2012-08-29 | 2014-01-09 |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 серпня 2012 р. N 944
Київ
Про затвердження Державної програми
"Вода Криму" на 2013-2020 роки
(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 8 від 09.01.2014)
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну програму "Вода Криму" на 2013-2020 роки (далі - Програма), що додається.
(Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 8 від 09.01.2014)
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати щороку визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
4. Міністерству фінансів разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим передбачати під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми, з урахуванням можливостей бюджетів.
5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим подавати щороку до 1 березня Міністерству фінансів і Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про результати виконання Програми.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2012 р. N 944
Державна програма
"Вода Криму" на 2013-2020 роки
Мета Програми
Метою Програми є надання споживачам питної води у достатньому обсязі, забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення виробників сільськогосподарської продукції та сільського населення водою для зрошення.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розв'язання проблеми можливе шляхом:
розвитку та реконструкції систем водопостачання та водовідведення, зокрема:
- реконструкції водоочисних споруд, впровадження сучасних реагентів, матеріалів та обладнання для забезпечення якості питної води на рівні встановлених нормативів;
- забезпечення розвитку підземних і поверхневих водозаборів;
- удосконалення процесу знезараження води на підприємствах питного водопостачання;
- впровадження станцій та установок доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, в тому числі у сільських населених пунктах;
- будівництва та/або відновлення водопроводів у сільських населених пунктах, що не забезпечені системами централізованого водопостачання;
- заміни, будівництва та реконструкції водоводів, розподільних мереж, насосних станцій та резервуарів у системах централізованого водопостачання;
- вдосконалення системи водосховищ Північно-Кримського каналу, зокрема для резервного водопостачання мм. Ялти і Євпаторії;
- визначення якості підземних вод, проведення оцінки можливості їх застосування, в тому числі під час змішування з поверхневими водами, а також встановлення заборони на використання якісної підземної води для поливу і технічного водопостачання;
охорони джерел питного водопостачання, зокрема:
- упорядкування зон санітарної охорони;
- будівництва та реконструкції споруд для механічного і біологічного очищення стічних вод, впровадження сучасних методів обробки та утилізації осадів;
- реконструкції та заміни каналізаційних мереж, колекторів і глибоководних випусків очищених стічних вод;
- будівництва і розвитку систем каналізації в сільських населених пунктах з метою використання очищених стічних вод для поливу та зрошення;
підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів, зокрема:
- оснащення об'єктів централізованого питного водопостачання засобами обліку споживання води з метою переходу на розрахунки за фактично спожитий обсяг питної води;
- впровадження систем автоматизації процесів очищення, подачі та розподілу питної води;
- запобігання несанкціонованому відбору питної води, зменшення інших непродуктивних втрат води у водопровідних системах;
- проведення аудиту функціонування насосних станцій;
- впровадження систем повторного використання промивних вод на фільтрувальних спорудах водоочисних станцій;
- впровадження технологій і обладнання із застосуванням альтернативних джерел енергії у системах водопостачання та водовідведення.
Замовника і виконавців Програми зазначено в додатку 1.
Завдання і заходи
Виконання завдань і заходів здійснюється у два етапи.
На першому етапі (2013-2015 роки) передбачається:
поліпшити якість питної води в окремих населених пунктах Автономної Республіки Крим;
забезпечити цілодобову подачу питної води та її надійну дезінфекцію;
проводити реконструкцію водоводів мм. Феодосії і Судака;
провести гідравлічні розрахунки водопровідних мереж, аудит насосних станцій та їх модернізацію;
розпочати реконструкцію водопровідних мереж, модернізацію очисних споруд водопроводу і каналізації;
створити ефективну систему обліку використаної питної води і перейти на проведення розрахунків з усіма споживачами за фактично спожитий її обсяг;
забезпечити захист населених пунктів, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії води.
Також планується впровадити ефективну систему управління шляхом створення господарського об'єднання або холдингової компанії на базі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та створення у складі такого об'єднання підприємств районного рівня для централізованого обслуговування систем водопровідно-каналізаційного господарства сільських населених пунктів.
На другому етапі (2016-2020 роки) передбачається:
продовжити реконструкцію та розвиток водопровідних мереж, модернізацію очисних споруд водопроводу і каналізації;
завершити реконструкцію водоводів мм. Феодосії і Судака;
використання резервних джерел водопостачання, створення системи забезпечення споживачів високоякісною питною водою;
створення систем автоматизації та управління водопровідно-каналізаційним господарством;
залучення довгострокових фінансових ресурсів для здійснення капітальних інвестицій у будівництво систем водопостачання та водовідведення Криму.
