої нитки головного міського каналізаційного колектора за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету передбачено 40,2 млн. грн. - ГУКГ, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України;
- реконструкція 1-ї черги Бортницької станції аерації (кошторисна вартість усіх робіт становить 823,0 млн. грн.) - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал", Міністерство економіки України, Міністерство екології та природних ресурсів;
- здійснення організаційних заходів щодо попередження виникнення аварій і надзвичайних ситуацій, підтримання в робочому стані обладнання, технічних засобів і оснащення, необхідних для їх ліквідації - ГУКГ, ВАТ "АК "Київводоканал";
- покращення загального рівня інформованості населення стосовно необхідності збереження та раціонального використання водних ресурсів - ГУКГ, КП "Водно-інформаційний центр".
Реалізація заходів дозволить запобігти виникненню надзвичайних техногенно-екологічних ситуацій, зменшити негативний вплив відходів на навколишнє середовище; скоротити втрати у водопровідно-каналізаційних мережах; довести показники якості води до чинних вимог.
Санітарна очистка міста
Санітарну очистку м. Києва здійснюють 19 підприємств-перевізників, у т.ч. ВАТ "Київспецтранс" (табл. 1), підприємства по сортуванню та переробці відходів, сміттєспалювальний завод "Енергія" та полігони для захоронення твердих побутових і будівельних відходів.
Таблиця 1
Показники санітарної очистки міста, ВАТ "Київспецтранс"
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг вивезення відходів, тис. куб.м |1380,8 |1313,9 |1545,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|твердих побутових відходів |1179,1 |1152,2 |1330,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|виробничо-господарських відходів |141,4 |121,4 |150,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|рідких відходів |60,3 |40,3 |65,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг спалювання сміття, тис. т |9,2 |7,0 |10,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Накопичення сміття на одного | | | |
|мешканця, куб. м на рік | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Доходи, всього, тис грн. |29459,6 |35458,2 |40050,0|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|від реклами | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|інші |700,8 |4100,0 |4600,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Витрати, тис. грн. |30311,7 |37040,2 |41850,0|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Прибуток (+) Збиток (-), тис. грн. |-659,2 |-1582,0 |-1800,0|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньооблікова чисельність |607 |567 |610 |
|працюючих | | | |
------------------------------------------------------------------
Існує тенденція до щорічного збільшення кількості відходів. У 2005 р. було вивезено та знешкоджено 4146,9 тис. куб.м відходів, що на 5,3% більше порівняно з попереднім роком.
Невідповідність діючих тарифів на послуги з вивезення відходів затратам не дозволяє отримати кошти для оновлення сміттєзбиральної техніки та модернізації й розширення потужностей сміттєпереробних підприємств. Так, річна потужність єдиного у місті заводу зі спалювання відходів "Енергія" становить 200 тис.т, тоді як уже в I півріччі 2006 р. було спалено 119,4 тис. т. Це дозволяє переробити лише п'яту частину побутових відходів Києва.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- затвердження та введення нових тарифів на вивезення твердих побутових відходів, надання за рахунок коштів міського бюджету дотацій перевізникам (у зв'язку зі зміною нормативів збору за розміщення відходів відповідно до чинного законодавства) - ГУКГ, ГФУ;
-----------------------------------------------------
|У 2005 р. збитки ВАТ "Київспецтранс" становили |
|659,2 тис. грн. у 2006 очікуються на рівні 1,6 млн.|
|грн. За існуючих темпів збільшення обсягів |
|вивезення відходів при нині діючих тарифах |
|у 2007 р. вони можуть перевищити 1,8 млн. грн. |
-----------------------------------------------------
- проведення реконструкції заводу "Енергія", а також полігону по захороненню відходів N 5 (орієнтовна кошторисна вартість робіт - 87 млн. грн.), що дозволить подовжити його експлуатацію на 5-7 років; освоєння третьої черги полігону N 6 площею 7,1 га, розрахованої на розміщення 887 тис. куб.м відходів; спорудження сміттєсортувальних станцій, заводу з виробництва компосту га полігону для захоронення брикетів - ГУКГ;
- впровадження в усіх районах міста технології роздільного збору відходів з подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях (сміттєсортувальних станціях), компостуванням органічної частини, брикетуванням залишку, що не утилізується, та складуванням його на спеціальному полігоні - ГУКГ;
- реалізація Схеми санітарної очистки міста, визначення райдержадміністраціями в м. Києві секторів обслуговування та закріплення їх за конкретними перевізниками - РДА, ГУКГ.
Виконання заходів дозволить поліпшити санітарно-епідеміологічну й екологічну ситуацію, модернізувати або ж ліквідувати об'єкти та споруди, які не відповідають сучасним вимогам. Згідно з прогнозом, у 2007 р. буде вивезено 1545,0 тис. куб. м відходів, що на 17,6% більше порівняно з 2006 р. Зростання обсягів вивезення компенсує розширення потужностей переробного заводу та площ полігонів для захоронення.
Зелене господарство
За показником площі зелених насаджень на одного жителя Київ випереджає більшість європейських столиць.
Серед негативних тенденцій слід відмітити наявність явищ несанкціонованої рубки дерев у процесі забудови, неврегульованість процедури проведення суспільної незалежної екологічної експертизи проектів будівництва.
Дані проблеми будуть вирішені в рамках виконання заходів Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р. її кінцевим результатом стане підвищення рівня забезпеченості зеленими насадженнями на одного киянина до 258 кв. м.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- реалізація щорічних заходів із прочищення та проріджування насаджень лісопаркових господарств, вирощування та догляду за декоративними деревами й кущами в розсадниках, розширення асортименту квіткових культур, збільшення обсягів застосування технології посадки крупномірних саджанців дерев і кущів із грудкою землі - ГУКГ, КО "Київзеленбуд";
- проведення реконструкції та благоустрою парків "Володимирська гірка", парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія", парку Вічної слави, парку Партизанської слави, будівництво пожежного депо Дарницького лісопаркового господарства - ГУКГ, КО "Київзеленбуд";
- здійснення інвентаризації земель зеленого господарства м. Києва та оформлення документів землекористування на земельні ділянки загального користування (парки, сквери, міські ліси тощо) - ГУКГ, КО "Київзеленбуд";
- забезпечення належного догляду за лісовими культурами, здійснення рейдових перевірок дотримання відпочиваючими правил пожежної безпеки, патрулювання міських лісів, підвищення оперативності виявлення та гасіння лісових пожеж - ГУКГ, КО "Київзеленбуд";
- поліпшення матеріально-технічної бази КО "Київзеленбуд" та інших спеціалізованих служб (придбання спеціалізованої техніки, реконструкція і будівництво об'єктів та споруд) - ГУКГ, КО "Київзеленбуд".
Виконання заходів сприятиме покращенню архітектурно-ландшафтних параметрів і підвищенню рекреаційної ємкості території міста, посиленню біологічної стійкості та санітарно-гігієнічних функцій зелених насаджень.
Водний фонд міста
Комплексний благоустрій об'єктів водного фонду міста, утримання в належному санітарному стані зон відпочинку біля води та міських пляжів, забезпечення надійної роботи очисних споруд зливових вод здійснює ДКП "Плесо".
Відповідно до фінансових можливостей до літнього сезону готуються зони відпочинку та пляжі, рятувальні станції, пункти надання першої невідкладної допомоги. Щорічно на водоймах проводяться дератизаційні та боніфікаційні заходи.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- забезпечення виконання щорічних заходів із благоустрою об'єктів водного господарства (очистка водойм, створення прибережно-захисних смуг водних об'єктів, спорудження та реконструкція очисних споруд тощо) - ДКП "Плесо";
- розроблення проектів відведення земельних ділянок та надання актів на право користування земельними ділянками по об'єктах ДКП "Плесо" - ДКП "Плесо", ГУЗР;
- оздоровлення зелених насаджень і виконання робіт по догляду за кронами дерев на території Дніпровського парку - КП "Труханів острів".
Критеріями ефективності діяльності в 2007 р. є зменшення кількості нещасних випадків на воді, збільшення чисельності пляжів, які отримали паспорти відповідності, виконання в повному обсязі запланованих робіт з очистки та благоустрою водойм.
Протизсувні заходи
З метою забезпечення надійного захисту зсувонебезпечних територій міста протягом 2006 р. продовжувались роботи по виконанню комплексу протизсувних заходів у районі Киянівського провулку, на схилах Наддніпрянського шосе, парку Вічної слави, території навколо Свято-Пантелеймонівського собору та ін. Розроблено проектно-кошторисну документацію на виконання протизсувних та укріплювальних заходів на схилі навколо Свято-Макарівської церкви та комплексу протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- проведення протизсувних і укріплювальних робіт на схилах парку Вічної слави, Божкового яру, Батиєвої гори в районі вул. Дружньої, 17-25, Дніпровському схилі біля Пішохідного мосту, схилах над Парковою дорогою на ділянці від Паркового мосту до музичної естради та ін. - КП "СУППР";
- здійснення ремонту (капітального та поточного) гідротехнічних споруд - КП "СУППР";
- розроблення новітньої конструкції дренажних фільтруючих пристроїв, що використовуються в дренажно-штольневих системах і галереях для протизсувного захисту - КП "СУППР";
- закупівля необхідних машин і механізмів - ГФУ, КП "СУППР".
Виконання заходів дозволить запобігти подальшому розвитку зсувів, попередити виникнення аварійних ситуацій.
3.7.4. Міський транспорт і зв'язок, інформаційні технології
Стратегічна ціль - безпечне та якісне задоволення потреб споживачів у послугах міського транспорту, повноцінне використання міжнародного транспортно-географічного положення та становлення Києва як європейського центру інформаційних технологій
Київ володіє доволі розвинутою та диверсифікованою транспортною мережею, системами зв'язку та телекомунікацій, а також: значними можливостями, пов'язаними з перспективами проходження територією столичної агломерації низки транснаціональних маршрутів і коридорів. Однак значна зношеність транспортної інфраструктури та рухомого складу, недостатність місць для паркування, перевантаження міста автомобільним транспортом, у т. ч. транзитним (дефіцит пропускної спроможності доріг становить близько 20%), обумовлюють низький рівень дорожньо-транспортної безпеки, якості обслуговування пасажирів та погіршення екологічної ситуації. Усвідомлюючи всю складність проблеми, міська влада розглядає транспорт як одну з найбільш "проблемних точок" розвитку міста, що потребує пріоритетного фінансування та посилення регуляторної діяльності.
Міський транспорт
Мережа громадського пасажирського транспорту м. Києва складається з 3-х ліній Київського метрополітену (45 станцій), 207 автобусних маршрутів, 22 трамвайних, 42 тролейбусних, 280 автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі, фунікулеру. В межах міста діє міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), річковий порт, річковий вокзал з причалами на р. Дніпро.
Щоденно на маршрутах Києва працює майже 5 тис. од. міського пасажирського транспорту. В 2006 р. загальний обсяг перевезень становитиме 1,69 млн. осіб (у 2005 р. - 1,66 млн.), з них: автобусами й маршрутними таксомоторами - 37,3%, метро - 36,1, тролейбусами - 16,2, трамваями - 10,4%.
У цілях поліпшення організації дорожнього руху, покращення екологічного стану й підвищення пропускної спроможності вулично-шляхової мережі розроблено комплекс заходів і видані спеціальні розпорядження, які передбачають впровадження нової схеми розміщення додаткових місць платного паркування, інформаційних технологій керування дорожнім рухом тощо.
На капітальні вкладення та придбання рухомого складу транспорту в 2006 р. з бюджету міста виділено 491,8 млн.грн. Упродовж року придбано 33 автобуси, 58 тролейбусів і 15 вагонів метро.
Однак існуючі темпи оновлення та розширення інфраструктури не дозволяють швидко вирішити проблему транспортного забезпечення жителів столиці. У години "пік" наповнюваність автобусів і мікроавтобусів перевищує їх пасажиромісткість у 1,5 - 2 рази. Спостерігається відставання обсягів спорудження метрополітену, який є найбільш екологічно чистим і безпечним видом пасажирського транспорту, від темпів зростання пасажиропотоків.
Обсяг фінансування транспорту з бюджету,
млн. грн., 2006 р. (очікуване)
регулювання цін на послуги метрополітену - 98.1 (24,4%)
наукові дослідження - 0,1 (0,0%)
перевезення пільгових категорій громадян - 164,5 (40,8%)
капітальні вкладення та придбання рухомого
складу - 114,5 (28,4%)
інші заходи (відшкодування відсотків
за надані кредити) - 25,5 (6,3%)
Інвестиційні можливості обмежуються необхідністю значних видатків на перевезення пільгових категорій громадян і регулювання цін на послуги метрополітену, для чого витрачається понад 65% обсягів фінансування галузі з бюджету. Так, рівень покриття власними доходами витрат на перевезення пасажирів КП "Київпастранс" становив у 2005 р. 62,6%, КП "Київський метрополітен" - 65,8%.
У 2007 р. пріоритетами діяльності міської влади буде вирішення питань оптимізації транспортної мережі та підвищення її пропускної спроможності, покращення економічних показників діяльності транспортних підприємств міста. Видатки з бюджету на капітальні вкладення та придбання рухомого складу становитимуть 491,8 млн.грн. Необхідно поліпшити рівень взаємодії з центральними органами виконавчої влади та Київською ОДА в сфері розроблення та спільної участі у фінансуванні проектів загальнодержавного значення, які заплановано реалізувати на території м. Києва та його приміської зони в межах Київської області.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- придбання 140 автобусів, 150 тролейбусів та 40 вагонів метро; проведення капітального ремонту 7 од. трамваїв, 5 од. тролейбусів, 99 вагонів метро, 4,6 км трамвайних колій, 34,0 км контактної мережі - ГУТЗІ;
- виконання робіт на Куренівсько-Червоноармійській лінії метрополітену - дільниці від станції метро "Либідська" до станції метро "Виставковий центр", Сирецько-Печерській лінії метрополітену - від станції "Харківська" до станції "Харківська площа" з електродепо "Харківське" - ГУТЗІ;
- підвищення економічних показників діяльності КП "Київський метрополітен", зокрема за рахунок впорядкування правил і перегляду тарифів на розміщення реклами - ГУТЗІ, КП "Київський метрополітен";
- будівництво транспортних розв'язок різних рівнів, підземних і надземних пішохідних переходів у місцях найбільшої концентрації транспортних і пішохідних потоків, зокрема спорудження транспортних розв'язок на Московській і Ленінградській площах, біля станції метро "Дніпро", Поштової площі й ін., виконання проектно-вишукувапьних і будівельних робіт по реконструкції дороги Київ-Ірпінь - ГУТЗІ;
- виконання Програми модернізації доріг приміської та міської зони в рамках міжнародних транспортних коридорів (МТК N 3 та N 9) - ГУТЗІ;
- здійснення робіт по спорудженню Подільсько-Воскресенського мостового переходу через р. Дніпро; будівництво нової кільцевої дороги м. Києва та ін. - ГУТЗІ;
- розробка механізмів участі КМДА у спорудженні Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро та мостового переходу з розв'язками вокзального комплексу на станції "Дарниця", в т.ч. перенесення господарств м. Києва, які потрапляють у зону забудови, а також вирішення питання можливості внесення змін у проект розбудови комплексу Дарницького вокзалу щодо будівництва рейкового сполучення між м. Києвом і аеропортом "Бориспіль" - ГУТЗІ;
- реалізація розпоряджень КМДА "Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажного транспорту в м. Києві", яким забороняється заїзд транзитного вантажного транспорту вантажопідйомністю понад 2,5 т, "Про першочергові заходи щодо вдосконалення паркування транспортних засобів на вулично-шляховій мережі м. Києва", що передбачає розробку схеми розміщення додаткових місць платного паркування, "Про створення інформаційної системи управління транспортом", згідно з яким впроваджуватимуться новітні інформаційні технології керування дорожнім рухом та здійснення безготівкових розрахунків за проїзд і паркування з використанням безконтактних платіжних карток - ГУТЗІ.
У 2007 р. прогнозується зростання загального обсягу перевезення пасажирів до 1707,0 млн. осіб (на 1,2% більше показника 2006 р.) за рахунок збільшення перевезень Київським метрополітеном та автотранспортом (табл. 3). Водночас, реалізація запланованих заходів дозволить зменшити навантаження громадського транспорту в години "пік", підвищити пропускну спроможність магістралей і безпеку руху, покращити умови транспортного сполучення між правобережною і лівобережною частинами міста.
Таблиця 3
Характеристика основних показників розвитку
транспорту в м. Києві
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Протяжність трамвайних |258,3 |258,4 |258,4 |
|колій на кінець року, км | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Протяжність тролейбусних |926,1 |926, |956,1 |
|ліній на кінець року, км | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Протяжність ліній метрополітену |58,8 |58,8 |59,9 |
|на кінець року, км | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість станцій метрополітену |44 |45 |46 |
|на кінець року, од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Довжина автомобільних шляхів | | | |
|загального користування | | | |
|на кінець року, км |1624,8 |1624,8 |1635,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі шляхів з |1624,8 |1624,8 |1635,0 |
|твердим покриттям | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Кількість рухомого складу |6012 |6209 |6133 |
|на кінець року, од. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|автобусів |1110 |1065 |1005 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|мікроавтобусів |3252 |3425 |3375 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|вагонів трамваю |509 |508 |484 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|тролейбусів |514 |542 |560 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|вагонів метро |627 |669 |709 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Загальний обсяг перевезення |1656,8 |1687,3 |1707,0 |
|пасажирів, млн. осіб | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|трамваями |175,6 |175,0 |175,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|тролейбусами |284,5 |274,0 |276,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|метро |584,9 |609,3 |618,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|автотранспортом (автобуси, |611,8 |629,0 |638,0 |
|маршрутні таксомотори) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Із загального обсягу перевезення |1190,9 |1228,3 |1244,0 |
|пасажирів платних, млн. осіб: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|у тому числі: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|трамваями |98,1 |98,0 |98,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|тролейбусами |159,0 |153,0 |154,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|метро |447,5 |475,3 |482,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|автотранспортом (автобуси, |486,3 |502,0 |510,0 |
|маршрутні таксомотори) | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Відремонтовано капітально/середньо: | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|трамваїв, од. |6/136 |7/181 |32/181 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|тролейбусів, од. |7/192 |5/173 |16/173 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|вагонів метро, од. |92 |99 |88 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|трамвайних колій, км |4,2 |4,6 |3,8 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|контактної мережі, км |7,3 |34,0 |35,0 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|Фінансування з бюджету, |892755,2|826057,4 |817803,2|
|всього, тис. грн. | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|на перевезення пільгових |132482,4|164534,2 |177211,4|
|категорій громадян | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|на регулювання цін |56500,0 |101588,3 |94887,8 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|інші заходи |103298,2|67334,0 |53563,1 |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|на капітальні вкладення та |599689,6|491840,9 |491840,9|
|придбання рухомого складу | | | |
|------------------------------------+--------+---------+--------|
|на наукові дослідження |785,0 |76,0 |300,0 |
------------------------------------------------------------------
Зв'язок, інформаційні технології
Упродовж останніх років існує позитивна тенденція зростання темпів телефонізації та розвитку інформаційних комунікацій, а також обсягів надання відповідних послуг.
Як очікується, на кінець 2006 р. загальна потужність АТС становитиме майже 1,4 млн. номерів, що на 1,8% більше порівняно з попереднім роком. Розширення мережі супроводжується реконструкцією діючих АТС шляхом заміни аналогового обладнання на цифрове.
Практично вирішено проблему телефонізації населення. У розрахунку на 100 сімей припадає 97,8 домашніх телефонних апарати. Черга на встановлення телефонів скоротилась на 19,7%.
У 2006 р. буде надано послуг зв'язку на суму 12,5 млрд. грн. (111,6% величини 2005 р.). Найбільша питома вага в загальному обсязі послуг належить стільниковому зв'язку - 56,0%, в т.ч. у доходах від послуг населенню - 82,2%.
Широкого розвитку набуває ринок сучасних інформаційних технологій та послуг мережі "Інтернет" (понад половину користувачів Інтернет в Україні знаходиться у Києві).
Виконується Програма інформатизації м. Києва, яка передбачає реалізацію заходів щодо технічного захисту інформації, а також розвиток і підтримку функціонування мультисервісної корпоративної мережі КМДА, єдиної системи електронного документообігу. Це створює необхідні передумови для доступу населення до інформації та впровадження т. зв. "електронного уряду".
Обсяг наданих послуг зв'язку, млрд. грн.
2004 2005 2006 2007
очікуване прогноз
усього надано послуг 10,0 11,2 12,5 13,5
у т.ч. стільникового зв'язку
У 2007 р. основні зусилля будуть спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку телекомунікацій для задоволення попиту користувачів у послугах зв'язку й інформаційних технологій, зокрема збільшення цифрових мереж і безпроводового доступу.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- підвищення рівня забезпечення потреб населення і суб'єктів господарювання в якісному високошвидкісному зв'язку, що сприятиме подальшій цифровізації телефонної мережі, автоматизації процедур управління та технологічного обслуговування засобів зв'язку, оптимізації мережі поштового зв'язку. В 2007 р. передбачається збільшення потужності АТС до 1,412 млн. номерів - ГУТЗІ;
- розвиток транспортних (первинних) мереж зв'язку, як основи для діяльності операторів різних форм власності, з використанням останніх досягнень у галузі високих технологій, зокрема нових технологій передачі інформації по волоконно-оптичних лініях зв'язку - ГУТЗІ;
- стимулювання розвитку інформаційної індустрії (виробництва інформаційних технологій, програмних продуктів тощо) як одного з найбільш рентабельних і динамічних видів економічної діяльності, що створює передумови підвищення конкурентоспроможності в інших галузях господарського комплексу міста, насамперед шляхом спрощення процедури видачі реєстраційних і дозвільних документів та прямої фінансової підтримки з бюджету міста - ГУТЗІ, ГУРПП, ГУПНІП;
У 2007 р. прогнозується збільшення обсягу наданих послуг зв'язку на 8,0%, у т.ч. населенню - на 11,1%. За рахунок введення нових ємностей очікується досягти 82% цифровізації АТС; телефонна щільність на 100 сімей становитиме 98 од. (табл. 2).
Таблиця 2
Основні показники розвитку зв'язку та інформатизації
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Загальна потужність діючих | | | |
|АТС на кінець року, тис. номерів |1367,3 |1392,0 |1412,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Щільність телефонів на 100 |46,5 |46,6 |46,9 |
|мешканців, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість домашніх телефонних | | | |
|апаратів на 100 сімей, од. |96,9 |97,8 |98,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг наданих послуг зв'язку | | | |
|всього, млн. грн. |11197,8 |12500 |13500 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у т.ч. населенню |4471,0 |4500 |5000 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг наданих послуг стільникового | | | |
|зв'язку, всього, млн. грн. |6746,3 |7000 |7500 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у т.ч. населенню |3411,5 |3700 |4000 |
------------------------------------------------------------------
3.8. Ринкові перетворення
3.8.1. Реформування відносин власності
Стратегічна ціль - створення прозорої процедури зміни форм власності та дієвих механізмів захисту від недобросовісної конкуренції
Реформування відносин власності насамперед передбачає пошук найбільш ефективних власників, спроможних забезпечити конкурентоспроможність і стале економічне зростання суб'єктів господарювання. Нині частина комунальних підприємств, установ і організацій міста працюють збиткова, або ж мають неприпустимо низьку рентабельність. Як наслідок, бюджет столиці втрачає значні податкові надходження та інколи дотує потенційно прибуткові суб'єкти господарювання, що зазнають збитків виключно через низьку якість менеджменту.
Територіальна громада м. Києва є власником акцій (часток) у статутних фондах 53 господарських товариств, у т.ч.: 23 відкритих і 11 закритих акціонерних товариств, 18 товариств із обмеженою відповідальністю, 1 вищого навчального закладу. Існує тенденція до покращення їх фінансового стану. Як очікується, в 2006 р. господарськими товариствами буде отримано чистий прибуток 93,6 млн. грн. До бюджету м. Києва від сплати дивідендів надійде 16,14 млн. грн. Водночас, за підсумками року результати діяльності 10 товариств будуть безприбутковими. Найгірші показники мають ВАТ "Київспецтранс" і ВАТ "АК "Київводоканал". Причинами цього, згідно з даними перевірок міської ревізійної комісії, є невідповідність між собівартістю їхніх послуг і встановленими тарифами, а також високий рівень витрат невиробничого характеру, недостатня та малоефективна діяльність щодо використання об'єктів для оренди й під розміщення реклами тощо.
На 1.10.2006 р. у м. Києві функціонувало 490 суб'єктів господарювання, утворених за участю майна територіальної громади міста, з них: 187 - госпрозрахункових комунальних підприємств; 302 - бюджетні; 1 - змішаної форми господарювання. Загальна облікова вартість майна комунальної власності м. Києва становила 25,9 млрд.грн., у т.ч.:
- вартість майна, що обліковується на балансах комунальних підприємств, установ та організацій, - 24,1 млрд.грн;
- майно, яке передане в управління, чи володіння і користування інших структур, та надане в оренду в складі цілісних майнових комплексів - 1,8 млрд.грн.
Столиця залишається лідером серед регіонів України у процесах реформування форм власності. За 10 місяців 2006 р. приватизовано 108 об'єктів комунальної власності міста групи "А" та 1 об'єкт групи "Ж" (нежилу будівлю лікувального корпусу на вул. Пітерській, 4-а шляхом викупу "Американським єврейським об'єднаним Розподільчим Комітетом, Інк"). Умовами договору купівлі-продажу передбачено використання об'єкта приватизації для реалізації програм соціальної допомоги. Всього за вищезазначений період приватизовано 879 об'єктів (873 - групи "А", 2 - групи "Ж", 4 - групи "Е"), надходження від яких до бюджету міста становили 495 млн. грн.
Динаміка приватизаційних процесів
2004 2005 2006 за 10 місяців)
всього 828 1002 879
комунальної власності районів 676 843 763
комунальної власності міста 114 137 109
державної власності 38 22 7
Проблемою своєчасного отримання очікуваного ефекту від продажу об'єктів незавершеного будівництва з точки зору їх добудови у визначені договорами купівлі-продажу терміни є значна тривалість оформлення права користування земельною ділянкою. Вирішення цієї проблеми дозволить прискорити будівництво, що, в свою чергу, поліпшить зовнішній вигляд міста та його санітарний стан, збільшить бюджетні надходження, сприятиме створенню нових робочих місць.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть зосереджені на проведенні аудиту господарської діяльності й фінансово-економічного стану підприємств комунальної власності, забезпеченні відкритості процесу приватизації тих суб'єктів господарювання, подальше перебування яких у комунальній власності вбачається недоцільним з точки зору їх соціальної значимості та економічної ефективності.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- розроблення пропозицій та ініціювання внесення змін до чинної редакції Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), а також нормативно-правових документів, які регулюють питання управління корпоративними правами територіальної громади на місцевому рівні, оскільки чинна нормативно-правова база переважно регламентує процес управління і розпорядження загальнодержавним майном, практично не враховує інтереси дрібних і міноритарних акціонерів - ГУКВ;
- продаж на аукціоні пакетів акцій господарських товариств із незадовільними фінансово-економічними показниками діяльності та товариств, частка територіальної громади м. Києва у статутних фондах яких не дозволяє впливати на прийняття управлінських рішень (ВАТ "СКТБ "Комплекс", ВАТ "Завод "Керамік", СВАТ "Агрокомбінат "Калита" (повторний продаж) - ГУКВ;
- пошук ефективного власника та залучення інвестицій шляхом продажу акцій (ВАТ "РБУ N 3", ВАТ "РБУ N 4") - ГУКВ;
- підвищення ефективності управління комунальною власністю міста шляхом призначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть функції по управлінню акціями власності територіальної громади та впровадження критеріїв визначення ефективності їх діяльності й міри відповідальності за порушення умов контракту - ГУКВ, Київський міський голова;
- розроблення механізмів протидії відчуженню комунального майна поза процесом приватизації та т. зв. "рейдерству" - ГУКВ;
- вирішення питання щодо об'єктів, які рішеннями Київради передбачені до приватизації, однак є пам'ятками культурної спадщини та не підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини" ( 2391-15 ) - ГУКВ, Київрада;
- скорочення термінів прийняття рішень відведення земельних ділянок і укладання договорів оренди земельних ділянок з покупцями об'єктів незавершеного будівництва - ГУЗР.
Згідно з прогнозом, у 2007 р. чистий балансовий прибуток господарських товариств становитиме 99,2 млн. грн. Буде приватизовано 109 об'єктів комунальної власності міста, в т. ч.: 108 об'єктів групи "А" та 1 - групи "Ж". Як очікується, надходження до міського бюджету від продажу об'єктів комунальної власності міста збільшаться порівняно з 2006 р. на 53%.
3.8.2. Розвиток підприємництва та малого бізнесу
Стратегічна ціль - формування оптимального інвестиційного та підприємницького клімату, досягнення на цій основі показників розвитку підприємництва й малого бізнесу на рівні розвинутих країн
Підприємництво та малий бізнес є важливим джерелом надходження податків і зборів, чинником підвищення зайнятості населення та формування середнього класу як гаранта політичної стабільності й економічного зростання. Від суб'єктів підприємництва в 2005 р. до зведеного бюджету м. Києва поступило 22,8 млрд. грн., що в 1,7 раза більше порівняно з попереднім роком. Згідно з оцінками фахівців ці показники, за умови повноцінного використання наявних переваг столиці (інвестиційна привабливість, велика місткість ринку будівельних робіт, транзитне географічне положення тощо), уже в середньостроковій перспективі можуть бути збільшені в кілька разів.
Розвиток підприємництва в м. Києві характеризується позитивними тенденціями. Загальна кількість суб'єктів підприємництва, що сплачували податки, на початок 2006 р. становила 232,6 тис., у т.ч. юридичних осіб - 100,3 тис. (з них малі підприємства - 52,6 тис.), підприємців-фізичних осіб - 132,3 тис.
Як очікується, упродовж 2006 р. кількість малих підприємств збільшиться на 8,3% (до 57 тис. од.), зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності- фізичних осіб- на 10,0% (до 164,6 тис. од.) та становитиме відповідно 212 і 611 од. у розрахунку на 10 тис. наявного населення. За цим показником Київ істотно випереджає інші регіони України, столицю Російської Федерації м. Москву та наближається до рівня мегаполісів розвинутих країн світу.
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування становитиме 410,0 млн. грн. (на 14,7% більше 2005 р.); частка підприємств, які одержують прибуток, зросте до 64%. За рахунок малого підприємництва буде створено 38,6 тис. нових робочих місць.
Розширюється мережа об'єктів ринкової інфраструктури. Протягом 2006 р. збільшилася кількість: бізнес-центрів - на 15 од., лізингових центрів - на 17, інвестиційних фондів - на 45, інноваційних фондів і компаній - на 46, інформаційно-консультативних установ - на 69, кредитних спілок - на 34 од. тощо.
Водночас, столиця недостатньою мірою використовує свій потенціал для розвитку підприємництва. Негативними чинниками є обмеженість і нерівність доступу до ресурсів (землі, приміщень, кредитів), складність процедури одержання документів дозвільного характеру на започаткувати і проведення підприємницької діяльності.
Необхідним є стимулювання змін у секторальній структурі підприємництва. На відміну від більшості європейських столиць, де найдинамічніше розвиваються послуги з обслуговування підприємницької та інноваційної діяльності (т. зв. "бізнес-послуги"), в нас провідні позиції займає торгівля. Порівнюючи, в Києві в сегменті "бізнес-послуг" зайнято близько 52 осіб на 1000 населення, Варшаві - 57, Парижі - 123 особи; за обсягом створеної тут ВДВ столиця поступається Варшаві в 2 рази, Парижу - більш як у 20 разів.
Розвиток малого підприємництва у м. Києві
2002 2003 2004 2005 2006 2007
(очікуване) (прогноз)
середньооблікова
чисельність працюючих,
тис. осіб 239,0 258,8 259,7 259,9 262,5 268,0
кількість підприємств,
тис. од 39,4 43,9 47,7 52,6 57,0 62,7
У 2007 р. діяльність міської влади базуватиметься на принципах: максимального спрощення реєстраційних процедур; мінімального адміністративного втручання у ведення бізнесу в разі дотримання встановлених норм і правил; забезпечення фінансової підтримки з бюджету міста винятково інноваційно-активних, ресурсозберігаючих і соціальне значимих виробництв, а також конкретних проектів, які мають високий мультиплікативний ефект і бюджетну віддачу.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
Реалізація принципу "єдиний офіс" при видачі реєстраційних і дозвільних документів на рівні міста
- удосконалення системи державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та постановки їх на облік в органах податкової служби, статистики, пенсійного та соціального фондів - ГУПРПП;
- спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру на започаткування та провадження підприємницької діяльності - ГУПРПП, РДА;
- ініціювання внесення доповнень і змін до законодавчих актів України щодо визначення поняття "Центр видачі документів дозвільного характеру", затвердження його положення, вичерпного переліку дозволів та інших неврегульованих законодавством питань - ГУПРПП, РДА;
- подальший розвиток і актуалізація автоматизованої системи взаємодії державних реєстраторів з міськими органами, задіяними у післяреєстраційних процедурах, проведення тренінгів для державних реєстраторів - ГУПРПП, РДА;
- розширення та активізація участі громадськості у реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, в т.ч. посилення взаємодії регуляторних органів із громадськими організаціями - ГУПРПП, РДА.
