Документ втратив чиннiсть!
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 листопада 2009 р. N 1216
Київ
(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 704 від 22 червня 2011 р.)
Про затвердження Державної цільової
економічної програми модернізації комунальної
теплоенергетики на 2010-2014 роки
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства з питань житлово-комунального господарства визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству фінансів, Міністерству з питань житлово-комунального господарства під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.
4. Міністерству з питань житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1216
Державна
цільова економічна програма модернізації комунальної
теплоенергетики на 2010-2014 роки
Мета Програми
Метою Програми є:
підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики;
зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;
мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом його економії (15 відсотків) та заміщення альтернативними видами палива (15 відсотків);
оптимізація використання підприємствами комунальної теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розв'язати проблему можливо шляхом:
розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та передачі в концесію об'єктів комунальної теплоенергетики;
проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;
формування енергетичного балансу;
обов'язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії;
визначення джерел фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики, забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародних фінансових організацій та Кіотського протоколу, оптимізація бюджетної підтримки тощо);
забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення, зокрема сільського;
проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації комунальної теплоенергетики;
забезпечення розвитку та впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій;
підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики.
Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
провести енергетичні та екологічні аудити і технічні обстеження об'єктів комунальної теплоенергетики;
розробити схеми теплопостачання населених пунктів, які мають об'єкти комунальної теплоенергетики, та регіональні програми модернізації систем теплопостачання;
розробити та затвердити Національну стратегію теплозабезпечення;
провести з урахуванням світового досвіду системний аналіз технічних і організаційних рішень щодо модернізації комунальної теплоенергетики;
удосконалити порядок встановлення тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води;
удосконалити механізм фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики та розробити необхідну нормативно-правову базу;
вжити заходів до підвищення рівня платіжної дисципліни споживачів теплової енергії;
створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики;
забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;
удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національної академії наук, підприємств, установ та організацій.
На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається:
оптимізувати систему теплопостачання населених пунктів шляхом закриття або модернізації нерентабельних об'єктів комунальної теплоенергетики, впровадження когенераційних установок, будівництва у разі потреби нових котелень з використанням новітніх ресурсозберігаючих технологій;
перевести системи теплопостачання населених пунктів на двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів;
провести ремонт ветхих та аварійних теплових мереж, реконструкцію та модернізацію внутрішньобудинкових мереж теплопостачання;
розробити та впровадити за участю наукових установ Національної академії наук новітні ресурсозберігаючі технології;
налагодити виробництво нових зразків техніки та обладнання;
знизити собівартість виробництва, транспортування і постачання теплової енергії;
зменшити обсяг дотацій за надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;
провести енергетичну паспортизацію житлових, офісних та громадських будівель.
Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10-12 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі показники використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг відповідно до вимог законодавства ЄС.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної теплоенергетики шляхом:
- формування бази даних підприємств комунальної теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану;
- вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води на середньо- та довгострокову перспективу;
- розроблення схем теплопостачання населених пунктів та регіональних програм модернізації систем теплопостачання;
- розроблення та затвердження Національної стратегії теплозабезпечення;
- визначення пріоритетів розвитку систем теплопостачання з використанням нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для галузі комунальної теплоенергетики;
- проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;
створення умов для вдосконалення систем теплопостачання, впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики шляхом:
- проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного функціонування комунальної теплоенергетики;
- розроблення демонстраційних проектів з використанням результатів наукових досліджень і новітніх ресурсозберігаючих технологій;
- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;
- розроблення навчальних програм та організації навчальних курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та громадських будівель;
- підготовки проектних пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики та проведення оцінки таких проектів із залученням грантів;
- забезпечення міжнародного співробітництва у галузі комунальної теплоенергетики;
удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації комунальної теплоенергетики шляхом:
- підготовки пропозицій щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 2019);
- розроблення нормативно-правових актів щодо підвищення відповідальності суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та надійність надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг;
- підготовки техніко-економічних обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для модернізації комунальної теплоенергетики.