Завдання і заходи Програми наведено в додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
в економічній сфері
створити систему управління діяльністю підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;
зменшити питомі енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення;
досягти економії електричної і теплової енергії у результаті застосування альтернативних методів її одержання;
знизити рівень витоків і неврахованих втрат води у результаті встановлення приладів обліку води та застосування гідравлічних моделей систем водопостачання населених пунктів;
забезпечити стійке функціонування колекторно-дренажних систем та поліпшити меліоративний стан сільськогосподарських угідь і земель у межах населених пунктів;
мінімізувати збитки, завдані шкідливою дією води, зокрема внаслідок підтоплення ґрунтовими водами, повені та паводків;
забезпечити стале функціонування внутрішньогосподарських зрошувальних систем;
підвищити ефективність використання зрошуваних угідь з метою збільшення врожайності;
у соціальній сфері
забезпечити населення у достатньому обсязі питною водою, що відповідає вимогам державних стандартів;
забезпечити цілодобову подачу питної води у великих містах;
ліквідувати дефіцит питної води, що виникає під час курортного сезону внаслідок різкого притоку відпочивальників, шляхом використання додаткових джерел водопостачання;
забезпечити усі населені пункти централізованим водопостачанням;
підвищити надійність систем водопостачання та знизити рівень аварійності на розподільних мережах;
підвищити рівень охоплення населення централізованим каналізуванням;
забезпечити очищення стічних вод у населених пунктах, оснащених системами централізованого каналізування;
в екологічній сфері
знизити рівень аварійності на каналізаційних мережах;
підвищити надійність систем водовідведення шляхом дублювання окремих ділянок каналізаційних мереж;
забезпечити нормативну якість очищених стічних вод на всіх каналізаційних очисних спорудах;
запровадити оброблення осадів стічних вод;
припинити застосування газоподібного хлору на об'єктах водопостачання;
поліпшити якість поверхневих та підземних вод шляхом підтримання необхідного екологічного стану басейнів річок.
Ефективність виконання завдань і заходів, визначених Програмою, становить близько 9500 млн. гривень.
Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, субвенції з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, інших місцевих бюджетів, а також інших джерел.
Для виконання Програми в Автономній Республіці Крим необхідні кошти у сумі 4770,78 млн. гривень.
Фактичне фінансування заходів Програми здійснюється у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з реальних можливостей бюджетів.
Головним розпорядником коштів є Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
Додаток 1
до Програми
Паспорт
Державної програми "Вода Криму" на 2013-2020 роки
1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. N 944.
2. Державний замовник - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.
3. Керівник Програми - Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
4. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, суб'єкти господарювання.
5. Строк виконання: 2013-2020 роки.
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
млн. гривень
Джерело фінансування |
Усього |
У тому числі за роками | |||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | ||
Державний бюджет |
2375,49 |
271,3 |
308,45 |
356,41 |
355,42 |
357,5 |
244,61 |
245,52 |
236,28 |
Бюджет Автономної Республіки Крим |
430 |
20 |
30 |
60 |
60 |
60 |
80 |
80 |
40 |
Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
522,67 |
35,37 |
73,23 |
77,83 |
86,07 |
73,76 |
64,41 |
58,86 |
53,14 |
Інші місцеві бюджети |
647,45 |
57,49 |
70,14 |
104,79 |
104,84 |
127,1 |
62,64 |
62,89 |
57,56 |
Інші джерела |
795,17 |
89,54 |
131,93 |
126,01 |
130,19 |
132,54 |
57,68 |
47,79 |
79,49 |
Усього |
4770,78 |
473,7 |
613,75 |
725,04 |
736,52 |
750,9 |
509,34 |
495,06 |
466,47 |
Додаток 2
до Програми
Завдання і заходи
з виконання Державної програми "Вода Криму"
на 2013-2020 роки
Найменування завдання |
Найменування показника |
Значення показника |
Найменування заходу |
Джерела фінансування |
Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень | ||||||||||||||||
усього |
за роками |
усього |
у тому числі за роками | ||||||||||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 ц |
2020 ц |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | ||||||
1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання |
кількість водопровідних очисних споруд, на яких завершено реконструкцію або переобладнання, одиниць |
9 |
1 |
8 |
1) відновлення водоочисних споруд з реконструкцією реагентного господарства та системи знезараження, м. Керч |
державний бюджет |
67,5 |
11,9 |
13,9 |
13,9 |
13,9 |
13,9 |
|||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
28 |
1,8 |
11,8 |
11,8 |
1,8 |
0,8 |
|||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
4,65 |
1 |
1 |
1 |
1,65 |
||||||||||||||||
інші джерела |
31,75 |
10,2 |
0,2 |
0,2 |
10,15 |
11 |
|||||||||||||||
2) впровадження нових технологій підготовки води на водоочисних станціях мм. Сімферополь та Феодосія |
державний бюджет |
152 |
18 |
18 |
28 |
28 |
30 |
30 | |||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
4,52 |
0,72 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
0,76 | ||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
34,08 |
5,36 |
1,72 |
5,5 |
5,5 |
10,5 |
5,5 | ||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
5,07 |
1,49 |
0,58 |
3 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
39,5 |
4 |
13 |
10,5 |
5 |
1 |
6 | ||||||||||||||
кількість водопровідних очисних споруд, на яких у результаті переобладнання досягнуто нормативної якості води, одиниць |
9 |
1 |
8 |
3) реконструкція водоочисних споруд із збільшенням продуктивності до 160 тис. куб. метрів на добу, будівництво хлораторної і споруд з обробки промивних вод, м. Ялта |
державний бюджет |
84,19 |
10,5 |
10,54 |
10,52 |
10,51 |
10,53 |
10,53 |
10,55 |
10,51 | |||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