------------------------------------------------
|Нині для отримання земельної ділянки необхідно|
|одержати майже 100 погоджень витративши на це |
|близько 3-х років. |
|Для збору документів по оформленню |
|проектно-кошторисної документації витрачається|
|від 45 до 47 місяців. |
------------------------------------------------
2. Удосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання та забезпечення доступу до ресурсів
- розроблення критеріїв надання фінансової допомоги (перевага надаватиметься інноваційним, ресурсозберігаючим і соціально-значимим проектам) та системи моніторингу її використання. Загалом з бюджету міста за статтею "Підтримка малого і середнього підприємництва" заплановано виділити 58,8 млн. грн. - ГУПРПП, ГУПНІП;
- забезпечення відкритого доступу суб'єктів підприємництва до інформації про комунальне майно та земельні ділянки, які пропонуються до відчуження або передачі в оренду - ГУПРПП, ГУКВ, ГУЗР;
- упровадження на малих і середніх підприємствах міста системи управління якістю - ГУПРПП, ГУПНІП;
- запровадження мінімального терміну дії договорів оренди комунального майна та земельних ділянок для провадження господарської діяльності не менше трьох років - ГУКВ.
3. Упорядкування грального бізнесу
- ініціювання законодавчих ініціатив щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади визначати території, на яких не дозволяється розміщувати гральні автомати, та відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері грального бізнесу - ГУПРПП.
4. Посилення інформаційного забезпечення розвитку підприємництва та малого бізнесу
- розвиток web-порталу "Столичний діловий портал", системи "МЕТ-ОНЛАЙН", Київської міської інформаційної мережі для оперативного доступу підприємців до необхідної інформації; створення та підтримка діяльності районних (міжрайонних) центрів інформаційно-консультативних послуг і бізнес-центрів - ГУПРПП;
- розширення бізнес-освіти в рамках міської освітньої програми для підприємців і управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та програми "Українська ініціатива", створення Київського ресурсного центру, реалізація Комплексної програми навчання, профорієнтації і працевлаштування молоді "Освіта. Робота. Бізнес" - ГУПРПП.
У результаті реалізації програмних цілей і заходів очікується усунення адміністративних бар'єрів у розвитку підприємництва та малого бізнесу, покращення їх ресурсного забезпечення, зростання доступності для підприємців бізнес- та інформаційно-консультативних послуг тощо. Кількісними критеріями ефективності заходів є збільшення як мінімум на 10% чисельності малих підприємств, на 7,5% - новостворених робочих місць, на 15% - обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) (табл. 1-2).
Таблиця 1
Показники діяльності суб'єктів малого підприємництва
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість суб'єктів підприємницької |232561 |(**) |(**) |
|діяльності, зареєстрованих як | | | |
|платники податків які сплачують | | | |
|податки (активні), всього, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|юридичних осіб |100278 |(*) |(**) |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|фізичних осіб |132283 |(**) |(**) |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість малих підприємств, од. |52621 |57000 |62700 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у % до попереднього року |110,3 |1083 |110,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість малих підприємств |196 |212 |230 |
|на 10 тис. наявного населення, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньооблікова чисельність |259,9 |262,5 |268,0 |
|працюючих на малих | | | |
|підприємствах, тис. осіб | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у % до попереднього року |100,1 |101,0 |102,1 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Середньомісячна заробітна |586,87 |763,0 |990,0 |
|плата працівників малих | | | |
|підприємств, грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість створених робочих |38172 |38600 |41500 |
|місць за рахунок малого | | | |
|підприємництва*, місць | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяги реалізованої продукції |20400,8 |23460,0 |26980,0|
|(робіт, послуг) на малих | | | |
|підприємствах, млн. грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у % до попереднього року |114,5 |115,0 |115,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Питома вага продукції, реалізованої |4,5 |4,8 |5,0 |
|малими підприємствами в загальному | | | |
|обсязі реалізації по місту, % | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фінансовий результат малих |357,5 |410,0 |490,0 |
|підприємств від звичайної | | | |
|діяльності до оподаткування, | | | |
|всього, млн. грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|прибуток |2561,6 |2950,0 |3390,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|збиток |2204,1 |2540,0 |2900,0 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Частка малих підприємств, |63,2 |64,0 |65,0 |
|які спрацювали прибуткове, % | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг фінансування розвитку малого |44,7 |48,2 |58,8 |
|підприємництва за рахунок місцевого | | | |
|бюджету, млн. грн. (***) | | | |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
(*) збільшення кількості працюючих на малих підприємствах,
підприємців-фізичних осіб та їх найманих працівників
(**) ДПА у м. Києві інформація не надана
(***) сума коштів із бюджету міста за статтею "Підтримка
малого і середнього підприємництва"
Таблиця 2
Показники діяльності ринкової інфраструктури
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Біржі, всього |11 (*) |11 |11 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Комерційні банки |111 |115 |118 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|в тому числі, що мають ліцензію |98 |102 |105 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Бізнес-центри |105 |120 |125 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Інвестиційні фонди і компанії |515 |560 |565 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Фонди підтримки підприємництва |32 |34 |34 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Страхові компанії |836 |920 |940 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Аудиторські фірми |566 |540 |545 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Бізнес-інкубатори |11 |12 |12 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кредитні спілки |136 |170 |180 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Лізингові центри |143 |160 |170 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Інноваційні фонди і компанії |154 |200 |220 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Громадські об'єднання підприємців |175 |190 |195 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Інформаційно-консультативні установи |311 |380 |390 |
------------------------------------------------------------------
Примітка:
(*) звітували до Головного управління статистики у м. Києві
3.8.3. Ринок товарів і послуг
Стратегічна ціль - задоволення попиту на споживчі товари і послуги в широкому асортименті, за доступними цінами та гарантованої якості
Споживчий ринок
Позитивні тенденції розвитку економіки м. Києва та підвищення платоспроможного попиту населення сприяли зростанню ринку товарів і послуг, який цілком забезпечує продовольчу безпеку міста та є джерелом створення нових робочих місць.
Аналіз показників діяльності підприємств торгівлі засвідчує збереження позитивних тенденцій розвитку споживчого ринку. В 2006 р. обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в м. Києві становитиме біля 29,6 млрд. грн., що на 46,7% більше за 2005 р. Оборот ресторанного господарства зросте на 24,9% і становитиме 1,3 млрд. грн.
Протягом 2006 р. кількість магазинів збільшиться на 25 підприємств із торговою площею 5,5 тис. кв.м, а також 15 закладів ресторанного господарства на 1,4 тис. місць. Існує тенденція до витіснення з ринку дрібних торгових об'єктів великими багатопрофільними та спеціалізованими торговими підприємствами (супер- і гіпермаркетами, будинками торгівлі й торговими центрами з універсальним асортиментом товарів).
У 2006 р. функціонувало 109 ринків і торговельних майданчиків. За підсумками року ринковий збір становитиме біля 40 млн. грн., що майже на 34% більше за 2005 р. Проводилися заходи з перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні центри з відповідною інфраструктурою (пунктами підгонки одягу, ремонту взуття, доставки великогабаритних товарів тощо). Закінчено реконструкцію 10 ринків, на 19 об'єктах продовжуються роботи.
Динамічно розвивається харчова та переробна промисловість. Загальний приріст виробництва основних продуктів харчування очікується на рівні 15%.
Для стабільного задоволення попиту населення в 2006 р. виконувалися роботи по заготівлі продовольчих запасів міста. Було завезено та реалізовано 131 тис. т, а також закладено в міжсезонні запаси 20,0 тис. т свіжої і переробленої плодоовочевої продукції, що становить відповідно 108,0 і 105,0% до встановлених завдань.
Динаміка обсягів роздрібного товарообороту,
грн. на 1 особу
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
очікуване прогноз
м. Київ 1953 2250 3027 4216 6603 8847 10772
Україна 707 823 1046 1269 1540 1677
Програма дій міської влади на 2007 р. виходить із першочергової необхідності гарантування продовольчої безпеки міста, посилення контролю за якістю продуктів харчування та подолання негативних процесів перепрофілювання підприємств із продажу продовольчої і плодоовочевої груп товарів.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Забезпечення закупівлі продовольчих товарів
- виділення з міського бюджету 15 млн. грн. на створення регіонального запасу основних груп продовольчих товарів (цукру, крупів в асортименті, олії, тваринного масла) для здійснення товарної інтервенції - ГУТП, ГФУ, РДА;
- забезпечення заготівлі в необхідних обсягах продовольчого зерна, картоплі, плодоовочевої продукції; надання за кошти міського бюджету торговельно-закупівельним підприємствам часткової компенсації відсотків за користування пільговим кредитом на закупівлю та закладку на довгострокове зберігання відповідної продукції (ЗАТ "Київмлин" - 11 млн. грн., плодоовочевим підприємствам - 0,9 млн. грн.) - ГУТП, ГФУ.
2. Розвиток мережі закладів торговельного обслуговування
- розширення мережі закладів по реалізації продовольчих товарів, а також соціально значущих товарів першої необхідності в межах пішохідної досяжності (в т.ч. для пільгових категорій населення - хворих на цукровий діабет, ветеранів війни та ін.) - ГУТП;
- організація районних і міських продовольчих ярмарків для безпосередніх товаровиробників із регіонів України, що дозволить залучити на споживчий ринок міста додаткові товарні ресурси за нижчими цінами - ГУТП;
- продовження реконструкції ринків і перетворення їх в багатофункціональні комплекси; проведення заходів щодо активізації ринкових зборів - ГУТП;
- сприяння залученню інвестицій у нове будівництво харчових підприємств і впровадження новітніх технологій - ГУТП.
3. Зменшення монополізму на ринку нафтопродуктів столиці
- проектування будівництва 5 нових АЗС комунальної власності м. Києва - ГУПЕЕ.
Згідно прогнозу, в 2007 р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, перевищить 36,7 млрд. грн. (10,8 тис. грн. у розрахунку на одну особу). Мережа стаціонарних магазинів збільшиться на 25 од. торговою площею 4,8 тис. м, підприємств ресторанного господарства - на 40 од. з 1,4 тис. місць (табл. 3).
Таблиця 3
Розвиток мережі підприємств торгівлі м. Києва
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість магазинів (стаціонарних), |5295 |5320 |5345 |
|од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Площа торгових приміщень, тис. кв.м |990,2 |995,7 |1000,5 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість підприємств |2425 |2440 |2480 |
|ресторанного господарства, од. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість посадкових місць, тис. од. |152,4 |153,5 |154,9 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг роздрібного товарообороту |20230,9 |29640,0 |3675,4 |
|підприємств які здійснюють | | | |
|діяльність з роздрібної торгівлі та | | | |
|ресторанного господарства, млн. грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Роздрібний товарооборот підприємств, |148,8 |135 |124 |
|% до минулого року | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Роздрібний товарооборот |6603 |8847 |10772 |
|на одну особу, грн. | | | |
------------------------------------------------------------------
Побутове обслуговування
У 2006 р. побутові послуги надавали 4000 підприємства, в т.ч. 999 перукарень, 50 пралень, 48 хімчисток, 105 майстерень із ремонту телеапаратури та складної побутової техніки, 248 ательє і майстерень індивідуального пошиття швейних, трикотажних, шкіряних виробів, 663 майстерні з ремонту взуття, 360 об'єктів по наданню автопослуг. Кількість підприємств побутового обслуговування збільшилася порівняно з 2005 р. на 576 од. (у т.ч. 139 перукарень, 103 об'єкти з ремонту та індивідуального пошиття взуття, 80 об'єктів по наданню автопослуг, 40 об'єктів по наданню фотопослуг та ін.).
Ситуація в сфері побутового обслуговування характеризується подальшим зростанням показників діяльності. Як очікується, буде реалізовано побутових послуг на суму 735,7 млн, грн. (240 грн. на одну особу), що майже в 1,4 рази більше, порівняно з 2005 р.
У 2007 р. зусилля міської влади будуть зосереджені на розширенні мережі та збереженні профілю діяльності соціально значущих побутових підприємств, підвищенні доступності їхніх послуг для незаможних прошарків населення.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
- забезпечення пільгового обслуговування соціально вразливих категорій населення в рамках реалізації програми "Турбота" - ГУТП;
- узгодження з райдержадміністраціями питань щодо передбачення в проектах програм соціально-економічного розвитку районів на 2007 рік заходів по визначенню земельних ділянок для будівництва загальнодоступних комунальних лазень і виділення коштів на їх проектування - ГУТП, РДА.
У 2007 р. прогнозується збільшення на 7,0% обсягу наданих побутових послуг. Випереджаючими темпами розвиватиметься мережа підприємств із ремонту та індивідуального пошиття взуття, швейних і трикотажних виробів, з надання послуг перукарень, фотопослуг, банно-оздоровчих послуг та об'єктів по наданню автопослуг. Загалом мережа об'єктів побутового обслуговування збільшиться на 430 од., за рахунок цього очікується створення 1760 нових робочих місць (табл. 4).
Таблиця 4
Розвиток побутових послуг у м. Києві
------------------------------------------------------------------
|Показник | 2005 |2006 |2007 |
| | |очікуване|прогноз|
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Обсяг наданих побутових |535,53 |735,7 |787,0 |
|послуг, млн. грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Реалізовано побутових послуг |200,6 |240,0 |257,0 |
|на 1 особу, грн. | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість підприємств |3424 |4000 |4430 |
|побутового обслуговування, одиниць | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|у тому числі по видах: | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|ремонт та індивідуальне |560 |663 |675 |
|пошиття взуття | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|ремонт та індивідуальне |236 |248 |260 |
|пошиття швейних, трикотажних, | | | |
|хутряних і шкіряних виробів, | | | |
|головних уборів та виробів | | | |
|текстильної галантереї | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|ремонт телеапаратури та |100 |105 |119 |
|складної побутової техніки | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|ремонт і виготовлення меблів |32 |38 |45 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|ремонт і будівництво житла на | | | |
|замовлення населення |10 |12 |15 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|послуги хімчисток |43 |48 |52 |
|(без приймальних пунктів) | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|послуги пралень |40 |50 |47 |
|(без приймальних пунктів) | | | |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|банно-оздоровчі послуги (із саунами) |52 |60 |66 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|послуги перукарень |860 |999 |1050 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|фотопослуги |200 |240 |260 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|послуги пунктів прокату |40 |51 |54 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|надання автопослуг |280 |360 |380 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість працюючих, осіб |22136 |24100 |25300 |
|-------------------------------------+--------+---------+-------|
|Кількість новостворених |1730 |1740 |1760 |
|робочих місць, одиниць | | | |
------------------------------------------------------------------
3.9. Інтеграційні форми розвитку міста
Стратегічна ціль - ствердження Києва в ролі провідного субрегіонального центру економічного, соціального, науково-технічного і культурного розвитку та співробітництва
Міжнародна діяльність м. Києва багатогранна та протягом останніх років характеризується своєю практичною спрямованістю. Важливими її складовими є членство столиці в міжнародних організаціях щодо міського розвитку, активна участь у різноманітних заходах, спрямованих на зближення міст-побратимів і зміцнення їх солідарності у наданні допомоги одне одному, у розробці та реалізації спільних проектів в економічній, науково-технічній, соціальній, культурній, освітній та інших сферах тощо. У кінцевому рахунку це сприяє формування позитивного іміджу Києва, нарощуванню його експортного потенціалу й інвестиційної привабливості, посиленню конкурентоспроможності у системі світового та регіонального поділу праці.
3.9.1. Міжнародне співробітництво
Нині діють документи про поріднення, дружбу, співробітництво та партнерство м. Києва з 56 містами зарубіжжя; на постійній основі відбувається обмін делегаціями з містами Російської Федерації; столиця бере активну участь у реалізації Плану дій Україна-ЄС, Цільового плану Україна-НАТО, інших міждержавних програм і угод.
У рамках виконання положень Плану дій Україна-ЄС реалізовано заходи, спрямовані на поширення присутності м. Києва в міжнародних організаціях, розвиток співробітництва з містами європейського регіону, наближення системи управління столицею і якості життя в ній до європейських стандартів. Серед іншого, в 2006 р. представники міської влади взяли участь у роботі семінару на тему "Впровадження договору по двосторонньому співробітництву з Міністерством економіки України" (м. Париж), конференції "Змішаний капітал" (м. Амстердам), Загальноєвропейській конференції органів міської влади з питань захисту клімату та розвитку відновлюваних джерел енергії "Майбутнє без викидів CO2" (м. Стокгольм), проекту "Розвиток системи професійної інтеграції людей з обмеженими можливостями та соціального захисту бездомних в Україні" (м. Відень), провели презентацію інвестиційних проектів і пропозицій Києва в рамках Міжнародної виставки нерухомості "МІРІМ-2006" (міста Канни та Ніцца), відвідали міста Берлін, Гамбург, Бонн, Дармштадт, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен з метою вивчення досвіду роботи органів місцевого самоврядування Федеративної Республіки Німеччини у сфері продажу земельних ділянок, організації землеустрою, розробки й експертизи землевпорядної і кадастрової документації, а також міста Прага, Амстердам, Гельсінкі, Тампере для ознайомлення з досвідом організації безпеки дорожнього руху, впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом та оплати проїзду. У м. Києві проведено "День Європи в Україні" за участю представників дипломатичного корпусу, громадських організацій; упродовж року організовано візити делегацій із багатьох міст-побратимів.
Для учасників освітньої програми "Українська ініціатива" організовано та проведено семінари-тренінги та круглі столи, погоджено концепцію створення та функціонування Київського ресурсного центру, підписано угоду про взаємодію з Державною установою "Санкт-Петербурзький міжрегіональний ресурсний центр", розширено співробітництво з проектами Євросоюзу Inwent, Tasic MTR-IV, Нордпрактік стосовно направлення спеціалістів м. Києва на стажування за кордоном та ін.
Поглиблено співробітництво з посольствами та торговими місіями в Україні, а також з українськими посольствами за кордоном. Встановлено тісні ділові відносини з багатьма зарубіжними торговими палатами, підписано угоди про співробітництво з ними, що дає можливість проводити спільні міжнародні заходи за участю членів Палат, сприяти підприємствам і організаціям міста у налагодженні прямих ділових зв'язків із зарубіжними партнерами.
У 2007 р. основними пріоритетами діяльності міської влади у сфері міжнародного співробітництва будуть підвищення міжнародного авторитету Києва як міста з потужним промисловим, економічним, туристичним та освітнім потенціалом; посилення євроінтеграційних процесів; залучення представників ділових кіл інших країн до реалізації міських інвестиційних проектів; мінімізація негативних наслідків і використання переваг від набуття Україною членства в СОТ.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Міжнародне співробітництво
- проведення міжнародних ділових зустрічей, переговорів, виставок, конференцій, семінарів, засідань, присвячених зовнішньоекономічному й іншим видам міжнародного співробітництва - УМЗ, ГУЕІ;
- активізація науково-технічного співробітництва, входження до наукового й інформаційного простору країн СНД і ЄС, участь суб'єктів господарювання міста у виконанні спільних наукових, телекомунікаційних і культурних проектів - ГУПНТІП, ГУКМ, ГУОН;
- розширення співробітництва у сфері охорони здоров'я: виконання спільних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, наркоманією і токсикоманією, поширенням СНІДу/ВІЛ-інфекції, соціального захисту хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих дітей, підлітків та молоді; реалізація програм міжнародної науково-технічної і консультаційної допомоги стосовно зміцнення репродуктивного здоров'я населення, охорони здоров'я дітей, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених і соціальне небезпечних хвороб - ГУОЗ.
2. Посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, виконання Плану дій Україна-ЄС і Цільового плану Україна-НАТО
- визначення критеріїв, розроблення шляхів, механізмів та плану дій досягнення Києвом європейських стандартів соціально-економічного розвитку, посилення взаємодії міських і центральних органів влади у забезпеченні євроінтеграційного курсу держави - УМЗ, ГУЕІ;
- поширення присутності м. Києва в європейських міжнародних організаціях, розвиток співробітництва з містами європейського регіону, українськими інформаційними центрами та громадами європейських країн, ознайомлення громадян європейських країн із сучасною Україною, її культурою, мистецтвом тощо (проведення форумів, семінарів, конференцій, виставок у рамках державних, галузевих і місцевих програм співробітництва, днів Європи та держав-членів ЄС тощо) - УМЗ, ГУЕІ;
- поглиблення співробітництва з вищими навчальними закладами європейських країн, інформування вузів Києва про освітні програми держав-членів ЄС, в яких можуть брати участь громадяни України, сприяння створенню кафедри європейських студій та європейського права у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та Національному університеті "Києво-Могилянська академія"; участь загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у міжнародних освітянських програмах і проектах (проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО "ASP-progekt", Проект Ради Європи "Європа в школі", міжнародний проект INTERREG III C EdGATE та ін.) - ГУОН;
- виконання заходів, передбачених Державною програмою інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 ): виготовлення друкованої продукції ознайомчого характеру, постійне оновлення на веб-порталі Київської міської влади інформації на тему євроатлантичної інтеграції, створення циклу тематичних теле- і радіопрограм, присвячених діяльності НАТО і держав-членів НАТО; проведення громадських читань, а також семінарів для держслужбовців і посадових осіб з питань євроатлантичної інтеграції - ГУЗМІ.
3. Сприяння адаптації столичної економіки до стандартів СОТ
- приведення регуляторної практики в м. Києві у відповідність до існуючої в СОТ; поширення серед підприємств інформації про вимоги міжнародних норм і нормативів у сфері господарської діяльності через бізнес-центри; бізнес-інкубатори, інформаційно-консультативні установи тощо - ГУПРПП, ГУЕІ;
- підвищення ефективності системи нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил та контролю з метою посилення захисту прав споживачів, а також захисту київських виробників від недобросовісної конкуренції з боку іноземного капіталу - ГУПЗПС;
- збереження експортного потенціалу харчової промисловості міста шляхом прямої підтримки найбільш чутливих його секторів для запобігання можливим негативним наслідкам після вступу до СОТ - ГУПНТІП.
У результаті виконання програмних заходів очікується розширення співробітництва та представництва м. Києва в міжнародних структурах, посилення взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями, зростання ролі столиці як субрегіонального центру соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку Східної Європи. Це сприятиме узгодженню головних параметрів розвитку міста з тенденціями і прогнозами світової економічної кон'юнктури, усталенню його позитивного іміджу як столиці сучасної європейської держави.
3.9.2. Зовнішньоекономічна діяльність
Протягом останніх років для м. Києва характерне зростання обсягу зовнішньоторговельного обороту. Як очікується, впродовж 2006 р. він збільшиться на 9,6% і складе 21,5 млрд. дол. США: експорт - 5,9 млрд. (108,7% величини 2005 р.), імпорт - 15,6 млрд. (109,9%).
У загальному обсязі зовнішньої торгівлі 90%, або 19,4 млрд. дол. становлять товари. На м. Київ припадає 12% експорту товарів України (поступається Донецькій і Дніпропетровській областям) та 36% імпорту (перше місце). Очікується, що в 2006 р. буде експортовано товарів на загальну суму 4765 млн. дол. (на 8,7% більше порівняно з 2005 р.), імпортовано - 14582 млн. дол. (на 9,9% більше). Коефіцієнт покриття експорту імпортом істотно не зміниться і становитиме 0,38, що майже вдвічі менше показників 2002-2004 рр.
Зростання експорту насамперед відбудеться за рахунок збільшення поставок продуктів рослинного походження (на 49%), зокрема зернових культур, насіння і плодів олійних культур; жирів та олії тваринного і рослинного походження (у 2,7 раза); механічного обладнання, машин і механізмів, електричного обладнання та їх частин (на 34,4%); полімерних матеріалів, пластмас і каучуку (на 57%); недорогоцінних металів і виробів з них (на 10%). Натомість зменшаться поставки продукції хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості (на 70%); мінеральних продуктів, зокрема енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки (на 21%); живих тварин, продуктів тваринного походження (на 50%). Відповідно зміниться товарна структура експорту в сторону збільшення частки продукції агропромислового комплексу і харчової промисловості та зменшення продукції машинобудування, хімічної і пов'язаних із нею галузей. Головними підприємствами-експортерами м. Києва з щорічним оборотом понад 10 млн. дол. США є: ДАХК "Артем", Київський державний авіаційний завод "Авіант", ВАТ "Квазар", ДП "Завод 410 ЦА", ЗАТ "Оболонь", СП ЗАТ "Реемтсма-Київська тютюнова фабрика" ДчП "Тетра Пак Україна", ЗАТ "Холдингова компанія "Бліц-Інформ", ЗАТ "Лакма", ВАТ "Фармак", ТОВ "СК Джонсон", ВАТ "Укрпластик" ПП "Складні сплави".
Структура експорту м. Києва в 2006 р.
і 2005 р. (в дужках), %
механічне обладнання, машини та механізми,
електричне обладнаня та їх частини - 5,0% (13,5%)
інші - 25,5% (30,8%)
продукти рослинного походження - 24,9% ( 14,5%)
жири та олії тваринного або рослинного
походження - 15,0% (7,8%)
недорогоціннї метали та вироби з них - 9,8% (14,9%)
готові харчові продукти - 8,7% (8,4%)
продукція хімічної та пов'язаних з нею
галузей промисловості - 5,8% (7,7%)
мінеральні продукти - 5,5% (2,6%)
Динаміка зовнішньоторговельного млн. дол. США
(Графічне зображення не наводиться)
Однією з причин погіршення позицій київських виробників на світових ринках за товарними групами хімічна промисловість і металопродукція є істотне збільшення вартості імпортованого газу. Низький рівень експорту промислового призначення (менше 7% сукупного експорту товарів) пояснюється повільним розвитком процесів технологічного переоснащення підприємств, що не дозволяє зменшити енергоємність продукції, покращити її якість і забезпечити відповідність нормам міжнародних сертифікатів (у 2006 р. лише близько третини великих і середніх промислових підприємств сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001). Незадовільним є економічний стан підприємств, які спеціалізуються на випуску високотехнологічної продукції (завод "Арсенал", ПО "Квант", ПО "Київський радіозавод", ПО "Мікроприлад", НПО "Сатурн", завод "Ленінська кузня" та ін.), не забезпечено конверсію основного профілю їхньої продукції та зростання випуску товарів і послуг за основною тематикою.
У 2006 р. зростуть обсяги імпорту за усіма, окрім мінеральних продуктів, групами товарів, які займають у структурі імпорту понад 1 відсоток: на 76% - транспортних засобів і шляхового обладнання; на 12% - механічного обладнання, машин і механізмів; на 36% - продукції хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, на 21% - готових харчових продуктів; на 88%- живих тварин і продуктів тваринного походження. Така динаміка обумовлена збільшенням потреби в імпортованому обладнанні для модернізації столичних підприємств, низьким рівнем розвитку відповідних імпортозамінюючих виробництв в Україні, зростанням грошових доходів, а отже і споживчого попиту населення.
Підприємства м. Києва здійснюють зовнішньоторговельні операції товарами з майже 180 країнами світу. В географічній структурі експорту-імпорту відбулося погіршення товарообороту з регіоном СНД за рахунок Російської Федерації (як очікується, порівняно з 2005 р. її питома вага в сукупному експорті Києва зменшиться з 22,7% до 15,5%, імпорту - з 25,2 до 18,2%) і Туркменістану (частка в імпорті зменшиться з 17,9 до 14,9%). Натомість на 23% збільшиться оборот торгівлі товарами з ЄС, частка якого у величині експорту підвищиться до 28,9%, імпорту - до 39,1%. Основними країнами-партнерами є Німеччина (3,9% експорту і 10,7% імпорту), Італія (4,9 і 3,9% відповідно), а також Нідерланди, Іспанія, Польща, Сполучене Королівство, Франція. Серед країн інших регіонів важливу роль в експорті товарів продовжують відігравати Китай (6,7%), Саудівська Аравія (6,2%), Туреччина (4,6%), Єгипет (3,4%); в імпорті - Китай (4,2%), Японія (3,4%), США (2,3%).
Структура імпорту м. Києва в 2006 р.
і 2005 р. (в дужках), %
недорогоціннї метали та вироби з них - 4,2% (3,7%)
полімерні матеріали, пластмаси та каучук - 3,9% (3,6%)
готові харчові продукти - 3,8% (3,9%)
мінеральні продукти - 26,6% (34,3%)
механічне обладнання, машини та механізми,
електричне обладнаня та їх частини - 5,0% (13,5%)
транспортні засоби та шляхове обладнання - 14,4% (9,9%)
продукція хімічної та пов'язаних з нею
галузей промисловості - 12,8% (11,1%)
інші - 14,1% (13,3%)
Пріоритетами міської влади в сфері зовнішньоекономічної діяльності в 2007 р. є зміцнення експортного потенціалу господарського комплексу столиці шляхом прискорення темпів його реформування і модернізації; збереження позицій київських виробників на традиційних ринках збуту та просування на нові перспективні ринки; раціоналізація структури експорту в напрямі збільшення частки високотехнологічної продукції і послуг, прискорений розвиток імпортозамінюючих виробництв; використання переваг міжнародної спеціалізації і кооперації.
Операційні цілі та першочергові заходи на 2007 рік:
1. Підвищення експортного потенціалу та поліпшення структури зовнішньоторговельного балансу
- надання цільової організаційно-фінансової підтримки та спрямування інвестиційних потоків на техніко-технологічне оновлення експортоспроможних підприємств за пріоритетними напрямами діяльності, що визначатимуть спеціалізацію Києва в міжнародному поділі праці (електроніка, літакобудування, прилади високої точності, технологічне устаткування, нові речовини та матеріали із заздалегідь заданими властивостями, фармацевтична продукція - АНТК ім. Антонова, завод "Авіант", АТ "Ленінська кузня", АТ "Фармак", АТ "Дарниця", АТ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та ін.), а також суб'єктів господарювання, спроможних виробляти імпортозамінюючу високотехнологічну продукцію - ГУПНТІП;
- вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації повного циклу створення інноваційної продукції за схемою "наукова розробка -> інноваційний проект -> дослідний і дослідно-промисловий зразок -> промислове виробництво", залучення науково-дослідних установ Києва до розроблення нових технічних рішень, які б дозволили поліпшити характеристики товарів промислового призначення, підвищити їх конкурентоспроможність на зовнішніх ринках збуту - ГУПНТІП;
- інтенсивне впровадження енергозберігаючих технологій на промислових виробництвах та в комунальному господарстві міста (оснащення бюджетних закладів і установ альтернативними джерелами теплової енергії, проведення модернізації вбудованих теплових пунктів та ін.), що дозволить скоротити обсяги імпорту енергоносіїв - ГУПНТІП, ГУПЕЕ;
- збереження експортного потенціалу агропромислового комплексу шляхом прямої підтримки найбільш чутливих його секторів для запобігання можливим негативним наслідкам вступу до СОТ - ГУПНТІП.
2. Сприяння просуванню продукції київських виробників на зовнішніх ринках збуту
- впровадження практики європейських країн у сфері підтримки експортерів, кредитування зовнішньоекономічних операцій, страхування зовнішньоекономічних та інвестиційних ризиків тощо - ГУПНТІП, ГУЕІ;
- дослідження кон'юнктури перспективних ринків збуту продукції київських підприємств (існують можливості збільшення присутності на ринках країн Азії, Африки та Латинської Америки), здійснення техніко-економічного обгрунтування доцільності створення спеціалізованих щодо торгівлі на відповідних ринках госпрозрахункових підприємств - ГУЕІ;
- просування експортних пропозицій столичних підприємств шляхом надання інформаційно-аналітичної, консультативної і рекламної підтримки (проведення бізнес-форумів, конференцій, семінарів, конгресів, ділових зустрічей, виставок, ярмарків тощо) ширшого залучення можливостей торгово-промислових палат і торговельно-економічних місій при посольствах України за кордоном - ГУЕІ;
- посилення рекламної і маркетингової діяльності на світовому ринку туристичних послуг, зокрема організація стенду "Київ туристичний" на міжнародних виставкових заходах, проведення київських міжнародних туристичних виставок-ярмарків, виготовлення та розповсюдження різноманітної рекламно-інформаційної продукції (путівників, карт, журналів, буклетів, компакт-дисків, фотоальбомів) тощо - ГУТГГ, ГУПТЗ, УМЗ апарату КМДА.
3. Становлення м. Києва як субрегіонального центру зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва
- розвиток необхідної інфраструктури: транспортної (використання транзитного потенціалу столичного регіону, розбудова міжнародних транспортних коридорів), виставкової, інформаційної (участь у міжнародних теле- і транспортно-комунікаційних проектах) тощо; повномасштабне використання потенціалу діючих у столиці міжнародних інституцій - ГУЕІ.