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність функціонування комунальної теплоенергетики;
зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та на інженерних спорудах;
забезпечити оптимальне співвідношення систем централізованого теплопостачання та автономного опалення з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку регіонів;
створити умови для розвитку конкуренції в галузі комунальної теплоенергетики;
підвищити якість надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води;
створити умови для функціонування підприємств комунальної теплоенергетики, які діють на принципах самоокупності;
оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії та поступово перейти на проведення розрахунків за спожиту теплову енергію на підставі фактичного обсягу її споживання;
забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;
знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;
зменшити техногенний вплив систем теплопостачання на навколишнє природне середовище і підвищити рівень екологічної безпеки;
сформувати енергетичний баланс;
створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь комунальної теплоенергетики.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяг та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 90,3 млн. гривень, у тому числі 16,4 млн. - за рахунок державного бюджету, 63,8 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млн. - за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.
Додаток 1 до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми
модернізації комунальної теплоенергетики
на 2010-2014 роки
1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 440.
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1216.
3. Державний замовник-координатор - Мінжитлокомунгосп.
4. Державні замовники - Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго,
Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд,
Держкомлісгосп, Мін'юст, НАЕР, Держкомпідприємництво.
5. Керівник Програми - Міністр з питань житлово-комунального
господарства.
6. Виконавці заходів Програми - Мінжитлокомунгосп, органи
місцевого самоврядування.
7. Строк виконання: 2010-2014 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
| фінансування |фінансування, млн.|--------------------------|
| | гривень |2010 |2011 |2012|2013|2014|
|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|
|Державний бюджет | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08|
|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|
|Місцеві бюджети | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98|
|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|
|Інші джерела | 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 |
|------------------+------------------+-----+-----+----+----+----|
|Усього | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56|
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми
модернізації комунальної теплоенергетики
на 2010-2014 роки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника |-------------------------------| заходу |розпорядник|фінансування| обсяг |--------------------------|
| | |усього| за роками | | бюджетних |(державний, |фінансових|2010 |2011 |2012|2013|2014|
| | | |------------------------| | коштів |місцевий |ресурсів | | | | | |
| | | |2010|2011|2012|2013|2014| | | бюджет, | для | | | | | |
| | | | | | | | | | | інші) |виконання | | | | | |
| | | | | | | | | | | |завдання, | | | | | |
| | | | | | | | | | | | млн. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|1. Визначення |відсоток |100 |50 |50 | | | |1) формування бази|органи |місцевий | 2,7 | 1 | 1,7 | | | |
|основних напрямів |підприємств | | | | | | |даних підприємств |місцевого |бюджет | | | | | | |
|розвитку галузі |комунальної | | | | | | |комунальної |самовряду- | | | | | | | |
|комунальної |теплоенергетики,| | | | | | |теплоенергетики, |вання | | | | | | | |
|теплоенергетики |на яких | | | | | | |зокрема | | | | | | | | |
| |проведено аналіз| | | | | | |електронної, та | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |їх технічного | | | | | | |проведення аналізу| |інші джерела| 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | |
| |стану | | | | | | |їх технічного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стану | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 3,1 | 1,2 | 1,9 | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |рівень зниження |5 |3 |2 | | | |2) вивчення попиту| -"- |місцевий | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | |
| |потужностей | | | | | | |на теплову енергію| |бюджет | | | | | | |
| |джерел теплової | | | | | | |для надання послуг| |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |енергії | | | | | | |з централізованого| |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | |
| |відповідно до | | | | | | |опалення і | | | | | | | | |
| |попиту, | | | | | | |постачання | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |гарячої води на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |середньо- та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |довгострокову | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перспективу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |відсоток |100 |50 |50 | | | |3) розроблення | -"- |місцевий | 40 | 15 | 25 | | | |
| |розроблених схем| | | | | | |схем | |бюджет | | | | | | |
| |теплопостачання | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----|населених пунктів | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |відсоток |100 |50 |50 | | | |та регіональних | |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | |
| |розроблених | | | | | | |програм | | | | | | | | |
| |регіональних | | | | | | |модернізації | | | | | | | | |