34 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
4,25 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
1,32 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,2 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 | ||||||||||||
інші джерела |
1,44 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 | ||||||||||||
4) реконструкція водоочисної станції, м. Старий Крим |
державний бюджет |
3,16 |
1,58 |
1,58 |
|||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
4,99 |
2,59 |
2,4 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
10,42 |
5,5 |
4,92 |
||||||||||||||||||
5) відновлення водоочисної станції, Ленінський район |
державний бюджет |
7,42 |
3,71 |
3,71 |
|||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
11,7 |
5,08 |
6,62 |
||||||||||||||||||
кількість побудованих підземних водозаборів, одиниць |
200 |
20 |
45 |
30 |
35 |
35 |
35 |
6) будівництво нових та облаштування наявних свердловин для водопостачання населених пунктів Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
51,36 |
3,08 |
3,46 |
4,08 |
5,14 |
8,8 |
8,8 |
9 |
9 | |||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
6,36 |
0,56 |
0,87 |
0,56 |
0,67 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1 | ||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
8,7 |
0,6 |
0,8 |
0,8 |
1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
7,93 |
0,58 |
0,65 |
1,57 |
1,63 |
1,7 |
1,8 |
||||||||||||||
7) реконструкція артезіанських свердловин і міських каптажів, Бахчисарайський район |
державний бюджет |
3,51 |
1,17 |
1,17 |
1,17 |
||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,56 |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
|||||||||||||||||
8) реконструкція підземних водозаборів, м. Джанкой |
державний бюджет |
0,89 |
0,41 |
0,48 |
|||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,43 |
1,43 |
|||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
2,93 |
1,23 |
1,7 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
1,34 |
1,24 |
0,1 |
||||||||||||||||||
9) проведення робіт з реконструкції Чоботарського водозабору, м. Євпаторія |
державний бюджет |
8,51 |
1,15 |
1,15 |
1,93 |
2,14 |
2,14 |
||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,82 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,62 |
||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
2,74 |
0,33 |
0,33 |
0,28 |
0,3 |
1,5 |
|||||||||||||||
10) санація і відновлення водоводу, смт Новоозерне, м. Євпаторія |
державний бюджет |
3,48 |
3,48 |
||||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
4,8 |
4,8 |
|||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
4,41 |
4,41 |
|||||||||||||||||||
11) реконструкція греблі та очищення ставка-накопичувача, м. Керч |
державний бюджет |
0,38 |
0,38 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
0,27 |
0,27 |
|||||||||||||||||||
інші джерела |
0,53 |
0,53 |
|||||||||||||||||||
12) відновлення та модернізація артезіанських свердловин, Красноперекопський район |
державний бюджет |
1,44 |
0,72 |
0,72 |
|||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,27 |
1,09 |
1,18 |
||||||||||||||||||
13) буріння артезіанської свердловини, м. Саки |
державний бюджет |
0,33 |
0,33 |
||||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,3 |
0,3 |
|||||||||||||||||||
інші джерела |
0,69 |
0,69 |
|||||||||||||||||||
14) реконструкція водозабірних споруд Фронтового водосховища, м. Феодосія |
державний бюджет |
15,24 |
5,89 |
4,35 |
5 |
||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,42 |
0,75 |
0,67 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,7 |
2,06 |
1,64 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
0,99 |
0,46 |
0,53 |
||||||||||||||||||
кількість реконструйованих підземних свердловин, одиниць |
300 |
26 |
56 |
32 |
40 |
40 |
40 |
46 |
15) очищення підвідного каналу |
державний бюджет |
4,6 |
2,22 |
2,38 |
||||||||
до водозабірної споруди, тунелю від Феодосійського водосховища до водоочисної станції |
бюджет Автономної Республіки Крим |
3,85 |
0,33 |
3,52 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
4,17 |
0,73 |
3,44 |
||||||||||||||||||
16) добудова греблі водосховища "Щасливе-2", м. Ялта |
державний бюджет |
9,4 |
2,35 |
2,35 |
2,35 |
2,35 |
|||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,44 |
0,36 |
0,36 |
0,72 |
|||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
1,4 |
0,35 |
0,35 |
0,7 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
2,2 |
0,55 |
0,55 |
1,1 |
|||||||||||||||||
17) будівництво та реконструкція місцевих джерел водопостачання - каптажів, м. Ялта |
державний бюджет |
0,57 |
0,18 |
0,39 |
|||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,88 |
0,99 |
2,89 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
0,26 |
0,1 |
0,16 |
||||||||||||||||||
18) буріння та облаштування свердловин у районах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
74,09 |
12,9 |
12,1 |
10 |
19,1 |
20 | ||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
3,18 |
0,35 |
0,35 |
0,34 |
0,34 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||||||||
інші місцеві бюджети |
2,78 |
0,3 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,5 |
0,5 |
0,55 |
|||||||||||||
19) реконструкція системи водоподачі від с. Кринички до насосної станції другого підйому, м. Старий Крим |
державний бюджет |
7,2 |
3 |
3 |
1,2 |
||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||||||||
частка населених пунктів, в яких для знезараження використовуються сильнодіючі отруйні речовини, відсотків |
75 |
65 |
50 |
45 |
35 |
30 |
25 |
15 |
5 |
20) впровадження сучасних методів знезараження води в населених пунктах |
державний бюджет |
5,85 |
1,37 |
1,96 |
2,52 |
||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
11,1 |
3,25 |
3,5 |
4,35 |
|||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
5,6 |
1,5 |
1,8 |
2,3 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
3,08 |
1,08 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
кількість установок доочищення питної води у містах, одиниць |
810 |
100 |
140 |
100 |
120 |