У результаті реалізації програмних заходів очікується прискорення темпів реформування і модернізації господарського комплексу міста, підвищення на цій основі конкурентоспроможності київських підприємств, збільшення їх присутності на зовнішніх ринках збуту; оптимізація структури експорту в напрямі підвищення питомої ваги високотехнологічної продукції і товарів з високим ступенем обробки. В 2007 р. збережеться тенденція до зростання обсягу імпорту продукції машинобудування, необхідної для техніко-технологічного оновлення столичних підприємств, що пов'язано з неможливістю налагодження в короткі терміни відповідних вітчизняних імпортозамінюючих виробництв. Згідно з прогнозом, обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами збільшиться на 8,0% і становитиме 23,2 млрд. дол. США: експорт - 6,7 млрд. (113,4% величини 2006 р.), імпорт - 17,2 млрд. (110,5%).
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
по введенню в дію потужностей соціальної сфери
та інженерно-транспортної інфраструктури в м. Києві
(порівняльна таблиця)
------------------------------------------------------------------
| Галузь | Одиниця | 2005 | 2006 | 2007 |
| | виміру |------+---------+--------|
| | |Звіт |Очікуване|Прогноз |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Територія - введення | | | | |
|заг. площі ж/б |тис.кв.м |1200,0| 768,5 | 36,1 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|з неї: | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення | | | | |
|міськдержадміністрації | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|введення заг. площі | | | | |
|житлових будинків |тис.кв.м |1300,0| 770,0 | 100,9 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|із загального обсягу | | | | |
|введення житла за рахунок | | | | |
|міського бюджету |тис.кв.м |1400,0| 868,2 | 139,7 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|ОСВІТА | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Територія - введення: | | | | |
|- заг.осв.шкіл + прибудов |одиниць | +1 | +3 | 2+5 |
| |уч. місць | 180 | 815 | 3870 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|- дит. дошк. закладів |одиниць | 2 | 2 | 4 |
| |місць | 200 | 220 | 430 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення | | | | |
|міськдержадміністрації | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|- заг.осв.шкіл + прибудов |одиниць | +1 | +3 | 2+5 |
| |уч. місць | 180 | 815 | 3870 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|- дит. дошк. закладів |одиниць | 1 | 2 | 1 |
| |місць | 140 | 220 | 120 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення підприємств | | | | |
|і організацій | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|- дит. дошк. закладів |одиниць | 1 | - | 3 |
| |місць | 60 | | 310 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Територія - введення: | | | | |
|лікарень |ліжок | - | 210 | 175 |
|поліклінік |відв./зміну| 210 | 150 | 350 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення | | | | |
|міськдержадміністрації | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|лікарень |ліжок | - | 210 | 175 |
|поліклінік |відв./зміну| 180 | 150 | 350 |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення підприємств | | | | |
|і організацій | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|лікарень |ліжок | - | - | - |
|поліклінік |відв./зміну| 30 | - | - |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|Замовлення | | | | |
|міськдержадміністрації | | | | |
|--------------------------+-----------+------+---------+--------|
|метрополітен | км | 3,3 | - | 0,8 |
|тролейбусні лінії | км | | 4,3 | 5,2 |
|каналізація | км |17,0 | 18,4 | 60,5 |
|газифікація | км | 6,9 | 38,2 | 10,2 |
|водопровід | км | - | 10,9 | 40,1 |
|теплопостачання | км | - | 19,0 | 8,0 |
------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК
об'єктів соціальної сфери, що вводяться
в експлуатацію в 2007 році
--------------------------------------------------------------------
|Назва об'єкта, адреса |Забудовник |Потужність |Термін |
| | | |введення|
|------------------------------------------------------------------|
| ОБ'ЄКТИ ОСВІТИ |
|------------------------------------------------------------------|
|Загальноосвітні школи | |3870 | |
| | |учнівських | |
| | |місць | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Будівництво |Солом'янська районна|660 |08.2007 |
|загальноосвітньої |у м. Києві державна |учнівських | |
|школа N 279 на |адміністрація |місць | |
|вул. Леніна, 50 в | | | |
|м-ні Жуляни 6 у | | | |
|Солом'янському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Будівництво |Головне управління |1080 |08.2007 |
|загальноосвітньої |житлового |учнівських | |
|школи на ж/м |забезпечення |місць | |
|Позняки, 3 м-н, | | | |
|діл. 18 у | | | |
|Дарницькому районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція будівлі |Подільська |700 |08.2007 |
|спеціалізованої |райдержадміністрація|учнівських | |
|школи N 107 з | |місць | |
|будівництвом | | | |
|прибудови на вул. | | | |
|Введенській, 35 у | | | |
|Подільському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція з |Подільська |40 |08.2007 |
|прибудовою до |райдержадміністрація|учнівських | |
|середньої школи | |місць | |
|N 193 на вул. | | | |
|Світлицького, 22 у | | | |
|Подільському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція та |Святошинська |590 |08.2007 |
|розширення |райдержадміністрація|учнівських | |
|середньої школи | |місць | |
|N 162 на вул. | | | |
|Рахманінова, 47 у | | | |
|Святошинському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція та |Святошинська |200 |07.2007 |
|будівництво прибудови |райдержадміністрація|учнівських | |
|до середньої школи | |місць | |
|N 76 на вул. | | | |
|Жмеринській, 8 у | | | |
|Святошинському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція з |Солом'янська |600 |08.2007 |
|добудовою середньої |райдержадміністрація|учнівських | |
|загальноосвітньої | |місць | |
|школи N 144 на | | | |
|просп. | | | |
|Червонозоряному, 6 у | | | |
|Солом'янському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Дитячі дошкільні | |430 місць | |
|заклади | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Будівництво дитячого |Оболонська |120 місць |08.2007 |
|дошкільного |райдержадміністрація| | |
|закладу на ж/м | | | |
|Оболонь, 3-а м-н, | | | |
|діл. 129 в | | | |
|Оболонському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Дитячий садок на |Служба безпеки |110 місць |12.2007 |
|просп. Героїв |України | | |
|Сталінграда, 20-б | | | |
|(ж/м Оболонь, 3-б м-н) | | | |
|в Оболонському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Дитячий садок-початкова |ЗАТ МЖК "Оболонь" |90 місць |08.2007 |
|школа на просп. Героїв | | | |
|Сталінграда, 12 | | | |
|(ж/м Оболонь, 3-б м-н) | | | |
|в Оболонському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Дитячий |Головне управління |110 місць |12.2007 |
|дошкільний заклад |внутрішніх військ | | |
|на вул. Народного |МВС України | | |
|ополчення, 9-а в | | | |
|Солом'янському районі | | | |
|------------------------------------------------------------------|
|ОБ'ЄКТИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я |
|------------------------------------------------------------------|
|Лікарні | |175 ліжок | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Будівництво Київського |Головне управління |150 ліжок |12.2007 |
|міського центру серця на|охорони здоров'я | | |
|вул. Братиславській, 5-а|та медичного | | |
|у Деснянському районі |забезпечення | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція корпусу |Головне управління |25 ліжок |12.2007 |
|N 4 Київської міської |охорони здоров'я | | |
|онкологічної лікарні під|та медичного | | |
|хоспіс для онкологічних |забезпечення | | |
|хворих на вул. | | | |
|Верховинній, 69 у | | | |
|Святошинському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Амбулаторно-поліклінічні| |350 | |
|заклади | |відв./змін | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція та |Святошинська |350 |12.2007 |
|будівництво прибудови до|районна у м. Києві |відв./змін | |
|поліклініки N 4 на вул. |державна | | |
|Академіка Булаховського,|адміністрація | | |
|26 у Святошинському | | | |
|районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Інші | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція корпусів |Головне управління |заготівля |09.2007 |
|міської клінічної |охорони здоров'я |крові, | |
|лікарні N 14 під |та медичного |л/рік | |
|Київський міський центр |забезпечення |- 15000,0 | |
|крові на вул. | |переробка | |
|Зоологічній, 3 у | |плазми, | |
|Шевченківському районі | |л/рік | |
| | |- 10000,0 | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція з |Головне управління |будинки- |12.2007 |
|надбудовою 1-го |соціального захисту |інтернати, | |
|відділення санаторію |населення |ліжок - | |
|"Перше Травня" під | |300 | |
|психоневрологічний | | | |
|інтернат в Пуща-Водиці в| | | |
|Оболонському районі | | | |
|------------------------+--------------------+-----------+--------|
|Реконструкція з |Головне управління |число |06.2007 |
|прибудовою будівлі |соціального захисту |відвіду- | |
|колишнього дитсадка |населення |вань, | |
|N 403 для розміщення | |чол./змін. | |
|територіального центру | |- 37 | |
|соціального | | | |
|обслуговування | | | |
|пенсіонерів м. Києва та | | | |
|центру ранньої | | | |
|соціальної реабілітації | | | |
|дітей-інвалідів на вул. | | | |
|О.Теліги, 37-г у | | | |
|Шевченківському районі | | | |
--------------------------------------------------------------------
До додатка 1
РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
НА 2006 РІК
асигнування (тис. грн.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Програма капітальних вкладень | Програма фінансування |
| |---------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| | Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти |Додатко-|Програма | Спеціальний фонд міського бюджету | Кошти |Додатко-|
| |капітальних|---------------------------------------| району |ві |фінансу- |---------------------------------------| району |ві |
| |вкладень, | Всього | в тому числі | |асигну- |вання, | Всього | в тому числі | |асигну- |
| | всього | |-----------------------------| |вання | всього | |-----------------------------| |вання |
| | | | Бюджет |Цільові |Субвенції | | | | | Бюджет |Цільові |Субвенції | | |
| | | |розвитку | фонди | з | | | | |розвитку | фонди | з | | |
| | | | | |Державного| | | | | | |Державного| | |
| | | | | | бюджету | | | | | | | бюджету | | |
| | | | | | України | | | | | | | України | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВСЬОГО | 2567977,4 |2205921,0|1745925,9|450805,8| 9189,3 |362056,4| |4657860,7|3678461,5|2027000,0|597600,0|1053861,5 |449399,2|530000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- поточні капітальні | 2567977,4 |2205921,0|1745925,9|450805,8| 9189,3 |362056,4| |2567977,4|2205921,0|1745925,9|450805,8| 9189,3 |362056,4| |
|вкладення | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- залишок коштів запозичень, | 450000,0 |450000,0 | 450000,0| | | | |450000,0 |450000,0 |450000,0 | | | | |
|залучених до бюджету розвитку| | | | | | | | | | | | | | |
|на 01.01.2007 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв | | | | | | | |2991249,3|1383906,5|230140,1 |109094,2|1044672,2 | 87342,8|530000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12414,4 | 12414,4 | 12414,4| | | | |
|перезатвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | |110858,3 | 86101,8 | 57827,2 | 28274,6| | 24756,5| |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | |287347,2 |225080,9 |149261,3 | 75819,6| | 62266,3| |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі перенесення | | | | | | | | 2016,1 | 2016,1 | 2016,1| | | | |
|термінів введення в | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатацію з 2006 на 2007 | | | | | | | | | | | | | | |
|рік | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | |1044672,2|1044672,2| | | 1044672,2| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 300000,0| | | | | |300000,0|
|2007 році зовнішніх | | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі прийняття | | | | | | | | 5620,0| 5300,0 | 300,0 | 5000,0| | 320,0 | |
|розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі надання | | | | | | | | 6821,1 | 6821,1 | 6821,1| | | | |
|розгорнутих обгрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення | | | | | | | | 230000,0| | | | | |230000,0|
|довгострокових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі вирішення | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|питання щодо відведення | | | | | | | | | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО | 240948,5 |213007,8 |107379,1 |96439,4 | 9189,3 |27940,7 | |364436,2 |336495,5 |169106,2 |158200,0| 9189,3 |27940,7 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 58147,7 | 58147,7 | 34078,1 | 24060,6| | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 58147,7 | 58147,7 | 34078,1 | 24060,6| | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО | 202958,8 | 202958,8| 97330,1 |96439,4 | 9189,3 | | |326046,5 |326046,5 |158657,2 |158200,0| 9189,3 | | |
|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 58147,7 | 58147,7 | 34078,1 | 24060,6| | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 58147,7 | 58147,7 | 34078,1 | 24060,6| | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ДЛЯ | | | | | | | | 27640,0 | 27640,0 | 27640,0 | | | | |
|ПРАЦІВНИКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА УПРАВЛІННЯ (В Т.Ч. ЗГІДНО | | | | | | | | | | | | | | |
|З РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|07.12.2006 N 1746 - 7640,0 | | | | | | | | | | | | | | |
|ГРН. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, | | | | | | | | 11787,1 | 11787,1 | 11787,1 | | | | |
|15-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 11787,1 | 11787,1 | 11787,1 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, | | | | | | | | 14060,6 | 14060,6 | | 14060,6| | | |
|39 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 14060,6 | 14060,6 | | 14060,6| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6, | 11309,1 | 11309,1 | 11309,1| | | | | 11309,1 | 11309,1 | 11309,1 | | | | |
|СЕК. Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6, | 17623,0 | 17623,0 | | 17623,0| | | | 17623,0 | 17623,0 | | 17623,0| | | |
|СЕК. В | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6, | 39736,1 | 39736,1 | | 39736,1| | | | 39736,1 | 39736,1 | | 39736,1| | | |
|СЕК. Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКУ НА | | | | | | | | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | | | | |
|ПР. БРОВАРСЬКОМУ, 89 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 7400,0 | 7400,0 | 7400,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|54-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ГАЛАНА, 2 | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. мілютенка, 7 | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0| | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | | 10000,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, ДІЛ. 1 | 16812,7 | 16812,7 | 1695,3 | 15117,4| | | | 16812,7 | 16812,7 | 1695,3 | 15117,4| | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 2391,8 | 2391,8 | 2391,8 | | | | | 2391,8 | 2391,8 | 2391,8 | | | | |
|ДІЛ. 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 52813,0 | 52813,0 | 43865,5 | 6000,0 | 2947,5 | | | 52813,0 | 52813,0 | 43865,5 | 6000,0 | 2947,5 | | |
|ДІЛ. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 5877,1 | 5877,1 | 1877,1 | 4000,0 | | | | 5877,1 | 5877,1 | 1877,1 | 4000,0 | | | |
|ДІЛ. 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 10138,6 | 10138,6 | 10138,6 | | | | | 10138,6 | 10138,6 | 10138,6 | | | | |
|ДІЛ. 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, | 19229,4 | 19229,4 | 16812,7 | | 2416,7 | | | 19229,4 | 19229,4 | 16812,7 | | 2416,7 | | |
|ДІЛ. 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. ПОЛІСЬКІЙ, 28 | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВ ДО Ж/Б | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|НА ВУЛ. СЕМИРЕНКА, 22-В, | | | | | | | | | | | | | | |
|22-Г, 34-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛ. | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 2-6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА| 22528,0 | 22528,0 | 4740,0 | 13962,9| 3825,1 | | |22528,0 | 22528,0 | 4740,0 | 13962,9| 3825,1 | | |
|- РЕЗЕРВ (АДРЕСНА ПРОГРАМА | | | | | | | | | | | | | | |
|НЕ ВИЗНАЧЕНА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КОМПЕНСАЦІЯ НА ЗДЕШЕВЛЕННЯ | | | | | | | | 37000,0 | 37000,0 | |37000,0 | | | |
|ВАРТОСТІ ЖИТЛА ТА НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ЗА | | | | | | | | | | | | | | |
|КОРИСТУВАННЯ ІПОТЕЧНИМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕДИТАМИ НА БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | | | | | | | |
|(РЕКОНСТРУКЦІЮ) ЖИТЛА ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|МОЛОДИХ СИМЕЙ ТА ОДИНОКИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|МОЛОДИХ ГРОМАДЯН | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|- відшкодування витрат, | | | | | | | | 2094,3 | 2094,3 | | 2094,3| | | |
|пов'язаних з наданням та | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговуванням | | | | | | | | | | | | | | |
|(супроводженням) вищевказаних| | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ КВАРТИР ДЛЯ | | | | | | | | 700,0 | 700,0 | | 700,0| | | |
|СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАСЕЛЕННЯ ЗА РАХУНОК ҐРАНТІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | | | | | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, | 603,2 | 603,2 | 603,2 | | | | | 10103,2 | 10103,2 | 10103,2 | | | | |
|14 М-Н, ДІЛ. 45, 46, 48 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА Ж/М ОСОКОРКИ, 7-8 М-Н | 3896,8 | 3896,8 | 3896,8 | | | | | 3896,8 | 3896,8 | 3896,8 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВАТ ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД" | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА КВАРТАЛУ В | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|МЕЖАХ ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКОЇ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ДЕМІЇВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ| | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|СПРАВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ АДМІНБУДІВЛІ | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|ПІД ГУРТОЖИТОК НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. | 2641,5 | | | | | 2641,5 | | 2641,5 | | | | | 2641,5 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛ. | 1841,5 | | | | | 1841,5 | | 1841,5 | | | | | 1841,5 | |
|ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 2-6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 800,0 | | | | | 800,0 | | 800,0 | | | | | 800,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС З ОБ'ЄКТАМИ| 400,0 | | | | | 400,0| | 400,0 | | | | | 400,0| |
|СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОБУТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПР. НАУКИ, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС З ОБ'ЄКТАМИ| 400,0 | | | | | 400,0| | 400,0 | | | | | 400,0| |
|СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОБУТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПР. НАУКИ, 42-44 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. | 8000,0 | | | | | 8000,0| | 8000,0 | | | | | 8000,0| |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ПРОВ.ПОЛІСЬКОМУ, 10-11| 8000,0 | | | | | 8000,0| | 8000,0 | | | | | 8000,0| |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 590,0 | | | | | 590,0| | 590,0 | | | | | 590,0| |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 7200,0 | | | | | 7200,0| | 7200,0 | | | | | 7200,0| |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б N 1, 2 НА РОЗІ ВУЛ. | 6000,0 | | | | | 6000,0| | 6000,0 | | | | | 6000,0| |
|БРАТИСЛАВСЬКОЇ ТА СТАЛЬСЬКОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1200,0 | | | | | 1200,0 | | 1200,0 | | | | | 1200,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б В УРОЧИЩІ КЛУНИЩЕ | 1200,0 | | | | | 1200,0 | | 1200,0 | | | | | 1200,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. | 10049,0 | 10049,0 | 10049,0 | | | | | 10049,0 | 10049,0 | 10049,0 | | | | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 1-А| 10049,0 | 10049,0 | 10049,0 | | | | | 10049,0 | 10049,0 | 10049,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 5899,2 | | | | | 5899,2 | | 5899,2 | | | | | 5899,2 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВІДНОВЛЕННЯ ФАСАДІВ Ж/Б НА | 5899,2 | | | | | 5899,2 | | 5899,2 | | | | | 5899,2 | |
|ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 15/4, | | | | | | | | | | | | | | |
|БЛАГОУСТРІЙ ТА ЗАМОЩЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕРИТОРІЇ (ПАСАЖ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 3700,0 | | | | | 3700,0 | | 3700,0 | | | | | 3700,0 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ПР. ПРАВДИ, 4 | 2500,0 | | | | | 2500,0 | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 700,0 | | | | | 700,0 | | 700,0 | | | | | 700,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА ВУЛ. Н. УЖВІЙ, 6-Б | 600,0 | | | | | 600,0 | | 600,0 | | | | | 600,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|Ж/Б НА РОЗІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА | 600,0 | | | | | 600,0 | | 600,0 | | | | | 600,0 | |
|ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|МЕТРОПОЛІТЕНИ | 525953,2 |525953,2 |475953,52|50000,0 | | | |864347,2 |764347,2 |499247,2 | 50000,0| 215100,0 | |100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |315100,0 |215100,0 | | | 215100,0 | |100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | |215100,0 |215100,0 | | | 215100,0 | | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 100000,0| | | | | |100000,0|
|2007 році довгострокових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ| 525953,2 |525953,2 |475953,52|50000,0 | | | |864347,2 |764347,2 |499247,2 | 50000,0| 215100,0 | |100000,0|
|ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |315100,0 |215100,0 | | | 215100,0 | |100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | |215100,0 |215100,0 | | | 215100,0 | | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 100000,0| | | | | |100000,0|
|2007 році довгострокових | | | | | | | | | | | | | | |
|кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ | 118897,3 |118897,3 | 68897,3 |50000,0 | | | |218597,3 |218597,3 | 68897,3 |50000,0 | 99700,0 | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ХАРКІВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ХАРКІВСЬКА ПЛОЩА" З | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕЛЕКТРОДЕПО "ХАРКІВСЬКЕ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 99700,0| 99700,0| | | 99700,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ СТАНЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ДОРОГОЖИЧІ" - СТАНЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|"СИРЕЦЬ" (ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА СПЕЦОБЛАДНАННЯ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ | | | | | | | | 23294,0 | 23294,0 | 23294,0 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЛУК'ЯНІВСЬКА" ДО СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ДОРОГОЖИЧІ" (ЗАБОРГОВАНІСТЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗА ЕСКАЛАТОРИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КУРЕНІВСЬКО- | 297280,7 |297280,7 |297280,7 | | | | |394680,7 |394680,7 |279280,7 | | 115400,0| | |
|ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 13359,3 | 13359,3 | 13359,3 | | | | | 13359,3 | 13359,3 | 13359,3 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 115400,0| 115400,0| | | 115400,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
|ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ, ДІЛЬНИЦЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЯ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" -| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЯ "ЛИБІДСЬКА" | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА СПЕЦОБЛАДНАННЯ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ, ВЗЯТОГО | | | | | | | |100000,0 | | | | | |100000,0|
|КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗГІДНО З РІШЕННЯМ КИЇВМІСЬК- | | | | | | | | | | | | | | |
|РАДИ ВІД 14.06.2006 N 17/17 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | |100000,0 | | | | | |100000,0|
|залучення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ | 101000,0 |101000,0 |101000,0 | | | | |101000,0 |101000,0 |101000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 26475,2 | 26475,2 | 26475,2 | | | | | 26475,2 | 26475,2 | 26475,2 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДРУГИЙ ВИХІД ІЗ СТАНЦІЇ | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | | | | | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ "ВОКЗАЛЬНА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКА ЛІНІЯ | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | | | | | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ДОРОГОЖИЧІ" ДО ЖИТЛОВОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|МАСИВУ ВИНОГРАДАР З | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛІТЕНУ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "СИРЕЦЬ"| | | | | | | | | | | | | | |
|ДО Ж/М ВИНОГРАДАР | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКА ЛІНІЯ | 18937,7 | 18937,7 | 18937,7 | | | | | 18937,7 | 18937,7 | 18937,7 | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ, ДІЛЬНИЦЯ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "ВОКЗАЛЬНА" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ "БРАТИСЛАВСЬКА" З | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕЛЕКТРОДЕПО ТА ВІДГАЛУЖЕННЯМ | | | | | | | | | | | | | | |
|В БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДІЛЬНИЦЯ СТАНЦІЯ "ТРОЄЩИНА" -| 2137,5 | 2137,5 | 2137,5 | | | | | 2137,5 | 2137,5 | 2137,5 | | | | |
|СТАНЦІЯ "ОСОКОРКИ" ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЛІВОБЕРЕЖНА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОСВІТА | 165881,7 | 85546,0 | 55346,2 |30200,8 | |80335,7 | |287903,4 |137952,6 | 65345,2 |52607,4 | 20000,0 |149950,0| |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |122021,7 | 52406,6 | 10000,0 |22406,6 | 20000,0 | 69615,1| |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 49653,1 | 24896,6 | 10000,0 | 14896,6| | 24756,5| |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 52368,6 | 7510,0 | | 7510,0| | 44858,6| |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 200000,0| 200000,0| | | 200000,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 26750,0 | 26750,0 | 26750,0 | | | | | 26750,0 | 26750,0 | 26750,0| | | | |
|ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | | | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0| | | | |
|ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 18 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА- | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 17 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА- | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 17-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА, | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | |
|ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, ДІЛ. 7 | | | | | | | | | | | | | | |
|(ПІД СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | 8605,6 | 8605,6 | | 8605,6 | | | |
|КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 8605,6 | 8605,6 | | 8605,6 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 8605,6 | 8605,6 | | 8605,6 | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА ТА| | | | | | | | 8605,6 | 8605,6 | | 8605,6 | | | |
|ШКОЛИ В С. ПІДГІРЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 8605,6 | 8605,6 | | 8605,6 | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО| 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|ЛАБОРАТОРНО-НАВЧАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОРПУСУ АКАДЕМІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. І.КУДРІ, 33 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. | 300,0 | | | | | 300,0 | | 6818,6 | 3260,0 | | 3260,0 | | 3558,6 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 6818,6 | 3260,0 | | 3260,0 | | 3558,6 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 6818,6 | 3260,0 | | 3260,0 | | 3558,6 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО | | | | | | | | 6818,6 | 3260,0 | | 3260,0 | | 3558,6 | |
|ШКОЛИ N 151, С. ЧАПАЄВКА-2 | | | | | | | | | | | | | | |
|ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 6818,6 | 3260,0 | | 3260,0 | | 3558,6 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|ШКОЛИ N 110 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЗАЦЬКІЙ, 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 4653,4 | 798,3 | | 798,3 | | 3855,1 | | 4653,4 | 798,3 | | 798,3 | | 3855,1 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 1347,0 | 347,0 | | 347,0 | | 1000,0 | | 1347,0 | 347,0 | | 347,0 | | 1000,0 | |
|ШКОЛИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 347,0 | 347,0 | | 347,0 | | | | 347,0 | 347,0 | | 347,0 | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО | 1451,3 | 451,3 | | 451,3 | | 1000,0 | | 1451,3 | 451,3 | | 451,3 | | 1000,0 | |
|ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 15 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 451,3 | 451,3 | | 451,3 | | | | 451,3 | 451,3 | | 451,3 | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 350,0 | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | |
|ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ| | | | | | | | | | | | | | |
|4 М-Н, ДІЛ. 33, 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 1105,0 | | | | | 1105,0 | | 1105,0 | | | | | 1105,0 | |
|ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ| | | | | | | | | | | | | | |
|8 М-Н, ДІЛ. 40 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО | 400,0 | | | | | 400,0 | | 400,0 | | | | | 400,0 | |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДИТСАДКА-ЛІЦЕЮ), Ж/М ПОЗНЯКИ| | | | | | | | | | | | | | |
|4 М-Н, ДІЛ. 36 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. | 6495,2 | 845,2 | 845,2 | | | 5560,0 | | 28345,2 | 5095,2 | 845,2 | 4250,0 | |23250,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 21850,0 | 4250,0 | | 4250,0 | |17600,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 15000,0 | | | | |15000,0 | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 6850,0 | 4250,0 | | 4250,0 | | 2600,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 845,2 | 845,2 | 845,2 | | | 1000,0 | | 15845,2 | 845,2 | 845,2 | | |15000,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|(С. БИКІВНЯ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 15000,0 | | | | |15000,0 | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА, Ж/М | | | | | | | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н,| | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 30 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| | | | | | 490,0 | | 6250,0 | 4250,0 | | 4250,0 | | 2000,0 | |
|ШКОЛИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА- | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРОЄЩИНА, 26 М-Н, ДІЛ. 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|З БАСЕЙНОМ НА ДІЛ. 30 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 6250,0 | 4250,0 | | 4250,0 | | 2000,0 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО | 5000,0 | | | | | 5000,0 | | 5000,0 | | | | | 5000,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 320 ЦЕНТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО | 650,0 | | | | | 650,0 | | 650,0 | | | | | 650,0 | |
|ЗАКЛАДУ, Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н,| | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 29 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 650,0 | | | | | 650,0 | | 650,0 | | | | | 650,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД, Ж/М | | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 24 М-Н,| | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 31 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. | 3300,0 | | | | | 3300,0 | | 33300,0 | | | | |33300,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 30000,0 | | | | |30000,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 30000,0 | | | | |30000,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | | | | | | | | 5000,0 | | | | | 5000,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 128| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. Р.ОКІПНОЇ, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|(М/Н ЛІВОБЕРЕЖНИЙ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 5000,0 | | | | | 5000,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ І | | | | | | | | 25000,0 | | | | |25000,0 | |
|ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ N 42 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19 (М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАРА ДАРНИЦЯ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 25000,0 | | | | |25000,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3300,0 | | | | | 3300,0 | | 3300,0 | | | | | 3300,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 1100,0 | | | | | 1100,0 | | 1100,0 | | | | | 1100,0 | |
|ШКОЛИ НА ВУЛ. ВІЛЬХОВІЙ В | | | | | | | | | | | | | | |
|КВАРТАЛІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО (М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАРА ДАРНИЦЯ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО | 1100,0 | | | | | 1100,0 | | 1100,0 | | | | | 1100,0 | |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В | | | | | | | | | | | | | | |
|КВАРТАЛІ ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ПРОВ. СЕНОМАНСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|(М/Н СТАРА ДАРНИЦЯ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО У СКЛАДІ | 1100,0 | | | | | 1100,0 | | 1100,0 | | | | | 1100,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 234 | | | | | | | | | | | | | | |
|МОЛОДІЖНОГО КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|РАЙДУЖНІЙ, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 22000,0 | 22000,0 | 12000,0 | 1000,0 | | | | 47291,0 | 43291,0 | 12000,0 |11291,0 | 20000,0 | 4000,0 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 25291,0 | 21291,0 | | 1291,0 | 20000,0 | 4000,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 1291,0 | 1291,0 | | 1291,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 4000,0 | | | | | 4000,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | | | 20000,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ | | | | | | | | 4000,0 | | | | | 4000,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 240 НА ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 4000,0 | | | | | 4000,0 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАХУ | | | | | | | | 543,0 | 543,0 | | 543,0 | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 214 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 543,0 | 543,0 | | 543,0 | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАХУ | | | | | | | | 748,0 | 748,0 | | 748,0 | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 225 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 748,0 | 748,0 | | 748,0 | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО | 22000,0 | 22000,0 | 12000,0 | 10000,0| | | | 42000,0 | 42000,0 | 12000,0 | 10000,0| 20000,0 | | |
|КОРПУСУ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ| | | | | | | | | | | | | | |
|ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|УНІВЕРСИТЕТІ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, | | | | | | | | | | | | | | |
|13-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | | | 20000,0 | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 12400,0 | | | | |12400,0 | | 12400,0 | | | | | 12400,0| |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ, 2-20 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 10000,0 | | | | |10000,0 | | 10000,0 | | | | |10000,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 47 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 14/21 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 170,0 | | | | | 170,0 | | 170,0 | | | | | 170,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ, 2-20 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 150,0 | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 900,0 | | | | | 900,0| | 900,0 | | | | | 900,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 900,0 | | | | | 900,0| | 900,0 | | | | | 900,0 | |
|ЛІЦЕЮ N 171 "ЛІДЕР" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛЕЙПЦІГСЬКІЙ, 11-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 13696,7 | | | | | 13696,7| | 16196,7 | | | | |16196,7 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ | 12884,7 | | | | | 12884,7| | 12884,7 | | | | |12884,7 | |
|СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ N 107 | | | | | | | | | | | | | | |
|З БУДІВНИЦТВОМ ПРИБУДОВИ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКІЙ, 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО| 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 19 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕЖИГІРСЬКІЙ, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1200,0 | | | | | 1200,0| |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | |
|З НАДБУДОВОЮ ТА ПРИБУДОВОЮ ДО| | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 100 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1300,0 | | | | | 1300,0| |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО| 262,0 | | | | | 262,0 | | 262,0 | | | | | 262,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 193 НА ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|СВІТЛИЦЬКОГО, 22 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО | 50,0 | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |
|ЗАКЛАДУ, ПОДІЛ, Ж.КВ. Б-15, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. | 15119,0 | 4885,0 | | 4885,0 | |10234,0 | | 39875,5 | 19885,0 | 10000,0 | 9885,0 | |19990,5 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 24756,5 | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | | 9756,5 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 24756,5 | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | | 9756,5 | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | 24756,5 | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | | 9756,5 | |
|ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 76 НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКІЙ, 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 24756,5 | 15000,0 | 10000,0 | 5000,0 | | 9756,5 | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | 4000,0 | | | | | 4000,0 | | 4000,0 | | | | | 4000,0 | |
|ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 140 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|47/8 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО| 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 50 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|УШАКОВА, 12-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО | 250,0 | | | | | 250,0 | | 250,0 | | | | | 250,0 | |
|ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ N 1 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 254,6 | | | | | 254,6 | | 254,6 | | | | | 254,6 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ | 9769,0 | 4885,0 | | 4885,0| | 4884,0 | | 9769,0 | 4885,0 | | 4885,0| | 4884,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 162 НА ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|РАХМАНІНОВА, 47 (Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|НОВО-БІЛИЧІ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДОБУДОВА ДО ДОШКІЛЬНОГО | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|НАВЧАЛЬНОГО ЗААКЛАДУ N 472 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. | 52787,4 | 29517,5 | 15000,0 |14517,5 | |23269,9 | | 52787,4 | 29517,5 | 15000,0 |14517,5 | |23269,9 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 52 НА ВУЛ. М.ДОНЦЯ,16| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ І ДОБУДОВА | 11697,5 | 8077,5 | 3000,0 | 5077,5 | | 3620,0 | | 11697,5 | 8077,5 | 3000,0 | 5077,5 | | 3620,0 | |
|СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ N 115 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. КАВКАЗЬКІЙ, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 10211,5 | 4000,0 | 4000,0 | | | 6211,5 | | 10211,5 | 4000,0 | 4000,0 | | | 6211,5 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 177 НА ВУЛ. КУРСЬКІЙ,| | | | | | | | | | | | | | |
|12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ| 19601,7 | 13000,0 | 8000,0 | 5000,0 | | 6601,7 | | 19601,7 | 13000,0 | 8000,0 | 5000,0 | | 6601,7 | |
|ШКОЛИ N 279 НА ВУЛ. ЛЕНІНА,50| | | | | | | | | | | | | | |
|В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ ДО ШКОЛИ N 142 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНІЙ, 2-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИБУДОВА ДО ГІМНАЗІЇ | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|"ЕРУДИТ" НА ВУЛ. ТУПІКОВА, | | | | | | | | | | | | | | |
|27-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ | 7516,7 | 4440,0 | | 4440,0 | | 3076,7 | | 7516,7 | 4440,0 | | 4440,0 | | 3076,7 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 144, НА ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 760,0 | | | | | 760,0 | | 760,0 | | | | | 760,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | 160,0 | | | | | 160,0 | | 160,0 | | | | | 160,0 | |
|СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛИ N 121 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КАМЕНЯРІВ, 32 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ | 600,0 | | | | | 600,0 | | 600,0 | | | | | 600,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 22 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. | 7630,0 | | | | | 7630,0 | | 10130,0 | | | | |10130,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ| 4500,0 | | | | | 4500,0 | | 4500,0 | | | | | 4500,0 | |
|N 57 НА ВУЛ. ПРОРІЗНІЙ, 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ| | | | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|N 82 НА ВУЛ. ШПАКА, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО | | | | | | | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | |
|ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 348 | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЗЛАГОДА" НА ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКІЙ,| | | | | | | | | | | | | | |
|18 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 3130,0 | | | | | 3130,0 | | 3130,0 | | | | | 3130,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ | 400,0 | | | | | 400,0 | | 400,0 | | | | | 400,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 155| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. АРТЕМА, 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|ШКОЛИ N 163 НА ВУЛ. БАУМАНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|30 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТ- | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|НЬОЇ ШКОЛИ N 106 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|НЕКРАСОВСЬКІЙ, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 73 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 86 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | |
|ЇДАЛЬНІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 97 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 5-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 53 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | | | | | | | | | | | | | |
|16/18 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|БАСЕЙНУ ДО ГІМНАЗІЇ N 153 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 37-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 75 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ, 66 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО | 340,0 | | | | | 340,0 | | 340,0 | | | | | 340,0 | |
|НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 40 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 51-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИБУДОВА СПОРТИВНОГО | 290,0 | | | | | 290,0 | | 290,0 | | | | | 290,0 | |
|КОМПЛЕКСУ ДО БУДІВЛІ ГІМНАЗІЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|N 48 НА ВУЛ. ПРОРІЗНІЙ, 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 283049,7 |241793,9 |197783,2 |44010,7 | | 41255,8| |662295,9 |521650,1 |215592,6 |58259,7 | 247797,8| 41255,8|100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | | | | | 15000,0| 15000,0| 15000,0| | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 379856,2|279856,2 | 17809,4| 14249,0| 247797,8| |100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 15293,3 | 15293,3 | 57827,2 | 28274,6| | 24756,5| |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 14749,0 | 14749,0 | 500,0 | 14249,0| | 24756,5| |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі перенесення | | | | | | | | 2016,1 | 2016,1 | 2016,1| | | | |
|термінів введення в | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатацію з 2006 на 2007 | | | | | | | | | | | | | | |
|рік | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 247797,8| 247797,8| | | 247797,8| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 100000,0| | | | | |100000,0|
|2007 році зовнішніх | | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ | 210999,0 |210999,0 |197061,3 |13937,7 | | | |545624,1 |445624,1 |203686,4 |13937,7 | 228000,0| |100000,0|
|ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | | | | | 15000,0| 15000,0| 15000,0| | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 334625,1|234625,1 | 6625,1| | 228000,0| |100000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 6125,1 | 6125,1 | 6125,1 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 228000,0| 228000,0| | | 228000,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 100000,0| | | | | |100000,0|
|2007 році зовнішніх | | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ N 4 | 1254,1 | 1254,1 | | 1254,1 | | | | 5754,1 | 5754,1 | 4500,0 | 1254,1 | | | |
|КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОНКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ХОСПІС ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ХВОРИХ НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|69 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ | 42146,6 | 42146,6 | 42146,6 | | | | | 43771,7 | 43771,7 | 43771,7 | | | | |
|МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 1625,1 | 1625,1 | 1625,1 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКОГО | 162683,6 |162683,6 |150000,0 | 12683,6| | | |262683,6 |162683,6 |150000,0 | 12683,6| | |100000,0|
|МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СЕРЦЯ НА ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 5-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 150000,0 |150000,0 |150000,0 | | | | |150000,0 |150000,0 |150000,0 | | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 100000,0| | | | | |100000,0|
|залучення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|зовнішніх запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|САНАТОРІЮ "ЛУЧЕЗАРНИЙ" В | | | | | | | | | | | | | | |
|М. ЄВПАТОРІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ІЗ | | | | | | | |228000,0 |228000,0 | | | 228000,0 | | |
|ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕТ ТЕХНОЛОГІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 228000,0| 228000,0| | | 228000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 4914,7 | 4914,7 | 4914,7 | | | | | 4914,7 | 4914,7 | 4914,7 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|ЛІКАРНІ N 2, СЕЛИЩЕ ГОСТОМЕЛЬ| | | | | | | | | | | | | | |
|КИЇВСЬКЛОЇ ОБЛАСТІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС КИЇВСЬКОГО| 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|МІСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІСПАНСЕРУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 35 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ| 689,9 | 689,9 | 689,9 | | | | | 689,9 | 689,9 | 689,9 | | | | |
|ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|ХІРУРГІЇ КМКЛ N 2 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРАКІВСЬКІЙ, 13 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ | 387,2 | 387,2 | 387,2 | | | | | 387,2 | 387,2 | 387,2 | | | | |
|БУДІВЕЛЬ МІЖРАЙОННОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ДИСПАНСЕРНОГО ВІДДІЛЕННЯ N 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОТИТУБЕРКУ- | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛЬВІВСЬКІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ | 674,8 | 674,8 | 674,8 | | | | | 674,8 | 674,8 | 674,8 | | | | |
|ДОРОСЛИХ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕВАСТОПОЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ АКУШЕРСЬКОГО | 1162,8 | 1162,8 | 1162,8 | | | | | 1162,8 | 1162,8 | 1162,8 | | | | |
|ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ N 4 ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТР АКУШЕРСЬКОЇ ОБСЕРВАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|З БУДІВНИЦТВОМ ЛОКАЛЬНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОЧИСНИХ СПОРУД НА ВУЛ. ГЕРОЇВ| | | | | | | | | | | | | | |
|СТАЛІНГРАДУ, 16 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО | 73,0 | 73,0 | | 73,0 | | | | 17822,0 | 17822,0 | | 7822,0 | 10000,0| | |
|ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 17749,0 | 17749,0 | | 7749,0 | 10000,0| | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 7749,0 | 7749,0 | | 7749,0 | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 10000,0| 10000,0| | | 10000,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КРИТОЇ СПОРТИВНОЇ| | | | | | | | 10000,0| 10000,0| | | 10000,0| | |
|АРЕНИ НА ПР. АКАДЕМІКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЛУШКОВА, 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 10000,0| 10000,0| | | 10000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | | | | | | | | 398,9| 398,9| | 398,9| | | |
|"ДНІПРОВЕЦЬ" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 60 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 398,9| 398,9| | 398,9| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | | | | | | | | 400,8| 400,8| | 400,8| | | |
|"ВИМПЕЛ" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 36 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 400,8| 400,8| | 400,8| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З | | | | | | | | 384,6| 384,6| | 384,6| | | |
|ТРИБУНАМИ У ПАРКУ "ВОЇНІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ" | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 384,6| 384,6| | 384,6| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ | | | | | | | | 750,7| 750,7| | 750,7| | | |
|ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛАЙОША ГАВРО, 24-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 750,7| 750,7| | 750,7| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ | | | | | | | | 560,0| 560,0| | 560,0| | | |
|НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 750,7| 750,7| | 750,7| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ | | | | | | | | 238,9| 238,9| | 238,9| | | |
|ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 238,9| 238,9| | 238,9| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ | | | | | | | | 777,4| 777,4| | 777,4| | | |
|НА ВУЛ. І. КУДРІ, 22 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 777,4| 777,4| | 777,4| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | | | | 228,7 | 228,7 | | 228,7| | | |
|"АВАНГАРД" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГНІТОГОРСЬКІЙ, 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 13,0 | 13,0 | | 13,0 | | | | 13,0 | 13,0 | | 13,0| | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 215,7| 215,7| | 215,7| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СТАДІОНУ З | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0| | | |
|ТРИБУНАМИ НА ПР.ОБОЛОНСЬКОМУ,| | | | | | | | | | | | | | |
|9-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | 500,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ | | | | | | | | 460,0| 460,0| | 460,0| | | |
|НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 12| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 460,0| 460,0| | 460,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО | | | | | | | | 1500,0| 1500,0| | 1500,0| | | |
|МАЙДАНЧІКА ЗІ ШТУЧНИМ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1500,0| 1500,0| | 1500,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | 1000,0| | | |
|СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ| | | | | | | | | | | | | | |
|КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | 1000,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | | | 622,0 | 622,0 | | 622,0| | | |
|ДЮСШ N 15 НА ВУЛ. МАРШАЛА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | | | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 562,0| 562,0| | 562,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 30500,0 | 30500,0 | 500,0 |30000,0 | | | | 30500,0 | 30500,0 | 500,0 |30000,0 | | | |
|ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ | 30500,0 | 30500,0 | 500,0 |30000,0 | | | | 30500,0 | 30500,0 | 500,0 |30000,0 | | | |
|ПОЛІКЛІНІКИ, Ж/М ПОЗНЯКИ, | | | | | | | | | | | | | | |
|3 М-Н, ДІЛ. 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|(фінансування - за кошти по | | | | | | | | | | | | | | |
|договорах пайової участі з | | | | | | | | | | | | | | |
|організаціями, підпорядкова- | | | | | | | | | | | | | | |
|ними Головному управлінню | | | | | | | | | | | | | | |
|житлового забезпечення) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 221,9 | 221,9 | 221,9 | | | | | 21204,0 | 21204,0 | 11406,2 | | 9797,8 | | |
|СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 20982,1 | 20982,1 | 11184,3 | | 9797,8| | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 9168,2 | 9168,2| 9168,2 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі перенесення | | | | | | | | 2016,1 | 2016,1 | 2016,1| | | | |
|термінів введення в | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатацію з 2006 на 2007 | | | | | | | | | | | | | | |
|рік | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 9797,8| 9797,8| | | 9797,8| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ | 221,9 | 221,9 | 221,9 | | | | | 16390,1 | 16390,1 | 9390,1 | 7000,0 | | | |
|1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ПСИХО-НЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | | | | | | | | | | | | | | |
|В ПУЩА-ВОДИЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 9168,2 | 9168,2 | 9168,2 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 7000,0| 7000,0| | | 7000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | | | | | | | | 4813,9| 4813,9| 2016,1 | | 2797,8| | |
|БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА | | | | | | | | | | | | | | |
|N 403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРУ СОЦ. ОБСЛУГОВУВАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕНСІОНЕРІВ М. КИЄВА ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРУ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 37-Г | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2016,1 | 2016,1 | 2016,1| | | | |
|перенесення термінів введення| | | | | | | | | | | | | | |
|в експлуатацію з 2006 на 2007| | | | | | | | | | | | | | |
|рік | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2797,8| 2797,8| | | 2797,8| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 869,5 | | | | | 869,5 | | 869,5 | | | | | 869,5 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 869,5 | | | | | 869,5 | | 869,5 | | | | | 869,5 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ В | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|С. ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ | 269,5 | | | | | 269,5 | | 269,5 | | | | | 269,5 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ, Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, 23 М-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО БАЗИ ВІДПОЧИНКУ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|В ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. | 542,2 | | | | | 542,2 | | 542,2 | | | | | 542,2 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 542,2 | | | | | 542,2 | | 542,2 | | | | | 542,2 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ | 299,3 | | | | | 299,3 | | 299,3 | | | | | 299,3 | |
|ДІТЕЙ НА ВУЛ. СОСЮРИ, 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ | 242,9 | | | | | 242,9 | | 242,9 | | | | | 242,9 | |
|ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ШАЛЕТТ, 1-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 229,9 | | | | | 229,9 | | 6729,9 | 6500,0 | | 6500,0| | 229,9 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 6500,0 | 6500,0 | | 6500,0| | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 6500,0 | 6500,0 | | 6500,0| | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0| | | |
|ГІМНАЗІЇ N 143 ТА СЕРЕДНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 231| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 1000,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОЇ | 229,9 | | | | | 229,9 | | 5729,9 | 5500,0 | | 5500,0| | 229,9 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ N 1 Н ВУЛ. ЛАЙОША| | | | | | | | | | | | | | |
|ГАВРО, 26 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 229,9 | | | | | 229,9 | | 229,9 | | | | | 229,9 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 5500,0 | 5500,0 | | 5500,0| | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРУ | 150,0 | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | |
|"ЗДОРОВ'Я" ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 38 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВЛАШТУВАННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-| 350,0 | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | |
|МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. | 9336,4 | | | | | 9336,4 | | 9336,4 | | | | | 9336,4 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | 6786,4 | | | | | 6786,4 | | 6786,4 | | | | | 6786,4 | |
|ПРИБУДОВИ ДО ПОЛІКЛІНІКИ N 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 26 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | 2000,0 | | | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | | | 2000,0 | |
|НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|СЛУЖБ НА ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 14-Б| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 550,0 | | | | | 550,0 | | 550,0 | | | | | 550,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА| | | | | | | | | | | | | | |
|БУЛАХОВСЬКОГО, 8 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОГО | 250,0 | | | | | 250,0 | | 250,0 | | | | | 250,0 | |
|ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. УШАКОВА, | | | | | | | | | | | | | | |
|16 ПІД СТОМАТОЛОГІЧНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ОРТОПЕДИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПОЛІКІЛІНІКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. | 29777,8 | | | | |29777,8 | |29777,8 | | | | |29777,8 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ | 1628,4 | | | | | 1628,4 | | 1628,4 | | | | | 1628,4 | |
|ПОЛІКЛІНІКИ N 4 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗООЛОГІЧНІЙ, 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ | 28149,4 | | | | |28149,4 | |28149,4 | | | | |28149,4 | |
|ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМІНТЕРНУ, 2-4, БУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|Т.ШЕВЧЕНКА, 19 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КУЛЬТУРА | 3748,8 | 3248,8 | 3048,8 | 200,0 | | 500,0 | |151167,4 |144486,5 | 33808,5 |12578,0 | 98100,0 | 6680,9 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |147418,6 |141237,7 | 30759,7 | 12378,0| 98100,0 | 6180,9 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 33206,9 | 33206,9 | 20828,9 | 12378,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 16111,7 | 9930,8 | 9930,8 | | | 6180,9| |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 98100,0| 98100,0| | | 98100,0| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ | 876,2 | 876,2 | 876,2 | | | | | 10646,3 | 10646,3 | 10646,3 | | | | |
|ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 9770,1 | 9770,1 | 9770,1 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 9770,1 | 9770,1 | 9770,1 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | 876,2 | 876,2 | 876,2 | | | | | 10646,3 | 10646,3 | 10646,3 | | | | |
|ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ | | | | | | | | 9770,1 | 9770,1 | 9770,1 | | | | |
|ЛЮДИНОПОДІБНИХ МАВП (ГОРИЛ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ШИМПАНЗЕ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 9770,1 | 9770,1 | 9770,1 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ СЛОНІВ| 876,2 | 876,2 | 876,2 | | | | | 876,2 | 876,2 | 876,2 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ | 922,6 | 922,6 | 722,6 | 200,0| | | | 26247,5 | 26247,5 | 8405,2 | 12578,0| 5264,3| | |
|І МИСТЕЦТВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 25324,9 | 25324,9 | 7682,6 | 12378,0| 5264,3| | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 20060,6 | 20060,6 | 7682,6 | 12378,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 5264,3| 5264,3| | | 5264,3| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА | 201,8 | 201,8 | 201,8 | | | | | 25526,7 | 25526,7 | 7884,4 |12378,0 | 5264,3| | |
|АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, | | | | | | | | | | | | | | |
|Б) ПІД КИЇВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕАТР НА ПОДОЛІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 201,8 | 201,8 | 201,8 | | | | | 201,8 | 201,8 | 201,8 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 20060,6 | 20060,6 | 7682,6 | 12378,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 5264,3| 5264,3| | | 5264,3| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 720,8 | 720,8 | 520,8 | 200,0| | | | 720,8 | 720,8 | 520,8 | 200,0| | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | | | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | | |
|ТЕАТРУ ДРАМИ І КОМЕДІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ВИРОБНИЧО-РЕПЕТЕЦІЙНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКС) НА ПР.БРОВАРСЬКОМУ,| | | | | | | | | | | | | | |
|25 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ДРАМАТИЧНОГО | 520,8 | 520,8 | 520,8 | | | | | 520,8 | 520,8 | 520,8 | | | | |
|ТЕАТРУ НА РОЗІ ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|В.МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | | | | | | | | 2576,2 | 2576,2 | 2576,2 | | | | |
|КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 2576,2 | 2576,2 | 2576,2 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 2576,2 | 2576,2 | 2576,2 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КЛУБУ В | | | | | | | | 2576,2 | 2576,2 | 2576,2 | | | | |
|С. ПІДГІРЦІ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | | | | | 98835,7 | 98835,7 | 6000,0 | | 92835,7 | | |
|КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 97385,7 | 97385,7 | 4550,0 | | 92835,7 | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 92835,7| 92835,7| | | 92835,7| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА | | | | | | | | 700,0| 700,0| | | 700,0| | |
|ДЖЕЙМСУ МЕЙСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 700,0| 700,0| | | 700,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА | | | | | | | | 900,0| 900,0| | | 900,0| | |
|ОЛЕНІ ТЕЛІЗІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 900,0| 900,0| | | 900,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | | 1000,0| | |
|ПИЛИПУ ОРЛИКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | | 1000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | | 1000,0| | |
|ШОТА РУСТАВЕЛІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0| 1000,0| | | 1000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | | 2000,0| | |
|НЕЗАВЕРШЕНОЇ БУДІВНИЦТВОМ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВЛІ НА ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКІЙ,| | | | | | | | | | | | | | |
|3 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | | 2000,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | 4450,0 | 4450,0 | 4450,0 | | | | |
|ТА НАДБУДОВОЮ КІНОТЕАТРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"КРАКІВ" З БУДІВНИЦТВОМ | | | | | | | | | | | | | | |
|ГАРАЖУ ТА АВТОСТОЯНКИ, | | | | | | | | | | | | | | |
|РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 12 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ УСПЕНСЬКОГО | | | | | | | | 24375,7 | 24375,7 | | | 24375,7 | | |
|СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 24375,7 | 24375,7 | | | 24375,7 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ | | | | | | | | 62500,0 | 62500,0 | | | 62500,0 | | |
|БУДІВЕЛЬ МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА N 5 НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, | | | | | | | | | | | | | | |
|28-30 ПІД | | | | | | | | | | | | | | |
|КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС "МИСТЕЦЬКИЙ| | | | | | | | | | | | | | |
|АРСЕНАЛ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 62500,0 | 62500,0 | | | 62500,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ | | | | | | | | 800,0 | 800,0 | 800,0| | | | |
|ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 800,0 | 800,0 | 800,0| | | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВІДТВОРЕННЯ ЦЕРКВИ СТРІТЕННЯ | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | | | |
|ГОСПОДНЬОГО НА ЛЬВІВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
|МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. | | | | | | | | 12361,7 | 6180,8 | 6180,8 | | | 6180,9 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 12361,7 | 6180,8 | 6180,8 | | | 6180,9 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 12361,7 | 6180,8 | 6180,8 | | | 6180,9 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ | | | | | | | | 12361,7 | 6180,8 | 6180,8 | | | 6180,9 | |
|ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА | | | | | | | | | | | | | | |
|ШКОЛА МИСТЕЦТВ N 2 ІМ. | | | | | | | | | | | | | | |
|М.Т.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|З ПРИБУДОВОЮ ДО НИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12361,7 | 6180,8 | 6180,8 | | | 6180,9 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО | 1156466,4 | 952070,0| 842553,2|109516,8| | | |2119077,7|1575062,6| 970871,4|140516,8| 463674,4 |214015,1|330000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 300000,0 | 300000,0| 300000,0| | | | | 300000,0| 300000,0| 300000,0| | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 150698,7 |150131,1 |149533,9 | 597,2 | | 567,6 | | | | | | | | |
|з 2005 року | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 962611,3|622992,6 |128318,2 | 31000,0| 463674,4 | 9618,7 |330000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12414,4 | 12414,4 | 12414,4 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 12705,0 | 12705,0 | 11705,0 | 1000,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | |136996,4 |127377,7 | 97377,7 | 30000,0| | 9618,7| |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 463674,4| 463674,4| | | 463674,4 | | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 200000,0| | | | | |200000,0|
|2007 році зовнішніх | | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі надання | | | | | | | | 6821,1 | 6821,1 | 6821,1| | | | |
|розгорнутих обгрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення | | | | | | | | 130000,0| | | | | |130000,0|
|довгострокових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВА, | 5850,0 | 5850,0| 5850,0 | | | | | 73066,6 | 73066,6 | 35850,0 | | 37216,5 | | |
|ЕНЕРГЕТИКИ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 67216,5 | 67216,5 | 30000,0 | | 37216,5 | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 37216,5| 37216,5| | | 37216,5 | | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПС МИСТЕЦЬКИЙ | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | | | 20000,0 | | |
|АРСЕНАЛ ТА ЛЕП 110, 10 KB | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | | | 20000,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | | | | |
|ВІД КОТЕЛЬНІ "ТЕРЕМКИ" ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАВІЛЬОНУ 4П-5А ТМ N 4 ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕЦ-5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА | | | | | | | | 17216,5 | 17216,5 | | | 17216,5 | | |
|ТЕХПЕРЕОСНАЩЕННЯ СТ-1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 17216,5 | 17216,5 | | | 17216,5 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ ПІД | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | |
|ПР. М.БАЖАНА БИЛЯ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРО "ОСОКОРКИ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 5850,0 | 5850,0 | 5850,0 | | | | | 5850,0 | 5850,0 | 5850,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СТАНЦІЙ КАТОДНОГО| 800,0 | 800,0 | 800,0 | | | | | 800,0 | 800,0 | 800,0 | | | | |
|ЗАХИСТУ ГАЗОПРОВОДІВ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|КОРОЗІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | |
|МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В | | | | | | | | | | | | | | |
|УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗІЙНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВОДУ | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|"ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РОЗРОБКА СХЕМИ | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | | | | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | | | | |
|ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ (I ЕТАП | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО 2010 РОКУ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ГГРП N 8, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО | 46550,4 | 46550,4| 46550,4| | | | | 46550,4| 46550,4| 46550,4| | | | |
|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ МЕРЕЖІ, | 1477,0 | 1477,0| 1477,0| | | | | 1477,0| 1477,0| 1477,0| | | | |
|ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 4-6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА | 11817,0 | 11817,0| 11817,0| | | | | 11817,0| 11817,0| 11817,0| | | | |
|ТЕРИТОРІЇ ПО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ, ДІЛ. 1-6 | | | | | | | | | | | | | | |
|(НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ ІНЖЕНЕРНІ | 33256,4 | 33256,4| 33256,4| | | | | 33256,4| 33256,4| 33256,4| | | | |
|МЕРЕЖІ, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, | | | | | | | | | | | | | | |
|ДІЛ. 1-6 (НА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО)| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ| 635184,5 | 635184,5| 605184,5| 30000,0| | | |1343306,7|1013305,7| 658493,1| 50000,0| 304812,6| |330000,0|
|ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 300000,0 | 300000,0| 300000,0| | | | | 300000,0| 300000,0| 300000,0| | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |708121,2 |378121,2 | 53308,6 | 20000,0| 304812,6 | |330000,0|
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12414,4 | 12414,4 | 12414,4 | | | | |
|перезатвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 60894,2 | 60894,2 | 40894,2 | 20000,0| | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 304812,6| 304812,6| | | 304812,6 | | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення в | | | | | | | | 200000,0| | | | | |200000,0|
|2007 році зовнішніх | | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі залучення | | | | | | | | 130000,0| | | | | |130000,0|
|довгострокових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД | | | | | | | | 11966,1 | 11966,1 | | | 11966,1 | | |
|АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О.| | | | | | | | | | | | | | |
|ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА,| | | | | | | | | | | | | | |
|МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|В. КАСІЯНА (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 11966,1 | 11966,1 | | | 11966,1 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО | | | | | | | | 4578,1 | 4578,1 | 4578,1 | | | | |
|ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 4578,1 | 4578,1 | 4578,1 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД | 3333,2 | 3333,2 | 3333,2 | | | | | 3333,2 | 3333,2 | 3333,2 | | | | |
|ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЧЕРНІГІВСЬКА" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО БУЛ. | | | | | | | | 14300,0 | 14300,0 | | | 14300,0| | |
|ПЕРОВА, ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, ПР. МИРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 14300,0 | 14300,0 | | | 14300,0| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНІКУЛЕРА | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ | | | | | | | | 48237,9 | 48237,9 | 3816,1 |20000,0 | 24421,8 | | |
|ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ПЛОЩІ| | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕРЕМОГИ ДО КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ | | | | | | | | | | | | | | |
|З ЧАСТКОВОЮ ЗМІНОЮ ТРАСИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 23816,1 | 23816,1 | 3816,1 |20000,0 | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 24421,8 | 24421,8 | | | 24421,8| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | | | 10082,5 | 10082,5 | 10082,5 | | | | |
|"КИЇВ - ІРПІНЬ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | | | 82,5 | 82,5 | 82,5 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|ВОЗЗ'ЄДНАННЯ ВІД МОСТУ ІМ. | | | | | | | | | | | | | | |
|Є.О. ПАТОНА ДО ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ| | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩІ (I ТА II ЧЕРГИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|КІРОВОГРАДСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД ВУЛ. ГРІНЧЕНКА ДО ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ | 609,7 | 609,7 | 609,7 | | | | | 609,7 | 609,7 | 609,7 | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 609,7 | 609,7 | 609,7 | | | | | 609,7 | 609,7 | 609,7 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ | 40000,0 | 40000,0 | 10000,0 |30000,0 | | | |122708,9 |122708,9 | 10000,0 |30000,0 | 82708,9| | |
|РОЗВ'ЯЗКИ НА МОСКОВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЛОЩІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 82708,9| 82708,9| | | 82708,9| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- | | | | | | | | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | | | | |
|РИБАЛЬСЬКОЇ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|НАБЕРЕЖНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ХРЕЩАТИЦЬКОЇ ДО ПР. ЧЕРВОНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЗАКІВ (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 6800,0 | 6800,0 | 6800,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛ. ПЕРОВА ТА | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | 91814,4 | 91814,4 | 10000,0 | 81814,4| | | |
|ПР. ВИЗВОЛИТЕЛІВ З | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИЗВОЛИТЕЛІВ ДО ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|БРОВАРСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 81814,4| 81814,4| | | 81814,4| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЩУСЕВА З ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ТИРАСПІЛЬСЬКОЮ БІЛЯ СТ. М. | | | | | | | | | | | | | | |
|"СИРЕЦЬКА" З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАЛІЗНИЧНОГО ШЛЯХОПРОВОДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12700,0 | 12700,0 | 12700,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО II ЧЕРГИ | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | 12524,4 | 12524,4 | 12524,4| | | | |
|АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ | | | | | | | | | | | | | | |
|(АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 12514,4 | 12514,4 | 12514,4| | | | |
|перезатвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОДІЛЬСЬКИЙ МОСТОВИЙ ПЕРЕХІД | 300000,0 | 300000,0| 300000,0| | | | | 589601,4| 389601,4| 300000,0| | 89601,4 | |200000,0|
|ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО З | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІВОБЕРЕЖНИМИ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРАВОБЕРЕЖНИМИ ПІДХОДАМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т. ч. залишок коштів | 300000,0 | 300000,0| 300000,0| | | | | 300000,0| 300000,0| 300000,0| | | | |
|запозичень, залучених до | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету розвитку на | | | | | | | | | | | | | | |
|01.01.2006 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 89601,4| 89601,4| | | 89601,4| | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 200000,0| | | | | |200000,0|
|залучення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|зовнішніх запозичень | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕСТАВРАЦІЯ (РЕАБІЛІТАЦІЯ) | 630,0 | 630,0 | 630,0 | | | | | 630,0 | 630,0 | 630,0 | | | | |
|СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА | | | | | | | | | | | | | | |
|МАГДЕБУРСЬКОМУ ПРАВУ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 630,0 | 630,0 | 630,0 | | | | | 630,0 | 630,0 | 630,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ| 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | | | | | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА | 251000,0 |251000,0 |251000,0 | | | | |381000,0 |251000,0 |251000,0 | | | |130000,0|
|ОБЛАДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 130000,0| | | | | |130000,0|
|залучення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокових кредитів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 8359,1 | 8359,1 | 8359,1 | | | | | 8359,1 | 8359,1 | 8359,1 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ | 270,7 | 270,7 | 270,7 | | | | | 270,7 | 270,7 | 270,7 | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ БІЛЯ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОПОЛІТЕНУ "ДНІПРО" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МОСТА ІМ. | 2540,7 | 2540,7 | 2540,7 | | | | | 2540,7 | 2540,7 | 2540,7 | | | | |
|Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО | | | | | | | | | | | | | | |
|(ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ | 547,7 | 547,7 | 547,7 | | | | | 547,7 | 547,7 | 547,7 | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД | 455,5 | 455,5 | 455,5 | | | | | 455,5 | 455,5 | 455,5 | | | | |
|НА ПР. БАЖАНА БІЛЯ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРО "ПОЗНЯКИ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | | | 380,0 | 380,0 | 380,0 | | | | |
|НА БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ В | | | | | | | | | | | | | | |
|РАЙОНІ ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | | | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | | | |
|ПЕРЕХОДУ В РІЗНИХ РІВНЯХ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ПАЛЛАДІНА НА ПЕРЕТИНІ З | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ІРПІНСЬКОЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|НАДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД | 536,0 | 536,0 | 536,0 | | | | | 536,0 | 536,0 | 536,0 | | | | |