| |програм | | | | | | |систем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 40,6 |15,3 |25,3 | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |кількість |1 | |1 | | | |4) розроблення та |Мінжитло- |державний | 0,3 | 0,3 | | | | |
| |розроблених | | | | | | |затвердження |комунгосп |бюджет | | | | | | |
| |нормативно- | | | | | | |Національної | | | | | | | | |
| |правових актів | | | | | | |стратегії | | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплозабезпечення | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |відсоток |15 |2 |3 |3 |3 |4 |5) визначення |органи |місцевий | 0,8 | 0,4 | 0,2 |0,2 | | |
| |нетрадиційних і | | | | | | |пріоритетів |місцевого |бюджет | | | | | | |
| |поновлюваних | | | | | | |розвитку системи |самовряду- | | | | | | | |
| |джерел енергії | | | | | | |теплопостачання з |вання | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----|використанням | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |обсяг питомих |12 |1 |2 |3 |3 |3 |нетрадиційних і | |інші джерела| 1 | 0,3 | 0,3 |0,4 | | |
| |втрат паливно- | | | | | | |поновлюваних | | | | | | | | |
| |енергетичних | | | | | | |джерел енергії, | | | | | | | | |
| |ресурсів на | | | | | | |підготовка та | | | | | | | | |
| |виробництво | | | | | | |подання заявок на | | | | | | | | |
| |теплової | | | | | | |серійне | | | | | | | | |
| |енергії, | | | | | | |виробництво | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |вітчизняними | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----|підприємствами | | | | | | | | |
| |відсоток |45 |7 |8 |9 |10 |11 |ефективного | | | | | | | | |
| |виготовленого | | | | | | |новітнього | | | | | | | | |
| |ефективного | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |
| |новітнього | | | | | | |необхідного для | | | | | | | | |
| |обладнання, | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | |
| |необхідного для | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |
| |галузі | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |рівень |10 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | | | | | | |
| |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коефіцієнта | | | | | | | | | | | | | | | |
| |корисної дії | | | | | | | | | | | | | | | |
| |котлів, які | | | | | | | | | | | | | | | |
| |працюють на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |природному газі,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |обсяг економії |15 |3 |3 |3 |3 |3 | | | | | | | | | |
| |природного газу | | | | | | | | | | | | | | | |
| |підприємствами | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | |
| |теплоенергетики,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |рівень зниження |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |
| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| |під час | | | | | | | | | | | | | | | |
| |транспортування | | | | | | | | | | | | | | | |
| |теплової | | | | | | | | | | | | | | | |
| |енергії, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |рівень зниження |18 |3 |3 |3 |4 |5 | | | | | | | | | |
| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |рівень зниження |12 |1 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |
| |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| |під час | | | | | | | | | | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | |
| |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |обсяг зменшення |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | |
| |викидів | | | | | | | | | | | | | | | |
| |парникових | | | | | | | | | | | | | | | |
| |газів, відсотків| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 1,8 | 0,7 | 0,5 |0,6 | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |відсоток |100 |10 |20 |20 |20 |30 |6) проведення |Мінжитло- |державний | 1,2 | 0,1 | 0,1 |0,36|0,36|0,28|
| |житлових, | | | | | | |енергетичної |комунгосп |бюджет | | | | | | |
| | офісних та | | | | | | |паспортизації |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |громадських | | | | | | |житлових, офісних |органи |місцевий | 3,6 |0,38 |0,38 |1,08|1,08|0,68|
| |будівель | | | | | | |та громадських |місцевого |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |будівель |самовряду- | | | | | | | |
| | | | | | | | | |вання | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 4,8 |0,48 |0,48 |1,44|1,44|0,96|
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|Разом за завданням 1| | | | | | | | | | | 51,4 |18,38|28,58|2,04|1,44|0,96|
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,5 | 0,4 | 0,1 |0,36|0,36|0,28|
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | |місцевий | 47,3 |16,88|27,38|1,28|1,08|0,68|
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | |інші джерела| 2,6 | 1,1 | 1,1 |0,4 | | |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|2. Створення умов |кількість |25 |5 |5 |5 |5 |5 |1) проведення |Мінжитло- |державний | 7 | 1 | 1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |
|для вдосконалення |проведених | | | | | | |наукових |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|системи |наукових | | | | | | |досліджень щодо | | | | | | | | |
|теплопостачання, |досліджень | | | | | | |ефективного і | | | | | | | | |
|впровадження | | | | | | | |надійного | | | | | | | | |
|новітніх | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | |
|ресурсозберігаючих | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |
|технологій, | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |
|підвищення |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|професійного рівня |кількість |12 |2 |3 |3 |3 |1 |2) розроблення | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|фахівців галузі |розроблених | | | | | | |демонстраційних | | | | | | | | |