120 |
120 |
110 |
21) впровадження систем доочищення питної води у містах |
державний бюджет |
68 |
22 |
23 |
23 |
|||||||
інші місцеві бюджети |
1,8 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
29,6 |
9,8 |
9,9 |
9,9 |
|||||||||||||||||
кількість установок доочищення питної води в сільській місцевості, одиниць |
1190 |
150 |
210 |
150 |
180 |
250 |
250 |
22) впровадження систем доочищення питної води у районах |
державний бюджет |
117,2 |
27,7 |
27,7 |
21,4 |
20,4 |
20 |
||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
23 |
5 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
16 |
4 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
інші джерела |
23 |
5 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,2 |
0,6 |
0,6 |
1 |
1 |
||||||||||||||||
кількість сільських населених пунктів, що не оснащені системами централізованого водопостачання, одиниць |
750 |
650 |
550 |
450 |
350 |
300 |
250 |
200 |
23) будівництво об'єктів водопостачання у сільських населених пунктах, населення яких користується привізною питною водою |
державний бюджет |
122,6 |
27,3 |
27,3 |
27,5 |
20,5 |
20 |
|||||
інші місцеві бюджети |
4,8 |
0,9 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
24) розвиток систем |
державний бюджет |
95,58 |
6,5 |
6,02 |
7,46 |
17,9 |
17,9 |
19,9 |
19,9 | ||||||||||||
водопостачання в населених пунктах |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
18,69 |
2,89 |
2,9 |
2,9 |
2 |
2 |
3 |
3 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
97,89 |
2,73 |
8,36 |
10 |
18,2 |
18,2 |
20,2 |
20,2 | |||||||||||||
25) реконструкція систем водопостачання сіл західної частини Ленінського району з їх водопостачанням із водосховища "Фронтове" |
державний бюджет |
14,8 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
|||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
6,08 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,68 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
||||||||||||||||
загальна довжина перекладених та санованих трубопроводів, кілометрів |
1305 |
75 |
150 |
90 |
90 |
200 |
200 |
200 |
300 |
26) заміна, санація зношених водопровідних мереж, будівництво нових у містах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
123,2 |
12,6 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 | |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
62,3 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 | |||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
43,5 |
20 |
23,5 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
132,02 |
8,82 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 | ||||||||||||
інші джерела |
102 |
3 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
20 |
23,5 | ||||||||||||||
27) будівництво системи водопостачання, розподільної мережі та збільшення продуктивності водопровідних |
державний бюджет |
28,67 |
2,95 |
9,92 |
10,8 |
5 |
|||||||||||||||
очисних споруд, Алуштинська територіальна громада |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
5,08 |
0,66 |
0,52 |
3,9 |
||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,88 |
0,8 |
0,56 |
0,52 |
2 |
||||||||||||||||
інші джерела |
1,93 |
0,6 |
0,08 |
1,25 |
|||||||||||||||||
28) будівництво регулювальних ємностей у п'ятому і шостому мікрорайонах (два резервуари чистої води та водонапірна башта), м. Бахчисарай |
державний бюджет |
2,97 |
2,97 |
||||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,92 |
2,92 |
|||||||||||||||||||
інші джерела |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||
29) реконструкція магістрального водоводу від Вілінського водозабору до міських резервуарів чистої води, м. Бахчисарай |
державний бюджет |
1,81 |
1,81 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
1,38 |
1,38 |
|||||||||||||||||||
інші джерела |
1,59 |
1,59 |
|||||||||||||||||||
30) будівництво водоводу від Балановського водосховища для водопостачання селищ міського типу Зуя і Кримська Роза Білогірського району |
державний бюджет |
3,77 |
3,77 |
||||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету Автономної Республіки Крим |
0,75 |
0,75 |
|||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,81 |
3,81 |
|||||||||||||||||||
інші джерела |
1,84 |
1,84 |
|||||||||||||||||||
31) розвиток системи водопостачання, м. Євпаторія |
державний бюджет |
41,98 |
4,42 |
5,46 |
5,62 |
5,28 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
43,5 |
5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 | ||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
12,13 |
5 |
5 |
2,13 | |||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
3,47 |
0,3 |
0,31 |
0,46 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 | ||||||||||||
інші джерела |
55,04 |
4,5 |
9,07 |
7,82 |
8,64 |
8,64 |
4,5 |
4,5 |
7,37 | ||||||||||||
32) розвиток системи водопровідного комплексу м. Керчі та прилеглих селищ |
державний бюджет |
16,59 |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
2,37 |
2,37 | ||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
30,25 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
4,45 |
4 |
4 | |||||||||||||
інші місцеві бюджети |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |||||||||||||
інші джерела |
3,59 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
2,6 |
||||||||||||||||
33) розвиток системи водопостачання мікрорайонів м. Сімферополя |
державний бюджет |
101,7 |
18,6 |
19,2 |
19,2 |
24,6 |
20,1 |
||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
7,6 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
0,8 |
4 |
|||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
9,25 |
1,1 |
1,2 |
0,95 |
1 |
5 |
|||||||||||||||
інші джерела |
16,73 |
1,84 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
8,29 |
|||||||||||||||
34) поліпшення стану забезпечення водою населення Феодосійсько-Судакського регіону |
державний бюджет |
101,7 |
18,6 |
19,2 |
19,2 |
24,6 |
20,1 | ||||||||||||||
35) реконструкція водоводу від м. Судака до смт Новий Світ |
-"- |
106,6 |
18,6 |
19,2 |
19,2 |
24,6 |
25 | ||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
15,3 |