|НА ПР. ПЕРЕМОГИ БІЛЯ ПОВІТРО-| | | | | | | | | | | | | | |
|ФЛОТСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПІДЗЕМНОГО | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | | | | | 1028,5 | 1028,5 | 1028,5 | | | | |
|ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РОЗРОБКА ТЕО ПРОГРАМИ ВПРОВА-| 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|ДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОР- | | | | | | | | | | | | | | |
|ТОМ МІСТА КИЄВА АСУТ (АСКДР, | | | | | | | | | | | | | | |
|АСДУ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ| 1778,0 | 1778,0 | 1778,0| | | | | 1778,0 | 1778,0 | 1778,0| | | | |
|ПОСЛУГ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ І | 118,0 | 118,0 | 118,0 | | | | | 118,0 | 118,0 | 118,0 | | | | |
|РЕАБІЛІТАЦІЯ) БАЙКОВОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КЛАДОВИЩА, ВУЛ. БАЙКОВА, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|ОГОРОЖІ З КОЛУМБАРНИМИ НІШАМИ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРАЙНЯ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | | | | | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | | | |
|ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, | | | | | | | | | | | | | | |
|С. ВІТА-ПОШТОВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
|ОГОРОЖІ З КОЛУМБАРНИМИ НІШАМИ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА БОРТНИЧАНСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ,| | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НОВОГО КЛАДОВИЩА | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | |
|В Р-НІ М. БРОВАРИ, ПОРУЧ З | | | | | | | | | | | | | | |
|В/М 251 В ОТОЧЕНІ ЛІСОПАРКО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИХ ТЕРИТОРІЙ ДАРНИЦЬКОГО ЛПГ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 224759,6 |210368,7 |135851,9 | 74516,8| | 14390,9| |403429,0 |379419,4 |172257,3 | 85516,8| 121645,3 | 24009,6| |
|КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | |178669,4 |169050,7 | 36405,4 | 11000,0| 121645,3 | 9618,7 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 5205,0 | 5205,0 | 4205,0 | 1000,0| | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 44998,0 | 35379,3 | 25379,3 | 10000,0| | 9618,7 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі виділення в | | | | | | | | 121645,3| 121645,3| | | 121645,3| | |
|2007 році субвенції з | | | | | | | | | | | | | | |
|Державного бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі надання | | | | | | | | 6821,1 | 6821,1 | 6821,1| | | | |
|розгорнутих обгрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПІДВІДНИЙ КОЛЕКТОР | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|РОЗСІЮЮЧОГО ВИПУСКУ БСА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД I ЧЕРГИ | 40000,0 | 40000,0 | 10000,0 |30000,0 | | | | 72000,0 | 72000,0 | 10000,0 |30000,0 | 32000,0 | | |
|БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 32000,0 | 32000,0 | | | 32000,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ | 6906,0 | 6906,0 | 6906,0 | | | | | 6906,0 | 6906,0 | 6906,0 | | | | |
|ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І| | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕФЕКТИВНОСТІ БОРТНИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ N 1 | | | | | | | | 8000,0 | 8000,0 | | | 8000,0 | | |
|ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 8000,0 | 8000,0 | | | 8000,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРНОГО | | | | | | | | 5000,0 | 5000,0 | | | 5000,0 | | |
|ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 5000,0 | 5000,0 | | | 5000,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО | | | | | | | | 3927,5 | 3927,5 | 3927,5 | | | | |
|РЕЗЕРВУАРУ НС ТРЕТЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ ПО ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 3927,5 | 3927,5 | 3927,5 | | | | |
|надання розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | |
|обгрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | |
|КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАБУДОВИ РАЙОНУ БІЛИЧІ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|НОВО-БІЛИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОВОДУ ПО | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | | | | | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | | | | |
|ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКОЇ ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИШГОРОДСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОВОДУ Д=900 ММ| 5002,6 | 5002,6 | 5002,6 | | | | | 5002,6 | 5002,6 | 5002,6 | | | | |
|ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 5000,0 | | 5000,0 | | |
|МАГІСТРАЛІ Д = 900 ММ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОЛОДИМИРСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 5000,0| 5000,0| | | 5000,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ СПОРУД | 2554,3 | 2554,3 | 2554,3 | | | | | 2554,3 | 2554,3 | 2554,3 | | | | |
|АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ| | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ГРИГОРЕНКА (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ | 381,3 | | | | | 381,3 | | 381,3 | | | | | 381,3 | |
|Д = 1200 ММ ПО ДНІПРОВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАБЕРЕЖНІЙ ВІД ПР. | | | | | | | | | | | | | | |
|БРОВАРСЬКОГО ДО ПР. БАЖАНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 9816,7 | | | | | 9816,7 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО | 1746,0 | 1746,0 | 1746,0 | | | | | 1746,0 | 1746,0 | 1746,0 | | | | |
|ВОДОПРОВОДУ Д=250 ММ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ. СМОЛЬНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВІДНОЇ | 1765,9 | 1765,9 | 1765,9 | | | | | 1765,9 | 1765,9 | 1765,9 | | | | |
|МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКІЙ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БІЛИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. МАРШАЛА | | | | | | | | | | | | | | |
|ГРЕЧКА, 20 Д = 400 ММ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ ПО | 900,9 | 900,9 | 900,9 | | | | | 900,9 | 900,9 | 900,9 | | | | |
|ВУЛ. ВИСТАВОЧНІЙ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 46 ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|Д = 200 ММ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДЕННЯ ІСНУЮЧОГО | 413,6 | 413,6 | 413,6 | | | | | 413,6 | 413,6 | 413,6 | | | | |
|ВОДОПРОВОДУ Д=150 ММ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТЕЛЬМАХА ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРАСИЛІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛОМОНОСОВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ | 5335,3 | 5335,3 | 5335,3 | | | | | 5335,3 | 5335,3 | 5335,3 | | | | |
|РОБОТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДВОХ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАПІРНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТРУБОПРОВОДІВ Д = 1200 ММ ВІД| | | | | | | | | | | | | | |
|ОБОЛОНСЬКОЇ КНС ДО ГОЛОВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО (I ЕТАП) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НАПІРНОГО | 84,0 | 84,0 | 84,0 | | | | | 84,0 | 84,0 | 84,0 | | | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ТРУБОПРОВОДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ЧУМАКІВСЬКОГО | 2100,0 | | | | | 2100,0 | | 2100,0 | | | | | 2100,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|Д = 1200 ММ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО | 42000,0 | 42000,0 | 9483,2 |32516,8 | | | | 79388,2 | 79388,2 | 9483,2 |32516,8 | 37388,2 | | |
|МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 3999,0 | 3999,0 | 3999,0 | | | | | 3999,0 | 3999,0 | 3999,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 37388,2 | 37388,2 | | | 37388,2 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ | 22000,0 | 22000,0 | 10000,0|12000,0 | | | | 24783,5 | 24783,5 | 10000,0 |12000,0 | 2783,5 | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР, | | | | | | | | | | | | | | |
|I-IV П.К. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4| | | | | 1800,4 | 1800,4 | 1800,4| | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2783,5 | 2783,5 | | | 2783,5 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА НАПІРНОГО | 6000,0 | 4200,0 | 4200,0| | | 1800,0 | | 6000,0 | 4200,0 | 4200,0| | | 1800,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД| | | | | | | | | | | | | | |
|НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ Ж/М СВЯТОШИН| | | | | | | | | | | | | | |
|ДО ЧУМАКІВСЬКОГО САМОПЛИВНОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИБОРЗЬКОГО | 3046,6 | 3046,6 | 3046,6| | | | | 6093,2 | 6093,2 | 3046,6 | | 3046,6 | | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|Д=1500 ММ (В Т.Ч. НА ДІЛЯНЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІД ВУЛ. ШУТОВА ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРЩАГІВСЬКОЇ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 3046,6 | 3046,6 | | | 3046,6 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ | 58,5 | 58,5 | 58,5 | | | | | 58,5 | 58,5 | 58,5 | | | | |
|НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|"МЕТРОЛОГІЧНА" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|МЕТРОЛОГІЧНІЙ, 14-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІЩАНОГО | 1200,0 | | | | | 1200,0 | | 1200,0 | | | | | 1200,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД| | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОВ. ТБІЛІСЬКОГО ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БОРЩАГІВСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОВСЬКОГО | 1400,0 | | | | | 1400,0 | | 1400,0 | | | | | 1400,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|Д = 1400 ММ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 2400,0 | | | | | 2400,0 | | 2400,0 | | | | | 2400,0 | |
|КОЛЕКТОРА Д=900 ММ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | | | | | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | | | | |
|КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ВЕРХНЬОКЛЮЧОВОЇ-ПОЛЬОВОЇ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛЕКТОРА Д=1000 ММ В РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. МАМІНА-СИБІРЯКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО | 5000,0 | 4000,0 | 4000,0 | | | 1000,0 | | 5000,0 | 4000,0 | 4000,0 | | | 1000,0 | |
|КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ.| | | | | | | | | | | | | | |
|ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ (II ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 2153,9 | 2153,9 | 2153,9 | | | | | 4307,9 | 4307,9 | 2153,9 | | 2154,0 | | |
|КОЛЕКТОРА Д = 600 ММ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗЕМЛЯЧКИ ВІД ВУЛ. ПРОФЕСОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|КАРАВАЄВА ДО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2154,0| 2154,0| | | 2154,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 177,2 | 177,2 | 177,2 | | | | | 177,2 | 177,2 | 177,2 | | | | |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІОТО ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|КАМЕРИ К-47 ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КОЛЕКТОРА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 3900,0 | 2500,0 | 2500,0 | | | 1400,0 | | 3900,0 | 2500,0 | 2500,0 | | | 1400,0 | |
|КОЛЕКТОРА ПО ПР. ЛІСОВОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 4205,1 | 4205,1 | 4205,1 | | | | | 8410,1 | 8410,1 | 4205,1 | | 4205,0 | | |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛУНАЧАРСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 4205,0 | 4205,0 | | | 4205,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО НОВОГО | 7000,0 | 5600,0 | 5600,0 | | | 1400,0 | | 7000,0 | 5600,0 | 5600,0 | | | 1400,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ (I ТА II | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕРГИ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ З | | | | | | | | 1881,6 | 1881,6 | 1881,6 | | | | |
|ВОДОЗАБОРОМ ІЗ АРТЕЗІАНСЬКОЮ | | | | | | | | | | | | | | |
|СВЕРДЛОВИНОЮ В С. ЛІСНИКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1881,6 | 1881,6 | 1881,6 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРЕКЛАДКА 7 ВОДОВОДІВ | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | | | | | 18000,0 | 18000,0 | 8000,0 | 10000,0| | | |
|Д=1400 ММ В РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|МОСКОВСЬКОГО МОСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | | | | | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 10000,0 | 10000,0 | |10000,0 | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ | 899,3 | 899,3 | 899,3 | | | | | 899,3 | 899,3 | 899,3 | | | | |
|МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОЧИСНІ СПОРУДИ ЗЛИВОВИХ ВОД, | | | | | | | | 6740,3 | 6740,3 | 6740,3 | | | | |
|Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|II ЧЕРГА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 6740,3 | 6740,3 | 6740,3 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. | 1358,9 | 1358,9 | 1358,9 | | | | | 1358,9 | 1358,9 | 1358,9 | | | | |
|РОМАНКІВ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ | | | | | | | | 2083,0 | 2083,0 | 2083,0 | | | | |
|БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 2083,0 | 2083,0 | 2083,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ | 2329,9 | 2329,9 | 2329,9 | | | | | 2329,9 | 2329,9 | 2329,9 | | | | |
|БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. | | | | | | | | | | | | | | |
|ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ | 306,4 | 306,4 | 306,4 | | | | | 2428,4 | 2428,4 | 2428,4 | | | | |
|БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В | | | | | | | | | | | | | | |
|С. ХОДОСІЇВКА КИЄВО- | | | | | | | | | | | | | | |
|СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 2120,0 | 2120,0 | 2120,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ | 1192,2 | 1192,2 | 1192,2 | | | | | 1192,2 | 1192,2 | 1192,2 | | | | |
|КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "ВІЧНОЇ | 2855,0 | 2855,0 | 2855,0 | | | | | 2855,0 | 2855,0 | 2855,0 | | | | |
|СЛАВИ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ (КПІ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | | | | |
|ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ | | | | | | | | 14345,3 | 14345,3 | | | 14345,3 | | |
|ТЕРИТОРІЙ, ПРИЛЕГЛИХ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ФЕОФАНІЯ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 14345,3 | 14345,3 | | | 14345,3 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ| | | | | | | | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | | | | |
|ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|(2 ЗЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ | 8440,0 | 8440,0 | 8440,0 | | | | | 8440,0 | 8440,0 | 8440,0 | | | | |
|БОЖКОВОГО ЯРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ | 3618,3 | 3618,3 | 3618,3 | | | | | 3618,3 | 3618,3 | 3618,3 | | | | |
|ПАРКУ "ВІЧНОЇ СЛАВИ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ НАД ПАРКОВОЮ| | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|ДОРОГОЮ НА ДІЛЯНЦІ ВІД | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАРКОВОГО МОСТУ ДО МУЗИЧНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕСТРАДИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ | 289,3 | 289,3 | 289,3 | | | | | 289,3 | 289,3 | 289,3 | | | | |
|БАТИЄВОЇ ГОРИ В РАЙОНІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ДРУЖНЬОЇ, 17-25 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО | | | | | | | | 2893,6 | 2893,6 | 2893,6 | | | | |
|КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ| | | | | | | | | | | | | | |
|КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕЦ-6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2893,6 | 2893,6 | 2893,6 | | | | |
|надання розгорнутих | | | | | | | | | | | | | | |
|обгрунтувань | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КАРТИ СКЛАДУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ| | | | | | | | 2893,6 | 2893,6 | 2893,6 | | | | |
|ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ У | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДПРАЦЬОВАНОМУ ПИРОГІВСЬКОМУ| | | | | | | | | | | | | | |
|КАР'ЄРІ ГЛИНИ (III ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ | | | | | | | | 7222,7 | 7222,7 | | | 7222,7 | | |
|ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ| | | | | | | | | | | | | | |
|ЗВАЛИЩА В С. ПИРОГІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 7222,7 | 7222,7 | | | 7222,7 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ | | | | | | | | 13327,4 | 13327,4 | 13327,4 | | | | |
|ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|N 5 В С. ПІДГІРЦІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 13327,4 | 13327,4 | 13327,4 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 7942,3 | 6632,7 | 6632,7 | | | 1309,6| | 8442,3 | 7132,7 | 6632,7 | | 500,0 | 1309,6 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЇ| 241,7 | | | | | 241,7| | 241,7 | | | | | 241,7 | |
|ВОДИ НА НС "ВИНОГРАДАР-III" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО УСТАНОВКИ ПО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|ПЕРЕРОБЦІ БУДІВЕЛЬНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВІДХОДІВ НА ПОЛІГОНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ N 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|ЗЛИВОВИХ СТАНЦІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОВІДНОЇ МЕРЕЖІ| 1067,9 | | | | | 1067,9 | | 1067,9 | | | | | 1067,9 | |
|Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА | | | | | | | | | | | | | | |
|ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДОРОГИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО| 186,9 | 186,9 | 186,9 | | | | | 186,9 | 186,9 | 186,9 | | | | |
|КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | |
|ЛІСОВОГО МАСИВУ ТА КИЇВСЬКОГО| | | | | | | | | | | | | | |
|ЛІСНИЦТВА, ЩО ПРИЛЯГАЄ ДО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИНОГРАДАР | | | | | | | | | | | | | | |
|(СТВОРЕННЯ БУФЕРНОГО ПАРКУ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОГО | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | | |
|ПАРКУ "БАБИН ЯР" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | | |
|виділення в 2007 році | | | | | | | | | | | | | | |
|субвенції з Державного | | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету України | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "НИВКИ" | 1131,7 | 1131,7 | 1131,7 | | | | | 1131,7 | 1131,7 | 1131,7 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|"СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ" | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОТИЗСУВНІ ТА УКРІПЛЮВАЛЬНІ | 489,1 | 489,1 | 489,1 | | | | | 489,1 | 489,1 | 489,1 | | | | |
|РОБОТИ НА СХИЛІ НАВКОЛО | | | | | | | | | | | | | | |
|СВЯТО-МАКАРІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|N 13, 15, 17 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|КОРЧУВАТСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ| 104,5 | 104,5 | 104,5 | | | | | 104,5 | 104,5 | 104,5 | | | | |
|НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБИ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | |
|N 6 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧИХ | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | | | | 450,0 | 450,0 | 450,0 | | | | |
|ДІЛЬНИЦЬ З УТИЛІЗАЦІЇ ЛИСТЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТА ІНШИХ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|"ЛІВОБЕРЕЖНОЇ" ПРИ ДАРНИЦЬ- | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМУ І "ПРАВОБЕРЕЖНОЇ" ПРИ | | | | | | | | | | | | | | |
|СВЯТОШИНСЬКОМУ ЛІСОПАРКОВИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОСПОДАРСТВАХ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКИХ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|ТУАЛЕТІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО| 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | | | | | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | | | | |
|ЗАВОДУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА | 120,5 | 120,5 | 120,5 | | | | | 120,5 | 120,5 | 120,5 | | | | |
|ПРОКТУ СТВОРЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|КОМПЛЕКСУ ООН У М. КИЄВІ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|ТЕРИТОРІЇ НАВОДНИЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПАРКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЧАСТКОВА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
|I ЧЕРГИ ПОЛІГОНУ N 5 (I ЕТАП)| | | | | | | | | | | | | | |
|В СЕЛИЩІ ВЕЛИКІ ДМИТРОВИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБУХОВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ЧАСТКОВА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ I | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
|ЧЕРГИ ПОЛІГОНУ N 5 (II ЕТАП) | | | | | | | | | | | | | | |
|В СЕЛИЩІ ВЕЛИКІ ДМИТРОВИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ | 320,0 | 320,0 | 320,0 | | | | | 720,0 | 720,0 | 720,0 | | | | |
|НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СЕРЕДОВИЩА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГАЗИФІКАЦІЯ ПРИТУЛКУ ДЛЯ | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | | | | 297,0 | 297,0 | 297,0 | | | | |
|ТВАРИН З ОБЛАШТУВАННЯМ | | | | | | | | | | | | | | |
|КРЕМАТОРІЮ В СМТ БОРОДЯНКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | | | | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПУНКТ ПЕРВИННОГО | 223,0 | 223,0 | 223,0 | | | | | 423,0 | 423,0 | 423,0 | | | | |
|ВЕТЕРИНАРНОГО ОГЛЯДУ І | | | | | | | | | | | | | | |
|ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ВИЛОВЛЕНИХ | | | | | | | | | | | | | | |
|ТВАРИН ПО ВУЛ. СИРЕЦЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|31-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 223,0 | 223,0 | 223,0 | | | | | 223,0 | 223,0 | 223,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. | 38657,6| 498,7 | 498,7 | | |38158,9 | | 38657,6| 498,7 | 498,7 | | |38158,9 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, | 145,6 | | | | | 145,6 | | 145,6 | | | | | 145,6 | |
|ВУЛ. КУСТАНАЙСЬКА - | | | | | | | | | | | | | | |
|ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|АРТВОДОПОСТАЧАННЯ С. ЧАПАЄВКА| 5147,6 | 147,6 | 147,6 | | | 5000,0 | | 5147,6 | 147,6 | 147,6 | | | 5000,0 | |
|II П.К. (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 147,6 | 147,6 | 147,6 | | | | | 147,6 | 147,6 | 147,6 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНИХ | 5000,0 | | | | | 5000,0 | | 5000,0 | | | | | 5000,0 | |
|МЕРЕЖ С. ЧАПАЄВКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|МЕРЕЖІ ВОДОПРОВОДУ ТА | 1235,2 | | | | | 1235,2 | | 1235,2 | | | | | 1235,2 | |
|КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖУЛЯНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ | 85,0 | | | | | 85,0 | | 85,0 | | | | | 85,0 | |
|МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. КОШОВОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ВУЛ. | 1888,0 | | | | | 1888,0 | | 1888,0 | | | | | 1888,0 | |
|СТОЛЄТОВА, ГРАБОВСЬКОГО, | | | | | | | | | | | | | | |
|ІРТИШСЬКОЇ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ЄНІСЕЙСЬКОЇ, ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТРАТЕГІЧНОГО, ГРАБОВСЬКОГО, | | | | | | | | | | | | | | |
|СТОЛЄТОВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|МЕРЕЖІ ВОДОПРОВОДУ ТА | 2082,0 | | | | | 2082,0 | | 2082,0 | | | | | 2082,0 | |
|КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧАБАНІВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ | 5100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 5000,0 | | 5100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 5000,0 | |
|МЕРЕЖ С. ЧАПАЄВКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА| 350,0 | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | |
|ІНШИХ ІНЖЕНЕРНИХ КОМУНІКАЦІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНУ КОРЧУВАТЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КАНАЛІЗУВАННЯ ВУЛ. КОЗАЦЬКОЇ | 1017,9 | | | | | 1017,9 | | 1017,9 | | | | | 1017,9 | |
|(ШИРМА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|МЕРЕЖІ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ПРОВ. | 502,1 | 251,1 | 251,1 | | | 251,0 | | 502,1 | 251,1 | 251,1 | | | 251,0 | |
|СТРАТЕГІЧНОМУ, ГРАБОВСЬКОГО, | | | | | | | | | | | | | | |
|СТОЛЄТОВА, ВУЛ. ГРАБОВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|СТОЛЄТОВА, ІРТИШСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|ЄНІСЕЙСЬКІЙ, БАЙКАЛЬСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГАЗИФІКАЦІЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ | 616,7 | | | | | 616,7 | | 616,7 | | | | | 616,7 | |
|ЗАБУДОВИ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|СТАРООБУХІВСЬКОЇ С. МРИГИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ | 350,0 | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | |
|В УРОЧИЩІ ПОКОЛ (СТОЛИЧНЕ | | | | | | | | | | | | | | |
|ШОСЕ) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ, БЛАГОУСТРІЙ ТА| 5250,0 | | | | | 5250,0 | | 5250,0 | | | | | 5250,0 | |
|ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСІЇВСКОГО ІМ.| | | | | | | | | | | | | | |
|М. РИЛЬСЬКОГО ПАРКУ-ПАМ'ЯТКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА | | | | | | | | | | | | | | |
|(II ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК | 9887,5 | | | | | 9887,5 | | 9887,5 | | | | | 9887,5 | |
|ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | |
|КИТАЇВ-МИШОЛОВКА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 20504,2 | 8492,8 | 8492,8 | | |12011,4 | | 28004,2 | 15992,8 | 15992,8 | | |12011,4 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв у зв'язку із | | | | | | | | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, | 378,9 | | | | | 378,9 | | 378,9 | | | | | 378,9 | |
|ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 7-А - 11 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, | 333,4 | | | | | 333,4 | | 333,4 | | | | | 333,4 | |
|ПР. ГРИГОРЕНКА, 28-В (4-Б) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|С. ОСОКОРКИ - ТЕЛЕФОНІЗАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВУЛ. МАСЛІВКА, ПІДЛИПКИ, | 165,0 | | | | | 165,0 | | 165,0 | | | | | 165,0 | |
|АРЕФ'ЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ | 6714,2 | 4157,1 | 4157,1 | | | 2557,1 | | 6714,2 | 4157,1 | 4157,1 | | | 2557,1 | |
|ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДІЛЯНКА 9) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|КОМПЛЕКС СПОРУД | 3500,0 | | | | | 3500,0| | 3500,0 | | | | | 3500,0| |
|ГІДРОВУЗОЛА, М-Н БОРТНИЧІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 73,7 | 37,0 | 37,0 | | | 36,7| | 73,7 | 37,0 | 37,0 | | | 36,7| |
|ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ НОВА ДАРНИЦЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДІЛЯНКА 8-Б) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 6997,4 | 4298,7 | 4298,7 | | | 2698,7 | | 6997,4 | 4298,7 | 4298,7 | | | 2698,7 | |
|ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДІЛЯНКА 9) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БОРТНИЧІ - ДОРОГИ | 1250,0 | | | | | 1250,0| | 1250,0 | | | | | 1250,0| |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО У | | | | | | | | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | | | | |
|6-А МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ | | | | | | | | | | | | | | |
|НА ДІЛ N 14 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв у зв'язку із | | | | | | | | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | | | | |
|збільшенням кошторисної | | | | | | | | | | | | | | |
|вартості (перезатвердження | | | | | | | | | | | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОСОКОРКИ - ДОРОГИ | 1091,6 | | | | | 1091,6| | 1091,6 | | | | | 1091,6| |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 29410,0 | 14569,1 | 9569,1 | 5000,0 | |14840,9 | | 29410,0 | 14569,1 | 9569,1 | 5000,0 | |14840,9 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС МІЖ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|БУДИНКАМИ 14-18 НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|ГРАДИНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС. | 480,0 | | | | | 480,0 | | 480,0 | | | | | 480,0 | |
|ВУЛ. ЖУКОВА, 53 - 53-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, ПР. | 480,0 | | | | | 480,0 | | 480,0 | | | | | 480,0 | |
|ЛІСОВИЙ, 41-43 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАБУДОВИ | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | | 500,0 | |
|СЕЛИЩА БИКІВНЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІШОХІДНОЇ АЛЕЇ| 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|У ТРЕТЬОМУ МІКРОРАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | |
|Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО | 1000,0 | | | | | 1000,0| | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА | | | | | | | | | | | | | | |
|СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|УКРАЇНИ У М. КИЄВІ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 1000,0 | | | | | 1000,0| | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ Ж/М | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАЗА БЛАГОУСТРОЮ ТА | 1000,0 | | | | | 1000,0| | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|ОЗЕЛЕНЕННЯ ДКП "ФІТОСЕРВІС", | | | | | | | | | | | | | | |
|ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА, 26 | | | | | | | | | | | | | | |
|(II ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК | 5000,0 | 3050,0 | 3050,0 | | | 1950,0 | | 5000,0 | 3050,0 | 3050,0 | | | 1950,0 | | |ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ | | | | | | | | | | | | | | | |МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ | | | | | | | | | | | | | | | |С. БИКІВНЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК | 17500,0 | 10819,1 | 5819,1 | 5000,0 | | 6680,9 | | 17500,0 | 10819,1 | 5819,1 | 5000,0 | | 6680,9 | | |ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ | | | | | | | | | | | | | | | |МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ | | | | | | | | | | | | | | | |С. ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |СХОВИЩЕ УТИЛІЗАЦІЇ І | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | |ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ РОСЛИННОГО| | | | | | | | | | | | | | | |ПОХОДЖЕННЯ НА ВУЛ. КРАЙНІЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЖЕЖНЕ ДЕПО НА 6 ВИЇЗДІВ НА | 100,0 | | | | | 100,0 | | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | |ВУЛ. ЦВЄТАЄВОЇ, Ж/М | | | | | | | | | | | | | | | |ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | |затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1500,0 | 200,0 | 200,0 | | | 1350,0 | | 1500,0 | 200,0 | 200,0 | | | 1350,0 | | |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. КРАЙОНЬОЇ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ДЕТАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ | 600,0 | | | | | 600,0 | | 600,0 | | | | | 600,0 | | |ТЕРИТОРІЇ С. БИКІВНЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | | |ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ЛІСОВИЙ: | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ЖУКОВА, ПР. ЛІСОВИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ | 150,0 | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | | |С. ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | | |ВОДОЙМ "А" І "Б" СИСТЕМИ | | | | | | | | | | | | | | | |ВІДКРИТОГО ВОДОЗЛИВУ У ДРУГО-| | | | | | | | | | | | | | | |МУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИ-| | | | | | | | | | | | | | | |НА-ТРОЄЩИНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ | 400,0 | | | | | 400,0 | | 400,0 | | | | | 400,0 | | |ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. | 10752,4 | 4509,6 | 4509,6 | | | 6242,8 | | 10752,4 | 4509,6 | 4509,6 | | | 6242,8 | | |КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КОМУНАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЖИТЛОВОГО | 2250,0 | | | | | 2250,0 | | 2250,0 | | | | | 2250,0 | | |МАСИВУ ДВРЗ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ | 558,2 | | | | | 558,2 | | 558,2 | | | | | 558,2 | | |ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО | | | | | | | | | | | | | | | |СЕКТОРУ ДВРЗ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО | 7319,2 | 4509,6 | 4509,6 | | | 2809,6 | | 7319,2 | 4509,6 | 4509,6 | | | 2809,6 | | |СЕКТОРУ ДВРЗ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. БУЧМИ | 325,0 | | | | | 325,0 | | 325,0 | | | | | 325,0 | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВІДНОВЛЕННЯ ШЛЯХІВ | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | |МІКРОРАЙОНІВ ПРИВАТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ЗАБУДОВИ ДВРЗ, ВУЛ. ЧЕРЕМШИНИ| | | | | | | | | | | | | | | |МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА, СТАРА | | | | | | | | | | | | | | | |ДАРНИЦЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 4801,2 | 757,3 | 757,3 | | | 4043,9 | | 4801,2 | 757,3 | 757,3 | | | 4043,9 | | |ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК | 1514,6 | 757,3 | 757,3 | | | 757,3 | | 1514,6 | 757,3 | 757,3 | | | 757,3 | | |ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ | | | | | | | | | | | | | | | |МАЛОПОВЕРХОВОЇ (ПРИВАТНОЇ) | | | | | | | | | | | | | | | |ЗАБУДОВИ ХУТОРА РЕДЬКИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ | 1421,2 | | | | | 1421,2 | | 1421,2 | | | | | 1421,2 | | |ХУТОРА МИКІЛЬСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ ВЗДОВЖ | 1865,4 | | | | | 1865,4 | | 1865,4 | | | | | 1865,4 | | |КУРЕНІВСЬКОГО РИНКУ | | | | | | | | | | | | | | | |(ПЛ. ФРУНЗЕ) У МЕЖАХ ВІД | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ФРУНЗЕ ДО ВУЛ. СКЛЯРЕНКА| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 30589,8 | | | | |30589,8 | |30589,8 | | | | |30589,8 | | |ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС НА | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |МАЙДАНЧИКУ МІЖ БУД. N 34 НА | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. РАЄВСЬКОГО ТА N 55 НА | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ЧИГОРІНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВІДНОВЛЕННЯ ДОРІГ І | 1500,0 | | | | | 1500,0 | | 1500,0 | | | | | 1500,0 | | |БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ У | | | | | | | | | | | | | | | |ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ЗВІРИНЕЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в тому числі: проектні | 510,0 | | | | | 510,0 | | 510,0 | | | | | 510,0 | | |роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО | 804,9 | | | | | 804,9 | | 804,9 | | | | | 804,9 | | |СЕКТОРУ ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА - | | | | | | | | | | | | | | | |ТИМІРЯЗЕВА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, | 3500,0 | | | | | 3500,0 | | 3500,0 | | | | | 3500,0 | | |ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ | | | | | | | | | | | | | | | |СЕКТОРІ ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВІДНОВЛЕННЯ ДОРІГ І | 2500,0 | | | | | 2500,0 | | 2500,0 | | | | | 2500,0 | | |БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ У | | | | | | | | | | | | | | | |ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |МІЧУРІНА, В Т.Ч. | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. МІЧУРІНА, ПИРЯТИНСЬКА, | | | | | | | | | | | | | | | |ЗЕМЛЯНСЬКА, ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | | |МІЧУРІНСЬКИЙ, ПИРЯТИНСЬКИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЗЕМЛЯНСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ГАЗОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО | 599,9 | | | | | 599,9 | | 599,9 | | | | | 599,9 | | |СЕКТОРУ ВУЛ. МІЧУРІНА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВІДНОВЛЕННЯ ДОРІГ У | 9485,0 | | | | | 9485,0 | | 9485,0 | | | | | 9485,0 | | |ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |РЕДУТНОЇ, ВУЛ. ПАНФІЛОВЦІВ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, | 1910,8 | | | | | 1910,8 | | 1910,8 | | | | | 1910,8 | | |ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ | | | | | | | | | | | | | | | |СЕКТОРІ ВУЛ. РЕДУТНОЇ, ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ПАНФІЛОВЦІВ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ГАЗОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | | |СЕКТОРІ ЧОРНА ГОРА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ, | 4000,0 | | | | | 4000,0 | | 4000,0 | | | | | 4000,0 | | |ВОДОПОСТАЧАННЯ У ПРИВАТНОМУ | | | | | | | | | | | | | | | |СЕКТОРІ ЧОРНА ГОРА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ| 17921,6 | 2643,1 | 2643,1 | | |15278,5 | | 17921,6 | 2643,1 | 2643,1 | | |15278,5 | | |ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в т.ч. залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | | |з 2005 року | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |СЕЛИЩЕ ШЕВЧЕНКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІНОЇ | 3826,3 | 1643,1 | 1643,1 | | | 1643,2 | | 3826,3 | 1643,1 | 1643,1 | | | 1643,2 | | |МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. КРАСИЦЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в т.ч. залишок коштів | | | | | | | | | | | | | | | |з 2005 року | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КАНАЛІЗУВАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ| 2159,6 | 1000,0 | 1000,0 | | | 1159,6 | | 2159,6 | 1000,0 | 1000,0 | | | 1159,6 | | |ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | | |В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ЗАМКОВЕЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ТА БІЛИЦЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА| 1492,7 | | | | | 1492,7 | | 1492,7 | | | | | 1492,7 | | |ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ З | | | | | | | | | | | | | | | |ВІДНОВЛЕННЯМ ДОРОЖНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |ПОКРИТТЯ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ| | | | | | | | | | | | | | | |ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ| | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ЗАМКОВЕЦЬКА, ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ПІХОТНА ТА В МЕЖАХ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ЗАМКОВЕЦЬКОЮ ТА ВУЛ. ПОЛКОВОЮ| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА| 1435,3 | | | | | 1435,3 | | 1435,3 | | | | | 1435,3 | | |ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ З | | | | | | | | | | | | | | | |ВІДНОВЛЕННЯМ ДОРОЖНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |ПОКРИТТЯ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ| | | | | | | | | | | | | | | |ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ| | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ЗОРЯНА, ПРОВ. ЗОРЯНИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, ПРОВ. | | | | | | | | | | | | | | | |ГОМЕЛЬСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА| 1459,9 | | | | | 1459,9 | | 1459,9 | | | | | 1459,9 | | |ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ З | | | | | | | | | | | | | | | |ВІДНОВЛЕННЯМ ДОРОЖНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |ПОКРИТТЯ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ| | | | | | | | | | | | | | | |ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ| | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. РОЖЕВА, ВУЛ. МІНСЬКА, | | | | | | | | | | | | | | | |ПРОВ. МІНСЬКИЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. ТАВРІЙСЬКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПРОКЛАДАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА| 7087,8 | | | | | 7087,8 | | 7087,8 | | | | | 7087,8 | | |ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ З | | | | | | | | | | | | | | | |ВІДНОВЛЕННЯМ ДОРОЖНЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |ПОКРИТТЯ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ| | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. СИРЕЦЬКА, ДІЛ. 46 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |Ж/М ВИНОГРАДАР, БУДІВНИЦТВО | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | |КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ | | | | | | | | | | | | | | | |ПО ВУЛ. ЗОЛОЧЕВСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЇЖАКЕВИЧА, КАНІВСЬКІЙ, 7-13, | | | | | | | | | | | | | | | |КОСЕНКА, 81-113, М.