|комунальної |демонстраційних | | | | | | |проектів з | | | | | | | | |
|теплоенергетики |проектів | | | | | | |використанням | | | | | | | | |
| | | | | | | | |результатів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |наукових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |досліджень і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |новітніх | | | | | | | | |
| | | | | | | | |ресурсозберігаючих| | | | | | | | |
| | | | | | | | |технологій | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |кількість |460 |60 |80 |120 |100 |100 |3) проведення |Мінжитло- |державний | 4 | 0,8 | 0,8 |0,8 |0,8 |0,8 |
| |фахівців | | | | | | |перепідготовки та |комунгосп |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |фахівців галузі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |кількість |640 |80 |120 |160 |180 |100 |4) розроблення |Мінжитло- |державний | 1,5 | 0,3 | 0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |
| |фахівців, які | | | | | | |навчальних програм|комунгосп |бюджет | | | | | | |
| |закінчили курси | | | | | | |та організація | | | | | | | | |
| |з питань | | | | | | |навчальних курсів | | | | | | | | |
| |проведення | | | | | | |для фахівців |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |енергетичної | | | | | | |галузі комунальної|органи |місцевий | 6,5 | 1,3 | 1,3 |1,3 |1,3 |1,3 |
| |паспортизації | | | | | | |теплоенергетики з |місцевого |бюджет | | | | | | |
| |житлових | | | | | | |питань проведення |самовряду- | | | | | | | |
| |будівель | | | | | | |енергетичної |вання | | | | | | | |
| | | | | | | | |паспортизації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |житлових, офісних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та громадських | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівель | | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 8 | 1,6 | 1,6 |1,6 |1,6 |1,6 |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |5) підготовка |Мінжитло- |державний | 1 | 0,2 | 0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |
| |підготовлених | | | | | | |проектних |комунгосп |бюджет | | | | | | |
| |проектних | | | | | | |пропозицій та | | | | | | | | |
| |пропозицій | | | | | | |техніко- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |економічних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обґрунтувань | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----|проектів |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |модернізації |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |підготовлених | | | | | | |комунальної |місцевого |бюджет | | | | | | |
| |проектів | | | | | | |теплоенергетики та|самовряду- | | | | | | | |
| | | | | | | | |проведення оцінки |вання | | | | | | | |
| | | | | | | | |таких проектів із | | | | | | | | |
| | | | | | | | |залученням грантів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |Разом | | | 6 | 1,2 | 1,2 |1,2 |1,2 |1,2 |
| | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | |6) забезпечення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |міжнародного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |співробітництва у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|Разом за завданням 2| | | | | | | | | | | 30 | 5,6 | 6,1 |6,1 |6,1 |6,1 |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний | 13,5 | 2,3 | 2,8 |2,8 |2,8 |2,8 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | |місцевий | 11,5 | 2,3 | 2,3 |2,3 |2,3 |2,3 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----|
| | | | | | | | | | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |3. Удосконалення |кількість |1 |1 | | | | |1) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | | |механізму |розроблених | | | | | | |пропозицій щодо |комунгосп |бюджет | | | | | | | |фінансування заходів|нормативно- | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |з модернізації |правових актів | | | | | | |Порядку формування| | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | |тарифів на | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | |виробництво, | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |та послуги з | | | | | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | | | | | | | | | | |води, | | | | | | | | | | | | | | | | | |затвердженого | | | | | | | | | | | | | | | | | |постановою | | | | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | | | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 липня 2006 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |N 955 | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |2 |1 |1 | | | |2) розроблення |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | | |розроблених | | | | | | |нормативно- |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | |правових актів | | | | | | | | | | |правових актів | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності | | | | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | | | | | | | | | | | |які провадять | | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльність у | | | | | | | | | | | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | | | | | | | | | | |за якість та | | | | | | | | | | | | | | | | | |надійність надання| | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг з | | | | | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | | | | | | | | | | |води та споживачів| | | | | | | | | | | | | | | | | |за своєчасну | | | | | | | | | | | | | | | | | |оплату отриманих | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | |
| |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |28 |2 |4 |6 |8 |8 |3) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | | |підготовлених | | | | | | |техніко- |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |техніко- | | | | | | |економічних |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |економічних | | | | | | |обґрунтувань |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |обґрунтувань | | | | | | |проектів |місцевого |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |модернізації |самовряду- | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | | | | | | | | | | |залучення | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |кредитів для | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | | | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 7,9 | 1,7 | 1,7 |1,5 |1,5 |1,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за завданням 3| | | | | | | | | | | 8,9 | 2,2 | 2,2 |1,5 |1,5 |1,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,4 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за Програмою | | | | | | | | | | | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56| |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки
----------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | | завдання | показника |-------------------------------| | | виконання завдання |усього| у тому числі за роками | | | | |------------------------| | | | |2010|2011|2012|2013|2014| |---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |1. Визначення |кількість розроблених| 1 | | 1 | | | | |основних |нормативно-правових | | | | | | | |напрямів |актів | | | | | | | |розвитку |---------------------+------+----+----+----+----+----| |галузі |відсоток підприємств | 100 | 50 | 50 | | | | |комунальної |комунальної | | | | | | | |теплоенергетики|теплоенергетики, | | | | | | | | |на яких проведено | | | | | | | | |аналіз їх | | | | | | | | |технічного стану | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 100 | 50 | 50 | | | | | |розроблених схем | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток розроблених | 100 | 50 | 50 | | | | | |регіональних програм | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 5 | 3 | 2 | | | | | |потужностей джерел | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | |відповідно | | | | | | | | |до попиту, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг питомих втрат | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |паливно-енергетичних | | | | | | | | |ресурсів на | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | |енергії, відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |виготовленого | | | | | | | | |ефективного | | | | | | | | |новітнього | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |необхідного для | | | | | | | | |галузі комунальної | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень підвищення | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |коефіцієнта | | | | | | | | |корисної дії котлів, | | | | | | | | |які працюють | | | | | | | | |на природному | | | | | | | | |газі, відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг економії | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |природного газу | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | |
| |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |теплових втрат під | | | | | | | | |час транспортування | | | | | | | | |теплової енергії, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | |теплових втрат | | | | | | | | |житлового фонду, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |теплових втрат під | | | | | | | | |час будівництва | | | | | | | | |житлового фонду, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | |нетрадиційних і | | | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |зменшення викидів | | | | | | | | |парникових газів, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток житлових, | 100 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | | |офісних та | | | | | | | | |громадських будівель | | | | | | |
|---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |2. Створення |кількість проведених | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |умов для |наукових досліджень | | | | | | | |вдосконалення |---------------------+------+----+----+----+----+----| |системи |кількість | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |тепло- |розроблених | | | | | | | |постачання, |демонстраційних | | | | | | | |впровадження |проектів | | | | | | | |новітніх |---------------------+------+----+----+----+----+----| |ресурсо- |кількість фахівців | 460 | 60 | 80 | 120|100 |100 | |зберігаючих |---------------------+------+----+----+----+----+----| |технологій, |кількість фахівців, | 640 | 80 | 120| 160|180 |100 | |підвищення |які закінчили курси | | | | | | | |професійного |з питань проведення | | | | | | | |рівня фахівців |енергетичної | | | | | | | |галузі |паспортизації | | | | | | | |комунальної |житлових | | | | | | | |теплоенергетики|будівель | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |кількість | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |підготовлених | | | | | | | | |проектних | | | | | | | | |пропозицій | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |кількість | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |підготовлених | | | | | | | | |проектів | | | | | | | |---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |3. Удоско- |кількість | 3 | 2 | 1 | | | | |налення |розроблених | | | | | | | |механізму |нормативно-правових | | | | | | | |фінансування |актів | | | | | | | |заходів з |---------------------+------+----+----+----+----+----| |модернізації |кількість | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | |комунальної |підготовдених | | | | | | | |тепло- |техніко-економічних | | | | | | | |енергетики |обґрунтувань | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------