0,8 |
0,9 |
4,8 |
4,8 |
4 |
|||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
3,3 |
3,3 |
|||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
10,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||||||||||||||
інші джерела |
16,5 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|||||||||||||||
36) реконструкція діючого тунельного водоводу Південного берега Криму, м. Ялта |
державний бюджет |
20,2 |
10,1 |
10,1 |
|||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
7,2 |
3,6 |
3,6 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
|||||||||||||||||||||
інші джерела |
11,8 |
5,9 |
5,9 |
||||||||||||||||||
кількість відновлених розподільних систем у сільських населених |
165 |
15 |
30 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
37) реконструкція водопровідного комплексу для водопостачання м. Ялти та прилеглих селищ |
державний бюджет |
8,88 |
2,18 |
2,18 |
4,52 |
||||||
пунктах, одиниць |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,77 |
0,51 |
0,51 |
1,75 |
||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
9,61 |
5,08 |
4,53 |
||||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
17,48 |
1,54 |
1,54 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 | ||||||||||||||
інші джерела |
33,53 |
0,57 |
0,57 |
10,5 |
5,42 |
5,97 |
10,5 | ||||||||||||||
38) реконструкція магістральних водоводів, м. Щолкіне |
державний бюджет |
3 |
1 |
1 |
1 | ||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
4,26 |
1,42 |
1,42 |
1,42 | |||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
2,52 |
1,26 |
1,26 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 | |||||||||||||||||
39) заміна і санація зношених водопровідних мереж, будівництво нових у районах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
149,9 |
25,5 |
15,6 |
18,2 |
18,2 |
18,6 |
18,8 |
17,5 |
17,5 | |||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
56 |
0,09 |
0,36 |
6,4 |
4,68 |
6,81 |
12,86 |
12,4 |
12,4 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
10,4 |
1,7 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 | ||||||||||||
інші джерела |
39,61 |
10,62 |
13,18 |
7,3 |
3,66 |
1,41 |
0,84 |
1,3 |
1,3 | ||||||||||||
40) реконструкція наявних та будівництво нових водонапірних башт у районах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
28,64 |
3,9 |
2,34 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 | |||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
11 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 | ||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||||||||||||
інші джерела |
7,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 | ||||||||||||||
кількість облаштованих зон санітарної охорони, одиниць |
785 |
90 |
165 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
80 |
41) організація зон санітарної охорони джерел водопостачання |
державний бюджет |
8,54 |
4,27 |
4,27 |
|||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
3,86 |
1,93 |
1,93 |
||||||||||||||||||
42) створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водоймищ |
державний бюджет |
8,71 |
4,69 |
4,02 |
|||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
3,1 |
1,5 |
1,6 |
||||||||||||||||||
кількість реконструйованих каналізаційних очисних споруд, одиниць |
42 |
2 |
6 |
10 |
10 |
14 |
43) реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та глибоководних випусків у містах |
державний бюджет |
126,9 |
10 |
10 |
38,9 |
36,4 |
31,6 |
|||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
27,5 |
0,3 |
7,3 |
7,8 |
12,1 |
||||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
131,7 |
10 |
10,3 |
32,4 |
30,3 |
48,7 |
|||||||||||||||
інші джерела |
75,6 |
18,6 |
22 |
15 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
44) реконструкція каналізаційних очисних споруд, насосних станцій та глибоководних |
державний бюджет |
101,8 |
5,3 |
10,7 |
1 |
8,4 |
16,4 |
20 |
20 |
20 | |||||||||||
випусків у районах |
бюджет Автономної Республіки рим |
25,55 |
3,34 |
1,34 |
2,51 |
2,36 |
8 |
8 |
|||||||||||||
інші місцеві бюджети |
26,89 |
9,8 |
7,6 |
3,4 |
4,7 |
1,39 |
|||||||||||||||
інші джерела |
16,13 |
1,7 |
4 |
2,79 |
5,64 |
2 |
|||||||||||||||
загальна довжина санованих, переукладених та новозбудованих каналізаційних мереж і колекторів, кілометрів |
345 |
30 |
55 |
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
45) заміна напірних колекторів, аварійних каналізаційних мереж у містах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
52,8 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 | |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
85,8 |
6 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
111,9 |
18,9 |
16 |
16 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 |
12,2 | ||||||||||||
інші джерела |
40 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||
рівень охоплення населення сільської місцевості централізованим каналізуванням, відсотків |
24 |
27 |
34 |
38 |
40 |
42 |
44 |
47 |
50 |
46) заміна, санація мереж водовідведення у районах Автономної Республіки Крим |
державний бюджет |
11 |
1,5 |
1,75 |
1,75 |
2 |
2 |
2 |
|||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
17,4 |
1,3 |
2,8 |
2,8 |
3,3 |
3,6 |
3,6 |
||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
5,6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,8 |
0,8 |
||||||||||||||
інші джерела |
25,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
||||||||||||||
2. Підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів |
кількість впроваджених лічильників технологічного контролю, одиниць |
560 |
120 |
80 |
80 |
80 |
200 |
1) встановлення технологічних приладів обліку води |
-"- |
2,2 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
||||||||
кількість реконструйованих насосних станцій, одиниць |
240 |
50 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
35 |
2) обстеження насосних станцій для впровадження енергозберігаючих технологій |
-"- |
4,7 |
0,7 |
2 |
2 |
|||||||
витрати електроенергії на водопостачання/водовідведення порівняно з 2011 роком, відсотків |
95 |
91 |
87 |
83 |