ДЖАЛІЛЯ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЧИГИРИНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. | 12899,4 | 4479,4 | 4479,4 | | | 8420,0 | | 12899,4 | 4479,4 | 4479,4 | | | 8420,0 | | |КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТ НА ВУЛ. СИНЬООЗЕРНІЙ- | 136,3 | | | | | 136,3 | | 136,3 | | | | | 136,3 | | |БЕРКОВЕЦЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, ВУЛ. | 170,0 | | | | | 170,0 | | 170,0 | | | | | 170,0 | | |ДОБРОХОТОВА, 1 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, ВУЛ. | 170,0 | | | | | 170,0 | | 170,0 | | | | | 170,0 | | |ЖОЛУДЄВА, 3-1 БІЛЯ СЕРЕДНЬОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ШКОЛИ N 297 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТ НА ВУЛ. ЗОДЧИХ - | 148,0 | | | | | 148,0 | | 148,0 | | | | | 148,0 | | |ЖМЕРИНСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС НА БУЛ. | 170,0 | | | | | 170,0 | | 170,0 | | | | | 170,0 | | |КОЛЬЦОВА НАПРОТИ РИНКУ | | | | | | | | | | | | | | | |"ДНІПРО" | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТ НА ВУЛ. ОГАРЬОВА | 146,0 | | | | | 146,0 | | 146,0 | | | | | 146,0 | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ| 2293,8 | 1146,9 | 1146,9 | | | 1146,9 | | 2293,8 | 1146,9 | 1146,9 | | | 1146,9 | | |І КАНАЛІЗАЦІЇ В | | | | | | | | | | | | | | | |С. МИХАЙЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | |ОБУХІВСЬКОЇ В МЕЖАХ ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |БУЛАХОВСЬКОГО ТА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |УБОРЕВИЧА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЛАГОУСТРІЙ ТА ОБЛАШТУВАННЯ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |ПАРКУ "ЮНІСТЬ" | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ | 6800,0 | 2400,0 | 2400,0 | | | 4400,0 | | 6800,0 | 2400,0 | 2400,0 | | | 4400,0 | | |"ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ТУЛУЗИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЛАГОУСТРІЙ ТА ОБЛАШТУВАННЯ | 1865,0 | 932,5 | 932,5 | | | 932,5 | | 1865,0 | 932,5 | 932,5 | | | 932,5 | | |СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, | | | | | | | | | | | | | | | |32/11 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЖЕЖНЕ ДЕПО У СВЯТОШИНСЬКОМУ| 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | |РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в тому числі: проектні | 300,0 | | | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | 300,0 | | |роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА ЗОВНІШНЄ| 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |ОСВІТЛЕННЯ Ж/М БІЛИЧІ ТА | | | | | | | | | | | | | | | |НОВО-БІЛИЧІ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. | 68745,3 | 12739,1 | 12739,1 | | |56006,2 | | 69149,5 | 13143,3 | 13143,3 | | |56006,2 | | |КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- у тому числі резерв | | | | | | | | 404,2 | 404,2 | 404,2 | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |з них: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 404,2 | 404,2 | 404,2 | | | | | |ПКД | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, | 60,0 | | | | | 60,0 | | 60,0 | | | | | 60,0 | | |ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 96 | | | | | | | | | | | | | | | |(М-Н СОВКИ) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, ВУЛ. | 60,0 | | | | | 60,0 | | 60,0 | | | | | 60,0 | | |КАМЕНЯРІВ, 34 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС, ПР. | 60,0 | | | | | 60,0 | | 60,0 | | | | | 60,0 | | |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО | 2506,3 | | | | | 2506,3 | | 2506,3 | | | | | 2506,3 | | |СЕКТОРУ У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ,| | | | | | | | | | | | | | | |III ЧЕРГА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ | 1600,0 | | | | | 1600,0 | | 1600,0 | | | | | 1600,0 | | |МЕРЕЖ У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ, | | | | | | | | | | | | | | | |II ЧЕРГА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ | 340,8 | | | | | 340,8 | | 340,8 | | | | | 340,8 | | |МЕРЕЖІ У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ, | | | | | | | | | | | | | | | |I ЧЕРГА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |КАНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО | 3117,0 | 1558,5 | 1558,5 | | | 1558,5 | | 3117,0 | 1558,5 | 1558,5 | | | 1558,5 | | |СЕКТОРУ В МІКРОРАЙОНІ СОВКИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ | 911,5 | | | | | 911,5 | | 911,5 | | | | | 911,5 | | |ГАЗОПОСТАЧАННЯ В МІКРОРАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | | |ЖУЛЯНИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ОЧИЩЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА| 1056,4 | | | | | 1056,4 | | 1056,4 | | | | | 1056,4 | | |"ДЖЕРЕЛЬНЕ" В УРОЧИЩІ | | | | | | | | | | | | | | | |ДЖЕРЕЛЬНЕ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ОЧИЩЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ | 4484,9 | | | | | 4484,9 | | 4484,9 | | | | | 4484,9 | | |СТАВІВ У БАЛЦІ "ПРОНЯ" | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ НА РОЗІ | 7195,9 | | | | | 7195,9 | | 7195,9 | | | | | 7195,9 | | |ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ТА | | | | | | | | | | | | | | | |ВОЛГОГРАДСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ ІМ. | 3050,8 | 1525,4 | 1525,4 | | | 1525,4 | | 3050,8 | 1525,4 | 1525,4 | | | 1525,4 | | |ОСТРОВСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ | 4990,0 | | | | | 4990,0 | | 5394,2 | 404,2 | 404,2 | | | 4990,0 | | |ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 404,2 | 404,2 | 404,2 | | | | | |затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВОДОПОНИЖЕННЯ ТА | 1408,0 | | | | | 1408,0 | | 1408,0 | | | | | 1408,0 | | |ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНИХ | | | | | | | | | | | | | | | |ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ЛЕНІНА, ГЕРОЇВ ВІЙНИ, | | | | | | | | | | | | | | | |МІЧУРІНА, НОВОМІЧУРИНСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЛУГОВІЙ ТА ІНШИХ У | | | | | | | | | | | | | | | |МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ | 3750,0 | | | | | 3750,0 | | 3750,0 | | | | | 3750,0 | | |МЕРЕЖ ТА БЛАГОУСТРІЙ | | | | | | | | | | | | | | | |ТЕРИТОРІЇ МІКРОРАЙОНУ, | | | | | | | | | | | | | | | |ОБМЕЖЕНОГО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКОЮ, | | | | | | | | | | | | | | | |КОЗИЦЬКОГО, УМАНСЬКОЮ, | | | | | | | | | | | | | | | |ІСКРІВСЬКОЮ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ТА| 1895,0 | | | | | 1895,0 | | 1895,0 | | | | | 1895,0 | | |ПРОКЛАДАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | | | | | | | | | | | | | | | |НА ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНІЙ ТЕРИТОРІЇ| | | | | | | | | | | | | | | |В МЕЖАХ ВУЛ. КУДРЯШОВА, ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |КРАСНОДОНСЬКОЇ ТА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | | |ФЕДОСЄЄВА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ У | 5914,8 | 2957,4 | 2957,4 | | | 2957,4 | | 5914,8 | 2957,4 | 2957,4 | | | 2957,4 | | |ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ БАТИЄВОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |ГОРИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ | 3839,0 | 1919,5 | 1919,5 | | | 1919,5 | | 3839,0 | 1919,5 | 1919,5 | | | 1919,5 | | |ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, БАТИЄВА | | | | | | | | | | | | | | | |ГОРА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 9147,8 | | | | | 9147,8 | | 9147,8 | | | | | 9147,8 | | |ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, | | | | | | | | | | | | | | | |ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЛОБІДКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ | 10956,6 | 4778,3 | 4778,3 | | | 6178,3 | | 10956,6 | 4778,3 | 4778,3 | | | 6178,3 | | |ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, | | | | | | | | | | | | | | | |ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЛОБІДКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ПОЛІПШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ | 2000,5 | | | | | 2000,5 | | 2000,5 | | | | | 2000,5 | | |ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ, СОВКИ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. | 7742,4 | 3329,3 | 3329,3 | | | 4413,1 | | 7742,4 | 3329,3 | 3329,3 | | | 4413,1 | | |КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС В КВАРТАЛІ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |МІЖ ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЮ ТА | | | | | | | | | | | | | | | |ВУЛ. КОПЕРНИКА | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БЮВЕТНИЙ КОМПЛЕКС НА | 390,0 | | | | | 390,0 | | 390,0 | | | | | 390,0 | | |ПР. ПЕРЕМОГИ, 30 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ| | | | | | | | | | | | | | | |НА ВУЛИЦЯХ ТА ПРОВУЛКАХ У | | | | | | | | | | | | | | | |ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА | 293,7 | | | | | 293,7 | | 293,7 | | | | | 293,7 | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ | 6658,7 | 3329,3 | 3329,3 | | | 3329,3 | | 6658,7 | 3329,3 | 3329,3 | | | 3329,3 | | |МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ | | | | | | | | | | | | | | | |ПО ВУЛИЦЯХ БЕРДЯНСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |БУГОРНІЙї ЯСНОГІРСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, | | | | | | | | | | | | | | | |РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ,| | | | | | | | | | | | | | | |У ПРОВ. ЧАПЛИГІНА, | | | | | | | | | | | | | | | |БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, | | | | | | | | | | | | | | | |ЩУСЄВА, РИЗЬКОМУ, | | | | | | | | | | | | | | | |ОРЛОВСЬКОМУ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |БУДІВНИЦТВО СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ | 200,0 | | | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | |БЮВЕТУ НА РОЗІ ВУЛ. АРТЕМА - | | | | | | | | | | | | | | | |КУДРЯВСЬКОЇ | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА | 36131,1 | 31363,2 | 31363,2 | | | 4767,9 | | 45616,8 | 40528,9 | 40528,9 | | | 5087,9 | | |-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------| |- у тому числі резерв | | | | | | | | 9485,7 | 9165,7 | 9165,1 | | | 320,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 7375,7 | 7375,7 | 7375,7 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі прийняття | | | | | | | | 620,0| 300,0 | 300,0 | | | 320,0 | |
|розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі вирішення | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|питання щодо відведення | | | | | | | | | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВА, | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|ЕНЕРГЕТИКИ ТА | | | | | | | | | | | | | | |
|ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі вирішення | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|питання щодо відведення | | | | | | | | | | | | | | |
|земельних ділянок | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|НОВИХ АЗС КОМУНАЛЬНОЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА (I ЧЕРГА) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0| | | | |
|вирішення питання щодо | | | | | | | | | | | | | | |
|відведення земельних ділянок | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 820,0 | 500,0 | 500,0| | | 320,0 | |
|КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | | | | | | | | | | | | | | |
|М. КИЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 620,0 | 300,0 | 300,0| | | 320,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі прийняття | | | | | | | | 620,0| 300,0 | 300,0 | | | 320,0 | |
|розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 820,0 | 500,0 | 500,0| | | 320,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОГО СУДУ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | 820,0 | 500,0 | 500,0| | | 320,0 | |
|НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 5-В | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОГО СУДУ | | | | | | | | 100,0| 100,0 | 100,0 | | | | |
|НА ВУЛ. ПОТЄХІНА, 14-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч.резерв в разі | | | | | | | | 100,0| 100,0 | 100,0 | | | | |
|прийняття розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОГО СУДУ | | | | | | | | 420,0 | 100,0 | 100,0 | | | 320,0 | |
|НА ВУЛ. СМИРНОВА-ЛАСТОЧКІНА, | | | | | | | | | | | | | | |
|10-Б | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч.резерв в разі | | | | | | | | 420,0 | 100,0 | 100,0 | | | 320,0 | |
|прийняття розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ РАЙОННОГО СУДУ | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|НА ВУЛ. ШУТОВА, 1/59 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч.резерв в разі | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
|прийняття розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКУ НА ВУЛ.| 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | | | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | | |
|ХРЕЩАТИК, 36 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ | 663,2 | 663,2 | 663,2 | | | | | 6028,9 | 6028,9 | 6028,9 | | | | |
|ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 5365,7 | 5365,7 | 5365,7 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 5365,7 | 5365,7 | 5365,7 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ | 663,2 | 663,2 | 663,2 | | | | | 6028,9 | 6028,9 | 6028,9 | | | | |
|БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, | | | | | | | | | | | | | | |
|32-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 663,2 | 663,2 | 663,2 | | | | | 663,2 | 663,2 | 663,2 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 5365,7 | 5365,7 | 5365,7 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПРОКУРАТУРА М. КИЄВА | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | | | | |
|ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|БУДИНКУ ПРОКУРАТУРИ М.КИЄВА | | | | | | | | | | | | | | |
|ПО ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКІЙ, 45/9| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | | | | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. | 4667,9 | | | | | 4667,9 | | 4667,9 | | | | | 4667,9 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО АДМІНІСТРАТИВНОГО| 4667,9 | | | | | 4667,9 | | 4667,9 | | | | | 4667,9 | |
|БУДИНКУ НА ПР. 40-РІЧЧЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|ЖОВТНЯ, 38-44 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | | 100,0 | |
|РАЙОННОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | | | | | | | | | | | | | | |
|З НАДБУДОВОЮ НА ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | 59,9 | | | | | 59,9 | | 1668,0 | | | | | 1668,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 1608,1 | | | | | 1608,1 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 1608,1 | | | | | 1608,1 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ | 59,9 | | | | | 59,9 | | 1668,0 | | | | | 1668,0 | |
|ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 1608,1 | | | | | 1608,1 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 1608,1 | | | | | 1608,1 | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНОЇ | 59,9 | | | | | 59,9 | | 1668,0 | | | | | 1668,0 | |
|ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ| | | | | | | | | | | | | | |
|НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в тому числі: проектні | 59,9 | | | | | 59,9 | | 1668,0 | | | | | 1668,0 | |
|роботи | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч. резерв в разі | | | | | | | | 1608,1 | | | | | 1608,1 | |
|затвердження ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | 1800,0 | | | | | 1800,0 | | 1800,0 | | | | | 1800,0 | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. | 150,0 | | | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | 150,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ В | 50,0 | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |
|РАЙОНІ РЕСТОРАНУ "МЛИН" ЗІ | | | | | | | | | | | | | | |
|СТОРОНИ БРОВАРСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОСПЕКТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ ПО | 50,0 | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |
|БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|(З ПІВНІЧНОЇ СТОРОНИ В РАЙОНІ| | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ МОСТУ МЕТРО | | | | | | | | | | | | | | |
|"ГІДРОПАРК") | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ НА | 50,0 | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | | | 50,0 | |
|ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|ВИЗВОЛИТЕЛІВ ТА БРОВАРСЬКОГО | | | | | | | | | | | | | | |
|ПРОСПЕКТУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М. | 800,0 | | | | | 800,0 | | 800,0 | | | | | 800,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ | 800,0 | | | | | 800,0 | | 800,0 | | | | | 800,0 | |
|НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М. | 850,0 | | | | | 850,0 | | 850,0 | | | | | 850,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 850,0 | | | | | 850,0 | | 850,0 | | | | | 850,0 | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ | 350,0 | | | | | 350,0 | | 350,0 | | | | | 350,0 | |
|НА ВУЛ. НІМАНСЬКІЙ, 3-5 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПАРКІНГ | 500,0 | | | | | 500,0 | | 500,0 | | | | | 500,0 | |
|НА ВУЛ. ЩОРСА, 18-А | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | 3938,1 | 2938,1 | 500,0 | 2438,1 | | 1000,0 | | 3938,1 | 2938,1 | 500,0 | 2438,1 | | 1000,0 | |
|НАСЕЛЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ| 2938,1 | 2938,1 | 500,0 | 2438,1 | | | | 2938,1 | 2938,1 | 500,0 | 2438,1 | | | |
|ПОСЛУГ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО | 1814,3 | 1814,3 | | 1814,3 | | | | 1814,3 | 1814,3 | | 1814,3 | | | |
|КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|16 (I ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|Р-Н) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ | 1123,8 | 1123,8 | 500,0 | 623,8 | | | | 1123,8 | 1123,8 | 500,0 | 623,8 | | | |
|в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО | 1123,8 | 1123,8 | 500,0 | 623,8 | | | | 1123,8 | 1123,8 | 500,0 | 623,8 | | | |
|КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, | | | | | | | | | | | | | | |
|16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|Р-Н) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНО- | 1000,0 | | | | | 1000,0 | | 1000,0 | | | | | 1000,0 | |
|ПОБУТОВОГО ТА КУЛЬТУРНО- | | | | | | | | | | | | | | |
|ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ В | | | | | | | | | | | | | | |
|МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ | 150000,0 |150000,0 | 32000,0 |118000,0| | | |155000,0 |155000,0 | 32000,0 |123000,0| | | |
|ТА ІНВЕСТИЦІЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- у тому числі резерв | | | | | | | | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|з них: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- резерв в разі затвердження | | | | | | | | 5000,0 | 5000,0 | | 5000,0 | | | |
|ПКД | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕЗЕРВ ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ПО | 150000,0 |150000,0 | 32000,0 |118000,0| | | |155000,0 |155000,0 | 32000,0 |123000,0| | | |
|ПІДСУМКАХ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | | | | | | | | | | | | | | |
|2006 РОКУ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО | | | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | |
|ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ | | | | | | | | | | | | | | |
|ІПОДРОМ" НА ПР. АКАДЕМІКА | | | | | | | | | | | | | | |
|ГЛУШКОВА, 10 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч.резерв в разі | | | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | |
|прийняття розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|П.ЛЮБЧЕНКА ДО РОВ'ЯЗКИ НА | | | | | | | | | | | | | | |
|БУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ | | | | | | | | | | | | | | |
|РОЗВ'ЯЗКИ ВІД ВУЛ. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------+-----------+---------+---------+--------+----------+--------+--------+---------+---------+---------+--------+----------+--------+--------|
|- в т.ч.резерв в разі | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | | |
|прийняття розпорядження КМДА | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий
Додаток 2
до рішення Київської міської
ради
від 28.12.2006 N 530/587
Нормативи
для визначення розмірів пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
1. Загальні положення
Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ в цінах 2002 року.
Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою одноразовий внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ, що діє на дату сплати.
Одноразовий внесок включає в себе наступні складові:
- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;
- плати інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці.
Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової участі:
- інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності;
- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.
Пайову участь (внески) не сплачують інвестори (забудовники), які здійснюють:
- будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;
- будівництво житла для соціально незахищених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій, установ тощо;
- будівництво житла в багатоквартирних житлових будинках, а також індивідуальних (котеджних) житлових будинках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в м. Києві (підтверджується відповідною районною державною адміністрацією), під площу нормативної забезпеченості житлом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартобліку після введення будинку в експлуатацію;
- реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків в межах 50% від загальної площі;
- будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність міста або району;
- будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів в комунальну власність;
- будівництво підсобних та господарських споруд для приватних (котеджних) житлових будинків відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації;
- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані в процесі приватизації;
- будівництво релігійно-культових об'єктів;
- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;
- реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних в процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;
- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;
- будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції.
Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", для реалізації інвестиційних проектів, не сплачують пайову участь (внесок), якщо її розрахункова сума, визначена на підставі затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації, не перевищує внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, сплаченого відповідно до умов конкурсу.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 N 1930 граничний розмір залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів з урахуванням вартості робіт, передбачених вихідними даними на проектування, не може перевищувати 25 відсотків вартості будівництва об'єкта незалежно від його функціонального призначення.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.
2. Принципи визначення розміру пайової участі
Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:
- Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).
- Комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.
- Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.
- Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.
3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі
На розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) впливають:
- Розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові;
- Економічна ефективність галузей народногосподарського комплексу міста;
- Пріоритетність напрямків інвестування;
- Територіальне розміщення об'єкта будівництва.
4. Порядок залучення і використання пайових коштів
(внесків) інвесторів (забудовників) на створення
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва
4.1. Завдання та сфера дії Порядку
Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайових коштів (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, та при оформленні договорів на сплату пайових внесків у зв'язку із:
- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;
- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.
4.2. Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів
У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів (внесків) виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).
Головним управлінням (за винятком Головного управління економіки та інвестицій), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам та організаціям залучення на будь-яких засадах коштів інвесторів (забудовників) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва забороняється, за винятком фінансування конкретних об'єктів, включених до затверджених Київрадою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з кошторисом зазначених об'єктів.
4.3. Платник пайового внеску
Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:
- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);
- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);
- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- свідоцтво про право власності на проінвестовані нежитлові приміщення;
- документи щодо зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.
4.4. Форми сплати
Пайовий внесок сплачується у формі грошового внеску.
4.5. Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску
Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску здійснюються Управлінням після одержання звернення заявника і документів:
- при будівництві (реконструкції) - документи на землекористування та про затвердження у встановленому порядку проекту будівництва (реконструкції) з техніко-економічними показниками, лист-погодження Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища та позитивний висновок "Київдержекспертизи";
- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень - акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з райдержадміністрацією функціонального призначення приміщення;
- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825, після погодження з відповідною райдержадміністрацією подальшого функціонального призначення.
4.6. Порядок та терміни сплати
Пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).
Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).
Термін сплати пайового внеску може встановлюватися договором не пізніше як за квартал до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.
Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.
4.7. Момент укладання договору про сплату пайового внеску
Договір на сплату пайового внеску оформляється:
- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів після затвердження інвестором (забудовником) в установленому порядку проектної документації та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю;
- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень після погодження функціонального призначення відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією та передує оформленню документів про право власності;
- при зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825, після погодження подальшого функціонального призначення відповідною районною в м. Києві державною адміністрацією.
4.8. Результат сплати пайового внеску
- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану довідку про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням, про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста видається після остаточного розрахунку.
- Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням інвестору (забудовнику) для подання в Управління державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".
- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого на підставі інформації інвесторів (забудовників) щодо техніко-економічних показників окремих об'єктів, що входять до складу затверджених у встановленому порядку проектів будівництва мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо, довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних техніко-економічних показників і проведення, в разі їх зміни, остаточних розрахунків.
- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру (25%), довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних показників щодо балансової вартості об'єкта будівництва, а також надання документів, що підтверджують передачу у комунальну власність міста об'єктів, збудованих відповідно до технічних вимог міських інженерних служб, та їх балансову вартість, а також проведення, в разі необхідності, остаточних розрахунків.
4.9. Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов договорів
У разі прострочення термінів сплати:
- інвестор (забудовник) сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від нарахованої суми пайового внеску за кожну добу прострочення, але не більше граничних розмірів, встановлених чинним законодавством;
- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку.
При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску забороняється:
- приймання об'єкта в експлуатацію,
- реєстрація актів в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю,
- видача свідоцтв на право власності і реєстрація їх в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".
4.10. Звільнення від сплати пайових внесків
Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати пайових внесків приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розрахункової суми пайового внеску.
4.11. Використання пайових коштів (внесків)
Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету та Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на кожний рік.
5. Методика розрахунку розмірів пайової участі
(внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва
Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:
- Визначити галузь народногосподарського комплексу міста, в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).
- За розрахунковою таблицею 1 в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції), визначити норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів незалежно від їх форми власності та при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.
- Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд), для якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.
- За розрахунковою таблицею 2 визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції).
- За розрахунковою таблицею 3, залежно від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції), визначити зональний коефіцієнт, що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.
- При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлову частину будинку. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.
- В разі, якщо розрахункова сума пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста перевищує обсяг внеску, сплаченого інвестором, що залучений для реалізації інвестиційних проектів постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26.12.2003 N 2442 "Про порядок залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста", до сплати належить різниця між розрахунковою сумою пайового внеску та внеску, сплаченого відповідно до умов конкурсу.
- В разі, якщо розрахункова сума розміру пайової участі та витрат на здійснення робіт, передбачених вихідними даними на проектування, а саме: технічними умовами експлуатаційних служб міста, перевищує 25 відсотків від кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, незалежно від його функціонального призначення, згідно з затвердженим у встановленому порядку проектом будівництва (реконструкції), до сплати належить сума в розмірі 25 відсотків від вартості будівництва (реконструкції) даного об'єкта за мінусом вартості робіт, передбачених зазначеними технічними умовами.
- Якщо проведення реконструкції не передбачає зміну профілю об'єкта реконструкції та введення в експлуатацію додаткових площ, пайова участь не сплачується.
Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.
6. Розрахунок розміру пайової участі (внеску)
інвестора (забудовника) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури міста
Базова формула розрахунку розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника):
Bj = Н х S х З х Іінфл., де
Bj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;
Н - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в галузі народногосподарського комплексу;
S - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;
З - зональний коефіцієнт;
Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.
6.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при новому будівництві
Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста розраховується за наступною формулою:
Bбj = Нj x Sн x Кк, де (1)
Bбj - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника)приреалізації проекту будівництва в j-ій галузі народногосподарського комплексу міста;
Нj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу;
Sн - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;
Кк - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт.
Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт розраховується за наступною формулою:
Кк = Кз x Іінфл., де (2)
Кз - зональний коефіцієнт;
Іінфл. - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2003 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.
6.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, а також при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції
6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції
В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується за наступною формулою:
Bj = Н x S x Кк, де: (3)
Н - приріст нормативу розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників). Приріст нормативу розраховується за наступною формулою:
Н = Нj - Нk, де: (4)
Нj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;
Нk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-ій галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта.
У випадку зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові Нk дорівнює нулю. А до Нj застосовується коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку (Ксффп). Цей коефіцієнт визначений на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду станом на 01.01.2004 і дорівнює 0,777.
У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання Нk дорівнює нулю.
У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, розважальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при перепрофілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу функцію приріст нормативу Н розраховується за наступною формулою:
Н = Нj - Нk x 0,3 (4.1)
6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі
В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста розраховується як сума двох складових за наступною формулою:
Вj = Нj x Sн x Кк + Н x S x Кк, де (5)
Нj x Sн x Кк - пайова участь (внесок) інвестора (забудовника) при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1);
Н x S x Кк - приріст пайової участі (внесків) інвестора (забудовника) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта.Розраховується аналогічно до формули (3).
У випадку, якщо Вj менше нуля, пайова участь не сплачується.
6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі
Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно до формули (1).
Розрахункові таблиці
Таблиця 1. Норматив розміру пайової участі (внесків)
інвесторів (забудовників) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва
в розрахунку на 1 кв. м загальної площі
будь-яких об'єктів
------------------------------------------------------------------
| Назва галузі |Норматив, грн.|
|-------------------------------------------------+--------------|
| Виробнича сфера | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Промисловість: | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|електроенергетика | 40,80 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|хімічна та нафтохімічна промисловість | 181,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|машинобудування і металообробка | 41,00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|деревообробна і целюлозно-паперова промисловість | 160,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|промисловість будівельних матеріалів | 75,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|скляна і фарфоро-фаянсова промисловість | 128,70 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|легка промисловість | 57,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|харчова промисловість | 50,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|поліграфічна промисловість | 83,60 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|інші галузі промисловості (медична, | 93,70 |
|борошномельно-круп'яна та комбікормова | |
|промисловість, чорна і кольорова металургія, | |
|інші) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Транспорт | 13,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Зв'язок | 60,20 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво | 54,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Інші галузі: матеріально-технічне постачання та | 200,70 |
|збут, заготівлі, АЗС, СТО, шиномонтаж, мийки тощо| |
|-------------------------------------------------+--------------|
| Невиробнича сфера | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Соціальна сфера, в тому числі: народна освіта, | 20,80 |
|охорона здоров'я, фізична культура, соціальне | |
|забезпечення, культура та мистецтво | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Побутове обслуговування | 57,00 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Гаражі, паркінги та автостоянки | 14,40 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Загальноміські, районні та мікрорайонні об'єкти | 80,30 |
|торгівлі (крім автосалонів, магазинів для продажу| |
|автомобілів та запасних частин до них) та | |
|виставкові центри (приміщення, будівлі, споруди | |
|та комплекси), ринки, заклади громадського | |
|харчування (крім ресторанів) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Наука | 34,50 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Фінансування, кредитування, страхування та | 116,10 |
|банківська справа | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Житлове будівництво (в т. ч. добудова аттикових, | 20,40 |
|мансардних поверхів до існуючих будинків під | |
|житлові приміщення, житлово-комунальне | |
|господарство, підсобні приміщення до житлових | |
|квартир) | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Готелі | 80,30 |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Адміністративні, офісні будівлі (приміщення), | 115,00 |
|архітектурні, проектні, творчі та інші майстерні | |
|тощо | |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Ігорні заклади, ресторани, автосалони, магазини | 116,80 |
|для продажу автомобілів та запасних частин до них| |
|-------------------------------------------------+--------------|
|Будівництво нежитлових приміщень, функціональне | 52,50 |
|призначення яких не визначено | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Економіко-планувальне зонування
території м. Києва (*)
_______________
(*) Додаток до рішення Київської міської ради від 27.04.2000
N 104/825.
------------------------------------------------------------------
| Економіко-планувальні зони |Опис меж економіко-планувальних |
| території м. Києва | зон |
|------------------------------+---------------------------------|
|1. Поділ |Вул. Оленівська, вул. |
| |Набережно-Хрещатицька, проїзд |
| |місцевого значення, прибережна |
| |смуга, межа забудови, напрям |
| |фунікулера, межа забудови, |
| |пров. Киянівський, межа |
| |забудови, вул. |
| |Смирнова-Ласточкіна, вул. |
| |Нижній Вал, межа забудови, |
| |пров. Цимлянський, вул. |
| |Фрунзе. |
|------------------------------+---------------------------------|
|2. Хрещатик-Липки |Вул. Смирнова-Ласточкіна, межа |
| |забудови, межа Шевченківського |
| |і Печерського районів, пл. |
| |Михайлівська, вул. |
| |Трьохсвятительська, пл. |
| |Європейська, Петрівська алея, |
| |Паркова дорога, алея вздовж |
| |Маріїнського палацу, вул. |
| |М.Грушевського, пров. Кріпосний, |
| |Кловський узвіз, вул. |
| |Мечнікова, бульв. Лесі Українки |
| |вул. Еспланадна, вул. |
| |Саксаганського, вул. |
| |Тарасівська, вул. Льва Толстого |
| |вул. Терещенківська, бульв. |
| |Тараса Шевченка, вул. Івана |
| |Франка, вул. Ярославів Вал, |
| |вул. Стрілецька, вул. |
| |Рейтарська, вул. Артема. |
|------------------------------+---------------------------------|
|3. Арсенал |Пров. Кріпосний, вул. |
| |М.Грушевського, вул. Московська, |
| |Кловський узвіз. |
|------------------------------+---------------------------------|
|4. Нагірні парки |Вул. М.Грушевського, алея |
| |вздовж Маріїнського палацу, |
| |проїзд місцевого значення, |
| |Паркова дорога, Петрівська |
| |алея, вул. М.Грушевського, пл. |
| |Європейська, вул. |
| |Трьохсвятительська, пл. |
| |Михайлівська, межа |
| |Шевченківського і Печерського |
| |районів, межа забудови, напрям |
| |фунікулера, прибережна смуга, |
| |бульв. Дружби Народів, пл. |
| |Героїв ВВВ, вул. Січневого |
| |повстання, межа |
| |Києво-Печерської Лаври і парку |
| |Вічної Слави, вул. Січневого |
| |повстання, пл. Слави, |
| |Дніпровський узвіз, Паркова |
| |дорога, вздовж межі |
| |Маріїнського парку. |
|------------------------------+---------------------------------|
|5. Печерськ |Вул. Еспланадна, бульв. Лесі |
| |Українки, вул. Мечнікова, |
| |Кловський узвіз, вул. |
| |Московська, вул. |
| |М.Грушевського, вздовж межі |
| |Маріїнського парку, проїзд |
| |місцевого значення, Паркова |
| |дорога, Дніпровський узвіз, |
| |вул. Січневого повстання, |
| |вздовж межі Києво-Печерської |
| |Лаври, межа приватної забудови, |
| |пров. Панфіловців, межа |
| |приватної забудови, пров. |
| |Панфіловців, межа приватної |
| |забудови, пров. Михайла Реута, |
| |вул. Старонаводницька, вул. |
| |Кутузова, вул. Щорса, вул. |
| |Літня, пров. Лабораторний, межа |
| |Національного спортивного |
| |комплексу "Олімпійський". |
|------------------------------+---------------------------------|
|6. Дружби Народів - Звіринець |Бульв. Дружби Народів, пл. |
| |Героїв ВВВ, вул. Січневого |
| |повстання, вул. Панфіловців, |
| |пров. Панфіловців, пров. |
| |Михайла Реута, вул. |
| |Старонаводницька, вул. Кутузова |
| |вул. Щорса, межа ділянки |
| |автобази, межа ділянки |
| |автомотосектора Палацу дітей та |
| |юнацтва, Тверський тупик, межа |
| |ділянки АТП-5, вул. |
| |Перспективна, вул. Патріса |
| |Лумумби, вул. Саперне поле, |
| |вул. Академіка Філатова, |
| |бульв. Дружби Народів, вул. |
| |Товарна, межа ділянки районної |
| |лікарні, межа |
| |комунально-складської території |
| |вул. Салтикова-Щедріна, |
| |Військовий проїзд, вул. |
| |Кіквідзе, межа приватної |
| |забудови, вул. Вільшанська, |
| |вул. Звіринецька, вул. |
| |Тимірязєвська, межа території |
| |Ботанічного саду АН України. |
|------------------------------+---------------------------------| |7. Ботанічний сад |Вул. Тимірязєвська, межа | | |території Ботанічного саду АН | | |України, бульв. Дружби Народів, | | |прибережна смуга р. Дніпро | | |(вул. Баренбойма), смуга | | |залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |8. Чорна гора |Смуга залізниці, бульв. Дружби | | |Народів, вул. Товарна, межа | | |ділянки районної лікарні, межа | | |комунально-складської території | | |вул. Салтикова-Щедріна, | | |Військовий проїзд, вул. | | |Кіквідзе, межа приватної | | |забудови, вул. Вільшанська, | | |вул. Звіринецька, вул. | | |Тимірязєвська. | |------------------------------+---------------------------------| |9. Либідська площа |Бульв. Дружби Народів, вул. | | |Академіка Філатова, вул. | | |Саперне поле, вул. Патріса | | |Лумумби, вул. Перспективна, | | |межа ділянки АТП-5, Тверський | | |тупик, межа ділянки | | |автомотосектора Палацу дітей та | | |юнацтва, межа ділянки автобази, | | |вул. Щорса, вул. | | |Предславинська, вул. Патріса | | |Лумумби, вул. Анрі Барбюса, | | |вул. Ковпака, вул. | | |Червоноармійська, пл. Либідська | | |вул. Горького, вул. Панаса | | |Любченка, вул. Боженка, вул. | | |Байкова, русло р. Либідь. | |------------------------------+---------------------------------| |10. Червоноармійська |Вул. Щорса, вул. Предславинська | | |вул. Патріса Лумумби, вул. | | |Анрі Барбюса, вул. Ковпака, | | |вул. Червоноармійська, пл. | | |Либідська, вул. Горького, вул. | | |Панаса Любченка, вул. Боженка, | | |вул. Байкова, русло р. Либідь, | | |вул. Івана Федорова, вул. | | |Горького, вул. Жилянська, вул. | | |Володимирська, вул. | | |Саксаганського, межа | | |Національного спортивного | | |комплексу "Олімпійський", пров. | | |Лабораторний, вул. Літня. | |------------------------------+---------------------------------| |11. Либідська промзона |Вул. Жилянська, вул. Антоновича | | |вул. Івана Федорова, русло р. | | |Либідь, вул. Байкова, смуга | | |залізниці, вул. Лінійна, вул. | | |Нововокзальна, межа житлової | | |забудови, вул. Краснодонська, | | |вул. Льва Толстого, вул. | | |Миколи Островського, пров. | | |Платонівський, межа ділянки | | |ринку, вул. Петрозаводська, | | |вул. Ползунова, межа території | | |КВРЗ, просп. Повітрофлотський, | | |південна смуга залізниці | | |ранжирного парку, межа парку | | |"Супутник", вул. Уманська, | | |бульв. Чоколівський, північна | | |смуга залізниці ранжирного | | |парку, просп. Повітрофлотський. | |------------------------------+---------------------------------| |12. Паньківщина |Вул. Жилянська, пл. Перемоги, | | |бульв. Тараса Шевченка, вул. | | |Терещенківська, вул. Льва | | |Толстого, вул. Тарасівська, | | |вул. Саксаганського, вул. | | |Володимирська. | |------------------------------+---------------------------------| |13. О. Гончара - Чапаєва |Бульв. Тараса Шевченка, вул. | | |Івана Франка, вул. Ярославів | | |Вал, вул. Стрілецька, вул. | | |Рейтарська, пл. Львівська, вул. | | |Воровського. | |------------------------------+---------------------------------| |14. Артема - Косіора |Вул. Воровського, пл. Перемоги, | | |вул. Жилянська, вул. Косіора, | | |Глибочицький проїзд, вул. | | |Глибочицька, межа забудови | | |верхньої тераси схилу, | | |Вознесенський узвіз, пл. | | |Львівська. | |------------------------------+---------------------------------| |15. Глибочицька |Вул. Глибочицька, межа схилу, | | |Вознесенський узвіз, вул. | | |Нижній Вал, межа забудови, вул. | | |Нижньоюрківська, вул. Отто | | |Шмідта, вул. Багговутівська, | | |вул. Половецька, вул. | | |Татарська. | |------------------------------+---------------------------------| |16. Юрковиця - Фрунзе |Вул. Отто Шмідта, вул. | | |Смирнова-Ласточкіна, по межі | | |забудови вздовж вул. Фрунзе та | | |вул. Смирнова-Ласточкіна, пров. | | |Цимлянський, вул. Фрунзе, вул. | | |Оленівська, вул. Межигірська, | | |вул. Заводська, вул. Фрунзе, | | |вул. Вікентія Хвойки, вул. | | |Дмитрівська, вул. Тульчинська, | | |вул. Новокостянтинівська, | | |просп. Червоних Козаків, вул. | | |Фрунзе, Подільський узвіз, межа | | |забудови вздовж вул. Нагірної. | |------------------------------+---------------------------------| |17. Подільська промзона - |Вул. Новокостянтинівська, вул. | |Рибальський острів |Тульчинська, вул. Дмитрівська, | | |вул. Вікентія Хвойки, вул. | | |Фрунзе, вул. Заводська, вул. | | |Межигірська, вул. Оленівська, | | |вул. Набережно-Лугова, вул. | | |Набережно-Хрещатицька, | | |прибережна смуга гавані і | | |р.Дніпро, смуга залізниці, просп.| | |Червоних Козаків. |
|------------------------------+---------------------------------| |18. Промзона Куренівка |Смуга залізниці, вул. Фрунзе, | | |просп. Червоних Козаків. | |------------------------------+---------------------------------| |19. Татарка |Подільський узвіз, межа | | |забудови, Смородинський узвіз, | | |межа забудови схилу верхньої | | |тераси, межа забудови вздовж | | |вул. Багговутівської, вул. | | |Нагірна, вул. Отто Шмідта, вул. | | |Половецька, межа заводу Артема, | | |вул. Татарська, вул. | | |Глибочицька, вул. Артема, вул. | | |Мельникова, вул. Пугачова, | | |Врублевський узвіз, межа парку | | |"Бабин Яр". | |------------------------------+---------------------------------| |20. Копилів - Петропавлівська |Смуга залізниці, вул. Фрунзе, | | |вул. Олени Теліги, вул. | | |Ольжича, вул. Бакинська, вул. | | |Тагільська, межа приватної | | |забудови, межа ділянки ГБК | | |"Гірський", проїзд до території | | |тролейбусного депо N 4, вул. | | |Сирецька. | |------------------------------+---------------------------------| |21. Промзона по вул. Сирецькій|Вул. Сирецька, проїзд до | | |території тролейбусного депо | | |N 4, межа ділянки ГБК "Гірський",| | |межа приватної забудови, вул. | | |Тагільська, вул. Бакинська, | | |вул. Котовського, смуга | | |залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |22. Лук'янівка |Вул. Мельникова, вул. Артема, | | |вул. Косіора, вул. Маршала | | |Рибалка, вул. В.Василевської, | | |межа ділянки боксових гаражів | | |та ВО "Електронприлад", межа | | |території зоопарку, вул. | | |Зоологічна, вул. Дегтярівська, | | |межа промислової території, | | |вул. Сім'ї Хохлових, вул. | | |Якіра. | |------------------------------+---------------------------------| |23. Промзона по вул. Сім'ї |Вул. Якіра, вул. Сім'ї Хохлових | |Хохлових |межа промислової забудови, | | |вул. Дегтярівська, вул. Олени | | |Теліги, вул. Дорогожицька, межа | | |парку "Бабин Яр" вздовж вул. | | |Оранжерейної, межі територій | | |парків "Бабин Яр" і | | |"Кирилівський Гай", | | |Врубелівський узвіз, вул. | | |Пугачова, вул. Мельникова. | |------------------------------+---------------------------------| |24. Щусєва - Шамрила |Смуга залізниці, вул. | | |Котовського, вул. Академіка | | |Грекова, вул. Ольжича, вул. | | |Олени Теліги, вул. Дегтярівська | | |вул. Кузьминська, вул. | | |Танкова. | |------------------------------+---------------------------------| |25. Шолуденка - В. Василевсько|Вул. Зоологічна, межа територіїї | | |зоопарку, межа ділянки боксових | | |гаражів та ВО "Електронприлад", | | |вул. В.Василевської, вул. | | |Маршала Рибалка, вул. Косіора, | | |просп. Повітрофлотський, вул. | | |Борщагівська, пров. | | |Політехнічний, просп. Перемоги. | |------------------------------+---------------------------------| |26. Шуляка - Е. Потьє |Просп. Перемоги, межа території | | |парку "Нивки", вул. Лагерна, | | |вул. Дегтярівська, вул. | | |Зоологічна. | |------------------------------+---------------------------------| |27. Парк "Нивки" |Смуга залізниці, вул. Танкова, | | |вул. Кузьминська, вул. Лагерна | | |межа території парку "Нивки", | | |вул. Миколи Василенка, вул. | | |Козелецька. | |------------------------------+---------------------------------| |28. Національний технічний |Просп. Перемоги, пров. | |університет |Політехнічний, вул. | | |Борщагівська, смуга залізниці, | | |вул. Борщагівська, межа | | |забудови, вул. Індустріальна. | |------------------------------+---------------------------------| |29. Промзона Грушки - Гарматна|Просп. Перемоги, вул. | | |Індустріальна, вул. Виборзька, | | |вул. Гарматна, бул. Івана | | |Лепсе, вул. Миколи Василенка. | |------------------------------+---------------------------------| |30. Промзона Козелецька - |Смуга залізниці, вул. | |Радищева |Козелецька, вул. Миколи | | |Василенка, бульв. Івана Лепсе, | | |вул. Академіка Каблукова. | |------------------------------+---------------------------------| |31. Відрадний - |Просп. Космонавта Комарова, | |просп. Комарова |смуга залізниці, вул. | | |Академіка Каблукова, бульв. | | |Івана Лепсе, вул. Гарматна, | | |вул. Виборзька, вул. | | |Індустріальна, вул. | | |Борщагівська, смуга залізниці, | | |вул. Індустріальна, вул. | | |Польова, вул. Землячки, вул. | | |Комбайнерів, вул. Ніжинська, | | |просп. Відрадний, вул. Михайла | | |Донця, вул. Героїв Севастополя, | | |вул. Академіка Стражеска, | | |бульв. Івана Лепсе. |
|------------------------------+---------------------------------| |32. Караваєві Дачі |Просп. Відрадний, вул. | | |Ніжинська, вул. Комбайнерів, | | |вул. Землячки, вул. Польова, | | |вул. Індустріальна, смуга | | |залізниці, вул. Новопольова, | | |вул. Шепелєва. | |------------------------------+---------------------------------| |33. Білецького - Донця |Просп. Відрадний, вул. Михайла | | |Донця, вул. Героїв Севастополя, | | |вул. Академіка Стражеска, | | |бульв. Івана Лепсе, вул. | | |Качалова, межа житлової | | |забудови. | |------------------------------+---------------------------------| |34. Петрівка - о. Опечень |Смуга залізниці, прибережна | | |смуга р. Дніпро, просп. | | |Червоних Козаків, просп. Героїв | | |Сталінграда, вул. Приозерна, | | |прибережна смуга озера | | |Йорданське, просп. Оболонський, | | |вул. Маршала Малиновського, | | |вул. Маршала Тимошенка. | |------------------------------+---------------------------------| |35. Оболонь південна |Вул. Приозерна, прибережна | | |смуга озера Йорданське, просп. | | |Оболонський, вул. Маршала | | |Малиновського, вул. Маршала | | |Тимошенка, вул. Героїв | | |Сталінграда, вул. Прирічна, | | |межа території парку "Оболонь" | | |південна межа забудови | | |мікрорайону N 3-а, просп. | | |Героїв Сталінграда. | |------------------------------+---------------------------------| |36. Парк "Оболонь" |Просп. Червоних Козаків, просп. | | |Героїв Сталінграда, південна | | |межа забудови мікрорайону N 3-а | | |межа території парку "Оболонь" | | |вул. Прирічна, північна межа | | |території парку "Оболонь", | | |прибережна смуга р. Дніпро. | |------------------------------+---------------------------------| |37. Оболонь північна |Просп. Маршала Тимошенка, вул. | | |Богатирська, вул. Озерна, | | |просп. Оболонський, південна | | |межа коридору газопроводу, вул. | | |Прирічна, пл. Чілі. | |------------------------------+---------------------------------| |38. Промзона по вул. |Смуга залізниці, південна межа | |Богатирській |коридору газопроводу, просп. | | |Оболонський, вул. Озерна, вул. | | |Богатирська. | |------------------------------+---------------------------------| |39. Промзона Автозаводська - |Смуга залізниці на півдні та | |Дегтяренка |сході зони, південна межа | | |газопроводу та комунальної | | |території, вул. Михайла | | |Майорова, вул. Полярна, межа | | |комунальної території та вул. | | |Коноплянська, вул. Полупанова, | | |вул. Бережанська, вул. Полярна | | |вул. Автозаводська. | |------------------------------+---------------------------------| |40. Пріорка - Вітряні Гори |Вул. Полярна, вул. | | |Автозаводська, межа залізниці, | | |вул. Вишгородська, вул. | | |Мостицька, вул. Наталії Ужвій, | | |просп. Свободи, вул. | | |Світлицького, вул. | | |Червонопільська, вул. | | |Западинська, вул. Вишгородська. | |------------------------------+---------------------------------| |41. Виноградар |Вул. Наталії Ужвій, просп. | | |Свободи, вул. Світлицького, | | |пров. Межовий, вул. Канівська, | | |вул. Муси Джаліля, просп. | | |Свободи, просп. Радянської | | |України, межа мікрорайону | | |Синьоозерний, вул. Газопровідна | | |просп. Правди, межа території | | |радгоспу "Пуща Водиця", межа | | |мікрорайону Мостицький, пров. | | |Квітневий, вул. Новомостицька. | |------------------------------+---------------------------------| |42. Шевченко - Дача Кульженка |Просп. Свободи, вул. Муси | | |Джаліля, вул. Канівська, пров. | | |Межовий, вул. Світлицького, | | |вул. Червонопільська, вул. | | |Западинська, вул. Вишгородська, | | |вул. Пуща-Водицька, вул. | | |Ростовська, вул. Косенка. | |------------------------------+---------------------------------| |43. Мінська - Майорова |Просп. Мінський, вул. Юрія | | |Кондратюка, вул. Михайла | | |Майорова, вул. Полярна, межа | | |комунальної території та вул. | | |Коноплянська, вул. Полупанова, | | |вул. Бережанська, вул. Полярна | | |пл. Тараса Шевченка. | |------------------------------+---------------------------------| |44. Зона відпочинку "Берізка" |Просп. Мінський, вул. Юрія | | |Кондратюка, межа комунальної | | |території та газового коридору, | | |межа залізниці, межа території | | |будинку відпочинку Кабміну. |
|------------------------------+---------------------------------| |45. Урочище Оболонь |Південна межа коридору | | |газопроводу, смуга залізниці, | | |південна межа садового | | |товариства в ур. "Оболонь", | | |межа міста. | |------------------------------+---------------------------------| |46. Сади "Оболонь" |Південна межа садового | | |товариства в ур. "Оболонь", | | |прибережна смуга р. Дніпро, | | |межа території ДВС, смуга | | |водопроводу, межа хут. Редьки, | | |прибережна смуга о. Редьки, | | |смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |47. ДВС |Межа ділянки ДВС. | |------------------------------+---------------------------------| |48. Селище ДВС |Межа території сел. ДВС. | |------------------------------+---------------------------------| |49. Хутір Микільський |Межа території хут. | | |Микільський. | |------------------------------+---------------------------------| |50. Межигірське та |Межа мікрорайону Синьоозерний, | |Пуща-Водицьке лісництво |просп. Радянської України, | | |вул. Косенка, вул. Ростовська, | | |вул. Пуща-Водицька, просп. | | |Мінський, межа території | | |будинку відпочинку Кабміну, | | |прибережна смуга о. Редьки, | | |межа хут. Редьки, смуга | | |водопроводу, межа ділянки ДВС, | | |межа міста, межа курорту | | |"Пуща-Водиця", межа | | |Подільського і Шевченківського | | |районів. | |------------------------------+---------------------------------| |51. Курорт "Пуща-Водиця" |Межа курорту "Пуща-Водиця", | |(східна частина) |межа міста, межа селища | | |Пуща-Водиця, вул. Міська, | | |ділянка Кільцевої дороги | | |(напрямок - Гостомельське | | |шосе). | |------------------------------+---------------------------------| |52. Пуща-Водиця |Межа селища Пуща-Водиця. | |------------------------------+---------------------------------| |53. Курорт "Пуща-Водиця" |Гостомельське шосе, межа міста, | |(західна частина) |межа селища Пуща-Водиця, вул. | | |Міська. | |------------------------------+---------------------------------| |54. Замковецька |Смуга залізниці, вул. | | |Вишгородська, вул. Мостицька, | | |вул. Брестська, межа забудови | | |приватного сектора, межа | | |Шевченківського і Подільського | | |районів, межа житлового | | |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця" | | |, вул. Межова, вул. Білицька, | | |межа парку "Сирецький гай". | |------------------------------+---------------------------------| |55. Радгосп "Пуща-Водиця" |Вул. Межова, межа житлового | | |кварталу радгоспу "Пуща-Водиця" | | |межа Шевченківського і | | |Подільського районів, просп. | | |Правди, вул. Газопровідна, межа | | |Міського кладовища, межа | | |забудови, вул. Сирецька, вул. | | |Межова, межа житлового кварталу | | |радгосп "Пуща-Водиця", межа | | |забудови приватного сектора, | | |вул. Брестська, вул. | | |Новомостицька, пров. Квітневий, | | |межа мікрорайону Мостицький | |------------------------------+---------------------------------| |56. Київське лісництво |Межа міста, Гостомельське шосе, | | |межа Подільського і | | |Шевченківського районів, вул. | | |Газопровідна, вул. Синьоозерна, | | |вул. Берковецька, межа хут. | | |Берковець, межа ділянки | | |радгоспу "Декоративне | | |садівництво", межа смт | | |Коцюбинське, смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |57. Сирецький Гай |Смуга залізниці, межа парку | | |"Сирецький гай", вул. Білецька, | | |межа заводу "Кристал", межа | | |ділянки оранжерейного комбінату | | |вул. Стеценка, вул. | | |Саратовська, межа території | | |парку "Дубки", межа кварталу | | |житлової забудови. |
|------------------------------+---------------------------------| |58. Гречка - Сирецька |Межа ділянки оранжерейного | | |комбінату, межа заводу | | |"Кристал", вул. Сирецька, межа | | |радгоспу "Пуща-Водиця", межа | | |ділянки Міського кладовища, | | |вул. Сирецько-Садова, вул. | | |Маршала Гречка, вул. Стеценка. | |------------------------------+---------------------------------| |59. Берковець - Стеценка |Вул. Синьоозерна, вул. | | |Газопровідна, межа Міського | | |кладовища, вул. Сирецько-Садова | | |вул. Маршала Гречка, вул. | | |Стеценка, межа | | |територіїжитлової забудови, | | |межа територіїзаводу "Авіант", | | |межа садово-дачних ділянок, | | |межа території ГБК, просп. | | |Академіка Палладіна. | |------------------------------+---------------------------------| |60. Біличанський ліс - |Вул. Малинська, межа території | |хут. Берковець |заводу "Авіант", межа території | | |ГБК, вул. Академіка Палладіна, | | |вул. Берковецька, межа хут. | | |Берковець, межа ділянки | | |радгоспу "Декоративне | | |садівництво", межа смт | | |Коцюбинське, смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |61. Дехтярі - Бауманська |Смуга залізниці, межа житлової | | |забудови, межа ділянки парку | | |"Дубки", вул. Саратовська, вул. | | |Бауманська, вул. Уссурійська, | | |вул. Цюрупинська, вул. | | |Бабушкіна, межа парку "Нивки". | |------------------------------+---------------------------------| |62. Нивки - Туполєва |Вул. Бабушкіна, вул. | | |Цюрупинська, вул. Уссурійська, | | |вул. Бауманська, вул. | | |Саратовська, вул. Стеценка, | | |межа житлової забудови, межа | | |території ГБК, вул. Академіка | | |Туполєва, вул. Салютна, межа | | |території Київської овочевої | | |фабрики, вул. Академіка | | |Туполєва, вул. Чистяківська, | | |пров. Кулібіна, вул. Кулібіна, | | |межа території ВО "Станків і | | |автоматів", вул. Омел'яна | | |Горбачова, просп. Перемоги, | | |смуга залізниці, алея парку | | |"Нивки". | |------------------------------+---------------------------------| |63. Завод "Авіант" |Просп. Перемоги, смуга | | |залізниці, вул. Малинська, межа | | |території заводу "Авіант", межа | | |території ГБК і території | | |заводу "Авіант", просп. | | |Академіка Туполєва, вул. | | |Салютна, межа території | | |Київської овочевої фабрики, | | |вул. Академіка Туполєва. | |------------------------------+---------------------------------| |64. Галагани |Просп. Перемоги, вул. | | |Чистяківська, провулок Кулібіна | | |вул. Кулібіна, межа території | | |ВО "Станків та автоматів", вул. | | |Омел'яна Горбачова, просп. | | |Перемоги, смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |65. Академмістечко |Просп. Академіка Палладіна, | | |вул. Генерала Наумова, вул. | | |Службова, вул. Григорія | | |Онискевича, вул. Анатолія | | |Пантелькіна, вул. Хмельницька, | | |вул. Генерала Вітрука, вул. | | |Василя Алексухіна, бульв. | | |Академіка Вернадського. | |------------------------------+---------------------------------| |66. Святошин |Кільцева дорога, просп. | | |Академіка Палладіна, бульв. | | |Академіка Вернадського, вул. | | |Василя Алексухіна, вул. | | |Генерала Вітрука, вул. | | |Хмельницька, вул. Анатолія | | |Пантелькіна, вул. Григорія | | |Онискевича, вул. Службова, пл. | | |Героїв Бреста, вул. | | |Святошинська, межа житлової | | |забудови, південна межа | | |лікарень. | |------------------------------+---------------------------------| |67. Біличі |Кільцева дорога, південна межа | | |житлової забудови і південна | | |межа лікарні, вул. Шепетівська, | | |берегова смуга озера та межа | | |житлової забудови, просп. | | |Перемоги, вул. Миколи Ушакова, | | |вул. Командарма Уборевича, | | |вул. Чорнобильська, вул. | | |Осіння, межа приватної забудови | | |вул. Жовтнева, просп. | | |Академіка Палладіна. |
|------------------------------+---------------------------------| |68. Ново-Біличі |Вул. Миколи Ушакова, вул. | | |Командарма Уборевича, вул. | | |Чорнобильська, вул. Осіння, | | |межа приватної забудови, вул. | | |Жовтнева, просп. Ак. Палладіна, | | |вул. Генерала Наумова, вул. | | |Робітнича, вул. Олевська, вул. | | |Підлісна, вул. Генерала Наумова | | |межа лісового масиву, вул. | | |Генерала Наумова, вул. | | |Обухівська, межа лісового | | |масиву, прибережна смуга озера, | | |просп. Перемоги. | |------------------------------+---------------------------------| |69. Святошинське лісництво |Межа міста Києва, смуга | |(північна частина) |залізниці, межа смт Коцюбинське | | |смуга залізниці, вул. Олевська | | |вул. Підлісна, вул. Генерала | | |Наумова, межа лісового масиву, | | |вул. Генерала Наумова, вул. | | |Обухівська, межа забудови, | | |прибережна смуга озер басейну | | |р. Нивки. | |------------------------------+---------------------------------| |70. Святошинське лісництво |Межа міста Києва, прибережна | |(південна частина) |смуга озер басейну р. Нивки, | | |прибережна смуга озера, просп. | | |Перемоги, прибережна смуга | | |озера та межа житлової | | |забудови. | |------------------------------+---------------------------------| |71. Санаторій "Перемога" |Межа ділянки санаторію | | |"Перемога". | |------------------------------+---------------------------------| |72. Сади "Зв'язківець" |Межа ділянки садового | | |товариства "Зв'язківець", межа | | |ділянки центру електромагнітної | | |сумісності радіоелектронних | | |засобів. | |------------------------------+---------------------------------| |73. Катеринівка |Межа території селища | | |Катеринівка. | |------------------------------+---------------------------------| |74. Урочище Совки |Кільцева дорога, межа міста | | |Києва, межа житлової забудови | | |та лікарні, вул. Федора | | |Кричевського, південна межа | | |лікарень, межа житлової | | |забудови, вул. Святошинська, | | |пл. Героїв Бреста, смуга | | |залізниці, вул. Жмеринська, | | |вул. Бетховена, вул. | | |Мельниченка. | |------------------------------+---------------------------------| |75. Жмеринська - Я. Коласа |Кільцева дорога, вул. | | |Мельниченка, вул. Бетховена, | | |вул. Жмеринська, вул. Героїв | | |Космосу, вул. Комісара Рикова, | | |вул. Гната Юри, вул. Якуба | | |Колоса, бульв. Ромена Роллана, | | |вул. Жмеринська. | |------------------------------+---------------------------------| |76. Перемога - Героїв Космосу |Вул. Героїв Космосу, вул. | | |Жмеринська, смуга східної | | |залізниці, просп. 50-річчя | | |Жовтня. | |------------------------------+---------------------------------| |77. Микільська Борщагівка |Вул. Жмеринська, бульв. Ромена | | |Роллана, вул. Якуба Колоса, | | |вул. Гната Юри, вул. Комісара | | |Рикова, вул. Героїв Космосу, | | |вул. 50-річчя Жовтня, вул. | | |Сім'ї Сосніних (з зеленою | | |смугою), вул. Сім'ї Сосніних | | |(без зеленої смуги), вул. | | |Зодчих, Кільцева дорога. | |------------------------------+---------------------------------| |78. Південна Борщагівка |Кільцева дорога, вул. Зодчих, | | |вул. Сім'ї Сосніних (без | | |зеленої смуги), просп. | | |Академіка Корольова, вул. | | |Симиренка, вул. Якова Кочури, | | |вул. Трублаїні. | |------------------------------+---------------------------------| |79. Борщагівська промзона |Вул. Трублаїні, вул. Якова | | |Кочури, вул. Симиренка, просп. | | |Академіка Корольова, вул. Сім'ї | | |Сосніних (без зелені смуги), | | |просп. 50-річчя Жовтня, просп. | | |Космонавта Комарова, бульв. | | |Івана Лепсе, вул. Качалова, | | |межа комунально-складської | | |території, просп. Відрадний, | | |вул. Миколи Шепелєва, вул. | | |Новопольова, продовження вул. | | |Пост-Волинської, межа | | |комунально-складської території | | |та смуга залізниці, Кільцева | | |дорога. | |------------------------------+---------------------------------| |80. Бабин Яр |Вул. Дорогожицька, вул. Олени | | |Теліги, вул. Фрунзе, | | |Врубелівський узвіз, межа | | |території парків "Кирилівський | | |Гай" і "Бабин Яр". |
|------------------------------+---------------------------------| |81. Першотравневий |Бульв. Чоколівський, вул. | | |Уманська, смуга залізниці, | | |просп. Повітрофлотський, вул. | | |Авіаконструктора Антонова. | |------------------------------+---------------------------------| |82. Солом'янка |Пл. Солом'янська, вул. | | |Солом'янська, вул. | | |Механізаторів, вул. Кудряшова, | | |межа житлової забудови, вул. | | |Краснодонська, пл. П.Кривоноса | | |вул. Островського, пров. | | |Платонівський, межа ділянки | | |ринку вул. Петрозаводська, вул. | | |Ползунова, межа території КВРЗ, | | |просп. Повітрофлотський. | |------------------------------+---------------------------------| |83. Чоколівка - Клименка |Смуга залізниці, бульв. | | |Чоколівський, вул. | | |Авіаконструктора Антонова, | | |просп. Повітрофлотський, пл. | | |Солом'янська, вул. Солом'янська | | |вул. Андрія Головка, просп. | | |Червонозоряний, пл. | | |Севастопольська, просп. | | |Повітрофлотський, вул. Михайла | | |Мишина, вул. Молодогвардійська, | | |вул. Смілянська, вул. | | |Волинська, вул. Фастівська. | |------------------------------+---------------------------------| |84. Батиєва гора |Вул. Льва Толстого, вул. | | |Краснодонська, межа житлової | | |забудови, вул. Кудряшова, вул. | | |Механізаторів, вул. | | |Солом'янська, межа житлової | | |забудови, вул. Протасів Яр, | | |смуга залізниці, вул. Лінійна, | | |вул. Нововокзальна, межа | | |житлової забудови. | |------------------------------+---------------------------------| |85. Байкова гора |Вул. Протасів Яр, межа забудови | | |вул. Солом'янська, вул. Божків | | |Яр, межа Байкового кладовища, | | |межа житлової приватної | | |забудови, вул. Байкова, межа | | |Байкового кладовища, вул. | | |Кіровоградська, смуга | | |залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |86. Олександрівська Слобідка |Вул. Андрія Головка, вул. | | |Солом'янська, вул. Божків Яр, | | |межа ділянки Байкового | | |кладовища,межа житлової | | |приватної забудови, вул. | | |Байкова, межа ділянки Байкового | | |кладовища, вул. Кіровоградська, | | |межа приватної забудови і межа | | |забудови житлових кварталів | | |Олександрівської Слобідки, вул. | | |Корсунь-Шевченківська, просп. | | |Червонозоряний. | |------------------------------+---------------------------------| |87. Кадетський Гай |Просп. Повітрофлотський, пл. | | |Севастопольська, просп. | | |Червонозоряний, вул. | | |Корсунь-Шевченківська, межа | | |ГБК-вів "Космос", | | |"Севастопольський" та ін., | | |межа забудови житлового | | |кварталу, вул. Кадетський Гай, | | |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. | | |Народного Ополчення, вул. | | |Вінницька. | |------------------------------+---------------------------------| |88. Волинська промзона |Смуга залізниці, вул. | | |Фастівська, вул. Волинська, | | |вул. Смілянська, вул. | | |Молодогвардійська, вул. Миколи | | |Мишина, просп. Повітрофлотський | | |західна межа території | | |аеропорту "Київ", продовження | | |вул. Шевченка. | |------------------------------+---------------------------------| |89. Промзона по |Північна та східна межа | |вул. Народного Ополчення |території аеропорту "Київ", | | |продовження вул. Каменярів, | | |межа території автобази N 1, | | |межа ділянки приватної | | |забудови "Совки", вул. | | |Колоскова, південна межа | | |ділянки приватної забудови та | | |житлових кварталів | | |Олександрівської Слобідки, вул. | | |Олексіївська, межа ГБК "Космос" | | |"Севастопольський" та ін., | | |межа забудови житлового | | |кварталу, вул. Кадетський Гай, | | |вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. | | |Народного Ополчення, вул. | | |Вінницька, просп. | | |Повітрофлотський, вул. Медова. | |------------------------------+---------------------------------| |90. Аеропорт "Київ" |Вул. Медова та межа території | | |аеропорту "Київ", продовження | | |вул. Шевченка, смуга залізниці, | | |русло р. Нивки, вул. Шевченка. |