79 |
75 |
71 |
67 |
3) заміна енергоємного обладнання водопровідних і каналізаційних насосних станцій, водоочисних споруд, свердловин |
державний бюджет |
80,1 |
12,1 |
13,4 |
11,2 |
9,8 |
8,6 |
9 |
8 |
8 | ||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
5,8 |
0,8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
10,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||||||||||||||
інші місцеві бюджети |
5,3 |
0,9 |
0,85 |
1,1 |
1,3 |
1,15 |
|||||||||||||||
інші джерела |
21,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
||||||||||||||
кількість новостворених лабораторій контролю якості питної води, одиниць |
8 |
3 |
3 |
2 |
4) створення централізованої міжвідомчої аналітичної лабораторії контролю якості питної води |
державний бюджет |
73 |
10,5 |
10,5 |
12 |
12 |
14 |
14 |
||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
7,8 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
||||||||||||||
частка систем автоматичного управління, відсотків |
10 |
20 |
30 |
40 |
5) будівництво та облаштування лабораторій контролю якості питної води та очищення стоків |
державний бюджет |
20 |
6 |
6,16 |
7,84 |
|||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,16 |
0,7 |
0,7 |
0,76 |
|||||||||||||||||
6) створення автоматизованої системи контролю і управління якістю води централізованих систем водопостачання |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
36,5 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 | ||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
36,5 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 | |||||||||||||||
3. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів та запобігання шкідливій дії води |
кількість розчищених річок, водойм, одиниць |
10 |
11 |
16 |
22 |
32 |
42 |
47 |
52 |
1) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Алушта |
державний бюджет |
0,24 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 | |
бюджет Автономної Республіки Крим |
0,32 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 | ||||||||||||
2) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Джанкой |
державний бюджет |
1,11 |
0,18 |
0,3 |
0,15 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,78 |
0,24 |
0,45 |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
||||||||||||||
3) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Євпаторія |
державний бюджет |
0,8 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 | |||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,12 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 | ||||||||||||
4) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Керч |
державний бюджет |
1,03 |
0,17 |
0,28 |
0,16 |
0,21 |
0,21 |
||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,68 |
0,23 |
0,43 |
0,24 |
0,35 |
0,43 |
|||||||||||||||
5) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Сімферополь |
державний бюджет |
8,54 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 |
1,22 | ||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
11,13 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,59 | |||||||||||||
6) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Судак |
державний бюджет |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
||||||||||||||||||
7) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Феодосія |
державний бюджет |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
||||||||||||||||||
8) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, м. Ялта |
державний бюджет |
2,28 |
0,36 |
0,6 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
|||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
3,42 |
0,47 |
0,91 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
||||||||||||||
9) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Бахчисарайський район |
державний бюджет |
7,5 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 | |||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
13,12 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 |
1,64 | ||||||||||||
10) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Джанкойський район |
державний бюджет |
2,88 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 | |||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
3,76 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 | ||||||||||||
11) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Білогірський район |
державний бюджет |
1,62 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
|||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
2,52 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
0,36 |
|||||||||||||
12) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Кіровський район |
державний бюджет |
0,78 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 | |||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,19 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 | |||||||||||||
13) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Красногвардійський район |
державний бюджет |
1,68 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 | |||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
2,64 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 | ||||||||||||||
14) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Красноперекопський район |
державний бюджет |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
||||||||||||||||||
15) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Ленінський район |
державний бюджет |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
|||||||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
||||||||||||||||||
16) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Нижньогірський район |
державний бюджет |
1,09 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 | |||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,79 |
0,11 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 | ||||||||||||
17) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Сакський район |
державний бюджет |
1,08 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
|||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,72 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
0,26 |
0,26 |
|||||||||||||
18) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Сімферопольський район |
державний бюджет |
11,55 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 |
1,65 | ||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
15,33 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 |
2,19 | |||||||||||||
19) поліпшення екологічного і гідрологічного стану річок та водойм, Совєтський район |
державний бюджет |
0,91 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
1,26 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
|||||||||||||
площа земель, захищених від підтоплення, гектарів |
3031 |
3222 |
4450 |
5680 |
6990 |
8330 |
10050 |
11710 |
20) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Армянськ |
державний бюджет |
8,46 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
8,96 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 | ||||||||||||
інші джерела |
19,45 |
1,55 |
1,55 |
1,55 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 |
2,96 | ||||||||||||
21) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Євпаторія |
державний бюджет |
10,8 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 |
1,35 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
10,4 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 | ||||||||||||
інші джерела |
24,8 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 | ||||||||||||
22) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Керч |
державний бюджет |
0,6 |
0,1 |
0,16 |
0,09 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,53 |
0,07 |
0,14 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 | ||||||||||||
інші джерела |
1,47 |
0,12 |
0,22 |
0,18 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 | ||||||||||||
23) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Красноперекопськ |
державний бюджет |
3,08 |
0,49 |
0,83 |
0,46 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 |
0,26 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,9 |
0,39 |
0,74 |
0,42 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,27 | ||||||||||||
інші джерела |
6,96 |
0,54 |
1,06 |
0,86 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 | ||||||||||||
24) запобігання підтопленням та ліквідація їх |
державний бюджет |
20,39 |
3,31 |
5,6 |
2,98 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 | |||||||||||
наслідків, м. Сімферополь |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
19,7 |
2,63 |
5,04 |
2,78 |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
1,85 | |||||||||||
інші джерела |
46,06 |
3,63 |
7,02 |
5,66 |
5,95 |
5,95 |
5,95 |
5,95 |
5,95 | ||||||||||||
25) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, м. Феодосія |
державний бюджет |
0,5 |
0,09 |
0,14 |
0,07 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,53 |
0,07 |
0,14 |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 | ||||||||||||
інші джерела |
1,09 |
0,09 |
0,17 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 | ||||||||||||
26) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Бахчисарайський район |
державний бюджет |
1,94 |
0,32 |
0,54 |
0,28 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,89 |
0,25 |
0,47 |
0,27 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 | ||||||||||||
інші джерела |
4,41 |
0,35 |
0,67 |
0,54 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 |
0,57 | ||||||||||||
27) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Джанкойський район |
державний бюджет |
4,58 |
0,75 |
1,26 |
0,67 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
0,38 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
4,38 |
0,59 |
1,13 |
0,61 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 | ||||||||||||
інші джерела |
10,22 |
0,8 |
1,56 |
1,26 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
1,32 | ||||||||||||
28) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, |
державний бюджет |
0,25 |
0,04 |
0,07 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 | |||||||||||
Білогірський район |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,21 |
0,03 |
0,06 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 | |||||||||||
інші джерела |
0,7 |
0,06 |
0,11 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 | ||||||||||||
29) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Кіровський район |
державний бюджет |
2,73 |
0,44 |
0,74 |
0,4 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2,64 |
0,35 |
0,68 |
0,36 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 | ||||||||||||
інші джерела |
6,2 |
0,49 |
0,95 |
0,76 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 | ||||||||||||
30) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Красногвардійський район |
державний бюджет |
3,87 |
0,63 |
1,07 |
0,57 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
0,32 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
3,75 |
0,5 |
0,97 |
0,53 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 | ||||||||||||
інші джерела |
8,76 |
0,69 |
1,34 |
1,08 |
1,13 |
1,13 |
1,13 |
1,13 |
1,13 | ||||||||||||
31) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Красноперекопський район |
державний бюджет |
2,06 |
0,33 |
0,57 |
0,31 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2 |
0,27 |
0,51 |
0,27 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 | ||||||||||||
інші джерела |
4,74 |
0,37 |
0,73 |
0,59 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 | ||||||||||||
32) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, |
державний бюджет |
0,12 |
0,02 |
0,04 |
0,01 |
0,05 |
|||||||||||||||
Ленінський район |
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,03 |
0,02 |
||||||||||||||||||
інші джерела |
0,11 |
0,02 |
0,04 |
0,05 |
|||||||||||||||||
33) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Нижньогірський район |
державний бюджет |
6,14 |
1 |
1,69 |
0,9 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
5,96 |
0,79 |
1,52 |
0,85 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 |
0,56 | ||||||||||||
інші джерела |
13,92 |
1,1 |
2,12 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 | ||||||||||||
34) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Первомайський район |
державний бюджет |
1,56 |
0,25 |
0,43 |
0,23 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
1,47 |
0,19 |
0,37 |
0,21 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 | ||||||||||||
інші джерела |
3,64 |
0,28 |
0,55 |
0,46 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 | ||||||||||||
35) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Роздольненський район |
державний бюджет |
6,99 |
1,14 |
1,93 |
1,02 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 |
0,58 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
6,81 |
0,9 |
1,75 |
0,96 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 |
0,64 | ||||||||||||
інші джерела |
15,71 |
1,23 |
2,39 |
1,94 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 |
2,03 | ||||||||||||
36) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Сакський район |
державний бюджет |
0,97 |
0,16 |
0,27 |
0,14 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,96 |
0,13 |
0,25 |
0,13 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 | ||||||||||||
інші джерела |
2,17 |
0,17 |
0,33 |
0,27 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 | ||||||||||||
37) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Сімферопольський район |
державний бюджет |
3,37 |
0,55 |
0,92 |
0,5 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
3,21 |
0,43 |
0,82 |
0,46 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 | ||||||||||||
інші джерела |
7,66 |
0,6 |
1,17 |
0,94 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 | ||||||||||||
38) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Совєтський район |
державний бюджет |
2,02 |
0,32 |
0,55 |
0,3 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
0,17 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
2 |
0,26 |
0,5 |
0,29 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 | ||||||||||||
інші джерела |
4,74 |
0,37 |
0,73 |
0,59 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 | ||||||||||||
39) запобігання підтопленням та ліквідація їх наслідків, Чорноморський район |
державний бюджет |
0,02 |
0,01 |
||||||||||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
0,03 |
0,02 |
|||||||||||||||||||
4. Реконструкція меліоративних об'єктів |
1) реконструкція внутрішньогосподарських зрошувальних систем |
державний бюджет |
19,44 |
1,01 |
2 |
2,11 |
2,84 |
2,87 |
2,87 |
2,87 |
2,87 | ||||||||||
2) розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції системи Північно-Кримського каналу |
-"- |
4 |
1,3 |
1,3 |
1,4 | ||||||||||||||||
3) проведення моніторингу підземних вод на території Автономної Республіки Крим та розширення його зони |
державний бюджет |
29,6 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 | |||||||||||
4) проведення комплексної оцінки стану підземних вод з метою визначення можливості їх використання для централізованого питного водопостачання |
-"- |
20,87 |
4,17 |
4,17 |
4,17 |
4,17 |
4,19 |
||||||||||||||
5) розроблення сучасних технологій очищення поверхневих вод |
-"- |
15,52 |
7,52 |
8 |
|||||||||||||||||
6) організація республіканської водної компанії в Автономній Республіці Крим |
-"- |
20 |
6 |
7 |
7 |
||||||||||||||||
Усього за Програмою |
4770,78 |
473,7 |
613,75 |
725,04 |
736,52 |
750,9 |
509,34 |
495,06 |
466,47 | ||||||||||||
у тому числі: |
-"- |
2375,49 |
271,3 |
308,45 |
356,41 |
355,42 |
357,5 |
244,61 |
245,52 |
236,28 | |||||||||||
субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
522,67 |
35,37 |
73,23 |
77,83 |
86,07 |
73,76 |
64,41 |
58,86 |
53,14 | ||||||||||||
бюджет Автономної Республіки Крим |
430 |
20 |
30 |
60 |
60 |
60 |
80 |
80 |
40 | ||||||||||||
інші місцеві бюджети |
647,45 |
57,49 |
70,14 |
104,79 |
104,84 |
127,1 |
62,64 |
62,89 |
57,56 | ||||||||||||
інші джерела |
795,17 |
89,54 |
131.93 |
126,01 |
130,19 |
132,54 |
57,68 |
47,79 |
79,49 |
Додаток 3
до Програми
Очікувані результати
виконання Державної програми
"Вода Криму" на 2013-2020 роки
Найменування завдання |
Найменування показника виконання |
Значення показника | ||||||||
Усього |
у тому числі за роками | |||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |||
1. Розвиток та реконструкція систем водопостачання |
рівень охоплення населення централізованим водопостачанням, відсотків |
90 |
91 |
92 |
93 |
93 |
94 |
95 |
96 | |
кількість населених пунктів, що не оснащені системами централізованого водопостачання, одиниць |
400 |
320 |
290 |
250 |
210 |
170 |
130 |
90 | ||
кількість великих міст, у яких населення отримує воду за графіком, одиниць |
5 |
4 |
3 |
2 |
||||||
кількість установок доочищення питної води, одиниць |
2000 |
250 |
350 |
250 |
300 |
370 |
370 |
110 |
||
кількість створених робочих місць, одиниць |
1550 |
150 |
150 |
180 |
180 |
180 |
200 |
200 |
310 | |
рівень охоплення населення міст централізованим каналізуванням, відсотків |
96 |
96 |
97 |
97 |
98 |
99 |
99 |
100 | ||
рівень охоплення населення у сільській місцевості централізованим каналізуванням, відсотків |
24 |
27 |
34 |
38 |
40 |
42 |
44 |
47 | ||
2. Підвищення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів |
витрати електроенергії на водопостачання/ водовідведення порівняно з 2011 роком, відсотків |
95 |
91 |
87 |
83 |
79 |
75 |
71 |
67 | |
рівень витрат і неврахованих втрат води, відсотків |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 | ||
3. Відновлення та підтримання сприятливого |
площа земель, захищених від підтоплення, гектарів |
11710 |
3031 |
3222 |
4450 |
5680 |
6990 |
8330 |
10050 |
11710 |
гідрологічного режиму водних об'єктів та запобігання шкідливій дії води |
кількість розчищених річок, водойм, одиниць |
52 |
11 |
16 |
22 |
28 |
34 |
40 |
46 |
52 |
4. Реконструкція меліоративних об'єктів |
підвищення врожайності, відсотків |
30 |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
|
кількість населених пунктів із системами постачання технічної води для поливу, одиниць |
187 |
51 |
73 |
92 |
111 |
129 |
142 |
161 |
187 |