|------------------------------+---------------------------------| |91. Ширма - Совки |Просп. Червонозоряний, вул. | | |Деміївська, вул. Водогінна, | | |вул. Козацька, вул. Широка, | | |вул. Гвардійська, межа | | |приватної забудови, вул. | | |Маршала Говорова, пров. | | |Краматорський, межа склону та | | |промислової території, вул. | | |Сумська, вул. Кайсарова, вул. | | |Охтирська, межа приватної | | |забудови, вул. Сигнальна, межа | | |приватної забудови (Совки), | | |вул. Колоскова, вул. | | |Крутогірна, вул. | | |Кіровоградська. | |------------------------------+---------------------------------| |92. Промзона по вул. |Вул. Кіровоградська, смуга | |Кіровоградська - Ізюмська |залізниці, бульв. Дружби | | |Народів, просп. Червонозоряний. | |------------------------------+---------------------------------| |93. Селище Жуляни |Межа міста, смуга залізниці, | | |русло р. Нивки, вул. Шевченка, | | |південна межа аеропорту "Київ" | | |межа території автобази N 1, | | |межа території механічного | | |заводу, межа складської | | |території КВО, вул. Ломоносова, | | |межа біологічної станції | | |Держуніверситету, вул. | | |Московська (с. Жуляни), вул. | | |Юрія Смолича, вул. Крейсера | | |"Аврора", Кільцева дорога. | |------------------------------+---------------------------------| |94. Промзона по вул. Козацькій|Вул. Васильківська, вул. | | |Онуфрія Трутенка, межа | | |території механічного заводу, | | |межа території автобази N 1, | | |межа ділянки приватної | | |забудови (Совки), вул. | | |Охтирська, вул. Кайсарова, вул. | | |Сумська, межа комунальної | | |території, вул. Говорова, вул. | | |Широка, вул. Козацька, вул. | | |Андрія Бубнова. | |------------------------------+---------------------------------| |95. Деміївка |Вул. Андрія Бубнова, вул. | | |Козацька, вул. Водогінна, вул. | | |Деміївська, просп. | | |Червонозоряний, пл. Московська, | | |бульв. Дружби Народів, просп. | | |Науки, вул. Голосіївська, вул. | | |Васильківська. | |------------------------------+---------------------------------| |96. Промзона по вул. |Просп. Науки, бульв. Дружби | |Саперно-Слобідській |Народів, смуга залізниці, русло | | |р. Либідь, вул. | | |Саперно-Слобідська. | |------------------------------+---------------------------------| |97. Саперно-Слобідська - |Вул. Саперно-Слобідська, русло | |Добрий шлях |р. Либідь, смуга залізниці, | | |межа ділянки насосної станції | | |"Мишоловка", межа ділянки | | |підприємства очистки (зливна | | |станція N 1), вул. Лисогірська, | | |вул. Блакитного, вул. Максима | | |Рильського, вул. Голосіївська. | |------------------------------+---------------------------------| |98. Мишоловка - Багринова гора|Вул. Блакитного, вул. | | |Лисогірська, межа ділянок | | |підприємства очистки та | | |насосної станції "Мишоловка", | | |смуга залізниці, межа житлової | | |забудови, північна прибережна | | |смуга Китаївських ставків, вул. | | |Китаївська, вул. Степана Дуки, | | |межа забудови, вул. Ягідна, | | |вул. Оксани Петрусенко, межа | | |забудови приватного сектора, | | |пров. Хутірський, вул. | | |Армійська, межа територій | | |забудови та Голосіївського | | |лісу. | |------------------------------+---------------------------------| |99. Голосіїв - Героїв Оборони |Вул. Максима Рильського, вул. | | |Блакитного, межа Голосіївського | | |лісу та територій забудови, | | |русло Голосіївського струмка, | | |вул. Генерала Родимцева, | | |берегова смуга о. Дідоровка, | | |межа території Голосіївського | | |лісу, вул. Полковника Потєхіна, | | |межа території Національного | | |центру виставок і ярмарків, | | |просп. 40-річчя Жовтня, вул. | | |Васильківська, пл. Голосіївська. | |------------------------------+---------------------------------| |100. Університетське містечко |Вул. Васильківська, пл. | | |Амурська, вул. Онуфрія Трутенка | | |межа складської території КВО, | | |вул. Ломоносова, межа | | |території університетського | | |містечка. |
|------------------------------+---------------------------------| |101. Теремки-2 |Кільцева дорога, вул. Крейсера | | |"Аврора", вул. Юрія Смолича, | | |межа ділянки біологічної | | |станції Держуніверситету, вул. | | |Академіка Костичева, прибережна | | |смуга озера, вул. Василя Касіяна.| |------------------------------+---------------------------------| |102. КСП "Теремки" |Межа м. Києва, вул. | | |Теремківська, межа ділянки | | |декоративного розсадника | | |"Теремки", Кільцева дорога. | |------------------------------+---------------------------------| |103. Теремки-1 |Кільцева дорога, вул. Академіка | | |Заболотного, межа | | |багатоповерхової житлової | | |забудови, просп. Академіка | | |Глушкова, межа міста, вул. | | |Теремківська, межа ділянки | | |декоративного розсадника | | |"Теремки". | |------------------------------+---------------------------------| |104. Урочище Теремки |Просп. Академіка Глушкова, межа | | |житлової забудови, межа міста. | |------------------------------+---------------------------------| |105. НВЦ - Іподром |Вул. Василя Касіяна, прибережна | | |смуга озера, вул. Академіка | | |Костичева, вул. Ломоносова, | | |межа території | | |університетського містечка, | | |вул. Васильківська, просп. | | |40-річчя Жовтня, межа території | | |Національного центру виставок і | | |ярмарків, вул. Академіка | | |Заболотного, Кільцева дорога. | |------------------------------+---------------------------------| |106. Голосіївський ліс - |Вул. Академіка Заболотного, | |Музей архітектури та побуту |межа території Національного | | |центру виставок і ярмарків, | | |межа лісового масиву | | |Голосіївського лісу, прибережна | | |смуга озера Дідоровка, вул. | | |Генерала Родимцева, русло | | |Голосіївського струмка, | | |південна прибережна смуга | | |Голосіївських озер, межа | | |забудови приватного сектора, | | |вул. Оксани Петрусенко, вул. | | |Ягідна, межа забудови, вул. | | |Степана Дуки, вул. Китаївська, | | |північна прибережна смуга | | |Китаївських ставків, смуга | | |залізниці, вул. Червонопрапорна | | |східна межа забудови села | | |Пирогів, південна межа Музею | | |народної архітектури та побуту, | | |межа масиву Голосіївського лісу. | |------------------------------+---------------------------------| |107. Феофанія |Східна межа ур. Феофанія і | | |земель радгоспу "Хотівський", | | |межа радгоспу "Хотівський", | | |вул. Академіка Заболотного, | | |межа житлової забудови | | |мікрорайону "Теремки-1", межа | | |міста. | |------------------------------+---------------------------------| |108. Урочище Серяково |Східна межа ур. Феофанія і | | |земель радгоспу "Хотівський", | | |вул. Заболотного, межа масиву | | |Голосіївського лісу, південна | | |межа Музею народної архітектури | | |та побуту, південна та західна | | |межа сел. Пирогів, вул. | | |Заболотного, межа забудови, | | |вул. Червонопрапорна, | | |Дніпропетровське шосе, межа | | |ур. Церковщина, Дніпропетровське | | |шосе, межа міста. | |------------------------------+---------------------------------| |109. Урочище Церковщина |Межа ур. Церковщина, | | |Дніпропетровське шосе. | |------------------------------+---------------------------------| |110. Теличка |Смуга залізниці, прибережна | | |смуга р. Дніпро, прибережна | | |смуга Галерної затоки, межа | | |ділянки риборозсаднику, проїзд | | |вздовж водовідводного каналу, | | |межа ділянки парку Покол, | | |Столичне шосе, смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |111. Покол - о. Галерний |Столичне шосе, межа ділянки | | |парку Покол, східний проїзд | | |вздовж водовідводного каналу, | | |прибережна смуга о. Галерний, | | |дамба через затоку Миколайчик, | | |межа приватної забудови | | |кварталу Корчувате, просп. | | |Науки, смуга залізниці. | |------------------------------+---------------------------------| |112. Корчувате |Столичне шосе, північна межа | | |приватної забудови кварталу | | |Корчувате, прибережна смуга | | |Галерної затоки, прибережна | | |смуга о. Коник, межа | | |комунальної території, вул. | | |Новопирогівська, межа приватної | | |забудови, вул. Охотська. |
|------------------------------+---------------------------------| |113. Пирогів - Чапаєвка |Столичне шосе, просп. Науки, | | |вул. Червонопрапорна, межа | | |забудови сел. Пирогів, вул. | | |Академіка Заболотного, західна | | |межа забудови сел. Чапаєвка, | | |вул. Червонопрапорна, вул. | | |Любомирська, південна межа | | |забудови сел. Чапаєвка, вул. | | |Лісоводна, межа забудови, | | |Столичне шосе, вул. Ліснича, | | |східна межа забудови сел. | | |Чапаєвка, прибережна смуга р. | | |Віта, прибережна смуга о. Коник | | |межа комунальної території, | | |вул. Новопирогівська, межа | | |приватної забудови, вул. | | |Охотська. | |------------------------------+---------------------------------| |114. Конча-Заспівське та |Дніпропетровське шосе, вул. | |Дачне лісництва |Любомирська, південна межа | | |забудови сел. Чапаєвка, вул. | | |Лісоводна, межа забудови, | | |Столичне шосе, вул. Ліснича, | | |проїзд до р. Віта, прибережна | | |смуга р. Віта, прибережна смуга | | |протоки р. Дніпро, межа міста | | |Києва, західна прибережна смуга | | |о. Конча, межа | | |Конча-Заспівського лісництва, | | |межа забудови сел. Конча-Заспа | | |Столичне шосе, межа міста | | |Києва, межа Конча-Заспівського | | |лісництва, західна межа | | |забудови хут. Мриги, лісова | | |дорога хут. Мриги - сел. | | |Лісники, Дніпропетровське шосе. | |------------------------------+---------------------------------| |115. Курорт "Конча-Заспа" |Столичне шосе, межа забудови | | |сел. Конча-Заспа, межа | | |Конча-Заспівського лісництва, | | |західна прибережна смуга о. | | |Конча, прибережна смуга протоки | | |р. Дніпро, межа міста Києва. | |------------------------------+---------------------------------| |116. Урочище Лісники - |Межа міста Києва, лісна дорога | |сел. Мриги |хут. Мриги - сел. Лісники, | | |західна межа забудови хут. | | |Мриги, межа Конча-Заспівського | | |лісництва. | |------------------------------+---------------------------------| |117. Парк Дружби Народів - |Московський міст, акваторія р. | |урочище Муромець |Дніпро, межа міста Києва, | | |прибережна смуга протоки | | |Чорторий. | |------------------------------+---------------------------------| |118. Урочище Лопуховате |Акваторія р. Десенка. | |------------------------------+---------------------------------| |119. Парк "Троєщина" |Межа садових ділянок | | |"Воскресенські сади", вул. | | |Вершигори, вул. Оноре де | | |Бальзака, вул. К. Маркса, | | |західна межа забудови села | | |Троєщина, проїзд до берега | | |р. Десенка, прибережна смуга | | |р. Десенка. | |------------------------------+---------------------------------| |120. Селище Троєщина |Проїзд до берега р. Десенка, | | |межа міста, дорога на сел. | | |Погреби, межа намиву, вул. | | |Радунська, вул. Теодора | | |Драйзера, вул. Оноре де | | |Бальзака, вул. К. Маркса, межа | | |забудови села Троєщина. | |------------------------------+---------------------------------| |121. Ватутіна - Райдужний |Вул. Оноре де Бальзака, вул. | | |Каштанова, просп. Володимира | | |Маяковського, вул. Теодора | | |Драйзера, просп. Генерала | | |Ватутіна, вул. Петра Вершигори, | | |вул. Райдужна, південна межа | | |забудови Райдужного масиву, | | |вул. Петра Вершигори, межа | | |ділянки автостоянки. | |------------------------------+---------------------------------| |122. Вигурівщина-Троєщина |Вул. Оноре де Бальзака, вул. | |південна |Олександра Сабурова, вул. | | |Миколи Закревського, вул. | | |Теодора Драйзера, просп. | | |Володимира Маяковського, вул. | | |Каштанова. | |------------------------------+---------------------------------| |123. Вигурівщина-Троєщина |Вул. Олександра Сабурова, вул. | |північна |Оноре де Бальзака, вул. Теодора | | |Драйзера, вул. Радунська, вул. | | |Милославська, вул. Миколи | | |Закревського. | |------------------------------+---------------------------------| |124. Комунальна зона Троєщина |Вул. Миколи Закревського, вул. | | |Олександра Сабурова, вул. | | |Крайня, межі території Лісового | | |кладовища, вул. Крайня, вул. | | |Братиславська, вул. Теодора | | |Драйзера. | |------------------------------+---------------------------------| |125. Урочище Куричів |Межа території Лісового | | |кладовища, вул. Крайня, | | |північна межа о. Алмазне, | | |проїзд до перетину з вул. | | |Пухівською, вул. Пухівська, | | |межа території ТЕЦ-6, просіка | | |лісових кварталів: 22, 21, 30, | | |29 Білодібровного лісництва, | | |межа лісного масиву | | |Білодібровного лісництва, | | |прибережна смуга о. Алмазне. |
|------------------------------+---------------------------------| |126. Промзона Троєщина |Вул. Олександра Сабурова, вул. | | |Крайня, прибережна смуга | | |о. Алмазне, проїзд до перетину з | | |вул. Пухівською, вул. Пухівська | | |межа міста Києва, дорога на | | |сел. Погреби, межа намиву, вул. | | |Милославська, вул. Миколи | | |Закревського. | |------------------------------+---------------------------------| |127. ТЕЦ-6 |Межа території ТЕЦ-6 та | | |промзони, що будується, місцева | | |межа. | |------------------------------+---------------------------------| |128. Броварське та |Межа міста Києва, лісова дорога | |Білодібровне (півн. част.) |обмежена лісовими кварталами: | |лісництва |36-41 - з півночі та 42, 52-56, | | |43-49 - з півдня | | |Білодібровного лісництва і | | |південною межею земель радгоспу | | |ім. Кірова, межа лісного масиву | | |Білодібровного лісництва, | | |просіка лісових кварталів: 22, | | |21 і 30, 29 Білодібровного | | |лісництва, межа території ТЕЦ-6. | |------------------------------+---------------------------------| |129. Урочище Горбачиха - |Північна межа садово-дачних | |Русанівські сади |ділянок "Воскресенські сади", | | |прибережна смуга затоки р. | | |Десенка (Чорторий), прибережна | | |смуга Русанівської протоки, | | |південна межа садово-дачних | | |ділянок "Русанівські сади", | | |межа ділянки ГБК, межа ділянок | | |"Воскресенські сади" і | | |промислової зони, вул. Райдужна | | |південна межа м/р Райдужний. | |------------------------------+---------------------------------| |130. Воскресенка |Вул. Райдужна, вул. Петра | | |Вершигори, просп. Генерала | | |Ватутіна, вул. Братиславська, | | |вул. Сулеймана Стальського, | | |межа забудови житлових | | |кварталів масиву Воскресенка, | | |просп. Алішера Навої, вул. | | |Воскресенська, бульв. Перова, | | |просп. Алішера Навої. | |------------------------------+---------------------------------| |131. Зони відпочинку |Межа лісного масиву | |"Здоров'я" та "Берізка" |Білодібровного лісництва, межа | | |Лісового кладовища, вул. Крайня | | |вул. Сулеймана Стальського, | | |межа забудови кварталів | | |житлового масиву Воскресенка, | | |просп. Алішера Навої, межа | | |територій лікарського комплексу | | |та медичного училища N 4, межа | | |забудови кварталу житлового | | |масиву Лісовий, вул. Космонавта | | |Волкова, просп. Лісовий, вул. | | |Маршала Жукова, вул. Кіото, | | |вул. Путивльська, межа | | |Білодібровного і Дніпровського | | |лісництв. | |------------------------------+---------------------------------| |132. Промзона ст. |Південна межа садово-дачних | |Київ-Дніпровський |ділянок "Русанівські сади", | | |межа промислової зони, вул. | | |Алішера Навої, бульв. Перова, | | |вул. Воскресенська, межа парку | | |"Перемога" та виробничої | | |території, просп. Визволителів, | | |межа промислової території, | | |вул. Баха, бульв. Верховної | | |Ради, смуга залізниці, вул. | | |Челябінська, вул. Панельна, | | |межа цегельного заводу, | | |прибережна смуга Русанівської | | |протоки. | |------------------------------+---------------------------------| |133. Микільська Слобідка |Прибережна смуга Русанівської | | |протоки, межа цегляного заводу, | | |вул. Панельна, вул. | | |Челябінська, смуга залізниці, | | |вул. Олександра Мильчакова, | | |просп. Луначарського, просп. | | |Броварський. | |------------------------------+---------------------------------| |134. Парк Перемоги - Соцмісто |Межа парку "Перемога", просп. | | |Визволителів, вул. | | |Воскресенська, просп. Алішера | | |Навої, вул. Генерала Жмаченка, | | |бульв. Дарницький, проїзд | | |місцевого значення, вул. Шалетт | | |вул. Олександра Бойченка, вул. | | |Братиславська, вул. Попудренка, | | |просп. Юрія Гагаріна, бульв. | | |Верховної Ради, вул. Баха, межа | | |промислової забудови. | |------------------------------+---------------------------------| |135. Комсомольський |Вул. Олександра Бойченка, | | |проїзд місцевого значення, | | |вул. Шалетт, бульв. Дарницький | | |вул. Генерала Жмаченка, межа | | |лікарського комплексу та | | |медичного училища N 4, вул. | | |Братиславська. | |------------------------------+---------------------------------| |136. Лісовий |Вул. Братиславська, межа | | |забудови кварталу масиву | | |Лісовий, вул. Космонавта | | |Волкова, просп. Лісовий, вул. | | |Маршала Жукова, вул. Кіото, | | |вул. Путивльська, вул. | | |Кузбаська, просп. Броварський, | | |вул. Попудренка, пл. | | |Новоросійська. | |------------------------------+---------------------------------| |137. Биківня |Межа забудови сел. Биківня, | | |просп. Броварський. |
|------------------------------+---------------------------------|
|138. Птахофабрика |Межа території Київської |
| |птахофабрики, просп. |
| |Броварський. |
|------------------------------+---------------------------------|
|139. Військове містечко |Межа території спецпризначення, |
|(Броварський просп.) |межа міста, просп. |
| |Броварський. |
|------------------------------+---------------------------------|
|140. Білодібровне лісництво |Межа Білодібровного і |
|(південна частина) |Дніпровського лісництв, лісова |
| |дорога, обмежена лісовими |
| |кварталами: 36-41 - з півночі |
| |та 42, 52-56, 43-49 - з |
| |півдня Білодібровного лісництва |
| |і південною межею земель |
| |радгоспу ім. Кірова, межа міста |
| |просп. Броварський (виключно |
| |територій сел. Биківня, |
| |птахофабрики, спецтериторії). |
|------------------------------+---------------------------------|
|141. Острів Долобецький |Прибережна смуга острова |
| |Долобецький. |
|------------------------------+---------------------------------|
|142. Лівобережний |Просп. Броварський, вул. Марини |
| |Раскової, вул. Ованеса Туманяна |
| |прибережна смуга Русанівського |
| |каналу. |
|------------------------------+---------------------------------|
|143. Лівобережна промзона |Вул. Ованеса Туманяна, вул. |
| |Марини Раскової, вул. |
| |Луначарського, вул. Олександра |
| |Мильчакова, смуга залізниці, |
| |просп. Возз'єднання, |
| |прибережна смуга Русанівського |
| |каналу. |
|------------------------------+---------------------------------|
|144. Русанівка |Прибережна смуга Русанівського |
| |каналу та Русанівської протоки. |
|------------------------------+---------------------------------|
|145. Березняки |Просп. Возз'єднання, вул. |
| |Березняківська, Дніпровська |
| |набережна, прибережна смуга |
| |р. Дніпро. |
|------------------------------+---------------------------------|
|146. Промзона по вул. |Просп. Возз'єднання, вул. |
|Каунаській |Тампере, вул. Регенераторна, |
| |вул. Каунаська, вул. Березнева |
| |Харківське шосе, вул. Сиваська |
| |вул. Празька, смуга залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|147. Ленінградська площа |Просп. Возз'єднання, вул. |
| |Тампере, вул. Регенераторна, |
| |вул. Каунаська, вул. Березнева |
| |Харківське шосе, вул. Сиваська |
| |вул. Празька, вул. Володимира |
| |Сосюри, вул. Івана Сергієнка, |
| |пров. Карельський, вул. |
| |Червоноградська, просп. Юрія |
| |Гагаріна, бульв. Верховної Ради |
| |межа залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|148. Дарницька промзона |Просп. Юрія Гагаріна, вул. |
| |Попудренка, межа лісного масиву |
| |Дніпровського лісництва і |
| |території ВО "Хімволокно", межа |
| |території ДВРЗ, вул. Академіка |
| |Бутлерова, вул. Калачівська, |
| |вул. Бакинських комісарів, |
| |вул. Празька, вул. Володимира |
| |Сосюри, вул. Сергієнка, пров. |
| |Карельський, вул. |
| |Червоногвардійська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|149. Стара Дарниця |Вул. Празька, вул. Бакинських |
| |комісарів, вул. Калачівська, |
| |вул. Вільнюська, вул. |
| |Новаторів, вул. Станюковича, |
| |вул. Алма-Атинська, смуга |
| |під'їзного шляху та залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|150. Промзона по вул. Довбуша |Смуга залізниці та під'їзного |
| |шляху, вул. Алма-Атинська, вул. |
| |Станюковича, вул. Новаторів, |
| |вул. Вільнюська, вул. |
| |Калачівська, вул. Академіка |
| |Бутлерова, межа території ДВРЗ, |
| |межа лісового масиву |
| |Дніпровського лісництва, межа |
| |забудови сел. ДВРЗ. |
|------------------------------+---------------------------------|
|151. Селище ДВРЗ |Межа території, забудованої |
| |кварталами сел. ДВРЗ. |
|------------------------------+---------------------------------|
|152. ДВРЗ - Депо |Південна межа забудови сел. |
| |ДВРЗ, межа лісового масиву |
| |Дніпровського лісництва, вул. |
| |Зрошувальна, смуга та межа |
| |території господарства |
| |залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|153. Рибне |Межа території підсобного |
| |господарства "Рибне". |
|------------------------------+---------------------------------|
|154. Дніпровське, Микільське |Броварське шосе, межа міста |
|та Дарницьке лісництва |Києва, вул. Лісна, вул. Світла, |
| |межа лісового масиву |
| |Дніпровського, Микільського та |
| |Дарницького лісництв, виключно |
| |території підсобного |
| |господарства "Рибне". |
|------------------------------+---------------------------------|
|155. Промзона Позняки |Вул. Березняківська, смуга |
| |залізниці та межа Харківського |
| |і Дарницького районів, вул. |
| |Любарська, межа приватної |
| |забудови, вул. Здолбунівська, |
| |вул. Сортувальна, межа |
| |забудови житлового кварталу по |
| |вул. Здолбунівській та житлової |
| |приватної забудови с. Позняки, |
| |Дніпровська набережна. |
|------------------------------+---------------------------------|
|156. Позняки |Межа приватної забудови |
| |с. Позняки, межа житлового |
| |кварталу Позняки, вул. |
| |Сортувальна, вул. Здолбунівська |
| |межа приватної забудови, вул. |
| |Любарська, межа Харківського і |
| |Дарницького районів, смуга |
| |залізниці, Харківське шосе, |
| |вул. Здолбунівська, вул. |
| |Драгоманова, вул. Анни |
| |Ахматової, просп. Петра |
| |Григоренка, вул. Княжий Затон, |
| |вул. Урлівська, пров. |
| |Трубізький, вул. Тальнівська, |
| |Дніпровська набережна. |
|------------------------------+---------------------------------|
|157. Харківський північний |Харківське шосе, вул. |
| |Тростянецька, межа парку |
| |Партизанської Слави, вул. |
| |Славгородська, вул. |
| |Кронштадтська, Харківське шосе, |
| |вул. Архітектора Вербицького, |
| |вул. Тростянецька, вул. Анни |
| |Ахматової, вул. Драгоманова, |
| |вул. Здолбунівська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|158. Нова Дарниця |Харківське шосе, вул. |
| |Тростянецька, вул. Вереснева, |
| |смуга залізниці. |
|------------------------------+---------------------------------|
|159. Бориспільська |Вул. Вереснева, вул. |
| |Бориспільська, вул. Поліська, |
| |межа ділянки Рембази |
| |спецтериторії, вул. Росошанська |
| |межа ділянки Рембази |
| |спецтериторії, вул. Тростянецька.|
|------------------------------+---------------------------------|
|160. Промзона по вул. |Вул. Вереснева, смуга залізниці |
|Бориспільській - Рембаза |межа лісового масиву |
| |Микільського лісництва, східна |
| |межа парку Партизанської Слави, |
| |вул. Тростянецька, межа |
| |Рембази спецтериторії, вул. |
| |Росошанська, межа ділянки |
| |Рембази спецтериторії, вул. |
| |Поліська, вул. Бориспільська. |
|------------------------------+---------------------------------|
|161. Парк Партизанської Слави |Вул. Ялинкова, пров. |
| |Грузинський, вул. Борова, вул. |
| |Славгородська, межа парку |
| |Партизанської Слави, вул. |
| |Тростянецька, західна межа |
| |Рембази спецтериторії, просіка |
| |лісового масиву Микільського |
| |лісництва. |
|------------------------------+---------------------------------|
|162. Червоний Хутір |Вул. Кронштадтська, вул. Борова |
| |пров. Грузинський, вул. |
| |Ялинкова, пл. Харківська, |
| |просп. Миколи Бажана, вул. |
| |Вірменська, Харківське шосе. |
|------------------------------+---------------------------------|
|163. Харківський південний |Просп. Петра Григоренка, вул. |
| |Анни Ахматової, вул. |
| |Тростянецька, вул. Архітектора |
| |Вербицького, вул. Декабристів, |
| |вул. Ревуцького, вул. Кошиця, |
| |вул. Драгоманова. |
|------------------------------+---------------------------------|
|164. Просп. Бажана |Дніпровська набережна, вул. |
| |Княжий Затон, просп. Петра |
| |Григоренка, бульв. Драгоманова, |
| |вул. Кошиця, вул. Ревуцького, |
| |вул. Декабристів, вул. |
| |Архітектора Вербицького, |
| |Харківське шосе, вул. |
| |Вірменська, просп. Миколи |
| |Бажана, вул. Ревуцького, вул. |
| |Вишняківська, вул. Лариси |
| |Руденко, вул. Соломії |
| |Крушельницької, просп. Петра |
| |Григоренка, просп. Бажана. |
|------------------------------+---------------------------------|
|165. Урочище Берковщина - |Просп. Бажана, Дніпровська |
|Осокорки |набережна, вул. Княжий Затон, |
| |вул. Урлівська, пров. |
| |Трубізький, вул. Тальнівська, |
| |Дніпровська набережна, |
| |прибережна смуга р. Дніпро. |
|------------------------------+---------------------------------|
|166. Вирлиця світла |Вул. Ревуцького, просп. Миколи |
| |Бажана, пл. Харківська, вул. |
| |Світла, вул. Леніна, вул. |
| |Геофізиків, межа ділянки |
| |лісного масиву Микільського |
| |лісництва і комунальної зони, |
| |вул. Автопаркова, пров. |
| |Високовольтний, вул. Колекторна. |
|------------------------------+---------------------------------|
|167. Осокорки північні |Вул. Колекторна, вул. |
| |Ревуцького, вул. Вишняківська, |
| |вул. Лариси Руденко, вул. |
| |Соломії Крушельницької, просп. |
| |Петра Григоренка, просп. Миколи |
| |Бажана, межа садово-дачних |
| |ділянок "Осокорки". |
|------------------------------+---------------------------------|
|168. Сади Осокорки |Просп. Миколи Бажана, межа |
| |садово-дачних ділянок |
| |"Осокорки", вул. Колекторна, |
| |вул. Маслівка, прибережна |
| |смуга р. Дніпро. |
|------------------------------+---------------------------------|
|169. Сади Нижні |Прибережна смуга р. Дніпро, |
| |вул. Маслівка, вул. Колекторна |
| |межа садово-дачних ділянок |
| |"Нижні сади", межа міста Києва. |
|------------------------------+---------------------------------|
|170. Урочище В'язки - |Вул. Колекторна, межа території |
|Бортничі нижні |Бортницької станції аерації, |
| |межа житлової забудови села |
| |Бортничі і прибережної смуги |
| |кар'єру піску, вул. Лермонтова, |
| |межа прибережної смуги другого |
| |кар'єру піску, межа міста Києва |
| |межа садово-дачних ділянок |
| |"Нижні сади". |
|------------------------------+---------------------------------|
|171. Бортницька станція |Вул. Колекторна, пров. |
|аерації |Високовольтний, вул. |
| |Автопаркова, вул. Коцюбинського |
| |вул. Лугова, межа території |
| |Бортницької станції аерації. |
|------------------------------+---------------------------------|
|172. Бортничі верхні північні |Західна межа прибережної смуги |
| |першого кар'єру піску, межа |
| |забудови села Бортничі, вул. |
| |Лугова, вул. Коцюбинського, |
| |вул. Автопаркова, межа ділянки |
| |лісного масиву Микільського |
| |лісництва і території |
| |комунальної зони, вул. |
| |Геофізиків, вул. Леніна, вул. |
| |Лісна, вул. Жданова, вул. |
| |Дяченка, 2-й пров. Чехова, вул. |
| |Леніна, вул. Дружби, вул. |
| |Червоноармійська, пров. |
| |Промисловий, вул. Промислова, |
| |вул. Польова, вул. Лермонтова. |
|------------------------------+---------------------------------|
|173. Бортничі верхні південні |Східна межа прибережної смуги |
| |другого кар'єру піску, вул. |
| |Лермонтова, вул. Польова, вул. |
| |Промислова, пров. Промисловий, |
| |вул. Червоноармійська, вул. |
| |Дружби, вул. Леніна, 2-й пров. |
| |Чехова, вул. Дяченка, вул. |
| |Жданова, вул. Лісна, межа міста |
| |Києва. |
|------------------------------+---------------------------------|
|174. Труханів острів |Петрівський залізничний міст, |
| |прибережна смуга островів |
| |Труханів та Долобецький. |
|------------------------------+---------------------------------|
|175. Венеціанський острів |Межа території ур. Передмістна |
| |слобідка (острів |
| |Венеціанський). |
|------------------------------+---------------------------------|
|176. Острів Безіменний |Прибережна смуга островів, що |
| |знаходяться в районі мосту |
| |Патона і залізничного мосту. |
|------------------------------+---------------------------------|
|177. Острів Великий |Прибережна смуга острова Великий.|
|------------------------------+---------------------------------|
|178. Острів Малий |Прибережна смуга острова, що |
| |знаходиться на північ від |
| |острова Водників. |
|------------------------------+---------------------------------|
|179. Жуків острів - острів |Східна межа забудови села |
|Козачий |Чапаєвка, прибережна смуга р. |
| |Віта, східна прибережна смуга |
| |о. Коник (о. Жуків), прибережна |
| |смуга р. Дніпро, прибережна |
| |смуга затоки Старик |
| |(о. Водників), прибережна смуга |
| |р. Дніпро, прибережна смуга |
| |протоки р. Дніпро, прибережна |
| |смуга р. Віта (о. Козачий), |
| |проїзд до вул. Лісничої. |
|------------------------------+---------------------------------|
|180. Острів Ольгин |Акваторія р. Дніпро та її |
| |протоки (о. Ольгин). |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Зональні коефіцієнти
------------------------------------------------------------------
|Ситуаційний|Номер економіко-планувальної | Розмір |
| клас | зони | коефіцієнта|
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 1 |125, 126, 128, 139, 153, 176, 180 | 1,0 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 2 |47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140, | 1,5 |
| |154, 177, 178 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 3 |46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108, | 2,0 |
| |127, 152, 171, 173 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 4 |44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172 | 2,5 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 5 |73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, | 3,0 |
| |124, 131, 150, 160, 168 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 6 |21, 54, 86, 137, 151, 161 | 3,5 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 7 |32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132, | 4,0 |
| |159, 165, 170, 179 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 8 |27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58, | 4,5 |
| |61, 76, 78, 88, 94, 100, 114, 115, | |
| |123, 146, 148, 155 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 9 |20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, | 5,0 |
| |96, 98, 99, 101, 103, 105, 110, 112, | |
| |122, 141, 149, 156, 162, 166, 167 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 10 |24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97, | 5,5 |
| |121, 130, 135, 136, 157, 158 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 11 |18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95, | 6,0 |
| |117, 119, 133, 143, 147, 163, 164, 174 | |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 12 |17, 29, 35, 81, 145, 175 | 6,5 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 13 |11, 16, 22, 23, 26, 28, 142 | 7,0 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 14 |8, 80, 134, 144 | 7,4 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 15 |4, 7, 19, 25, 82 | 7,8 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 16 |1, 6, 9, 15 | 8,2 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 17 |10, 12, 14 | 8,6 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 18 |5, 13 | 9,0 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 19 |3 | 9,5 |
|-----------+---------------------------------------+------------|
| 20 |2 | 10,0 |
------------------------------------------------------------------
Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий